บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
SET · เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4.74
+0.02 (+0.42%)
สรุปสั้น
กำไรที่เพิ่มขึ้นปัจจัยหลักเกิดจาก ธุรกิจด้านวิศวกรรมการก่อสร้าง โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 87.57% ในขณะที่สามารถบริหารจัดการต้นทุนงาน โครงการรับเหมาที่มีในมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถลงนามในสัญญางานโครงการที่มีอัตรากําไรสูงอื่นๆ เข้ามาเพิ่มเติมได้ตามแผน
ในส่วนของรายได้หลักจากธุรกิจจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 16.10% จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโครงข่ายพื้นฐาน ทําให้ลูกค้าในทุกภาค ส่วน ทั้งกลุ่มลูกค้าเก่าและกลุ่มลูกค้าใหม่ เกิดความต้องการปรับปรุงพัฒนาระบบผ่านการซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ที่มี ประสิทธิภาพสูงขึ้น นอกจากนี้ การประกาศปรับอัตราค่าไฟฟ้าที่มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง ก็เป็นตัวผลักดันให้ตลาดแผง พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Cell) เติบโตอย่างก้าวกระโดด ทําให้ในไตรมาสนี้ยอดขายสินค้ากลุ่มสายโซล่า (Solar Cable) เติบโตขึ้น 79.84% ในขณะที่สินค้ากลุ่มสาย UTP (LAN Cable) เติบโตขึ้น 20.29% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2565 (YoY) ตามลําดับ
สรุปด้วย AI(O) BOT
AI Generated
## สรุปผลประกอบการของ บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น (ILINK) ไตรมาส 3 ปี 2568
**1. สรุปรายได้รวม:**
ในไตรมาส 3 ปี 2568 ILINK มีรายได้รวม 1,672.17 ล้านบาท ลดลง 8.60% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2567 ที่มีรายได้ 1,829.53 ล้านบาท กำไรสุทธิในไตรมาสนี้อยู่ที่ 60.00 ล้านบาท ลดลง 64.69% เมื่อเทียบกับ 169.94 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า อัตรากำไรสุทธิลดลงจาก 9.29% เหลือ 3.59%
สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 มีรายได้รวม 4,764.97 ล้านบาท ลดลง 7.44% จาก 5,148.20 ล้านบาทในงวดเดียวกันของปีก่อน กำไรสุทธิรวม 221.77 ล้านบาท ลดลง 59.67% จาก 549.87 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิลดลงจาก 10.68% เหลือ 4.65% (หน้า 3)
ILINK มุ่งเน้นการเติบโตอย่างมีคุณภาพ (Quality Growth) โดยสร้างความแข็งแกร่งจากฐานรายได้ที่ยั่งยืนใน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจจัดจำหน่ายสายสัญญาณ, ธุรกิจวิศวกรรมโครงการ และธุรกิจโทรคมนาคมและดาต้าเซ็นเตอร์ (หน้า 4)
**2. สถานการณ์เศรษฐกิจ:**
บริษัทฯ ตระหนักถึงความท้าทายจากปัจจัยด้านต้นทุนและภาวะตลาดที่ผันผวน และได้ปรับกลยุทธ์เชิงรุกในช่วงโค้งสุดท้ายของปีเพื่อผลักดันรายได้ให้เติบโตตามเป้าหมาย (หน้า 4)
**3. การเปลี่ยนแปลงในรายได้และกำไร:**
* **ธุรกิจจัดจำหน่ายสายสัญญาณ:** รายได้ลดลง 11.18% ในไตรมาส 3 และ 10.37% ในงวด 9 เดือน แต่มีอัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (หน้า 5)
* **ธุรกิจวิศวกรรมโครงการ:** รายได้ลดลงอย่างมาก 52.08% ในไตรมาส 3 และ 46.62% ในงวด 9 เดือน ตามความคืบหน้าของงานโครงการ (หน้า 6)
* **ธุรกิจโทรคมนาคมและดาต้าเซ็นเตอร์:** รายได้เพิ่มขึ้น 11.66% ในไตรมาส 3 และ 11.89% ในงวด 9 เดือน แต่มีอัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิลดลง (หน้า 7-8)
**4. สินทรัพย์และหนี้สิน:**
* สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 อยู่ที่ 11,872.37 ล้านบาท ลดลง 10.03% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2567 (หน้า 9)
* หนี้สินรวมอยู่ที่ 5,153.28 ล้านบาท ลดลง 20.18% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2567 (หน้า 9)
* ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมอยู่ที่ 6,719.09 ล้านบาท ลดลง 0.31% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2567 (หน้า 9)
* อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ลดลงจาก 0.96 เท่า ณ สิ้นปี 2567 เป็น 0.77 เท่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 (หน้า 10)
**ประเด็นสำคัญเพิ่มเติม:**
* ILINK ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทาง ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) (หน้า 11-12)
* บริษัทฯ มีแผนเข้าร่วมประมูลงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมมูลค่ากว่า 9,000 ล้านบาท (หน้า 14)
* บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ "ดีเลิศ" (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 (หน้า 14)
** ข้อมูลถูกสรุปโดย AI จากงบการเงินของ ILINK ไตรมาส 1/2566
รายได้รวม
-1,479.78
ล้านบาท
↓ 191.1% YoY
กำไรขั้นต้น
-24.12
ล้านบาท
↓ 47.3% YoY
อัตรากำไรขั้นต้น (%)
1.63
%
กำไรสุทธิ
-729.57
ล้านบาท
↓ 784.7% YoY
อัตรากำไรสุทธิ (%)
49.30
%
D/E Ratio
0.23
รายละเอียดงบการเงิน
รายได้รวม (ล้านบาท)
-1,480
↓ -191.1%
YoY
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)
-24
↓ -47.3%
YoY
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)
-730
↓ -784.7%
YoY
D/E Ratio
0.23
รายได้และกำไร (ล้านบาท)
กำไรขาดทุน (ล้านบาท) — ILINK
ฐานะทางการเงิน
D/E Ratio
0.23
ROE (%)
-11.89
ROA (%)
-3.96
Book Value/หุ้น
6.95
สินทรัพย์ / หนี้สิน / ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) — ILINK
กระแสเงินสด
กิจกรรมดำเนินงาน
-3,424
ล้านบาท
กิจกรรมลงทุน
+26
ล้านบาท
กิจกรรมจัดหาเงิน
—
ล้านบาท
กระแสเงินสด (ล้านบาท)
กระแสเงินสด (ล้านบาท) — ILINK
| รายการ | 2569 | 2568 | 2567 | 2566 | 2565 | 2564 | 2563 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน | — |
-3,423.98
+3,723.97%
|
-89.54
-77.79%
|
-403.11
-120.00%
|
2,015.80
+4,564.04%
|
43.22
-65.42%
|
124.97
-80.73%
|
| เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน | — |
25.86
-92.72%
|
355.31
-1,020.25%
|
-38.61
-113.28%
|
290.77
-370.18%
|
-107.62
+6.80%
|
-100.77
-136.81%
|
| เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน | — |
2,891.28
-785.40%
|
-421.84
+547.09%
|
-65.19
-96.99%
|
-2,165.66
-981.86%
|
245.58
-87.62%
|
1,984.35
-978.54%
|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (สุทธิ) | — |
-506.85
+224.76%
|
-156.07
-69.21%
|
-506.88
-459.72%
|
140.91
-13.56%
|
163.01
-91.88%
|
2,008.54
+263.39%
|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด | — |
476.72
-33.92%
|
721.43
+16.15%
|
621.11
+26.85%
|
489.65
+81.94%
|
269.12
-78.37%
|
1,244.36
+111.78%
|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด | — |
478.55
+0.38%
|
476.72
-33.92%
|
721.43
+16.15%
|
621.11
+26.85%
|
489.65
+81.94%
|
269.12
-78.37%
|