CBG
เข้าสู่ระบบ สมัครฟรี
CBG
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
SET · อาหารและเครื่องดื่ม
55.75
+0.00 (+0.00%)

สรุปสั้น

กำไรที่ลดลง สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของรายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ดําเนินการผลิตด้วยตนเองซึ่งเป็นธุรกิจหลัก ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบและหีบห่อ ตลอดจนค่าใช้จ่ายบริหารที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยรายได้จากการขายรวมจํานวน 17,364 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.8% โดยรายได้การรับจ้างจัดจําหน่ายเติบโตเพิ่มขึ้น 47.9% จากผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและกลุ่มผู้บริโภคที่ขยายตัวมากขึ้น ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายในกลุ่มอื่นๆ ทดแทนการปรับตัวลดลงของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ดําเนินการผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเองตามการ ชะลอตัวของสภาวะเศรษฐกิจท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ที่มีอยู่ตลอดทั้งปี

AiO BOT สรุปด้วย AI(O) BOT

AI Generated
{ "documents": [ { "id": "CBG_2569_1_financial_explanation_1abf0a8615024905b43a933b2131dfc1", "content": "Public\n\nCBG-LG-LT-2569-0010\nวันที่ 15 พฤษภาคม 2569\nค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการส าหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569\nเรื่อง\nเรียน\nกรรมการและผู้จัดการ\nตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย\nบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการด าเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (“ บริษัทฯ ” หรือ\n“ CBG ”) ส าหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า ดังต่อไปนี้ผลการด าเนินงานรวมของบริษัทฯ ส าหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569\n1. รายได้จากการขาย\nส าหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมเท่ากับ 5,321 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย -0.1%\nYoY จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของรายได้จากการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะ\nประเทศกัมพูชาเป็นหลักจากผลกระทบของสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศจากเหตุการณ์ความขัดแย้งบริเวณ\nชายแดนในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามรายได้จากการขายสินค้าคาราบาวแดงในประเทศไทยอยู่ที่ 1,823 ล้านบาท เติบโต +7%\nYoY อันเป็นผลจากการที่บริษัทฯ ยังคงด าเนินกลยุทธ์หลักคงราคาขายปลีกที่ 10 บาท รวมถึงการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การกระจาย\nสินค้าที่ละเอียดยิ่งขึ้นให้มีเครือข่ายที่กว้างขวางและครอบคลุมมากขึ้นผ่านคู่ค้ารายย่อยระดับอ าเภอและระดับต าบล และการเพิ่ม\nจ านวนคู่ค้าของสินค้าเครื่องดื่มบ ารุงก าลังผ่านพอร์ทสินค้าของคู่ค้ากลุ่มแอลกอฮอล์เพื่อขยายช่องทางการจัดจ าหน่าย นอกจากนี้บริษัทฯ มีรายได้จากการจัดจ าหน่ายสินค้าอื่น อยู่ที่ 2,478 ล้านบาท เติบโต +20%YoY จากการจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท\nเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นหลักซึ่งยังคงได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงบริษัทฯ มีรายได้จากการจัด\nจ าหน่ายสินค้าอื่น อยู่ที่ 174 ล้านบาท ลดลง -12% YoY สอดคล้องกับแผนการสั่งซื้อของบริษัทคู่ค้า\n\n| รายได้จากการขาย จ าแนกรายกลุ่มผลิตภัณฑ์หน่วย: ล้านบาท | ไตรมาส 1 ปี 2568 | % | ไตรมาส 4 ปี 2568 | % | ไตรมาส 1 ปี 2569 | % | %YoY %QoQ | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| ผลิตและจ าหน่ายเครื่องดื่ม 1/ | 3,009 | 56% | 2,748 | 49% | 2,607 | 49% | (13%) | (5%) |\n| จ าหน่ายสินค้าที่จ้างผลิต 2/ | 59 | 1% | 58 | 1% | 62 | 1% | +4% | +6% |\n| จัดจ าหน่ายสินค้าอื่น | 2,062 | 39% | 2,424 | 43% | 2,478 | 47% | +20% | +2% |\n| อื่นๆ | 198 | 4% | 411 | 7% | 174 | 3% | (12%) (58%) | |\n| รวม | 5,328 | 100% | 5,641 | 100% | 5,321 | 100% | (0.1%) | (6%) |\n\nหมายเหตุ :\n1/ เครื่องดื่มบ ารุงก าลัง เครื่องดื่มผสมซิงค์และเครื่องดื่มฟังก์ชันนัลดริงค์\n2/ น้าดื่ม กาแฟปรุงส าเร็จชนิดผงและกาแฟปรุงส าเร็จพร้อมดื่ม\n\nหน้า 1 ของ 6", "metadata": { "company": "CBG", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 1, "tags": [ "สินค้า", "บริษัทฯ", "รายได้", "เครื่องดื่ม", "วันที่", "สิ้นสุด", "มีนาคม", "บริษัท", "ไตรมาส", "ประเทศ" ], "layout_method": "column_aware", "layout_columns": 3, "layout_bands": 15, "layout_tables": 1 } }, { "id": "CBG_2569_1_financial_explanation_968d5ca92b9e492e8fc17e909de1b92b", "content": "รายได้จากการขาย จ าแนกตามภูมิศาสตร์หน่วย: ล้านบาท\nในประเทศ\nต่างประเทศ\nกลุ่มประเทศ CLMV\nUK\nอื่นๆ\nรวม\nPublic\n\nไตรมาส 1\nไตรมาส 4\nไตรมาส 1\n%\n%\n%\n%YoY\n%QoQ\nปี 2568\nปี 2568\nปี 2569\n4,018\n75%\n4,961\n88%\n4,528\n85%\n+13%\n(9%)\n1,310\n25%\n680\n12%\n793\n15%\n(40%)\n+17%\n1,191\n22%\n614\n11%\n701\n13%\n(41%)\n+14%\n31\n1%\n23\n0%\n25\n0%\n(20%)\n+11%\n88\n2%\n43\n1%\n67\n1%\n(25%)\n+55%\n5,328\n100%\n5,641\n100%\n5,321\n100%\n(0.1%)\n(6%)\n1.1) รายได้จากการผลิตและจ าหน่ายเครื่อ ง ดื่มใ นประเทศของบริษัทฯ อยู่ที่ 4,528 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +13% YoY และมีรายได้จาก\nต่างประเทศ อยู่ที่ 792 ล้านบาท ลด ล ง -40% YoY โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนธุรกิจในประเทศและต่างประเทศอยู่ที่ร้อยละ 85:15\n(1.1.1) ส าหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายในประเทศจ านวน 4,528 ล้าน\nบาท เพิ่มขึ้น 510 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น +13% YoY จากการเติบโตของเครื่องดื่มคาราบาวแดงในประเทศไทย\nซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทฯ ยังคงด าเนินกลยุทธ์หลักคงราคาขายปลีกที่ 10 บาท ช่วยคนไทยลดค่าครองชีพ\nควบคู่กับการสานต่อกิจกรรมทางการตลาดร่วมกับไทยรัฐ ภายใต้แคมเปญบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพ ช่อง\nไทยรัฐทีวีต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ประกอบกับบริษัทฯ ยังคงความแข็งแกร่งจากประสิทธิภาพจากการกระจายสินค้า\nที่ครอบคลุมด้วยกลยุทธ์ที่บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาโครงข่ายในระบบการขายให้เข้มข้นขึ้นและละเอียดยิ่งขึ้น การ\nสื่อสารที่เข้าถึงผู้บริโภคในการตอกย้าจุดแข็งของผลิตภัณฑ์และราคาขาย การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาวงการ\nกีฬาฟุตบอลไทยโดยเน้นย้าแบรนด์คาราบาวอยู่คู่วงการฟุตบอลไทยควบคู่ไปกับการส่งเสริมบทบาทด้าน CSR\nได้แก่โครงการ Carabao 7-a Side Cup โครงการ Carabao Coach the Coaches เป็นต้น รวมถึงการจัด\nแคมเปญส่งเสริมการขายแก่ผู้บริโภคในร้านสะดวกซื้อ จากปัจจัยตามที่กล่าวข้างต้น จึงช่วยกระตุ้นการรับรู้และ\nผลักดันยอดขายเครื่องดื่มบ ารุงก าลังคาราบาวแดงในประเทศ ส่งผลให้รายได้จากเครื่องดื่มคาราบาวแดงใน\nประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง\n(1.1.2) ส าหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทฯ มีรายได้จากการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศอยู่ที่\n792 ล้านบาท ลดลงจ านวน 518 ล้านบาท หรือลดลง -40% YoY มีสาเหตุหลักจากการลดลงของรายได้จาก\nการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ CLMV โดยเฉพาะประเทศกัมพูชา จากผลกระทบของสถานการณ์ความตึงเครียด\nระหว่างประเทศจากเหตุการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างประเมิน\nและปรับกลยุทธ์ในการด าเนินงานทั้งการจัดจ าหน่ายและการตลาดอย่างรอบด้านเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะ\nตลาดและสถานการณ์ปัจจุบัน\nอย่างไรก็ตาม การด าเนินงานยังคงเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้จากการที่บริษัทฯได้ด าเนินการจัดตั้งโรงงานผลิต\nสินค้าที่ประเทศพม่า ปัจจุบันได้เริ่มเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วในไตรมาส 4/2568 ส่งผลให้รายได้จากการ\nขายสินค้าในประเทศพม่าในโตรมาส 1/2569 เติบโต +49% YoY รวมถึงเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและแก้ไข\nปัญหาความไม่แน่นอนในการน าเข้าสินค้าในระยะยาวและเพิ่มโอกาสการแข่งขันในตลาดเครื่องดื่มบ ารุงก าลัง\nในประเทศในปี 2569\nหน้า 2 ของ 6\n\n| ร า | ย ไ ด | จ้ | า ก ก า ร ข า ย | จ า แ น ก ต า ม ภ มู ิศ า ส ต ร ์ ไ ต ร ม | า | ส 1 | ไ ต ร | ม า | ส | 4 | | ไ ต ร ม | า ส | 1 | | | | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | | | | | | | % | | | | % | | | % | % | Y o Y | | % Q | o Q |\n| ห | น ่ว ย | : ล | ้า น บ า ท | ป ี 2 | 5 | 6 8 | ป ี | 2 5 | 6 8 | | | ป ี 2 | 5 6 9 | | | | | | |\n| ใ น | ป ร ะ | เ ท | ศ | 4 | , 0 | 1 8 | 7 5 % | 4 , 9 | 6 | 1 | 8 8 | % 4 | , 5 2 | 8 8 | 5 % + | 1 3 % | | ( 9 | % ) |\n| ต า่ | ง ป | ร ะ เ | ท ศ | 1 | , 3 | 1 0 | 2 5 % | 6 | 8 | 0 | 1 2 | % | 7 9 | 3 1 | 5 % ( | 4 0 % | ) | + 1 | 7 % |\n| | ก ล | มุ่ ป | ร ะ เ ท ศ C L M | V 1 | , 1 | 9 1 | 2 2 % | 6 | 1 | 4 | 1 1 | % | 7 0 | 1 1 | 3 % ( | 4 1 % | ) | + 1 | 4 % |\n| | U K | | | | | 3 1 | 1 % | | 2 | 3 | 0 | % | 2 | 5 | 0 % ( | 2 0 % | ) | + 1 | 1 % |\n| | อ ื่น | ๆ | | | | 8 8 | 2 % | | 4 | 3 | 1 | % | 6 | 7 | 1 % ( | 2 5 % | ) | + 5 | 5 % |\n| ร ว | ม | | | 5 | , 3 | 2 8 | 1 0 0 % | 5 , 6 | 4 | 1 1 | 0 0 | % 5 | , 3 2 | 1 1 0 | 0 % ( 0 | . 1 % | ) | ( 6 | % ) |\n| 1) | รา | ย | ไดจ้ ากการ | ผลิตและจา หน่ายเครื่องดื่มในป | ร | ะเท | ศของบรษิ ัทฯ อ | ย่ทู | ่ ี | 4,528 | ล้ | านบาท เ | พิ่ม | ขึน้ +13 | % YoY แ | ละ | มีราย | ได | จ้ าก |\n| | ต่า | ง | ประเทศ อ | ย่ทู ่ ี 792 ลา้ นบาท ลดลง -40% Y | o | Y | โดยบรษิ ัทฯ มีสั | ดส | ่ว | นธุรกิ | จใ | นประเทศ | แล | ะต่างปร | ะเทศอย | ่ทู ่ีรอ้ | ยละ | 8 | 5:15 |\n| | | | (1.1.1) | สา หรบั งวด 3 เดือน สิน้ สดุ วนั ท่ี | 3 | 1 มี | นาคม 2569 บร | ิษ | ัท | ฯ มีรา | ยไ | ดจ้ ากกา | รขา | ยในปร | ะเทศจา | นวน | 4,5 | 28 | ลา้ น |\n| | | | | บาท เพิ่มขึน้ 510 ลา้ นบาท หรือ | เ | พิ่ม | ขึน้ +13% YoY | จ | า | กการเต | ิบ | โตของเค | รื่อง | ดื่มคาร | าบาวแด | งใน | ประเ | ท | ศไทย |\n| | | | | ซ่ึงเป็นผลจากการท่ีบริษัทฯ ยัง | ค | งดา | เนินกลยุทธ์หล | ัก | คง | ราคา | ขา | ยปลีกท่ี | 10 | บาท ช่ | วยคนไท | ยลด | ค่าค | รอ | งชีพ |\n| | | | | ควบค่กู บั การสานต่อกิจกรรมทา | ง | การ | ตลาดรว่ มกบั ไท | ย | รฐั | ภายใ | ต้ | แคมเปญ | บา | วแดงช่ว | ยคนไทย | สรา้ | งอา | ชีพ | ช่อง |\n| | | | | ไทยรฐั ทีวี ต่อเน่อื งเป็นปีท่ ี 5 ประ | ก | อบ | กบั บรษิ ัทฯ ยงั ค | ง | ค | วามแข | ็งแ | กรง่ จาก | ประ | สิทธิภา | พจากกา | รกร | ะจา | ยส | ินคา้ |\n| | | | | ท่ีครอบคลมุ ดว้ ยกลยุทธท์ ่ีบริษัท | ฯ | ม่งุ | ม่นั พฒั นาโครง | ข่ | าย | ในระ | บบ | การขาย | ใหเ้ | ขม้ ขน้ ขึ | น้ และละ | เอีย | ดยิ่ง | ขึน้ | การ |\n| | | | | สื่อสารท่ีเขา้ ถึงผูบ้ ริโภคในการต | อ | กย | า้ จุดแข็งของผล | ิต | ภ | ัณฑแ์ | ละ | ราคาขา | ย ก | ารจัดกิ | จกรรมเพ | ่ือพ | ัฒน | าว | งการ |\n| | | | | กีฬาฟุตบอลไทยโดยเนน้ ยา้ แบร | น | ดค์ | าราบาวอย่คู ่วู ง | กา | ร | ฟตุ บอ | ลไ | ทยควบคู่ | ไป | กบั การส | ่งเสรมิ บ | ทบ | าทดา้ | น | CSR |\n| | | | | ได้แก่ โครงการ Carabao 7-a | Si | de | Cup โครงการ | C | a | rabao | C | oach the | C | oaches | เป็นต้น | รว | มถึง | กา | รจัด |\n| | | | | แคมเปญส่งเสรมิ การขายแกผ่ บู้ ร | โิ | ภคใ | นรา้ นสะดวกซื้ | อ จ | า | กปัจจั | ยต | ามท่ีกล่า | วข | า้ งตน้ จึ | งช่วยกร | ะตนุ้ | การ | รบั | รูแ้ ละ |\n| | | | | ผลกั ดนั ยอดขายเครื่องดื่มบา รุง | ก | าลงั | คาราบาวแดงใ | น | ป | ระเทศ | ส | ่งผลใหร้ า | ยไ | ดจ้ ากเค | รื่องดื่มค | าร | าบาว | แ | ดงใน |\n| | | | | ประเทศไทยเติบโตขึน้ อย่างต่อเน | ่อื | ง | | | | | | | | | | | | | |\n| | | | (1.1.2) | สา หรบั งวด 3 เดือน สนิ้ สดุ วนั ท่ ี | 3 | 1 มี | นาคม 2569 บร | ษิ ั | ท | ฯ มีราย | ไ | ดจ้ ากการ | ส่ง | ออกไปย | งั ตลาดต | ่าง | ประเ | ทศ | อย่ทู ่ี |\n| | | | | 792 ลา้ นบาท ลดลงจา นวน 51 | 8 | ลา้ | นบาท หรือลดล | ง | - | 40% Y | o | Y มีสาเห | ตุห | ลักจาก | การลดล | งขอ | งราย | ได | จ้ าก |\n| | | | | การส่งออกไปยงั กล่มุ ประเทศ C | L | MV | โดยเฉพาะประเ | ท | ศ | กมั พชู า | จ | ากผลกร | ะท | บของสถ | านการณ | ค์ ว | ามต | งึ เ | ครยี ด |\n| | | | | ระหว่างประเทศจากเหตุการณค์ | ว | าม | ขดั แยง้ บริเวณช | า | ยแ | ดนใน | ช่ว | งท่ีผ่านม | า | ทงั้ นี ้ บริ | ษัทฯ อยู่ | ระห | ว่าง | ปร | ะเมิน |\n| | | | | และปรบั กลยุทธใ์ นการดา เนินงา | น | ทงั้ | การจดั จา หน่าย | แ | ล | ะการต | ล | าดอย่างร | อบ | ดา้ นเพ่ื | อใหส้ อด | คลอ้ | งกบั | ส | ภาวะ |\n| | | | | ตลาดและสถานการณป์ ัจจบุ นั | | | | | | | | | | | | | | | |\n| | | | | อย่างไรก็ตาม การดา เนินงานยงั | ค | งเป็ | นไปตามแผนท่ไี | ด้ | ว | างไว ้ จ | าก | การท่บี ริ | ษัท | ฯไดด้ า เ | นินการจั | ดตงั้ | โรงง | าน | ผลิต |\n| | | | | สินคา้ ท่ีประเทศพม่า ปัจจุบนั ได้ | เร | ่มิ เป | ิดดา เนินการเช | ิง | พ | าณิชย์ | แล | ว้ ในไตรม | าส | 4/256 | 8 ส่งผลใ | หร้ า | ยได้ | จา | กการ |\n| | | | | ขายสินคา้ ในประเทศพม่าในโต | ร | มาส | 1/2569 เติบโ | ต | + | 49% Y | o | Y รวมถึง | เพ่ื | อเพิ่มโอ | กาสทาง | ธุรก | ิจแล | ะ | แก้ไข |\n| | | | | ปัญหาความไม่แน่นอนในการนา | เ | ขา้ ส | ินคา้ ในระยะย | าว | แ | ละเพิ่ม | โอ | กาสการ | แข่ง | ขนั ในต | ลาดเครื่อ | งดื่ | มบา | รุง | กา ลงั |\n| | | | | ในประเทศในปี 2569 | | | | | | | | | | | | | | | |\n| | | | | | | | | | | | | | | | | ห | นา้ | 2 ข | อง 6 |", "metadata": { "company": "CBG", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 2, "tags": [ "ประเทศ", "บริษัทฯ", "ในประเทศ", "รายได้", "เครื่องดื่ม", "ต่างประเทศ", "ไตรมาส", "เติบโต", "คาราบาวแดง", "กลยุทธ์" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 2, "layout_bands": 23, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "CBG_2569_1_financial_explanation_45ae8f2c72504e91b4c6f281fa3b7e1b", "content": "Public\nนอกจากนี้รายได้จากการส่งออกไปยังเวียดนามในโตรมาส 1/2569 ที่ยังคงเติบโตต่อเนื่อง +96% YoY ภายหลังจากการร่วมมือกับคู่ค้ารายใหม่ที่มีความสามารถในการกระจายสินค้าให้ครอบคลุมในพื้นที่และเข้าใจ ตลาด บริษัทฯ คาดว่าประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่มีโอกาสสร้างยอดขายที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีนัยส าคัญ 1.2) รายได้จากการจัดจ าหน่ายสินค้าอื่น จ านวน 2,478 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 417 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น +20% YoY มีปัจจัยเชิงบวกจากความหลากหลาย คุณภาพ รวมถึงความโดดเด่นในตัวผลิตภัณฑ์ซึ่งท าให้สินค้าประเภทเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ประสบความส าเร็จและได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงประสิทธิภาพการกระจาย สินค้าที่กว้างขวางและครอบคลุมของทุกช่องทางการขาย นอกจากนี้กลยุทธ์การน า “เบียร์” มาต่อยอดเป็นเครื่องมือท า การตลาดจึงส่งผลให้ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เติบโตและแข็งแกร่งขึ้นอีกด้วย บริษัทฯ มีการก าหนดยุทธศาสตร์ “เบียร์” เพื่อมุ่งเน้น 2 กลยุทธ์หลัก คือ (1) สร้างความนิยมแก่ผู้บริโภคเพื่อสร้างผู้ดื่ม โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มร้าน On-trade (ผับ บาร์และร้านอาหารในหัวเมือง ใหญ่) งานอีเว้นท์และงานคอนเสิร์ต รวมถึง Carabao Cup เพื่อเน้นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์และเพิ่มการรับรู้แบรนด์ของ “Carabao Beer” และ “Tawandang Beer” ให้เป็นที่รู้จักและเข้าถึงผู้บริโภค และ (2) สร้างร้านค้าพันธมิตรเพื่อกระจายความนิยมและกระจายสินค้าให้กว้างขวางและครอบคลุม ผู้บริโภคสามารถหาซื้อ สินค้าได้ง่าย\n1.3) รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าที่จ้างผลิตจ านวน 62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ าน วน 2 ล้าน บาท ห รือเ พิ่ม ขึ้น + 4% YoY มีสาเหตุหลักจากการขายน้าดื่มที่เพิ่มมากขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า 1.4) รายได้จากการขายอื่นๆ จ านวน 174 ล้านบาท ลดลง 24 ล้านบาท หรือ ลดลง -1 2 % Y o Y เป็นรายได้จากการผลิตและ จ าหน่ายขวดแก้ว กระป๋องอะลูมิเนียม บรรจุภัณฑ์ต่างๆ และสินค้าอื่นๆ ให้แก่คู่ค้าซึ่งเป็นบุคคลภายนอกภายใต้การ ด าเนินงานของ APG ACM และ APM สอดคล้องกับแผนการสั่งซื้อของบริษัทคู่ค้า\n2. ก าไรขั้นต้นและอัตราก าไรขั้นต้น\nส าหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทฯ มีก าไรขั้นต้นจ านวน 1,378 ล้านบาท ลดลงจ านวน 84 ล้านบาท หรือ ลดลง -6% YoY คิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้นที่ 26% ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้ามีสาเหตุหลักจาก โครงสร้างยอดขาย (Sales mix) ที่เปลี่ยนแปลงไปจากรายได้การจัดจ าหน่ายสินค้าอื่นที่มีอัตราก าไรขั้นต้นต่ากว่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ กับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (Q1/2569: 47%,Q1/2568: 39%) ถึงแม้ว่าต้นทุนอลูมิเนียมคอยล์ที่ปรับตัวสูงขึ้นจากสภาวะตลาด แต่บริษัทฯ ยังสามารถบริหารจัดการวัตถุดิบอื่นรวมถึงต้นทุนบรรจุภัณฑ์อื่น เพื่อลดต้นทุนได้เป็นอย่างดีหน้า 3 ของ 6\n\n| | | นอกจ | ากนี้ ราย | ได้จากการส่งอ | อกไปยังเวียดนามในโตรมาส 1/2569 ท่ียังคงเติบโตต่อเน่ือง +96% YoY |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | | ภายห | ลงั จากการ | รว่ มมือกบั ค่คู า้ | รายใหม่ท่มี ีความสามารถในการกระจายสินคา้ ใหค้ รอบคลมุ ในพนื้ ท่แี ละเขา้ ใจ |\n| | | ตลาด | บรษิ ัทฯ ค | าดว่าประเทศเวี | ยดนามเป็นประเทศท่มี ีโอกาสสรา้ งยอดขายท่ีเพิ่มขึน้ ไดอ้ ย่างมีนยั สา คญั |\n| | 1.2) ร | ายไดจ้ ากการจ | ัดจา หน่าย | สินคา้ อื่นจา นว | น 2,478 ลา้ นบาท เพิ่มขึน้ จา นวน 417 ลา้ นบาท หรือเพิ่มขึน้ +20% YoY มี |\n| | | ปัจจัยเชิงบวกจ | ากความห | ลากหลาย คุณ | ภาพ รวมถึงความโดดเด่นในตัวผลิตภัณฑ์ซ่ึงทา ให้สินคา้ ประเภทเครื่องดื่ม |\n| | | แอลกอฮอลป์ ระ | สบความส | า เร็จและไดร้ บั ค | วามนิยมจากผบู้ ริโภคเพิ่มขึน้ อย่างต่อเน่ือง รวมถึงประสิทธิภาพการกระจาย |\n| | | สินคา้ ท่ีกวา้ งขวา | งและครอ | บคลมุ ของทุกช | ่องทางการขาย นอกจากนี ้ กลยุทธก์ ารนา “เบียร”์ มาต่อยอดเป็นเครื่องมือทา |\n| | | การตลาดจึงส่งผ | ลใหธ้ ุรกิจเ | ครื่องดื่มแอลกอ | ฮอลเ์ ติบโตและแข็งแกรง่ ขนึ้ อีกดว้ ย |\n| | | บรษิ ัทฯ มีการกา | หนดยทุ ธ | ศาสตร ์ “เบียร”์ เ | พ่อื ม่งุ เนน้ 2 กลยทุ ธห์ ลกั คือ |\n| | | (1) สรา้ งความน | ิยมแก่ผูบ้ | ริโภคเพ่ือสรา้ ง | ผูด้ ื่ม โดยม่งุ เนน้ ไปท่ีกล่มุ รา้ น On-trade (ผับ บาร ์ และรา้ นอาหารในหวั เมือง |\n| | | ใหญ่) งานอีเวน้ | ทแ์ ละงาน | คอนเสิรต์ รวม | ถึง Carabao Cup เพ่ือเนน้ จุดเด่นของผลิตภณั ฑ ์ และเพิ่มการรบั รูแ้ บรนดข์ อง |\n| | | “Carabao Bee | r” และ “Ta | wandang Bee | r” ใหเ้ ป็นท่รี ูจ้ กั และเขา้ ถึงผบู้ รโิ ภค และ |\n| | | (2) สรา้ งรา้ นคา้ | พนั ธมิตรเ | พ่ือกระจายควา | มนิยมและกระจายสินคา้ ใหก้ วา้ งขวางและครอบคลมุ ผบู้ ริโภคสามารถหาซือ้ |\n| | | สินคา้ ไดง้ ่าย | | | |\n| | 1.3) | รายไดจ้ ากการจ | า หน่ายสิน | คา้ ท่จี า้ งผลิตจา | นวน 62 ลา้ นบาท เพิ่มขึน้ จา นวน 2 ลา้ นบาท หรือเพิ่มขึน้ +4% YoY มีสาเหตุ |\n| | | หลกั จากการขา | ยนา ้ ดื่มท่เี | พิ่มมากขึน้ จากง | วดเดียวกนั ของปีก่อนหนา้ |\n| | 1.4) | รายไดจ้ ากการข | ายอื่นๆ จ | านวน 174 ลา้ น | บาท ลดลง 24 ลา้ นบาท หรือลดลง -12% YoY เป็นรายไดจ้ ากการผลิตและ |\n| | | จา หน่ายขวดแก | ้ว กระป๋ อ | งอะลูมิเนียม | บรรจุภัณฑ์ต่างๆ และสินคา้ อื่นๆ ให้แก่คู่คา้ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกภายใตก้ าร |\n| | | ดา เนินงานของ | APG ACM | และ APM สอด | คลอ้ งกบั แผนการส่งั ซือ้ ของบรษิ ัทค่คู า้ |\n| กา ไ | รขั้น | ต้นและอัตรากา | ไรขั้นต้น | | |\n| สา ห | รบั งว | ด 3 เดือน สิน้ สุ | ดวนั ท่ี 31 | มีนาคม 2569 | บริษัทฯ มีกา ไรขนั้ ตน้ จา นวน 1,378 ลา้ นบาท ลดลงจา นวน 84 ลา้ นบาท หรือ |\n| ลดล | ง -6 | % YoY คิดเป็น | อัตราก าไร | ขั้นต้นท่ี 26% | ลดลงเล็กน้อยเม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้ามีสาเหตุหลักจาก |\n| โคร | งสรา้ ง | ยอดขาย (Sales | mix) ท่ีเป | ลี่ยนแปลงไปจ | ากรายไดก้ ารจดั จา หน่ายสินคา้ อื่นท่ีมีอตั รากา ไรขนั้ ตน้ ต่า กว่าเพิ่มขนึ้ เม่ือเทียบ |\n| กบั ช | ่วงเดี | ยวกนั ของปีก่อน | หนา้ (Q1/ | 2569: 47%,Q1 | /2568: 39%) ถึงแมว้ ่าตน้ ทนุ อลมู ิเนียมคอยล ์ ท่ปี รบั ตวั สงู ขนึ้ จากสภาวะตลาด |\n| แต่บ | รษิ ัท | ฯ ยงั สามารถบริ | หารจดั การ | วตั ถดุ ิบอื่นรวม | ถึงตน้ ทนุ บรรจภุ ณั ฑอ์ ื่น เพ่อื ลดตน้ ทนุ ไดเ้ ป็นอย่างดี |\n| | | | | | หนา้ 3 ของ 6 |", "metadata": { "company": "CBG", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 3, "tags": [ "สินค้า", "กระจาย", "ขั้นต้น", "เพิ่มขึ้น", "รายได้", "บริษัทฯ", "ประเทศ", "ยอดขาย", "ผู้บริโภค", "สาเหตุ" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 1, "layout_bands": 19, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "CBG_2569_1_financial_explanation_fa9ab349b0cd4098be3f1829328d5bdb", "content": "Public\n\nก าไรขั้นต้น จ าแนกรายกลุ่มผลิตภัณฑ์ไตรมาส 1\nไตรมาส 4\nไตรมาส 1\nอัตรา\nอัตรา\nอัตรา\n%YoY\n%QoQ\nก าไร\nก าไร\nก าไร\nหน่วย: ล้านบาท\nปี 2568\nปี 2568\nปี 2569\nผลิตและจ าหน่ายเครื่องดื่ม 1/\n1,214\n40%\n1,123\n41%\n1,115\n43%\n(8%)\n(1%)\nจ าหน่ายสินค้าที่จ้างผลิต 2/\n9\n16%\n9\n15%\n10\n17%\n+12%\n+17%\nจัดจ าหน่ายสินค้าอื่น\n188\n9%\n194\n8%\n223\n9%\n+19%\n+15%\nอื่นๆ\n51\n26%\n147\n36%\n30\n17%\n(42%)\n(80%)\nรวม\n1,462\n27%\n1,473\n26%\n1,378\n26%\n(6%)\n(6%)\nหมายเหตุ:\n1/ เครื่องดื่มบ ารุงก าลัง เครื่องดื่มผสมซิงค์และเครื่องดื่มฟังก์ชันนัลดริงค์\n2/ น้าดื่ม กาแฟปรุงส าเร็จชนิดผงและกาแฟปรุงส าเร็จพร้อมดื่ม\n3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร\nส าหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ านวน 624 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน\n88 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น +16% ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้จากการขายรวมที่ 12% เพิ่มขึ้นจาก\nงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าที่ 10% โดยมีสาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นเป็นหลักจากการแยกต้นทุนส่วนเกินออก\nจากต้นทุนการผลิตปกติอันเกิดจากการชะลอตัวของค าสั่งซื้อจากประเทศกัมพูชาตามที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่าง\nด าเนินการปรับโครงสร้างต้นทุนให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยปรับลดต้นทุนคงที่ (Fixed cost) ทั้งโสหุ้ยการผลิตและการจัดการ\nแรงงานในส่วนที่ไม่จ าเป็น รวมถึงการรับจ้างผลิต (OEM) โดยการหาลูกค้าภายนอกเพิ่มเติม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงด าเนินกล\nยุทธ์ควบคุมค่าใช้จ่ายทั้งค่าใช้จ่ายการตลาด การส่งเสริมการขาย และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานให้คุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพ\nสูงสุด ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักที่บริษัทฯ ให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่อง\nค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร\nไตรมาส 1\nไตรมาส 4\nไตรมาส 1\n% ต่อ\n% ต่อ\n% ต่อ\n%YoY\n%QoQ\nยอดขาย\nยอดขาย\nยอดขาย\nหน่วย: ล้านบาท\nปี 2568\nปี 2568\nปี 2569\nค่าใช้จ่ายในการขาย\n308\n6%\n354\n6%\n308\n6%\n(0%)\n(13%)\nค่าธรรมเนียมการเป็นผู้สนับสนุนกีฬาฟุตบอล\n32\n1%\n33\n1%\n32\n1%\n+2%\n(2%)\nค่าใช้จ่ายในการขายที่ไม่รวมค่าธรรมเนียมการ\n276\n5%\n321\n6%\n275\n5%\n(0%)\n(14%)\nเป็นผู้สนับสนุน\nค่าใช้จ่ายในการบริหาร\n229\n4%\n298\n5%\n317\n6%\n+39%\n+6%\nค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร\n537\n10%\n652\n12%\n624\n12%\n+16%\n(4%)\n4. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน\nส าหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงินจ านวน 26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 2 ล้านบาท\nหรือเพิ่มขึ้น +6% YoY สอดคล้องกับเงินกู้ระยะยาวที่เพิ่มมากขึ้น\n5. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล\nส าหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจ านวน 192 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 1\nล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น +1% YoY คิดเป็นอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่แท้จริง (Effective tax rate) ที่ 24% เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 20% เมื่อ\nเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า มีสาเหตุจากการที่บริษัทและบริษัทย่อยมีการขายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ไปให้บริษัท\nหน้า 4 ของ 6\n\n| | ก า ไ ร ข ้นั ต น้ จ | า แ น ก ร า ย | ก ล | ุ่ม ผ ล ิต ภ ณั | ฑ ์ ไ ต ร | ม า ส 1 อ ตั | ร า | ไ ต ร ม า ส | 4 อ ตั ร า ไ ต ร ม | า ส 1 อ ตั ร า | | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | | | | | | | | | | | % Y o Y | % | Q o Q |\n| | ห น ่ว ย : ล ้า น บ | า ท | | | ป ี | 2 5 6 8 ก า | ไ ร | ป ี 2 5 6 8 | ก า ไ ร ป ี 2 | 5 6 9 ก า ไ ร | | | |\n| | ผ ล ติ แ ล ะ จ า ห น | า่ ย เ ค ร อื่ ง ด | ื่ม | 1 / | | 1 , 2 1 4 4 0 | % | 1 , 1 2 | 3 4 1 % 1 | , 1 1 5 4 3 % | ( 8 % ) | | ( 1 % ) |\n| | จ า ห น า่ ย ส นิ ค า้ | ท จี่ า้ ง ผ ล ติ | 2 / | | | 9 1 6 | % | | 9 1 5 % | 1 0 1 7 % | + 1 2 % | | + 1 7 % |\n| | จ ดั จ า ห น า่ ย ส นิ | ค า้ อ ื่น | | | | 1 8 8 9 | % | 1 9 | 4 8 % | 2 2 3 9 % | + 1 9 % | | + 1 5 % |\n| | อ ื่น ๆ | | | | | 5 1 2 6 | % | 1 4 | 7 3 6 % | 3 0 1 7 % | ( 4 2 % ) | ( | 8 0 % ) |\n| | ร ว ม | | | | | 1 , 4 6 2 2 7 | % | 1 , 4 7 | 3 2 6 % 1 | , 3 7 8 2 6 % | ( 6 % ) | | ( 6 % ) |\n| | หมายเหต:ุ 1/ | เครื่องดื่มบา | รุงก | า ลงั เครื่องดื่ม | ผสมซิงค ์และเครื่องด | ื่มฟังกช์ นั นลั ดริงค ์ | | | | | | | |\n| | 2/ | นา ้ ดื่ม กาแฟ | ปรุ | งสา เร็จชนิดผง | และกาแฟปรุงสา เร็จ | พรอ้ มดื่ม | | | | | | | |\n| 3. | ค่าใช้จ่ายใน | การขาย | แล | ะบริหาร | | | | | | | | | |\n| | สา หรบั งวด 3 | เดือน สิ้ | นส | ดุ วนั ท่ี 31 | มีนาคม 2569 | บริษัทฯ มีค่า | ใชจ้ ่า | ยในกา | รขายและบริหารจ | านวน 624 ลา้ นบา | ท เพิ่มขึ้ | นจ | า นวน |\n| | 88 ลา้ นบาท | หรือเพิ่ม | ขึน้ | +16% ซ่งึ | คิดเป็นสดั ส่วน | ค่าใชจ้ ่ายใน | การ | ขายและ | บริหารต่อรายไดจ้ | ากการขายรวมท่ี | 12% เพิ่ | มข | ึน้ จาก |\n| | งวดเดียวกนั ข | องปีก่อน | ห | นา้ ท่ ี 10% | โดยมีสาเหตหุ ล | กั จากค่าใชจ้ ่ | ายใ | นการบริ | หารท่เี พิ่มขึน้ เป็นห | ลกั จากการแยกตน้ | ทนุ ส่วน | เก | ินออก |\n| | จากตน้ ทุนกา | รผลิตปก | ติ | อันเกิดจา | กการชะลอตัว | ของคา ส่งั ซือ้ | จาก | ประเทศ | กัมพูชาตามท่ีกล่า | วขา้ งตน้ ทั้งนี ้ บริ | ษัทฯ อย | ู่ร | ะหว่าง |\n| | ดา เนินการปร | บั โครงส | รา้ | งตน้ ทุนให้ | มีความยืดหย่นุ | มากขึน้ โดย | ปรบั | ลดตน้ ทุ | นคงท่ี (Fixed cos | t) ทงั้ โสหยุ้ การผลิ | ตและกา | ร | จดั การ |\n| | แรงงานในส่ว | นท่ีไม่จา | เป็ | น รวมถึงก | ารรบั จา้ งผลิต | (OEM) โดย | การห | าลกู คา้ | ภายนอกเพิ่มเติม | นอกจากนีบ้ ริษัทฯ | ยงั คงด | าเ | นินกล |\n| | ยุทธค์ วบคุมค | ่าใชจ้ ่าย | ทงั้ | ค่าใชจ้ ่าย | การตลาด การ | ส่งเสริมการข | าย แ | ละค่าใช | จ้ ่ายในการดา เนิน | งานใหค้ มุ้ ค่าและเ | กิดประส | ิท | ธิภาพ |\n| | สงู สดุ ซ่งึ เป็น | กลยทุ ธห์ | ลกั | ท่ีบรษิ ัทฯ | ใหค้ วามสา คญั | อย่างต่อเน่อื ง | | | | | | | |\n| | ค า่ ใ ช จ้ ่า ย ใ น ก | า ร ข า ย แ ล | ะ บ | ร ิห า ร | ไ ต ร | ม า ส 1 % ต ่ | อ | ไ ต ร ม า ส | 4 % ต ่อ ไ ต ร ม | า ส 1 % ต ่อ % | Y o Y | % | Q o Q |\n| | ห น ่ว ย : ล ้า น บ | า ท | | | ป ี | 2 5 6 8 ย อ ด ข | า ย | ป ี 2 5 6 8 | ย อ ด ข า ย ป ี 2 5 | 6 9 ย อ ด ข า ย | | | |\n| | ค า่ ใ ช จ้ า่ ย ใ น ก า | ร ข า ย | | | | 3 0 8 6 | % | 3 5 4 | 6 % | 3 0 8 6 % | ( 0 % ) | ( 1 | 3 % ) |\n| | ค า่ ธ ร ร ม เ น ี | ย ม ก า ร เ ป ็น | ผ สู้ | น บั ส น นุ ก ีฬ า | ฟ ตุ บ อ ล | 3 2 1 | % | 3 3 | 1 % | 3 2 1 % | + 2 % | ( | 2 % ) |\n| | ค า่ ใ ช จ้ า่ ย ใ | น ก า ร ข า ย ท | ไี่ ม ่ | ร ว ม ค า่ ธ ร ร ม เ | น ีย ม ก า ร | | | | | | | | |\n| | | | | | | 2 7 6 5 | % | 3 2 1 | 6 % | 2 7 5 5 % | ( 0 % ) | ( 1 | 4 % ) |\n| | เ ป ็น ผ สู้ น บั ส | น นุ | | | | | | | | | | | |\n| | ค า่ ใ ช จ้ า่ ย ใ น ก า | ร บ ร หิ า ร | | | | 2 2 9 4 | % | 2 9 8 | 5 % | 3 1 7 6 % + | 3 9 % | | + 6 % |\n| | ค า่ ใ ช จ้ ่า ย ใ น ก | า ร ข า ย แ ล | ะ บ | ร ิห า ร | | 5 3 7 1 0 | % | 6 5 2 | 1 2 % | 6 2 4 1 2 % + | 1 6 % | ( | 4 % ) |\n| 4. | ค่าใช้จ่ายทา | งการเงนิ | | | | | | | | | | | |\n| | สา หรบั งวด 3 | เดือน สิน้ | สุ | ดวนั ท่ี 31 | มีนาคม 2569 | บริษัทฯ มีค่าใ | ชจ้ ่า | ยทางก | ารเงินจา นวน 26 ล | า้ นบาท เพิ่มขึน้ จา | นวน 2 ล | า้ | นบาท |\n| | หรือเพิ่มขึน้ + | 6% YoY | สอ | ดคลอ้ งกั | บเงินกรู้ ะยะยาว | ท่เี พิ่มมากขึน้ | | | | | | | |\n| 5. | ค่าใช้จ่ายภา | ษีเงนิ ได้ | นิต | ิบุคคล | | | | | | | | | |\n| | สา หรบั งวด 3 | เดือน สิน้ | สุ | ดวนั ท่ ี 31 | มีนาคม 2569 | บริษัทฯ มีค่าใ | ชจ้ ่า | ยภาษีเง | ินไดน้ ิติบคุ คลจา น | วน 192 ลา้ นบาท | เพิ่มขึน้ จ | า | นวน 1 |\n| | ลา้ นบาทหรือเ | พิ่มขึน้ + | 1% | YoY คิดเ | ป็นอตั ราภาษีเ | งนิ ไดน้ ิติบคุ ค | ลท่แี | ทจ้ รงิ (E | ffective tax rate) | ท่ ี 24% เพิ่มขึน้ จา | กเดิมท่ ี 2 | 0 | % เม่ือ |\n| | เทียบกบั ช่วงร | ะยะเวลา | เดี | ยวกนั ในปี | ก่อนหนา้ มีสาเ | หตจุ ากการท่ี | บรษิ | ัทและบ | รษิ ัทย่อยมีการขาย | วตั ถดุ ิบและบรรจภุ | ณั ฑไ์ ปใ | ห | บ้ ริษัท |\n| | | | | | | | | | | | หนา้ | 4 | ของ 6 |", "metadata": { "company": "CBG", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 4, "tags": [ "ค่าใช้จ่าย", "บริษัทฯ", "เพิ่มขึ้น", "บริหาร", "ไตรมาส", "เครื่องดื่ม", "มีนาคม", "ต้นทุน", "สิ้นสุด", "วันที่" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 1, "layout_bands": 12, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "CBG_2569_1_financial_explanation_9f8f6cad179642be8f2070d92443b625", "content": "Public\nย่อยในต่างประเทศ ซึ่งก าไรจากการขายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ไปให้บริษัทย่อยในต่างประเทศมีการเสียภาษีนิติบุคคลทันทีขณะที่บริษัทย่อยยังไม่ได้ผลิตและรับรู้รายได้จากการขาย\n6. ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิส าหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิอยู่ที่ 611 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า จ านวน 150 ล้านบาท หรือลดลง -20% YoY มีสาเหตุหลัก จากการลดลงของรายได้จากการส่งออกไปยังต่างประเทศลดลงตามที่กล่าวข้างต้น ในขณะที่ยอดขายโดยรวมเติบโตจากแรงหนุนของยอดขายเครื่องดื่มบ ารุงก าลังคาราบาวแดงในประเทศที่เติบโต อย่างแข็งแกร่ง และรายได้จากการจัดจ าหน่ายสินค้าอื่น คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ประสบความส าเร็จและได้รับความนิยมจาก ผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง\nฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569\nสินทรัพย์บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 และ 31 ธันวาคม 2568 เท่ากับ 20,340 ล้านบาทและ 19,046 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 1,294 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 950 ล้านบาท เพื่อเตรียมเงินทุนหมุนเวียน ส าหรับไถ่ถอนหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งครบก าหนดช าระในวันที่ 4 เมษายน 2569 จ านวน 546 ล้านบาท รวมถึงการจ่ายเงินปันผล จากก าไรปี 2568 ที่อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569 จ านวน 600 ล้านบาท และ (2) สินค้า คงเหลือเพิ่มขึ้น 131 ล้านบาท จากการที่เตรียมความพร้อมรับรองค าสั่งซื้อในช่วงไตรมาสถัดไป หนี้สิน\nบริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 และ 31 ธันวาคม 2568 เท่ากับ 5,638 ล้านบาทและ 4,980 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 659 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจาก (1) เงินกู้ยืมระยาวและส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปีเพิ่มขึ้นจ านวน 501 ล้านบาท จากการกู้ยืมเงินกูระยะยาวเพื่อใช้ส าหรับลงทุนตามงบประมาณปี 2569 (2) ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้นจ านวน 175 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ระหว่างงวด\nทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงอันดับเครดิตองค์กรและอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันของบริษัทฯ ที่ระดับ “A” แนวโน้มคงที่จากทริสเรทติ้ง สะท้อนถึงความสามารถในการด ารงอัตราส่วนทางการเงินรวมถึงภาระหนี้สินทางการเงินของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ยังคงสถานะที่แข็งแกร่งในตลาดเครื่องดื่มชูก าลังภายในประเทศโดยมีแบรนด์สินค้าที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีรวมถึงโครงข่าย การกระจายสินค้าที่กว้างขวางและครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ\nส่วนของผู้ถือหุ้น\nบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 และ 31 ธันวาคม 2568 เท่ากับ 14,702 ล้านบาทและ 14,066 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 635 ล้านบาท สะท้อนก าไรสุทธิในไตรมาส 1 ปี 2569\nหน้า 5 ของ 6\n\n| ย่อยในต่างประเทศ ซ่งึ ก | า ไรจากการขายวตั ถดุ | ิบและบรรจภุ ณั | ฑไ์ ปใหบ้ รษิ ัทย่อยในต่า | งประเ | ทศมกี ารเสียภาษีนิติบคุ คลทนั ที ขณะท่ี |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| บรษิ ัทย่อยยงั ไม่ไดผ้ ลิต | และรบั รูร้ ายไดจ้ ากการ | ขาย | | | |\n| กา ไรสุทธิและอัตราก | าไรสุทธิ | | | | |\n| สา หรบั งวด 3 เดือน สิน้ | สดุ วนั ท่ี 31 มีนาคม 2 | 569 บริษัทฯ ม | ีกา ไรสทุ ธิอยู่ท่ี 611 ลา้ | นบาท | ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนหนา้ |\n| จา นวน 150 ลา้ นบาท | หรือลดลง -20% YoY | มีสาเหตุหลกั จ | ากการลดลงของรายได | จ้ ากกา | รส่งออกไปยงั ต่างประเทศลดลงตามท่ี |\n| กล่าวขา้ งตน้ ในขณะท่ | ียอดขายโดยรวมเติบ | โตจากแรงหนุน | ของยอดขายเครื่องดื่ม | บา รุงก | า ลังคาราบาวแดงในประเทศท่ีเติบโต |\n| อย่างแข็งแกร่ง และราย | ไดจ้ ากการจดั จา หน่า | ยสินคา้ อื่น คือ | เครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ | ่ีประสบ | ความสา เร็จและไดร้ บั ความนิยมจาก |\n| ผบู้ รโิ ภคเพิ่มขึน้ อย่างต่อ | เน่อื ง | | | | |\n| ารเงนิ รวมของบริษัท | ฯ สิน้ สุดวันท ี่ 31 มีน | าคม 2569 | | | |\n| สินทรัพย ์ | | | | | |\n| บริษัทฯ มีสินทรพั ยร์ วม | ณ วนั ท่ี 31 มีนาคม 256 | 9 และ 31 ธันวา | คม 2568 เท่ากับ 20,340 | ลา้ นบา | ทและ 19,046 ลา้ นบาท ตามลา ดบั เพิ่มขนึ้ |\n| 1,294 ลา้ นบาท โดยมีสาเ | หตุหลักมาจาก (1) เงิน | สดและรายการ | เทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ | น้ 950 | ลา้ นบาท เพ่ือเตรียมเงินทุนหมุนเวียน |\n| สา หรบั ไถ่ถอนหนุ้ กูค้ รงั้ | ท่ี 2/2566 ซ่ึงครบกา ห | นดชา ระในวนั | ท่ี 4 เมษายน 2569 จา | นวน 54 | 6 ลา้ นบาท รวมถึงการจ่ายเงินปันผล |\n| จากกา ไรปี 2568 ท่ีอนุม | ตั ิโดยท่ีประชุมสามญั | ประจา ปีผถู้ ือหุ้ | น เม่ือวนั ท่ี 24 เมษาย | น 2569 | จา นวน 600 ลา้ นบาท และ (2) สินคา้ |\n| คงเหลือเพิ่มขึน้ 131 ลา้ | นบาท จากการท่ีเตรีย | มความพรอ้ มรบั | รองคา ส่งั ซือ้ ในช่วงไตร | มาสถดั | ไป |\n| หนีส้ ิน | | | | | |\n| บรษิ ัทฯ มีหนสี้ ินรวม ณ | วนั ท่ ี31 มีนาคม 2569 | และ 31 ธันวาคม | 2568 เท่ากบั 5,638 ลา้ | นบาทแ | ละ 4,980 ลา้ นบาท ตามลา ดบั เพิ่มขนึ้ |\n| 659 ลา้ นบาท โดยมีสา | เหตุหลกั จาก (1) เงินก | ยู้ ืมระยาวและ | ส่วนของเงินกรู้ ะยะยาว | ท่ีถึงกา | หนดชา ระภายใน 1 ปี เพิ่มขึน้ จา นวน |\n| 501 ลา้ นบาท จากการก | ยู้ ืมเงินกรู ะยะยาวเพ่อื | ใชส้ า หรบั ลงทนุ | ตามงบประมาณปี 25 | 69 (2) | ภาษีเงินไดค้ า้ งจ่ายเพิ่มขึน้ จา นวน 175 |\n| ลา้ นบาท จากค่าใชจ้ ่าย | ภาษีเงินไดร้ ะหว่างงวด | | | | |\n| ทงั้ นี ้ บริษัทฯ ยงั คงอนั ด | บั เครดิตองคก์ รและอนั | ดบั เครดิตหนุ้ ก | ู้ ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีหลกั | ประกนั | ของบริษัทฯ ท่ีระดบั “A” แนวโนม้ คงท่ี |\n| จากทริสเรทติง้ สะทอ้ น | ถึงความสามารถในกา | รดา รงอตั ราส่ว | นทางการเงินรวมถึงภา | ระหนีส้ | ินทางการเงินของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ |\n| ยงั คงสถานะท่แี ข็งแกรง่ | ในตลาดเครื่องดื่มชกู า | ลงั ภายในประเ | ทศโดยมีแบรนดส์ ินคา้ ท | ่ีไดร้ บั ก | ารยอมรบั เป็นอย่างดี รวมถึงโครงข่าย |\n| การกระจายสินคา้ ท่กี วา้ | งขวางและครอบคลมุ | ท่วั ทงั้ ประเทศ | | | |\n| ส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | | |\n| บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือ | หุ้นรวม ณ วันท่ี 31 มีน | าคม 2569 และ | 31 ธันวาคม 2568 เท่า | กับ 14, | 702 ล้านบาทและ 14,066 ล้านบาท |\n| ตามลา ดบั เพิ่มขึน้ 635 | ลา้ นบาท สะทอ้ นกา ไร | สทุ ธิในไตรมาส | 1 ปี 2569 | | |\n| | | | | | หนา้ 5 ของ 6 |", "metadata": { "company": "CBG", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 5, "tags": [ "บริษัทฯ", "มีนาคม", "เพิ่มขึ้น", "วันที่", "เครื่องดื่ม", "ต่างประเทศ", "ธันวาคม", "สาเหตุ", "ยอดขาย", "สินค้า" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 1, "layout_bands": 18, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "CBG_2569_1_financial_explanation_d9d31588d7d04d6b809e7764d7a591ba", "content": "จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ\n\nขอแสดงความนับถือ\nพงศานติ์คล่องวัฒนกิจ\n(พงศานติ์คล่องวัฒนกิจ)\nประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน\nPublic\n\nหน้า 6 ของ 6\n\n| | Public | |\n| --- | --- | --- |\n| จ ึงเรียนมาเพื ่อโปรดทราบ | | |\n| ขอแสดงความนับถือ | | |\n| ์ พงศานติ คล่องวัฒนกิจ | | |\n| (พงศานติ ์ คล่องวัฒนกิจ) | | |\n| ประธานผู บริหารฝ่ายการเงิน ้ | | |\n| | | หน้า 6 ของ 6 |", "metadata": { "company": "CBG", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 6, "tags": [ "โปรดทราบ", "ขอแสดงความนับถือ", "ศานติ์", "ประธาน", "การเงิน", "Public", "ผู้บริหาร", "บริหาร" ], "layout_method": "column_aware+camelot", "layout_columns": 3, "layout_bands": 1, "layout_tables": 1, "table_engine": "camelot" } } ] }
** ข้อมูลถูกสรุปโดย AI จากงบการเงินของ CBG ไตรมาส 4/2564
รายได้รวม
5,667.42 ล้านบาท
↓ 5.9% YoY
กำไรขั้นต้น
1,472.75 ล้านบาท
↓ 7.8% YoY
อัตรากำไรขั้นต้น (%)
25.99 %
กำไรสุทธิ
142.43 ล้านบาท
↓ 81.8% YoY
อัตรากำไรสุทธิ (%)
2.51 %
D/E Ratio
0.35
รายละเอียดงบการเงิน
รายได้รวม (ล้านบาท)
5,667
↓ -5.9% YoY
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)
1,473
↓ -7.8% YoY
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)
142
↓ -81.8% YoY
D/E Ratio
0.35

รายได้และกำไร (ล้านบาท)

กำไรขาดทุน (ล้านบาท) — CBG

รายการ 2569 2568 2567 2566 2565 2564 2563
รายได้รวม
5,667.42
-5.88%
6,021.46
+12.38%
5,357.93
+17.44%
4,562.46
+3.06%
4,426.94
+3.53%
4,275.91
+7.17%
กำไรขั้นต้น
1,472.75
-7.76%
1,596.69
+19.08%
1,340.85
+12.56%
1,191.18
-13.55%
1,377.95
-17.56%
1,671.49
+3.34%
ค่าใช้จ่ายรวม
651.93
-1.74%
663.49
+17.65%
563.96
-26.91%
771.63
+8.56%
710.75
+6.15%
669.60
-2.40%
กำไรสุทธิ
142.43
-81.80%
782.67
+20.54%
649.30
+59.06%
408.21
-33.40%
612.91
-29.80%
873.14
+8.76%
กำไรต่อหุ้น
0.14
-81.86%
0.78
+20.65%
0.65
+59.07%
0.41
-33.44%
0.61
-29.78%
0.87
+8.72%
อัตรากำไรขั้นต้น(%)
25.99
-2.00%
26.52
+5.95%
25.03
-4.14%
26.11
-16.13%
31.13
-20.36%
39.09
-3.58%
อัตราค่าใช้จ่าย(%)
11.50
+4.36%
11.02
+4.65%
10.53
-37.73%
16.91
+5.29%
16.06
+2.55%
15.66
-8.95%
อัตรากำไรสุทธิ(%)
2.51
-80.69%
13.00
+7.26%
12.12
+35.42%
8.95
-35.38%
13.85
-32.17%
20.42
+1.49%
กำไร(ขาดทุน)อื่นๆ
0.00
0.00
0.00
0.00
-100.00%
42.53
-75.62%
174.42
+19,058.70%
ROE(%)
16.99
-26.19%
23.02
+32.60%
17.36
-20.69%
21.89
-23.38%
28.57
-24.93%
38.06
+63.63%
ROA(%)
16.61
-12.35%
18.95
+54.95%
12.23
-14.30%
14.27
-24.86%
18.99
-30.18%
27.20
+51.79%
หนี้สิน/ส่วนผู้ถือหุ้น
0.35
-12.50%
0.40
-45.21%
0.73
-18.89%
0.90
0.90
+32.35%
0.68
+30.77%
P/E
14.70
-49.26%
28.97
-40.90%
49.02
+26.21%
38.84
+2.10%
38.04
+14.79%
33.14
-12.56%
P/BV
3.11
-50.63%
6.30
-17.21%
7.61
-19.13%
9.41
-24.36%
12.44
-1.27%
12.60
+16.56%
BV
13.98
+12.29%
12.45
+14.75%
10.85
+5.54%
10.28
+6.97%
9.61
+5.72%
9.09
+16.99%
YIELD(%)
2.99
+160.00%
1.15
-36.81%
1.82
-7.14%
1.96
-2.49%
2.01
+35.81%
1.48
+55.79%
ราคาหุ้น
43.50
-44.59%
78.50
-4.85%
82.50
-14.73%
96.75
-19.04%
119.50
+4.37%
114.50
+36.31%
ฐานะทางการเงิน
D/E Ratio
0.35
ROE (%)
16.99
ROA (%)
16.61
Book Value/หุ้น
14.89

สินทรัพย์ / หนี้สิน / ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)

ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) — CBG

รายการ 2569 2568 2567 2566 2565 2564 2563
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
5,388.92
+4.86%
5,139.27
-11.42%
5,802.12
-8.59%
6,347.11
+17.94%
5,381.62
+34.80%
3,992.25
+24.86%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
13,657.07
+3.16%
13,238.88
-3.66%
13,741.38
+0.36%
13,691.82
-0.81%
13,804.03
+5.42%
13,094.42
+13.05%
รวมสินทรัพย์
19,045.99
+3.63%
18,378.15
-5.96%
19,543.50
-2.47%
20,038.93
+4.45%
19,185.65
+12.28%
17,086.68
+15.61%
รวมหนี้สินหมุนเวียน
3,526.26
-15.74%
4,185.04
-2.29%
4,283.34
-47.68%
8,187.13
+50.85%
5,427.29
-4.03%
5,655.20
+49.72%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
1,453.26
+31.83%
1,102.36
-72.08%
3,947.68
+206.79%
1,286.76
-64.72%
3,647.57
+186.27%
1,274.19
-44.22%
รวมหนี้สิน
4,979.52
-5.82%
5,287.41
-35.76%
8,231.01
-13.12%
9,473.89
+4.40%
9,074.86
+30.96%
6,929.39
+14.31%
รวมส่วนของเจ้าของ
14,066.46
+7.45%
13,090.75
+15.72%
11,312.49
+7.07%
10,565.04
+4.49%
10,110.78
-0.46%
10,157.29
+16.50%
D/E
0.35
0.40
0.73
0.90
0.90
0.68
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
16.99
23.02
17.36
21.89
28.57
38.06
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
16.61
18.95
12.23
14.27
18.99
27.20
อัตราส่วนสภาพคล่อง
1.53
1.23
1.35
0.78
0.99
0.71
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
0.93
0.67
0.79
0.42
0.53
0.42
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
26.89
31.57
0.00
0.00
33.38
27.12
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
46.51
54.10
0.00
0.00
62.46
44.51
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า
36.64
42.93
0.00
0.00
54.54
54.17
วงจรเงินสด
36.77
42.74
0.00
0.00
41.29
17.46
กระแสเงินสด
กิจกรรมดำเนินงาน
-2,470
ล้านบาท
กิจกรรมลงทุน
+225
ล้านบาท
กิจกรรมจัดหาเงิน
ล้านบาท

กระแสเงินสด (ล้านบาท)

กระแสเงินสด (ล้านบาท) — CBG

รายการ 2569 2568 2567 2566 2565 2564 2563
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
-2,469.72
+21.08%
-2,039.75
+22.98%
-1,658.64
-11.53%
-1,874.88
-5.31%
-1,980.11
-344.37%
810.30
-48.22%
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
224.58
+4.16%
215.62
-51.45%
444.10
+32.27%
335.75
-51.76%
696.06
-141.68%
-1,670.17
+286.22%
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
1,285.06
-50.39%
2,590.43
+161.69%
989.90
-48.01%
1,904.00
+0.39%
1,896.69
+1,715.19%
104.49
-106.09%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (สุทธิ)
-938.02
-221.25%
773.64
-427.05%
-236.55
-165.43%
361.54
-39.35%
596.06
+156,757.89%
0.38
-99.95%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
1,384.14
+16.91%
1,183.95
+26.48%
936.05
-17.47%
1,134.25
+19.83%
946.55
-1.60%
961.95
+599.09%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด
1,482.91
+7.14%
1,384.14
+16.91%
1,183.95
+26.48%
936.05
-17.47%
1,134.25
+19.83%
946.55
-1.60%