ILINK
เข้าสู่ระบบ สมัครฟรี
ILINK
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
SET · เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4.90
+0.00 (+0.00%)

สรุปสั้น

กำไรที่เพิ่มขึ้นปัจจัยหลักเกิดจาก ธุรกิจด้านวิศวกรรมการก่อสร้าง โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 87.57% ในขณะที่สามารถบริหารจัดการต้นทุนงาน โครงการรับเหมาที่มีในมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถลงนามในสัญญางานโครงการที่มีอัตรากําไรสูงอื่นๆ เข้ามาเพิ่มเติมได้ตามแผน ในส่วนของรายได้หลักจากธุรกิจจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 16.10% จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโครงข่ายพื้นฐาน ทําให้ลูกค้าในทุกภาค ส่วน ทั้งกลุ่มลูกค้าเก่าและกลุ่มลูกค้าใหม่ เกิดความต้องการปรับปรุงพัฒนาระบบผ่านการซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ที่มี ประสิทธิภาพสูงขึ้น นอกจากนี้ การประกาศปรับอัตราค่าไฟฟ้าที่มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง ก็เป็นตัวผลักดันให้ตลาดแผง พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Cell) เติบโตอย่างก้าวกระโดด ทําให้ในไตรมาสนี้ยอดขายสินค้ากลุ่มสายโซล่า (Solar Cable) เติบโตขึ้น 79.84% ในขณะที่สินค้ากลุ่มสาย UTP (LAN Cable) เติบโตขึ้น 20.29% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2565 (YoY) ตามลําดับ

AiO BOT สรุปด้วย AI(O) BOT

AI Generated
{ "documents": [ { "id": "ILINK_2569_1_financial_explanation_8cff8bcc1bac46d6b837afc4ea8d47a0", "content": "ที่บช 381/69/ปบ\n1. ภำพรวมของกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ\nวันที่ 13 พฤษภาคม 2569\nคำอธิบำยและบทวิเครำะห์ของฝ่ายบริหำร ประจำไตรมาส 1 ปี 2569\nILINK ก่อตั้งบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 1987 (พ.ศ. 2530) โดยย้อนถึงจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งบริษัทว่า นับตั้งแต่วันแรก วิสัยทัศน์ของ กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ คือ การน าเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทย โดยได้เริ่มต้นจากการเป็นผู้น าเข้าสาย UTP เส้นแรกใน ประเทศไทย และยึดมั่นมาโดยตลอดว่า โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีคือ รากฐานส าคัญของการพัฒนาประเทศ จากวันนั้นจนถึง วันนี้เราไม่เคยหยุดคิดค้น ไม่เคยหยุดพัฒนา และไม่เคยหยุดก้าวไปข้างหน้า จนสามารถต่อยอดจากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ สู่การเติบโต อย่างมั่นคง และมุ่งสู่เป้าหมายในการเป็นผู้น าอันดับ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน โดยตลอดระยะเวลากว่า 39 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ได้พัฒนาองค์กรควบคู่ไปกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยีตั้งแต่ยุคระบบสื่อสารพื้นฐาน ยุคอินเทอร์เน็ต จนถึงยุคโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (AI) โดยยึดมั่นในปรัชญา “น าเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศ” เป็นหัวใจส าคัญในการด าเนินธุรกิจ ส าหรับการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และมั่นคง โดยขับเคลื่อนผ่าน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ซึ่งได้รับการสอดรับให้เกื้อหนุน และสร้างเสริมศักยภาพซึ่งกันและกันอย่างครบวงจร หนุนเป็นรากฐานส าคัญของ ระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ ที่ได้รับความเชื่อมั่นจากผลงานที่ได้เปิดเผยไว้อย่างเป็นที่ประจักษ์โดยมีปฏิญญาทาง ธุรกิจ “สินค้าคุณภาพ ราคาถูกกว่า และบริการที่ดีกว่า”\nปัจจุบัน ประกอบด้วยธุรกิจในเครือ 3 กลุ่มหลัก และ 1 มูลนิธิฯ ดังต่อไปนี้\n1. ธุรกิจจัดจ าหน่ายสายสัญญาณ (Cabling Distribution Business)\n2. ธุรกิจวิศวกรรมโครงการ (Turnkey EPC Engineering Business)\n3. ธุรกิจโทรคมนาคม และดาต้าเซ็นเตอร์ (Telecom & Data Center Business)\n4. มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ (Interlink Hai Jai Foundation) ธุรกิจจัดจำหน่ำยสำยสัญญำณ (Cabling Distribution Business) เป็นธุรกิจเริ่มต้น และยังคงเป็นธุรกิจหลักที่แข็งแกร่ง และมีผลการด าเนินงานทั้งรายได้และก าไร ที่เติบโตต่อเนื่องมาตลอดเป็นระยะเวลากว่า 39 ปีด าเนินงานโดย บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ในฐานะเป็นผู้น าเข้า และจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ LINK AMERICAN CABLING จากประเทศ สหรัฐอเมริกา ตอบโจทย์ทุกการเชื่อมต่อของการสื่อสารอย่างไร้ขีดจ ากัด ด้วยสายสัญญาณ LAN, สาย FIBER OPTIC, สาย COAXIAL, สาย SOLAR, และสาย SECURITY & CONTROL และอีกมากมาย โดยมีการรับประกันผลิตภัณฑ์ 30 ปีอีกทั้ง บริษัทฯ ยังเป็นศูนย์กระจายสินค้าของผลิตภัณฑ์ LINK AMERICAN CABLING และ 19\"GERMANY EXPORT RACK ประจ าภูมิภาคทีใหญ่ทที่สุดในอาเซียนอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีคลังสินค้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพสูง และความสามารถในการ บริหารต้นทุนอย่างเป็นระบบ ธุรกิจนี้จึงสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็วในทุกสถานการณ์พร้อมน าเสนอ ราคาที่มีความสามารถในการแข่งขัน ควบคู่กับบริการหลังการขายที่เป็นเลิศ และการรับประกันสินค้าที่ครอบคลุมยาวนานกว่า 30 ปีสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง 1\n\n| ท ่ี บช 381/69/ปบ | | | | | | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | | | | | วนั ท ่ี 13 พฤษภาคม | 2569 | |\n| | คำ อธิบ | ำยและบท | วิเครำะห | ์ของฝ่ำยบริหำร | ประจำ ไตรมำส 1 | ปี 25 | 69 |\n| 1. ภำพรวมของกล | ุ่มบริษทั อิน | เตอรล์ ิ้งคฯ์ | | | | | |\n| ILINK ก่อ | ตงั้ บรษิ ทั ฯ ตั้ | งแต่ปี 1987 | (พ.ศ. 253 | 0) โดยยอ้ นถงึ จุดเริ่ | มต้นของการก่อตงั้ บรษิ | ทั ว่า น | ับตงั้ แต่วนั แรก วสิ ยั ทศั น์ |\n| ของ กลุ่มบรษิ ทั อนิ | เตอร์ล้งิ ค์ฯ คื | อ การน าเท | คโนโลยมี า | พฒั นาประเทศไทย | โดยไดเ้ รมิ่ ต้นจากการเ | ป็นผนู้ | าเขา้ สาย UTP เสน้ แรกใน |\n| ประเทศไทย และยดึ | มนั่ มาโดยตล | อดว่า โครงส | รา้ งพน้ื ฐาน | ดา้ นเทคโนโลย ี คอื | รากฐานสา คญั ของการ | พฒั นา | ประเทศ จากวนั นนั้ จนถงึ |\n| วนั น้ี เราไม่เคยหยุด | คดิ คน้ ไม่เค | ยหยุดพฒั นา | และไม่เค | ยหยุดก้าวไปขา้ งหน | ้า จนสามารถต่อยอดจ | ากจุดเ | รมิ่ ต้นเลก็ ๆ ส่กู ารเตบิ โต |\n| อย่างมนั่ คง และมุ่งส | ่เู ป้าหมายใน | การเป็นผนู้ า | อนั ดบั 1 ด้ | านโครงสรา้ งพน้ื ฐาน | ดจิ ทิ ลั ในภูมภิ าคอาเซยี | น | |\n| โดยตลอด | ระยะเวลากว่า | 39 ปีทผ่ี ่าน | มา กลุ่มบร | ษิ ทั อนิ เตอรล์ ้งิ ค์ฯ | ไดพ้ ฒั นาองค์กรควบคู่ | ไปกบั ว | วิ ฒั นาการของเทคโนโลยี |\n| ตงั้ แต่ยุคระบบส่อื สา | รพ้นื ฐาน ยุค | อนิ เทอร์เน็ต | จนถงึ ยุค | โครงสรา้ งพน้ื ฐานดจิ | ทิ ลั และเทคโนโลยอี จั | ฉรยิ ะ | (AI) โดยยดึ มนั่ ในปรชั ญา |\n| “น าเทคโนโลยมี าพฒั | นาประเทศ” | เป็นหวั ใจสา | คญั ในการด | า เนินธุรกจิ สา หรบั | การเตบิ โตอย่างแขง็ แก | ร่ง และ | มนั่ คง โดยขบั เคล่อื นผ่าน |\n| 3 กลุ่มธุรกจิ หลกั ซ่ึ | งไดร้ บั การสอ | ดรบั ใหเ้ ก้อื ห | นุน และสร | า้ งเสรมิ ศกั ยภาพซ่ึ | งกนั และกนั อย่างครบว | งจร ห | นุนเป็นรากฐานส าคญั ของ |\n| ระบบโครงสรา้ งพน้ื | ฐานดจิ ทิ ลั ขอ | งประเทศ ท่ี | ไดร้ บั ความ | เช่อื มนั่ จากผลงานท | ่ไี ด้เปิดเผยไวอ้ ย่างเป็ | นทป่ี ระ | จกั ษ์ โดยม ี ปฏญิ ญาทาง |\n| ธุรกจิ “สนิ คา้ คุณภา | พ ราคาถูกกว | ่า และบรกิ า | รทด่ี กี ว่า” | | | | |\n| ปัจจบุ นั ประก | อบด้วยธรุ กิ | จในเครือ 3 | กลุ่มหลกั | และ 1 มูลนิธิฯ ดงั | ต่อไปนี้ | | |\n| 1. ธุรกจิ | จดั จา หน่ายส | ายสญั ญาณ | (Cabling D | istribution Busines | s) | | |\n| 2. ธุรกจิ | วศิ วกรรมโคร | งการ (Turnk | ey EPC E | ngineering Busines | s) | | |\n| 3. ธุรกจิ | โทรคมนาคม | และดาตา้ เซ | น็ เตอร ์ (Te | lecom & Data Cen | ter Business) | | |\n| 4. มลู นิธ | อิ นิ เตอรล์ ง้ิ ค์ | ใหใ้ จ (Interli | nk Hai Jai | Foundation) | | | |\n| ธุรกิจจดั | จำ หน่ำยสำย | สญั ญำณ ( | Cabling Di | stribution Business) | เป็นธุรกจิ เรมิ่ ต้น และ | ยงั คงเ | ป็นธุรกจิ หลกั ทแ่ี ขง็ แกร่ง |\n| และมผี ลการด าเนิน | งานทงั้ รายได | ้ และก าไร ท | เ่ี ตบิ โตต่อ | เน่ืองมาตลอดเป็นระ | ยะเวลากว่า 39 ปี ด าเ | นินงา | นโดย บรษิ ทั อนิ เตอร์ล้งิ ค์ |\n| คอมมิวนิเคชนั่ จ า | กัด (มหาชน | ) ในฐานะเป | ็นผู้น าเข้า | และจัดจ าหน่ายผ | ลิตภัณฑ์ LINK AME | RICAN | CABLING จากประเทศ |\n| สหรัฐอเมริกา ตอบ | โจทย์ทุกกา | รเช่ือมต่อข | องการส่ือส | ารอย่างไร้ขีดจ ากั | ด ด้วยสายสัญญาณ | LAN, | สาย FIBER OPTIC, สาย |\n| COAXIAL, สาย SO | LAR, และสา | ย SECURIT | Y & CONT | ROL และอกี มากมา | ย โดยม ี การรบั ประกนั | ผลติ ภ | ณั ฑ ์ 30 ปี อกี ทงั้ บรษิ ทั ฯ |\n| ยงั เป็นศูนย์กระจา | ยสินค้าของผ | ลิตภัณฑ์ L | INK AMER | ICAN CABLING แ | ละ 19\"GERMANY EX | PORT | RACK ประจ าภูมิภาคที |\n| ใหญ่ททส่ี ุดในอาเซยี | นอกี ดว้ ย | | | | | | |\n| นอกจากน | ้ี ยงั มคี ลงั สนิ | ค้าท่มี ขี นาด | ใหญ่ท่สี ุด | ในภูมภิ าค ระบบโล | จสิ ติกส์ท่มี ปี ระสิทธภิ | าพสูง | และความสามารถในการ |\n| บรหิ ารต้นทุนอย่างเ | ป็นระบบ ธุร | กจิ น้ีจงึ สามา | รถตอบสน | องความตอ้ งการของ | ตลาดไดอ้ ย่างรวดเรว็ ใ | นทุกส | ถานการณ์ พรอ้ มน าเสนอ |\n| ราคาทม่ี คี วามสามา | รถในการแข่ง | ขนั ควบค่กู ั | บบรกิ ารหล | งั การขายทเ่ี ป็นเลศิ | และการรบั ประกนั สนิ ค | า้ ทค่ี รอ | บคลุมยาวนานกว่า 30 ปี |\n| สรา้ งความเช่อื มนั่ ให | ก้ บั ลูกคา้ แล | ะค่คู า้ อย่างต่ | อเน่อื ง | | | | |", "metadata": { "company": "ILINK", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 1, "tags": [ "ประเทศ", "ธุรกิจ", "เทคโนโลยี", "Business", "บริษัท", "อินเตอร์", "ลิ้งค์", "โครงสร้างพื้นฐาน", "รากฐาน", "ภูมิภาค" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 2, "layout_bands": 20, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "ILINK_2569_1_financial_explanation_148cac2015de4484accb5681464b775a", "content": "ส าหรับในประเทศไทย บริษัทฯ มีลูกค้าดีลเลอร์ (ขายส่ง) จ านวน 30,000 รายทั่วประเทศ และกลุ่มบริษัทฯ ยังมีสาขาและ ศูนย์กระจายสินค้าใน 5 ภูมิภาค ได้แก่ภาคเหนือ, ภาคใต้, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน), ภาคตะวันออก และภาคกลาง โดยมีศูนย์กระจายสินค้าใหญ่ส่วนกลาง (R&D Center) ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ 15 ไร่ถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร ธุรกิจวิศวกรรมโครงการ (Turnkey EPC Engineering Business) ด าเนินงานโดย บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์เพาเวอร์แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด หรือ IPOWER ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญด้านการด าเนินโครงการวิศวกรรมขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน สูง โดยต้องอาศัยองค์ความรู้ทางเทคนิค และประสบการณ์เฉพาะทาง เช่น โครงการสายเคเบิลใต้น้า โครงการสายเคเบิลใต้ดิน โครงการสถานีไฟฟ้าย่อย และโครงการระบบสายส่งไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มีผลงานที่ได้รับการรับรองจาก การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค (PEA), การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT), การไฟฟ้านครหลวง (MEA) และบริษัท การท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (AOT)\nโดยที่ประเทศไทยยังคงต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสาธารณูปโภคพลังงานไฟฟ้าท าให้หน่วยงาน ภาครัฐ ได้แก่ PEA, MEA, EGAT ต้องออกมาประกวดราคาโครงการด้านระบบไฟฟ้าต่าง ๆ และด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า จึงเป็น โอกาสให้ IPOWER ที่มีประสบการณ์และผลงานเป็นที่ประจักษ์สามารถเข้าไปประกวดราคา และได้รับการประกาศให้เป็นผู้ก่อสร้าง โครงการต่าง ๆ ได้ต่อเนื่องตลอดไป\nด้วยผลงานที่ประสบควำมสำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม และควำมสำมำรถในการบริหำรโครงการแบบครบวงจร (Turnkey EPC) กว่ำ 17 ปีที่สามารถท าให้ IPOWER ได้รับความเชื่อมั่นจากทั้งภาครัฐ และเอกชนอย่างต่อเนื่อง และก้าวขึ้นเป็น หนึ่งในธุรกิจวิศวกรรมชั้นน าของประเทศไทย\nธุรกิจโทรคมนำคม และดำต้ำเซ็นเตอร์ (Telecom & Data Center Business) ด าเนินงานโดย บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์เทเลคอม จ ากัด (มหาชน) หรือ ITEL ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทฯ โดยด าเนินธุรกิจให้บริการโครงข่ายไฟเบอร์ออปติก ความเร็วสูง โครงสร้างพื้นฐานด้านดาต้าเซ็นเตอร์และบริการด้านดิจิทัลโซลูชัน เพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลและการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารของประเทศ\nปัจจุบัน ITEL มีโครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมต่อยอดธุรกิจสู่บริการด้าน Cloud, Data Center และการเชื่อมต่อ โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลระดับภูมิภาค เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าองค์กร ผู้ให้บริการ Cloud และผู้ให้บริการ Hyperscale Data Center ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง\nในปี 2568 ITEL ได้ขยายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์สู่ระดับภูมิภาค ผ่านการร่วมทุนจัดตั้ง “ITEL Global” ร่วมกับพันธมิตร ด้านโครงข่ายระดับภูมิภาค เพื่อรองรับการเติบโตของบริการด้าน AI Infrastructure, Cloud Connectivity และ Regional Data Connectivity ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพการแข่งขันและสร้างโอกาสการเติบโตในระยะยาว ทั้งนี้ภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปลี่ยนวิธีการรับรู้ผลการด าเนินงานของ ITEL จากการรวมงบการเงิน แบบเต็มรูปแบบ (Full Consolidation) มาเป็นการรับรู้ตามวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน อย่างไรก็ตาม ITEL ยังคงเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญต่อ Ecosystem ด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของกลุ่มบริษัท ส าหรับข้อมูลและการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของ ITEL เพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จาก แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1 One Report) และงบการเงินของ ITEL โดยตรง\n2\n\n| ส าหรบั ในประเทศไทย บร | ษิ ทั ฯ มลี ูกคา้ ดลี เ | ลอร์ (ขายส่ง) | จ านวน 30,000 รายทวั่ ประเทศ และกลุ่มบรษิ ทั ฯ ยงั มสี าขาและ |\n| --- | --- | --- | --- |\n| ศูนย์กระจายสนิ คา้ ใน 5 ภูมภิ าค ได | แ้ ก่ ภาคเหนือ, ภ | าคใต้, ภาคตะว | นั ออกเฉียงเหนือ (อสี าน), ภาคตะวนั ออก และภาคกลาง โดยม |\n| ศูนยก์ ระจายสนิ คา้ ใหญ่ส่วนกลาง (R | &D Center) ซง่ึ ต | งั้ อย่บู นพน้ื ท ่ี 1 | 5 ไร่ ถนนกาญจนาภเิ ษก กรุงเทพมหานคร |\n| ธรุ กิจวิศวกรรมโครงกำ | ร (Turnkey EPC | Engineering | Business) ดา เนินงานโดย บรษิ ทั อนิ เตอรล์ ง้ิ ค ์ เพาเวอร ์ แอนด์ |\n| เอน็ จเิ นียรงิ่ จา กดั หรอื IPOWER | ซง่ึ เป็นธุรกจิ ทม่ี คี ว | ามเชย่ี วชาญด้ | านการดา เนินโครงการวศิ วกรรมขนาดใหญ่ และมคี วามซบั ซ้อน |\n| สูง โดยต้องอาศยั องค์ความรู้ทางเ | ทคนิค และประส | บการณ์เฉพาะ | ทาง เช่น โครงการสายเคเบิลใต้น้ า โครงการสายเคเบิลใต้ดิน |\n| โครงการสถานีไฟฟ้าย่อย และโครง | การระบบสายส่งไ | ฟฟ้า ซ่งึ ปัจจุบ | นั กลุ่มบรษิ ทั ฯ มผี ลงานทไ่ี ดร้ บั การรบั รองจาก การไฟฟ้าส่วน |\n| ภูมภิ าค (PEA), การไฟฟ้าฝ่ายผลติ | แห่งประเทศไทย | (EGAT), การไ | ฟฟ้านครหลวง (MEA) และบรษิ ทั การท่าอากาศยานไทย จ ากดั |\n| (มหาชน) (AOT) | | | |\n| โดยทป่ี ระเทศไทยยงั คงตอ้ | งพฒั นาโครงสรา้ | งพน้ื ฐานอย่างต | ่อเน่อื ง โดยเฉพาะสาธารณูปโภคพลงั งานไฟฟ้าทา ใหห้ น่วยงาน |\n| ภาครฐั ไดแ้ ก่ PEA, MEA, EGAT ต | ้องออกมาประกว | ดราคาโครงกา | รด้านระบบไฟฟ้าต่าง ๆ และดว้ ยเทคโนโลยที ก่ี ้าวหน้า จงึ เป็น |\n| โอกาสให ้ IPOWER ทม่ี ปี ระสบการ | ณ์ และผลงานเป็น | ทป่ี ระจกั ษ์ สาม | ารถเขา้ ไปประกวดราคา และไดร้ บั การประกาศใหเ้ ป็นผกู้ ่อสรา้ ง |\n| โครงการต่าง ๆ ไดต้ ่อเน่อื งตลอดไป | | | |\n| ด้วยผลงำนที่ประสบค | วำมสำ เร็จอย่ำง | เป็นรูปธรรม | และควำมสำมำรถในกำรบริหำรโครงกำรแบบครบวงจร |\n| (Turnkey EPC) กว่ำ 17 ปี ทส่ี ามา | รถท าให ้ IPOWE | R ไดร้ บั ความเ | ช่อื มนั่ จากทงั้ ภาครฐั และเอกชนอย่างต่อเน่ือง และก้าวข้นึ เป็น |\n| หน่งึ ในธุรกจิ วศิ วกรรมชนั้ น าของปร | ะเทศไทย | | |\n| ธุรกิจโทรคมนำคม แล | ะดำต้ำเซ็นเตอร | ์ (Telecom & | Data Center Business) ด าเนินงานโดย บริษัท อินเตอร์ล้งิ ค์ |\n| เทเลคอม จ ากัด (มหาชน) หรือ IT | EL ซ่ึงเป็นบริษั | ทร่วมของกลุ่ม | บริษัทฯ โดยด าเนินธุรกิจให้บริการโครงข่ายไฟเบอร์ออปติก |\n| ความเรว็ สูง โครงสรา้ งพน้ื ฐานดา้ น | ดาต้าเซน็ เตอร์ แ | ละบรกิ ารดา้ นดิ | จทิ ลั โซลูชนั เพ่อื รองรบั การเตบิ โตของเศรษฐกจิ ดจิ ทิ ลั และการ |\n| พฒั นาโครงสรา้ งพน้ื ฐานดา้ นการส่อื | สารของประเทศ | | |\n| ปัจจุบนั ITEL มโี ครงข่าย | ครอบคลุมทวั่ ปร | ะเทศ พร้อมต่อ | ยอดธุรกิจสู่บรกิ ารด้าน Cloud, Data Center และการเช่อื มต่อ |\n| โครงสรา้ งพน้ื ฐานดจิ ทิ ลั ระดบั ภูมภิ า | ค เพ่อื รองรบั ควา | มตอ้ งการของก | ลุ่มลูกคา้ องค์กร ผใู้ หบ้ รกิ าร Cloud และผใู้ หบ้ รกิ าร Hyperscale |\n| Data Center ทม่ี แี นวโน้มเตบิ โตอย่ | างต่อเน่อื ง | | |\n| ในปี 2568 ITEL ไดข้ ยาย | ความร่วมมอื เชงิ ก | ลยุทธ์สู่ระดบั ภ | ูมภิ าค ผ่านการร่วมทุนจดั ตงั้ “ITEL Global” ร่วมกบั พนั ธมติ ร |\n| ด้านโครงข่ายระดับภูมิภาค เพ่ือ | รองรับการเติบโ | ตของบริการด้ | าน AI Infrastructure, Cloud Connectivity และ Regional Data |\n| Connectivity ซง่ึ จะช่วยเสรมิ ศกั ยภา | พการแขง่ ขนั และ | สรา้ งโอกาสการ | เตบิ โตในระยะยาว |\n| ทงั้ น้ ี ภายหลงั การปรบั โคร | งสรา้ งการถอื หนุ้ | บรษิ ทั ฯ ไดเ้ ปล | ย่ี นวธิ กี ารรบั รผู้ ลการดา เนินงานของ ITEL จากการรวมงบการเง |\n| แบบเต็มรูปแบบ (Full Consolidati | on) มาเป็นการรั | บรู้ตามวิธีส่วน | ได้เสีย (Equity Method) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเง |\n| อย่างไรกต็ าม ITEL ยงั คงเป็นพนั ธม | ติ รเชงิ กลยุทธท์ ส่ี | า คญั ต่อ Ecosy | stem ดา้ นโครงสรา้ งพน้ื ฐานดจิ ทิ ลั ของกลุ่มบรษิ ทั |\n| สา หรบั ขอ้ มลู และการวเิ คร | าะหผ์ ลการดา เนิน | งานของ ITEL | เพมิ่ เตมิ ผถู้ อื หนุ้ และผลู้ งทุนสามารถศกึ ษารายละเอยี ดไดจ้ าก |\n| แบบแสดงรายการขอ้ มลู ประจา ปี (5 | 6-1 One Report) | และงบการเงนิ | ของ ITEL โดยตรง |", "metadata": { "company": "ILINK", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 2, "tags": [ "โครงการ", "ธุรกิจ", "Center", "บริษัทฯ", "ภูมิภาค", "บริษัท", "ประเทศ", "IPOWER", "โครงสร้างพื้นฐาน", "โครงข่าย" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 1, "layout_bands": 25, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "ILINK_2569_1_financial_explanation_613e5413f3034267ac6e567f78f1ba88", "content": "นอกจากนี้กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ยังให้ความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้จัดตั้ง มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการด าเนินกิจกรรมด้านจิตอาสา การพัฒนาการศึกษา การส่งเสริมคุณภาพชีวิต\nและการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนทั่วประเทศ อันสะท้อนถึงเจตนารมณ์ในการสร้างประโยชน์ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ\nและสังคมไปพร้อมกันอีกด้วย\n2. ภำพรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ\nภำพรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ\nสำหรับงวดสำมเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569\nรายการ\nรายได้กำไรสุทธิก่อนส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม\nส่วนแบ่งเงินลงทุนในบริษัทร่วม / การด าเนินงานที่ยกเลิก (ITEL)\nกำไรสุทธิรวม\nอัตราก าไรสุทธิก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนฯ (%)\nอัตราก าไรสุทธิรวม (%)\nก าไรสุทธิ : ผู้ถือหุ้นใหญ่ (1)\nเพิ่มขึ้น (ลดลง)\n31-มี.ค.-69\n31-มี.ค.-68\nล้านบาท\nล้านบาท\nล้านบาท\n%\n995.06\n969.38\n25.68\n2.65%\n67.10\n71.59\n(4.49)\n(6.27%)\n11.04\n39.53\n(28.49) (72.07%)\n78.14\n111.13\n(32.99) (29.69%)\n6.74%\n7.39%\n(0.65%) (8.80%)\n7.85%\n11.46%\n(3.61%) (31.50%)\n78.32\n94.32\n(16.00) (16.96%)\n(1) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท “ITEL” เท่ากับ 33.82% และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทลูก “IPOWER” เท่ากับ 95.07%\nส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์มีรายได้รวมจ านวน 995.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น\nจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจ านวน 25.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.65 สะท้อนการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจหลักของกลุ่ม\nบริษัท แม้ภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันทางธุรกิจยังคงมีความท้าทาย\nกลุ่มบริษัทฯ มีก าไรสุทธิก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ านวน 67.10 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากช่วง\nเดียวกันของปีก่อนจ านวน 4.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.27 ขณะที่ยังคงสามารถรักษาระดับความสามารถในการท าก าไรจาก\nการด าเนินธุรกิจหลักได้ในเกณฑ์ที่ดีโดยมีอัตราก าไรสุทธิก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมอยู่ที่ร้อยละ 6.74\nส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ านวน 11.04 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีสาเหตุส าคัญจาก\nการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์เทเลคอม จ ากัด (มหาชน) (“ITEL”) จากเดิมร้อยละ 49.12 ในปีก่อน เหลือ\nร้อยละ 33.82 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 และการเปลี่ยนวิธีการจัดท างบการเงินรวมจากวิธี Full Consolidate เป็น Equity Method\nส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งก าไรลดลงดังกล่าว โดยกลุ่มบริษัทฯ ยังคงรับรู้ผลตอบแทนจากการลงทุนใน ITEL อย่างต่อเนื่อง\nทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรสุทธิรวมจ านวน 78.14 ล้านบาท และมีก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่จ านวน 78.32 ล้าน\nบาท โดยกลุ่มบริษัทยังคงมุ่งเน้นการเติบโตของธุรกิจหลัก การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้างความแข็งแกร่งทาง\nการเงิน เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว\n\n3\n\n| รำยกำร | | 31-มี.ค.-69 | | | 31-มี.ค.-68 | | | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | | | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | | ล้ำนบำท | | | ล้ำนบำท | | | ล้ำนบำท | | | % | |\n| รายได ้ | 995.06 | | | 969.38 | | | 25.68 | | | 2.65% | | |\n| กำ ไรสุทธิก่อนส่วนแบ่งกำ ไรจำกเงินลงทุนในบริษทั ร่วม | 67.10 | | | 71.59 | | | (4.49) | | | (6.27%) | | |\n| ส่วนแบ่งเงนิ ลงทุนในบรษิ ทั ร่วม / การดา เนินงานทย่ี กเลกิ (ITEL) | 11.04 | | | 39.53 | | | (28.49) | | | (72.07%) | | |\n| กำ ไรสุทธิรวม | 78.14 | | | 111.13 | | | (32.99) | | | (29.69%) | | |\n| อตั ราก าไรสุทธกิ ่อนส่วนแบง่ ก าไรจากเงนิ ลงทุนฯ (%) | 6.74% | | | 7.39% | | | (0.65%) | | | (8.80%) | | |\n| อตั ราก าไรสุทธริ วม (%) | 7.85% | | | 11.46% | | | (3.61%) | | | (31.50%) | | |\n| ก าไรสุทธ ิ: ผถู้ อื หนุ้ ใหญ่ (1) | 78.32 | | | 94.32 | | | (16.00) | | | (16.96%) | | |", "metadata": { "company": "ILINK", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 3, "tags": [ "บริษัท", "ส่วนแบ่ง", "เงินลงทุน", "อินเตอร์", "ลิ้งค์", "ธุรกิจ", "ร้อยละ", "มีนาคม", "ปีก่อน", "บริษัทฯ" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 2, "layout_bands": 16, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "ILINK_2569_1_financial_explanation_784d52b412444a258f3b23effc33d40f", "content": "โดยปี 2568 ที่ผ่านมา ถือเป็นปีแห่งการเปลี่ยนผ่านเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ภายหลังการปรับลดสัดส่วนการ\nถือหุ้นในบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์เทเลคอม จ ากัด (มหาชน) (“ITEL”) ส่งผลให้บริษัทเปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชีจากการรวมงบการเงิน\nแบบเต็มรูปแบบ (Full Consolidation) มาเป็นการรับรู้เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method) ตามมาตรฐานการรายงานทาง\nการเงินที่เกี่ยวข้อง\nอย่างไรก็ตาม โครงสร้างธุรกิจที่มีความหลากหลายของกลุ่มบริษัท ILINK ยังคงสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของผลการ\nด าเนินงานและความสามารถในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง แม้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยังเผชิญความท้าทายจากความผันผวนของ\nต้นทุนและสภาวะตลาด โดยบริษัทฯ ยังคงด าเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ “Quality Growth” หรือ “การเติบโตอย่างมีคุณภาพ” มุ่งเน้น\nการสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว\nทั้งนี้กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจหลักครอบคลุมทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจส าคัญ ได้แก่ธุรกิจจัดจ าหน่ายสายสัญญาณ (Cabling\nDistribution), ธุรกิจวิศวกรรมโครงการ (Turnkey EPC Engineering) และธุรกิจโทรคมนาคมและดาต้าเซ็นเตอร์ (Telecom & Data\nCenter) ซึ่งยังสามารถรักษาทิศทางการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง แม้อยู่ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว สะท้อนถึงศักยภาพและ\nความแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัทในการบริหารธุรกิจและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ\n3. ผลการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจ\n3.1 ธุรกิจจัดจำหน่ำยสำยสัญญำณ (Cabling Distribution Business)\nสำหรับงวดสำมเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569\nเพิ่มขึ้น (ลดลง)\n31-มี.ค.-69\n31-มี.ค.-68\nรายการ\nล้านบาท\nล้านบาท\nล้านบาท\n%\nรายได้จากการขาย\n959.01\n820.66\n138.35\n16.86%\nรายได้จากการบริการ\n1.48\n5.53\n(4.05)\n(73.24%)\nรวมรายได้\n960.49\n826.19\n134.30\n16.26%\nรายได้อื่น\n12.51\n13.33\n(0.82)\n(6.15%)\nก าไรสุทธิ\n78.27\n84.73\n(6.46)\n(7.62%)\n22.78%\n26.30%\n(3.52%)\n(13.38%)\nอัตราก าไรขั้นต้น (%) (2)\nอัตราก าไรสุทธิ (%) (3)\n8.04%\n10.17%\n(2.13%)\n(20.94%)\n(2) อัตราก าไรขั้นต้น (%) สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25%\n(3) อัตราก าไรสุทธิ (%) สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 9%\nธุรกิจจัดจ าหน่ายสายสัญญาณ มีรายได้รวมส าหรับไตรมาส 1/2569 จ านวน 960.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน\nของปีก่อนจ านวน 134.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.26 สะท้อนถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ\nจากความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและระบบเครือข่ายที่ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน\nส าหรับในไตรมาส 1/2569 ธุรกิจจัดจ าหน่ายสายสัญญาณยังคงด าเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ “Quality Growth” และมีการ\nวางเป้ากลยุทธ์ที่สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของโครงสร้างธุรกิจ ควบคู่กับการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีนี้ยังคง\nมุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาธุรกิจสายสัญญาณอย่างไม่หยุดยั้ง ผ่านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์โดยเฉพาะการเป็นผู้น าในการ\n4\n\n| รำยกำร | | 31-มี.ค.-69 | | | 31-มี.ค.-68 | | | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | | | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | | ล้ำนบำท | | | ล้ำนบำท | | | ล้ำนบำท | | | % | |\n| รายไดจ้ ากการขาย | 959.01 | | | 820.66 | | | 138.35 | | | 16.86% | | |\n| รายไดจ้ ากการบรกิ าร | 1.48 | | | 5.53 | | | (4.05) | | | (73.24%) | | |\n| รวมรำยได ้ | 960.49 | | | 826.19 | | | 134.30 | | | 16.26% | | |\n| รายไดอ้ ่นื | 12.51 | | | 13.33 | | | (0.82) | | | (6.15%) | | |\n| ก าไรสุทธ ิ | 78.27 | | | 84.73 | | | (6.46) | | | (7.62%) | | |\n| อตั ราก าไรขนั้ ตน้ (%) (2) | 22.78% | | | 26.30% | | | (3.52%) | | | (13.38%) | | |\n| อตั ราก าไรสุทธ ิ(%) (3) | 8.04% | | | 10.17% | | | (2.13%) | | | (20.94%) | | |", "metadata": { "company": "ILINK", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 4, "tags": [ "ธุรกิจ", "บริษัท", "รายได้", "กลยุทธ์", "สะท้อน", "ต่อเนื่อง", "สัญญาณ", "แข็งแกร่ง", "เติบโต", "เพิ่มขึ้น" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 1, "layout_bands": 17, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "ILINK_2569_1_financial_explanation_fd58b90921d84f608cf080151e4eb4e5", "content": "จัดจ าหน่ายสายสัญญาณภายใต้แบรนด์ LINK ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับการยอมรับในระดับ\nสากล และถูกน าไปใช้งานในระบบโครงข่ายของทั้งภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศ รวมถึงโครงการขนาดใหญ่หลายแห่งที่การันตีคุณภาพ โดยบริษัทได้ปรับกลยุทธ์การจัดจ าหน่ายให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้น ครอบคลุมทั้งสายสัญญาณแบรนด์ LINK\nAMERICAN และ GERMAN RACK ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า และการบริการ ขณะเดียวกัน ปัจจัยสนับสนุน\nจากภาครัฐ โดยเฉพาะนโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิทัล การผลักดันการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน Data Center, AI, และ Green\nTechnology รวมถึงจากการที่ภาครัฐเดินหน้ากระตุ้นการลงทุนด้าน Data Center และโครงการ Fast Pass บริษัทฯ มองว่าหาก\nประสบความส าเร็จตามแผนที่วางไว้จะเป็นปัจจัยบวกที่ชัดเจน และส าคัญอย่างยิ่ง ต่อกลุ่มธุรกิจเทรดดิ้งของ ILINK เนื่องจาก\nเป็นสินค้า และโซลูชันที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเหล่านี้บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว\nจะสามารถช่วยสนับสนุน และผลักดันให้ค าสั่งซื้อในอนาคตของกลุ่มบริษัทฯ เติบโต และขยายตัวขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ\nส าหรับไตรมาส 1/2569 ธุรกิจจัดจ าหน่ายสายสัญญาณ มีอัตราก าไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 22.78 และอัตราก าไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 8.04 ซึ่งปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน อันเป็นผลจากการปรับขึ้นราคาของราคาทองแดงและโลหะ ซึ่งบริษัทฯ\nได้ใช้กลไลราคา ปรับขึ้นราคาตามสภาวะต้นทุนที่เปลี่ยนแปลง จึงท าให้อัตราก าไรสุทธิลดลงระยะสั้นเท่านั้น และสามารถกลับสู่ภาวะปกติได้ในไตรมาสที่ 2 นี้ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงเชื่อมั่นว่าธุรกิจจัดจ าหน่ายสายสัญญาณจะยังเป็นธุรกิจหลักที่มีความแข็งแกร่ง จากการที่บริษัทฯ\nเป็นผู้น าเข้าแต่ผู้เดียวของผลิตภัณฑ์และ โดยเป็นฐานรายได้ส าคัญของกลุ่มบริษัทฯ จากแนวโน้มการ\nขยายตัวของเศรษฐกิจดิจิทัลและการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่ยังมีทิศทางเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว\n3.2 ธุรกิจวิศวกรรมโครงการ (Turnkey EPC Engineering Business)\nสำหรับงวดสำมเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569\nเพิ่มขึ้น (ลดลง)\n31-มี.ค.-69\n31-มี.ค.-68\nรายการ\nล้านบาท\nล้านบาท\nล้านบาท\n%\nรายได้จากการให้บริการวิศวกรรม\n17.59\n128.63\n(111.04)\n(86.33%)\nรายได้อื่น\n4.47\n7.95\n(3.48)\n(43.77%)\nรวมรายได้\n22.06\n136.57\n(114.51)\n(83.85%)\nก าไรสุทธิ\n(2.59)\n(4.22)\n1.63\n38.63%\nอัตราก าไรขั้นต้น (%)\n(16.36%)\n6.36%\n(22.72%)\n(357.29%)\nอัตราก าไรสุทธิ (%)\n(11.75%)\n(3.09%)\n(8.66%)\n(280.26%)\nธุรกิจวิศวกรรมโครงการ มีรายได้รวมส าหรับไตรมาส 1/2569 จ านวน 22.06 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจ านวน 114.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83.85 ซึ่งเป็นไปตามความก้าวหน้าของงานโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ\nและช่วงเวลาการรับรู้รายได้ของแต่ละโครงการ\nสัดส่วนหลักของรายได้ที่รับรู้ส าหรับไตรมาส 1/2569 มาจากงานโครงการที่ส าคัญดังนี้\n1. โครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร\n2. โครงการก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควีสถานีไฟฟ้าบางสะพาน ประจวบคีรีขันต์\n5\n\n| รำยกำร | | 31-มี.ค.-69 | | | 31-มี.ค.-68 | | | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | | | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | | ล้ำนบำท | | | ล้ำนบำท | | | ล้ำนบำท | | | % | |\n| รายไดจ้ ากการใหบ้ รกิ ารวศิ วกรรม | 17.59 | | | 128.63 | | | (111.04) | | | (86.33%) | | |\n| รายไดอ้ ่นื | 4.47 | | | 7.95 | | | (3.48) | | | (43.77%) | | |\n| รวมรำยได ้ | 22.06 | | | 136.57 | | | (114.51) | | | (83.85%) | | |\n| ก าไรสุทธ ิ | (2.59) | | | (4.22) | | | 1.63 | | | 38.63% | | |\n| อตั ราก าไรขนั้ ตน้ (%) | (16.36%) | | | 6.36% | | | (22.72%) | | | (357.29%) | | |\n| อตั ราก าไรสุทธ ิ(%) | (11.75%) | | | (3.09%) | | | (8.66%) | | | (280.26%) | | |", "metadata": { "company": "ILINK", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 5, "tags": [ "โครงการ", "บริษัทฯ", "ธุรกิจ", "รายได้", "สัญญาณ", "ไตรมาส", "คุณภาพ", "ภาครัฐ", "สินค้า", "ดิจิทัล" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 1, "layout_bands": 20, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "ILINK_2569_1_financial_explanation_21a1917b25054536a706bae137d8449d", "content": "ธุรกิจวิศวกรรมโครงการ มีอัตราก าไรขั้นต้นส าหรับปี 2569 อยู่ที่ (16.36%) และอัตราก าไรสุทธิอยู่ที่ (11.75%) โดย\nบริษัทฯ ยังคงมีงานในมือ (Backlog) คงเหลือรอรับรู้อีกจ านวน 223.37 ล้านบาท\nอย่างไรก็ตาม ILINK ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าเข้าร่วมประมูลในโครงการขนาดใหญ่ระดับประเทศ ซึ่งจะเป็นโอกาสส าคัญใน\nการเพิ่มพอร์ตโครงการ และสร้างผลตอบแทนระยะยาว โดยเฉพาะ โครงการวางสายเคเบิลใต้น้าระบบ 115 เควีของการไฟฟ้า\nส่วนภูมิภาค (PEA) ไปยังเกาะสมุย มูลค่าประมาณ 1,800.00 ล้านบาท ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้มีค าพิพากษาแล้ว ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับ หนังสือแจ้งความประสงค์ว่าจ้าง และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาเพื่อเริ่มด าเนินงาน รวมถึงโครงการวางสาย\nเคเบิลใต้น้าระบบ 230 เควีของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ไปยังเกาะสมุย มูลค่าประมาณ 9,125.00 ล้านบาท\nที่ ILINK ได้เข้าร่วมประมูลร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ หากได้รับการคัดเลือก จะเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญที่ยกระดับศักยภาพธุรกิจ\nวิศวกรรมของบริษัทให้เติบโตแบบก้าวกระโดด อีกทั้งยังได้รับงาน การสั่งซื้อ Smart Meter with 4G eSIM จากการไฟฟ้า\nนครหลวง มูลค่างานประมาณ 200 ล้านบาท\nธุรกิจวิศวกรรมโครงการ ด าเนินการโดยบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์เพาเวอร์แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด เน้นการประมูล\nโครงการภาครัฐที่มีเทคโนโลยีสูง ได้แก่โครงการเคเบิลใต้น้าแรงสูง และโครงการสายส่งไฟฟ้าแรงสูง กลุ่มบริษัทฯประสบ\nความส าเร็จในโครงการขนาดใหญ่และยังได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และหน่วยงานส าคัญอื่นๆ ทั้งนี้ธุรกิจวิศวกรรมโครงการคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจากการลงทุนของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาโครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงท าให้เป็นโอกาสขององค์กรที่เคยมีผลงานที่ได้รับความเชื่อถือจากองค์กรชั้นน าของประเทศ\n\n4. ภำพรวมฐำนะทางการเงินของกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ\nเพิ่มขึ้น (ลดลง)\n31-มี.ค.-69\n31-ธ.ค.-68\nรายการ\nล้านบาท\nล้านบาท\nล้านบาท\n%\nสินทรัพย์รวม\n4,883.50\n4,561.89\n321.61\n7.05%\nรวมหนี้สินรวม\n1,085.09\n841.54\n243.55\n28.94%\nส่วนของเจ้าของรวม\n3,798.41\n3,720.35\n78.06\n2.10%\nสินทรัพย์ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ านวน 4,883.50 ล้านบาท ตาม วิธีส่วนได้เสีย (Equity Method) ซึ่ง\nสินทรัพย์ที่ส าคัญของบริษัทฯ ได้แก่เงินลงทุนในบริษัทร่วม สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย รายได้ค้างรับ สินค้าคงเหลือ และที่ดินอาคารและอุปกรณ์ณ สิ้นไตรมาส 1/2569 สัดส่วนของรายการสินทรัพย์ที่ส าคัญดังกล่าวต่อ\nสินทรัพย์รวมคิดเป็น 22.36%,9.14%,10.82%,8.64% และ 9.01% ตามล าดับ\nหนี้สิน\nณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจ านวน 1,085.09 ล้านบาท ตาม วิธีส่วนได้เสีย (Equity Method)\nซึ่งหนี้สินที่ส าคัญของบริษัทฯ ได้แก่เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น และเงินกู้ยืมระยะสิ้นจากสถาบันการเงิน โดย\n\n6\n\n| รำยกำร | | 31-มี.ค.-69 | | | 31-ธ.ค.-68 | | | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | | | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | | ล้ำนบำท | | | ล้ำนบำท | | | ล้ำนบำท | | | % | |\n| สนิ ทรพั ยร์ วม | 4,883.50 | | | 4,561.89 | | | 321.61 | | | 7.05% | | |\n| รวมหน้สี นิ รวม | 1,085.09 | | | 841.54 | | | 243.55 | | | 28.94% | | |\n| ส่วนของเจา้ ของรวม | 3,798.41 | | | 3,720.35 | | | 78.06 | | | 2.10% | | |", "metadata": { "company": "ILINK", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 6, "tags": [ "โครงการ", "บริษัทฯ", "สินทรัพย์", "ธุรกิจ", "วิศวกรรม", "มูลค่า", "บริษัท", "หนี้สิน", "เคเบิล", "คงเหลือ" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 1, "layout_bands": 19, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "ILINK_2569_1_financial_explanation_75cd3b8419864d9f846716811b0d6875", "content": "ณ สิ้นไตรมาส 1/2569 สัดส่วนของรายการหนี้สินที่ส าคัญดังกล่าวต่อหนี้สินรวม คิดเป็น 14.91% และ 2.37% ตามล าดับ ทั้งนี้หนี้สินที่น าเสนอดังกล่าวใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการบริหารงานโครงการ\n\nส่วนของผู้ถือหุ้น\nณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจ านวน 3,798.41 ล้านบาท ตามวิธีวิธีส่วนได้เสีย (Equity\nMethod)\n\n5. อัตรำส่วนทางการเงินที่สำคัญ\nอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น\nเพิ่มขึ้น (ลดลง)\n31-มี.ค.-69\n31-ธ.ค.-68\nรายการ\nเท่ำ\nเท่ำ\nเท่ำ\n%\nอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)\n0.06\n26.09%\n0.29 (4)\n0.23 (4)\n(4) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) ยังคงต่ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่เกิน 2.5 เท่า\nณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) อยู่ที่ 0.29 เท่า เพิ่มขึ้นจากช่วง\nเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 0.23 เท่า หรือคิดเป็นร้อยละ 26.09\nอย่างไรก็ตาม ระดับ D/E ดังกล่าวยังคงอยู่ในระดับต่า สะท้อนถึงโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่ง และความเสี่ยงทาง\nการเงินที่อยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ดีโดยยังต่ากว่าเป้าหมายที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ไม่เกิน 2.5 เท่า\nทั้งนี้โครงสร้างทางการเงินดังกล่าวยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการรองรับการลงทุนและโครงการขนาดใหญ่ในอนาคต\nรวมถึงสนับสนุนศักยภาพการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว\n6. ผลตอบแทน และรำคำหุ้น\nอัตรำผลตอบแทน\nรายการ\nอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)\nอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA)\n31-มี .ค.-69\n31-ธ.ค.-68\n%\n%\n(10.72) (5)\n8.31\n6.62 (6.32) (5)\nเพิ่มขึ้น (ลดลง)\n%\n19.03\n12.94\n(5) ผลก าไรที่น ามาค านวณ เป็นก าไรที่บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งไม่ได้เป็นก าไรจากการด าเนินงานปกติส าหรับไตรมาส 1/2569 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) เท่ากับร้อยละ 8.31 ปรับตัวดีขึ้นจาก\nร้อยละ (10.72) ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งได้รับผลกระทบจากรายการพิเศษทางบัญชีที่เกิดจากการสูญเสียอ านาจควบคุมใน\nบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์เทเลคอม จ ากัด (มหาชน) (“ITEL”) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน\n7\n\n| รำยกำร | | 31-มี.ค.-69 | | | 31-ธ.ค.-68 | | | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | | | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | | เท่ำ | | | เท่ำ | | | เท่ำ | | | % | |\n| อตั ราส่วนหน้สี นิ ต่อส่วนของผถู้ อื หุน้ (เท่า) | 0.29 (4) | | | 0.23 (4) | | | 0.06 | | | 26.09% | | |\n\n| รำยกำร | | 31-มี.ค.-69 | | | 31-ธ.ค.-68 | | | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | | % | | | % | | | % | |\n| อตั ราผลตอบแทนผถู้ อื หุน้ (ROE) อตั ราผลตอบแทนสนิ ทรพั ย ์(ROA) | 8.31 6.62 | | | (10.72)(5) (6.32) (5) | | | 19.03 12.94 | | |", "metadata": { "company": "ILINK", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 7, "tags": [ "ผู้ถือหุ้น", "หนี้สิน", "ผลตอบแทน", "บริษัทฯ", "เพิ่มขึ้น", "รายการ", "ทางการเงิน", "อัตราส่วน", "ร้อยละ", "ไตรมาส" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 3, "layout_bands": 11, "layout_tables": 2, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "ILINK_2569_1_financial_explanation_44f83ff6bfa94911ad20df3593b1fd72", "content": "อย่างไรก็ตาม ภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจ บริษัทฯ ยังคงสามารถสร้างผลก าไรจากการด าเนินงานของธุรกิจหลัก\nได้อย่างต่อเนื่อง และคาดว่า ROE จะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตามการทยอยรับรู้รายได้จากโครงการใหม่และการฟื้นตัวของผลการ\nด าเนินงานในอนาคต\nส าหรับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ในไตรมาส 1/2569 อยู่ที่ร้อยละ 6.62 ปรับตัวดีขึ้นจากร้อยละ (6.32)\nในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสอดคล้องกับการกลับมามีก าไรสุทธิของบริษัทฯ ภายหลังการรับรู้ผลกระทบจากรายการพิเศษ\nทางบัญชีในปีก่อน\nทั้งนี้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการลงทุน บริษัทฯ มีขนาดสินทรัพย์รวมและภาระหนี้สินลดลง ส่งผลให้โครงสร้างฐานะการเงินมีความกระชับและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะสนับสนุนความสามารถในการสร้างผลตอบแทนต่อ\nสินทรัพย์ในระยะยาว\nรำคำหุ้น\nรายการ\nราคาหุ้น (หน่วย : บาท)\nเพิ่มขึ้น (ลดลง)\n31-มี.ค.-69\n31-ธ.ค.-68\nบาท/หุ้น\nบาท/หุ้น\nบาท/หุ้น\n%\n4.60\n4.66\n(0.06)\n(1.29%)\nราคาหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 เท่ากับ 4.60 บาท เทียบกับ ณ สิ้นปี 2568 เท่ากับ 4.66 บาท\nP/E Ratio\nรายการ\nP/E Ratio\nเพิ่มขึ้น (ลดลง)\n31-มี.ค.-69\n31-ธ.ค.-68\nเท่ำ\nเท่ำ\nเท่ำ\n%\n9.50\n6.66 2.84\n42.64%\nP/E Ratio ของหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 เท่ากับ 9.50 เท่า เทียบกับ ณ สิ้นปี 2568 เท่ากับ 6.66 เท่า\n\n8\n\n| รำยกำร | | 31-มี.ค.-69 | | | 31-ธ.ค.-68 | | | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | | | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | | บำท/ห้นุ | | | บำท/ห้นุ | | | บำท/ห้นุ | | | % | |\n| ราคาหุน้ (หน่วย : บาท) | 4.60 | | | 4.66 | | | (0.06) | | | (1.29%) | | |\n\n| รำยกำร | | 31-มี.ค.-69 | | | 31-ธ.ค.-68 | | | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | | | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | | เท่ำ | | | เท่ำ | | | เท่ำ | | | % | |\n| P/E Ratio | 9.50 | | | 6.66 | | | 2.84 | | | 42.64% | | |", "metadata": { "company": "ILINK", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 8, "tags": [ "เพิ่มขึ้น", "บริษัทฯ", "สินทรัพย์", "ธุรกิจ", "ปรับตัว", "ดีขึ้น", "ผลตอบแทน", "ร้อยละ", "ปีก่อน", "รายการ" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 2, "layout_bands": 9, "layout_tables": 2, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "ILINK_2569_1_financial_explanation_3af4e261457d4cd59d7229ff2a4b9cb8", "content": "7. เงินปันผล\nเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2569 มีมติอนุมัติเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี\n2568 ในอัตรำหุ้นละ 0.31 บาท จากจ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทั้งสิ้น 543,632,325 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงิน\nปันผลจ่ายทั้งสิ้น 168.53 ล้านบาท ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับปันผล ตาม\nข้อบังคับบริษัทฯ โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และก าหนดวันจ่ายปันผล\nในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569\n\n8. ควำมมุ่งมั่นและผลการดำเนินงานด้ำนควำมยั่งยืน (ESG)\nส าหรับปี 2569 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นสู่วิสัยทัศน์ “เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน” โดยขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลัก ESG\n(สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งและยั่งยืนส าหรับ\nทุกภาคส่วน\n1. ควำมรับผิดชอบด้ำนสิ่งแวดล้อม\nเราได้ด าเนินการหลายประการที่ส าคัญเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมของ\nอินเตอร์ลิ้งค์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ด้านหลัก ดังนี้\n1) การลดก๊าซเรือนกระจก เราได้ด าเนินการส าคัญหลายประการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนผ่านการติดตั้ง Solar Cell ในคลังสินค้าและส านักงาน อีกทั้งบริษัทฯ ได้พัฒนานวัตกรรมและน าเข้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ของเรา อาทิ Super S Series และ\nDOUBLE Q SERIES\nเป้าหมายระยะสั้น\nเป้าหมายระยะยาว\n: ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปีก่อน\n: ภายในปี 2573 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ 5\n: ภายในปี 2593 การเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ \"NetZero\"\n9", "metadata": { "company": "ILINK", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 9, "tags": [ "สิ่งแวดล้อม", "เรือนกระจก", "เงินปันผล", "วันที่", "ผู้ถือหุ้น", "บริษัทฯ", "ยั่งยืน", "พฤษภาคม", "มุ่งมั่น", "องค์กร" ], "layout_method": "column_aware", "layout_columns": 2, "layout_bands": 12, "layout_tables": 0, "figures": [ { "id": "p009_f1", "page": 9, "rel_path": "ILINK/2569/Q1/p009_f1.png", "width": 1052, "height": 592, "url": "/chat/rag-figure/ILINK/2569/Q1/p009_f1.png" } ] } }, { "id": "ILINK_2569_1_financial_explanation_2784b3ac0f5e4872af48df33978f104a", "content": "2) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เราเน้นการใช้งานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยลดการใช้พลังงาน น้า และไฟฟ้าในส านักงาน พร้อมทั้งส่งเสริมการรีไซเคิลและการใช้ทรัพยากรที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้เช่น การลดของเสียลง ร้อยละ 5 จากการปรับปรุงกระบวนการภายใน และรีไซเคิล และการใช้หลัก 3Rs ในการจัดการทรัพยากร\n2. โครงการเพื่อสังคม\nเราเชื่อว่าพนักงานคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของบริษัท จึงได้ลงทุนในโปรแกรมฝึกอบรมที่ครอบคลุมและเสริมสร้างความ ปลอดภัยในการท างานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชนผ่านมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ ดังนี้โครงการพัฒนาชุมชนสังคมผ่านมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ อาทิโครงการพี่สอนน้อง “ปลูกปัญญา...พร้อมมอบความ อบอุ่น” ครั้งที่ 108 - 109, โครงการ “พัฒนาครูมุ่งสู่การเรียนรู้เพื่ออนาคต” รุ่นที่ 4 และโครงการต้นกล้าความดีของสังคม ปีที่ 5 โดยมุ่งเน้นที่การศึกษา การดูแลสุขภาพ และการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น นอกจากนี้ได้ร่วมให้ความรู้ในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะอาชีพให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมอันได้แก่น้องนักศึกษา ลูกค้า ประชาชนทั่วไป สามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมีมาตรฐาน และบริษัทฯ ยังได้รับการคัดเลือก ให้เป็น “เครือข่ายดีเด่น” จากการสนับสนุนและร่วมมือกับมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้ก้าวทันยุค เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Infrastructure) และได้จัดท าโครงการ Lab Cabling ที่มหาวิทยาลัยสามารถใช้ประโยชน์ในการ พัฒนาการเรียนการสอนอีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริง\n3. การกำกับดูแลและจริยธรรม\nกรอบการก ากับดูแลของเราได้ออกแบบมาเพื่อรักษามาตรฐานสูงสุดของการปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมและความ รับผิดชอบ ในปีนี้บริษัทฯ ได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับนโยบายต่อต้านการทุจริตไทย หรือ CAC เป็นรอบที่ 2 (3 ปีต่อเนื่อง) ใน งาน \"CAC Certification Ceremony 2024: Business Beyond CAC - Spotlight on Supply Chain\" ที่สะท้อนให้เห็นถึงความ มุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม และได้ใช้กลไกการแจ้งเบาะแสเพื่อให้เกิดความโปร่งใส คณะกรรมการของบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความหลากหลาย และการมีส่วนร่วม โดยร้อยละ 60 ของที่นั่ง ใน คณะกรรมการเป็นผู้หญิง และเน้นธรรมาภิบาลในห่วงโซ่คุณค่าของเรา โดยได้ใช้แบบประเมิน ESG กับคู่ค้าที่มีความส าคัญกับ ธุรกิจ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและเสริมสร้างความยั่งยืนในทุกขั้นตอนการด าเนินงานในห่วงโซ่อุปทาน และ บริษัทฯ ได้รับ เกียรติเป็นหนึ่งใน 50 องค์กรแรกจาก 125 บริษัท ที่ร่วมโครงการ “เรียกรับ เราร้อง” ภายใต้องค์กรแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ของภาคเอกชนไทย (CAC) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการแจ้งเบาะแส และยกระดับการก ากับดูแลกิจการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้นอกจากนี้บริษัทยังได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ในโครงการประเมิน คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจ าปี 2568 ในระดับ “ดีเยี่ยม” และ CG Score 5 ดาว (ระดับดีเลิศ) อย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2567 บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจ าปีพ.ศ. 2567 จากการประเมินการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ที่โดดเด่น โดยสถาบัน ไทยพัฒน์อีกทั้ง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน SET ESG Ratings ประจ าปี 2567 จากตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับการจัดให้อยู่ในระดับ A ในกลุ่มอุตสาหกรรม Technology ซึ่งเป็น 1 ใน 228 บริษัท จดทะเบียน\n10\n\n| 2) การใชท้ รพั ยากรอย่าง | มปี ระสทิ ธภิ าพ เรา | เน้นการใชง้ านทรพั ยากรธ | รรมชาตอิ ย่างยงั่ ยนื โดยลดการใชพ้ ลงั งาน น้ า |\n| --- | --- | --- | --- |\n| และไฟฟ้าในส านักงาน พรอ้ มทงั้ ส่ | งเสรมิ การรไี ซเคลิ แล | ะการใชท้ รพั ยากรทส่ี ามาร | ถน ากลบั มาใชใ้ หม่ได ้ เช่น การลดของเสยี ลง |\n| รอ้ ยละ 5 จากการปรบั ปรุงกระบวน | การภายใน และรไี ซ | เคลิ และการใชห้ ลกั 3Rs | ในการจดั การทรพั ยากร |\n| 2. โครงกำรเพื่อสงั คม | | | |\n| เราเช่อื ว่าพนักงานคอื ทรั | พยากรทม่ี คี ่าทส่ี ุดขอ | งบรษิ ทั จงึ ไดล้ งทุนในโปร | แกรมฝึกอบรมทค่ี รอบคลุมและเสรมิ สรา้ งควา |\n| ปลอดภยั ในการทา งานอย่างต่อเน่อื | ง นอกจากน้ยี งั ไดส้ | นับสนุนโครงการพฒั นาชุม | ชนผ่านมลู นิธอิ นิ เตอรล์ ้งิ คใ์ หใ้ จ ดงั น้ี |\n| โครงการพฒั นาชุมชนสงั | คมผ่านมูลนิธอิ ินเต | อร์ล้งิ ค์ให้ใจ อาท ิ โครงกา | รพ่สี อนน้อง “ปลูกปัญญา...พร้อมมอบความ |\n| อบอุ่น” ครงั้ ท ่ี 108 - 109, โครงการ | “พฒั นาคร ู มุ่งส่กู าร | เรยี นร ู้ เพ่อื อนาคต” รุ่นท ่ี | 4 และโครงการตน้ กลา้ ความดขี องสงั คม ปีท ่ี 5 |\n| โดยมุ่งเน้นทก่ี ารศกึ ษา การดแู ลสุข | ภาพ และการพฒั นา | เศรษฐกจิ ทอ้ งถนิ่ | |\n| นอกจากน้ีไดร้ ่วมใหค้ วาม | รใู้ นการฝึกอบรมเพ | ่อื เพมิ่ ทกั ษะอาชพี ใหแ้ ก่ผเู้ | ขา้ ร่วมฝึกอบรมอนั ไดแ้ ก่ น้องนักศกึ ษา ลูกคา้ |\n| ประชาชนทวั่ ไป สามารถน าความร | ทู้ ไ่ี ดไ้ ปปรบั ประยุก | ต์ใชป้ ระกอบอาชพี ไดอ้ ย่าง | มมี าตรฐาน และบรษิ ทั ฯ ยงั ไดร้ บั การคดั เลอื ก |\n| ให้เป็น “เครือข่ายดีเด่น” จากกา | รสนับสนุนและร่วม | มือกับมหาวิทยาลัย เพ่ือ | พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้ก้าวทนั ยุค |\n| เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Infrast | ructure) และได้จัดท | าโครงการ Lab Cabling | ท่ีมหาวิทยาลัยสามารถใช้ประโยชน์ในการ |\n| พฒั นาการเรยี นการสอนอกี ดว้ ย ซง่ึ | ถอื ว่าเป็นการเตรยี ม | ความพรอ้ มเพ่อื การพฒั นา | อย่างยงั่ ยนื ทแ่ี ทจ้ รงิ |\n| 3. กำรกำ กบั ดแู ลและจริยธรรม | | | |\n| กรอบการก ากับดูแลของ | เราได้ออกแบบมาเ | พ่อื รกั ษามาตรฐานสูงสุดข | องการปฏิบตั ิตนอย่างมจี ริยธรรมและความ |\n| รบั ผดิ ชอบ ในปีน้บี รษิ ทั ฯ ไดเ้ สรมิ ค | วามแขง็ แกร่งใหก้ บั | นโยบายต่อต้านการทุจรติ ไ | ทย หรอื CAC เป็นรอบท ่ี 2 (3 ปีต่อเน่อื ง) ใน |\n| งาน \"CAC Certification Ceremo | ny 2024: Business | Beyond CAC - Spotlight | on Supply Chain\" ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความ |\n| มุ่งมนั่ ในการดา เนินธุรกจิ ดว้ ยความ | ซ่อื สตั ย ์ สุจรติ โปร่ง | ใส และเป็นธรรม และไดใ้ ช | ก้ ลไกการแจง้ เบาะแสเพ่อื ใหเ้ กดิ ความโปร่งใส |\n| คณะกรรมการของบริษัทฯ ยังค | งมุ่งมัน่ ท่ีจะส่งเสริ | มความหลากหลาย และก | ารมีส่วนร่วม โดยร้อยละ 60 ของท่ีนัง่ ใน |\n| คณะกรรมการเป็นผหู้ ญงิ และเน้น | ธรรมาภบิ าลในห่วงโ | ซ่คุณค่าของเรา โดยไดใ้ ช้ | แบบประเมนิ ESG กบั ค่คู า้ ทม่ี คี วามส าคญั กบั |\n| ธุรกิจ เพ่อื ส่งเสรมิ ความโปร่งใสแ | ละเสรมิ สร้างความย | งั่ ยนื ในทุกขนั้ ตอนการด าเ | นินงานในห่วงโซ่อุปทาน และ บรษิ ัทฯ ได้รบั |\n| เกยี รตเิ ป็นหน่ึงใน 50 องค์กรแรก | จาก 125 บรษิ ทั ทร่ี ่ | วมโครงการ “เรยี กรบั เราร | อ้ ง” ภายใต้องค์กรแนวร่วมต่อต้านคอร์รปั ชนั |\n| ของภาคเอกชนไทย (CAC) ร่วมก | บั สมาคมส่งเสรมิ สถ | าบนั กรรมการบรษิ ัทไทย | (IOD) เพ่อื ส่งเสรมิ วฒั นธรรมการแจง้ เบาะแส |\n| และยกระดบั การก ากบั ดแู ลกจิ การอ | ย่างโปร่งใสและตรว | จสอบได ้ | |\n| นอกจากน้ีบรษิ ทั ยงั ไดร้ บั | การประเมนิ จากสมา | คมส่งเสรมิ ผลู้ งทุนไทย แล | ะสภาธุรกจิ ตลาดทุนไทย ในโครงการประเมนิ |\n| คุณภาพการจดั ประชุมสามญั ผถู้ อื | หนุ้ (AGM Checklist | ) ประจ าปี 2568 ในระดบั | “ดเี ยย่ี ม” และ CG Score 5 ดาว (ระดบั ดเี ลศิ ) |\n| อย่างต่อเน่ือง โดยเม่อื เดอื นกรก | ฎาคม 2567 บรษิ ทั ฯ | ไดร้ บั การคดั เลอื กใหเ้ ขา้ อ | ย่ใู น Universe ของกลุ่มหลกั ทรพั ย์ ESG100 |\n| ประจ าปี พ.ศ. 2567 จากการประเ | มนิ การด าเนินงานด | ้านสงิ่ แวดล้อม สงั คม แล | ะธรรมาภิบาล (ESG) ท่โี ดดเด่น โดยสถาบนั |\n| ไทยพฒั น์ อีกทงั้ เม่อื วนั ท่ี 16 ธั | นวาคม 2567 บริษัท | ฯ ได้รบั ผลการประเมนิ | SET ESG Ratings ประจ าปี 2567 จากตลาด |\n| หลกั ทรพั ย์แห่งประเทศไทย โดย | ได้รบั การจดั ให้อยู่ใ | นระดบั A ในกลุ่มอุตสาห | กรรม Technology ซ่ึงเป็น 1 ใน 228 บริษัท |\n| จดทะเบยี น | | | |", "metadata": { "company": "ILINK", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 10, "tags": [ "โครงการ", "บริษัท", "บริษัทฯ", "โปร่งใส", "ส่งเสริม", "ฝึกอบรม", "ทรัพยากร", "การพัฒนา", "มหาวิทยาลัย", "ต่อต้าน" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 1, "layout_bands": 28, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "ILINK_2569_1_financial_explanation_b85a9817ed7047208911302e1e58589c", "content": "เห็นได้ว่า บริษัทฯ ได้มีการด าเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องตามแนวทาง ESG และยังให้ความส าคัญกับการพัฒนาความยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ค านึงถึง\nการก ากับดูแลกิจการที่ดีสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึง การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติตาม\nแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างเหมาะสม เพื่อส่งมอบคุณค่าอย่างเหมาะสมให้กับผู้มีส่วนได้เสียรวมถึงนักลงทุนได้ใน\nอนาคต\nนอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีแผนยกระดับกระบวนการ ESG Supplier Assessment ให้ครอบคลุมทั้งหมด ร้อยละ 100 และ\nให้ความส าคัญกับสิทธิมนุษยชนในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งเป้าหมายที่จะได้รับผลการประเมินในระดับ \"AAA\" ในปี 2568\nเพื่อยกระดับการด าเนินงานสู่ความยั่งยืนที่ดียิ่งขึ้น\n9. กิจกรรมที่สำคัญ\nบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์เพำเวอร์แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (IPOWER) ภายใต้การก ากับดูแลของ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน)หรือ ILINK ได้รับการรับรองเป็นสมำชิก Private Sector Collective Action against\nCorruption (CAC) เป็นครั้งแรก สะท้อนความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ยึดมั่นในหลักจริยธรรม และต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม ยกระดับมาตรฐานองค์กรสู่ระดับสากล\nIPOWER ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน ครอบคลุมทั้ง เคเบิลใต้น้า สถานีไฟฟ้าย่อย ระบบ\nสายส่งไฟฟ้า สายเคเบิลใต้ดิน และโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ได้พัฒนา และยกระดับการบริหารจัดการองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)\n\n11\n\n| เห็นได้ว่า | บริษัทฯ ไ | ด้มีการด าเนินงานเ | พ่ือการ | พัฒนาอย่างยงั่ | ยืนมาอย่างต่อเน่ืองตามแนวทาง ESG | และยังให |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| ความสา คญั กบั การ | พฒั นาความ | ยงั่ ยนื ของผมู้ สี ่วนไดเ้ | สยี ตล | อดห่วงโซ่คุณค่า | เพ่อื ใหม้ นั่ ใจว่าการดา เนินธรุ กจิ ของบรษิ ทั | ฯ คา นึงถงึ |\n| การก ากบั ดแู ลกจิ กา | รทด่ี ี สงั คม | และสงิ่ แวดลอ้ ม รวม | ถงึ กา | รพฒั นาศกั ยภาพ | ของบุคลากรใหส้ ามารถปฏบิ ตั ติ าม | |\n| แนวทางการพฒั นา | อย่างยงั่ ยนื | ได้อย่างเหมาะสม เพ | ่อื ส่งม | อบคุณค่าอย่างเ | หมาะสมใหก้ บั ผู้มสี ่วนได้เสยี รวมถงึ นักล | งทุนไดใ้ น |\n| อนาคต | | | | | | |\n| นอกจากน | ้ ี บรษิ ทั ฯ ยงั | มแี ผนยกระดบั กระบ | วนการ | ESG Supplier | Assessment ใหค้ รอบคลุมทงั้ หมด รอ้ ยละ | 100 และ |\n| ใหค้ วามสา คญั กบั สิ | ทธมิ นุษยชน | ในทุกภาคส่วนทเ่ี กย่ี | วขอ้ ง | โดยตงั้ เป้าหมาย | ทจ่ี ะไดร้ บั ผลการประเมนิ ในระดบั \"AAA\" | ในปี 2568 |\n| เพ่อื ยกระดบั การดา | เนินงานส่คู ว | ามยงั่ ยนื ทด่ี ยี งิ่ ขน้ึ | | | | |\n| 9. กิจกรรมที่สำ คั | ญ | | | | | |\n| บริษทั อิ | นเตอรล์ ิ้งค ์ | เพำเวอร ์ แอนด ์ เอ็ | นจิเนีย | ริ่ง จำ กดั (IPO | WER) ภายใตก้ ารก ากบั ดแู ลของ บรษิ ทั อนิ | เตอรล์ ้งิ ค์ |\n| คอมมิวนิเคชัน่ จ | ากัด (มหา | ชน)หรือ ILINK ได้ร | ับกำ | รรับรองเป็นส | มำชิก Private Sector Collective Actio | n against |\n| Corruption (CAC) | เป็นครงั้ แ | รก สะทอ้ นความมุ่งม | นั่ ในก | ารดา เนินธุรกจิ อ | ย่างโปร่งใส ยดึ มนั่ ในหลกั จรยิ ธรรม และต | ่อตา้ นคอร์ |\n| รปั ชนั อย่างเป็นรปู ธ | รรม ยกระ | ดบั มาตรฐานองคก์ รสู่ | ระดบั ส | ากล | | |\n| IPOWER | ในฐานะผเู้ ช | ย่ี วชาญดา้ นงานวศิ ว | กรรมโ | ครงสรา้ งพน้ื ฐา | น ครอบคลุมทงั้ เคเบลิ ใต้น้ า สถานีไฟฟ้าย | ่อย ระบบ |\n| สายส่งไฟฟ้า สายเค | เบลิ ใตด้ นิ แ | ละโครงขา่ ยไฟฟ้าอจั | ฉรยิ ะ | ไดพ้ ฒั นา และยก | ระดบั การบรหิ ารจดั การองคก์ รอย่างต่อเน่ื | อง เพ่อื ให้ |\n| สอดคลอ้ งกบั หลกั ก | ารก ากบั ดแู | ลกจิ การทด่ี ี (Good C | orpora | te Governance | ) | |", "metadata": { "company": "ILINK", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 11, "tags": [ "บริษัทฯ", "การพัฒนา", "แนวทาง", "คุณค่า", "ยกระดับ", "เหมาะสม", "ครอบคลุม", "ยั่งยืน", "ต่อเนื่อง", "ความยั่งยืน" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 1, "layout_bands": 12, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber", "figures": [ { "id": "p011_f1", "page": 11, "rel_path": "ILINK/2569/Q1/p011_f1.png", "width": 1253, "height": 627, "url": "/chat/rag-figure/ILINK/2569/Q1/p011_f1.png" } ] } }, { "id": "ILINK_2569_1_financial_explanation_e62e9484715e4fdcac23505ed9785c7d", "content": "10. ทิศทางการดำเนินงานที่สำคัญ\n“ ก้ำวใหม่ก้ำวที่ยิ่งใหญ่ก้ำวต่อไป ของกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ ” ตลอดระยะเวลากว่า 39 ปีของการด าเนิน ธุรกิจ กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ ได้ผ่านทั้งการเรียนรู้การพัฒนา และการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเติบโตได้อย่าง มั่นคงท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีภาวะเศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความผันผวน ทั้งในประเทศและ ระดับโลก รวมถึงความท้าทายจากสถานการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical) ที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและการลงทุนทั่วโลก บริษัทฯ เดินหน้าพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “น าเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศ” โปรดติดตาม “ UNVEILING THE NEXT MOVE OF INTERLINK GROUP ” ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2569 เวลา 9:30 น – 14:00 น ณ ห้องประชุม B603 ชั้น 6 อาคาร B อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร\nโดยนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ได้มีการปรับรูปแบบการจัดทางบ การเงินครั้งสำคัญ โดยจะไม่นำผลประกอบการของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์เทเลคอม จำกัด (มหำชน) หรือ ITEL มำรวมใน งบการเงินรวมของ กลุ่มบริษัทฯ อีกต่อไป อย่างไรก็ตาม ในเชิงการบริหารจัดการ และการก ากับดูแลการด าเนินงาน ยังคง บริหาร และดูแลทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจร่วมกันเช่นเดิม เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างธุรกิจในระยะยาว ผลการดำเนินงานของธุรกิจดังกล่ำวในไตรมาสแรก มีรายได้รวม 972.99 ล้านบาท คิดเป็น 32.43% ของ เป้ำหมำยรายได้ทั้งปีที่ตั้งไว้ 3,000 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิ 78.27 ล้านบาท หรือ คิดเป็นอัตรำกำไรสุทธิ 8.04% ของ รายได้รวม และคิดเป็น 27.18% ของเป้ำหมำยกำไรสุทธิทั้งปีที่ตั้งไว้ 288 ล้านบาท สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหาร ต้นทุน และความสามารถในการรักษาความแข็งแกร่งของธุรกิจหลักได้อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ธุรกิจวิศวกรรมโครงการ โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนระบบไฟฟ้ำ และพลังงาน (Turnkey EPC Engineering Business) ภายใต้บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์เพำเวอร์แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หรือ IPOWER ยังคงเดินหน้ารับ งานโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน และระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งโครงการสายเคเบิลใต้น้า (Submarine Cable) โครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน (Underground Cable) ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง (Transmission Line) และสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานส าคัญของประเทศในยุคพลังงานและดิจิทัล โดยผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกของปี 2569 ธุรกิจ EPC มีรายได้ 17.59 ล้านบาท และมีมูลค่ำงานในมือ (Backlog) คงเหลือรวมทั้งสิ้น 2,126.16 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในอนาคต พร้อมตั้งเป้ำรายได้ทั้งปี 2569 ที่ 990 ล้านบาท และมุ่งสู่การเป็นผู้น าอันดับหนึ่งด้านการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้าแรงสูงของประเทศไทยในอนาคต\n12\n\n| 10. ทิศทำงกำรดำ เนินงำน | ที่สำ คญั | | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- |\n| “ ก้ำวใหม่ ก้ำวท | ี่ยิ่งใหญ่ ก้ำวต่อ | ไป ของกลุ่มบริษทั อิน | เตอรล์ ิ้งค ์ ” ตลอดระยะเวลาก | ว่า 39 ปี ของการดา เนิน |\n| ธุรกจิ กลมุ่ บรษิ ทั อนิ เตอรล์ ง้ิ | ค์ฯ ไดผ้ ่านทงั้ การ | เรยี นร ู้ การพฒั นา และ | การปรบั ตวั อย่างต่อเน่อื ง เพ่อื ใ | หส้ ามารถเตบิ โตไดอ้ ยา่ ง |\n| มนั่ คงท่ามกลางการเปลย่ี นแ | ปลงของเทคโนโลย | ี ภาวะเศรษฐกจิ และสภา | พแวดลอ้ มทางธุรกจิ ทม่ี คี วามผั | นผวน ทงั้ ในประเทศและ |\n| ระดบั โลก รวมถงึ ความทา้ ท | ายจากสถานการณ์ | ดา้ นภูมริ ฐั ศาสตร ์ (Geop | olitical) ทส่ี ่งผลต่อระบบเศรษฐ | กจิ และการลงทุนทวั่ โลก |\n| บริษทั ฯ เดินหน้าพฒั นาอง | คก์ รอย่างต่อเนื่อ | ง ภายใต้แนวคิด “น าเ | ทคโนโลยีมาพฒั นาประเทศ” | |\n| โปรดติดตาม | “ UNVEILING | THE NEXT MOVE | OF INTERLINK GROUP ” | |\n| ในวนั องั คารท ่ี 30 มถิ ุนายน | 2569 เวลา 9:30 น | – 14:00 น ณ หอ้ งประ | ชมุ B603 ชนั้ 6 อาคาร B อาคา | รตลาดหลกั ทรพั ยแ์ ห่ง |\n| ประเทศไทย กรุงเทพมหานค | ร | | | |\n| โดยนับตงั้ แต่วนั ท | ี่ 1 มกรำคม 256 | 9 เป็นต้นไป กลุ่มบริษั | ท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ได้มีกำรปรั | บรูปแบบกำรจดั ทำ งบ |\n| กำรเงินครงั้ สำ คญั โดยจะไ | ม่น ำผลประกอบก | ำรของบริษทั อินเตอร์ | ลิ้งค ์ เทเลคอม จำ กดั (มหำชน | ) หรือ ITEL มำรวมใน |\n| งบกำรเงินรวมของ กลุ่มบ | ริษทั ฯ อีกต่อไป | อย่างไรกต็ าม ในเชงิ การ | บรหิ ารจดั การ และการก ากบั ดูแ | ลการด าเนินงาน ยงั คง |\n| บรหิ าร และดแู ลทงั้ 3 กลุ่มธุร | กจิ ร่วมกนั เช่นเดมิ | เพ่อื เสรมิ สรา้ งความแขง็ | แกร่งของโครงสรา้ งธุรกจิ ในระย | ะยาว |\n| ผลกำรด ำเนินงำ | นของธุรกิจดังก | ล่ำวในไตรมำสแรก ม | ีรำยได้รวม 972.99 ล้ำนบำท | คิดเป็น 32.43% ของ |\n| เป้ำหมำยรำยได้ทงั้ ปีที่ตงั้ ไ | ว้ 3,000 ล้ำนบำท | โดยมีกำ ไรสุทธิ 78.27 | ล้ำนบำท หรือ คิดเป็นอตั รำ | กำ ไรสุทธิ 8.04% ของ |\n| รำยได้รวม และคิดเป็น 27 | .18% ของเป้ำหม | ำยกำ ไรสุทธิทงั้ ปีที่ตงั้ ไ | ว้ 288 ล้ำนบำท สะทอ้ นถงึ ปร | ะสทิ ธภิ าพในการบรหิ าร |\n| ตน้ ทุน และความสามารถใน | การรกั ษาความแขง็ | แกร่งของธุรกจิ หลกั ไดอ้ | ย่างต่อเน่อื ง | |\n| ขณะเดียวกัน ธุร | กิจวิศวกรรมโค | รงกำร โครงสร้ำงพื้น | ฐำนด้ำนระบบไฟฟ้ำ และพ | ลงั งำน (Turnkey EPC |\n| Engineering Business) ภา | ยใต้ บริษทั อินเต | อรล์ ิ้งค์ เพำเวอร ์ แอนด | ์ เอน็ จิเนียริ่ง จำ กดั หรือ IPO | WER ยงั คงเดนิ หน้ารบั |\n| งานโครงการโครงสร้างพ้นื ฐ | านด้านพลงั งาน แ | ละระบบไฟฟ้าอย่างต่อเ | น่ือง ทงั้ โครงการสายเคเบลิ ใต้ | น้ า (Submarine Cable) |\n| โครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน | (Underground C | able) ระบบสายส่งไฟฟ | ้าแรงสูง (Transmission Line) | และสถานีไฟฟ้าย่อย |\n| (Substation) ซง่ึ ถอื เป็นโครง | สรา้ งพน้ื ฐานสา คญั | ของประเทศในยุคพลงั งา | นและดจิ ทิ ลั | |\n| โดยผลกำรดำ เนิน | งำนในไตรมำสแ | รกของปี 2569 ธุรกิจ E | PC มีรำยได้ 17.59 ล้ำนบำท | และมีมูลค่ำงำนในมือ |\n| (Backlog) คงเหลือรวมทั้ | งสิ้น 2,126.16 ล้ำ | นบำท ซึ่งจะทยอยรบั | รู้รำยได้ในอนำคต พร้อมตัง้ | เป้ำรำยได้ทงั้ ปี 2569 |\n| ที่ 990 ล้ำนบำท และมุ่งส่กู า | รเป็นผนู้ าอนั ดบั หน | ่งึ ดา้ นการก่อสรา้ งสายเค | เบลิ ใตน้ ้ าแรงสงู ของประเทศไท | ยในอนาคต |", "metadata": { "company": "ILINK", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 12, "tags": [ "ธุรกิจ", "ประเทศ", "อินเตอร์", "โครงการ", "ลิ้งค์", "รายได้", "บริษัท", "ต่อเนื่อง", "เดินหน้า", "ทั้งปี" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 1, "layout_bands": 22, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "ILINK_2569_1_financial_explanation_b7f45751adcb4233be9efa5e87ee8972", "content": "ด้วยอุดมการณ์ของผู้ก่อตั้งที่ต้องการน าเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทย และทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกว่ำ 39 ปีได้ด าเนินการขับเคลื่อนธุรกิจ ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจ “เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน” จึงตอกย้าสะท้อนให้เห็นชัดถึงการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนอันเป็นแนวทางที่บริษัทฯ ยึดมั่นในการด าเนินขับเคลื่อนธุรกิจตลอดมา อีกทั้ง นับเป็นการ\nแสดงถึงศักยภาพในการบริหาร และวิสัยทัศน์ของทางบริษัทฯ ที่พร้อมเป็นทางเลือกให้แก่นักลงทุน และผู้ถือหุ้นต่อไป\nจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ\n\nขอแสดงความนับถือ\n\n(นายสมบัติอนันตรัมพร)\nประธานกรรมการ\n\n13\n\n| ด้วยอ | ุดมการณ์ของผู้ก่อตงั้ | ท่ตี ้องการน าเทคโนโลยีมาพฒั นาประเทศไทย และท ำธุรกิจเกี่ยวข้องกบั | เทคโนโลยี |\n| --- | --- | --- | --- |\n| กว่ำ 39 ปี ได้ด | าเนินการขบั เคล่อื นธุ | รกิจ ภายใต้วสิ ยั ทศั น์ และพนั ธกิจ “เติบโต ต่อเนื่อง และยงั่ ยืน” จงึ ตอกย | ้ าสะท้อนให |\n| เหน็ ชดั ถงึ การด | าเนินธุรกจิ อย่างยงั่ ยนื | อนั เป็นแนวทางทบ่ี รษิ ทั ฯ ยดึ มนั่ ในการดา เนินขบั เคล่อื นธุรกจิ ตลอดมา อกี ทงั้ | นับเป็นการ |\n| แสดงถงึ ศกั ยภา | พในการบรหิ าร และวิ | สยั ทศั น์ของทางบรษิ ทั ฯ ทพ่ี รอ้ มเป็นทางเลอื กใหแ้ ก่นักลงทุน และผถู้ อื หุน้ ต่อไ | ป |\n| จงึ เรยี | นมาเพ่อื โปรดทราบ | | |", "metadata": { "company": "ILINK", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 13, "tags": [ "ธุรกิจ", "เทคโนโลยี", "ประเทศ", "ขับเคลื่อน", "วิสัยทัศน์", "เติบโต", "ต่อเนื่อง", "ยั่งยืน", "สะท้อน", "แนวทาง" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 2, "layout_bands": 5, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber", "figures": [ { "id": "p013_f1", "page": 13, "rel_path": "ILINK/2569/Q1/p013_f1.png", "width": 507, "height": 263, "url": "/chat/rag-figure/ILINK/2569/Q1/p013_f1.png" } ] } } ] }
** ข้อมูลถูกสรุปโดย AI จากงบการเงินของ ILINK ไตรมาส 1/2566
รายได้รวม
-1,479.78 ล้านบาท
↓ 191.1% YoY
กำไรขั้นต้น
-24.12 ล้านบาท
↓ 47.3% YoY
อัตรากำไรขั้นต้น (%)
1.63 %
กำไรสุทธิ
-729.57 ล้านบาท
↓ 784.7% YoY
อัตรากำไรสุทธิ (%)
49.30 %
D/E Ratio
0.23
รายละเอียดงบการเงิน
รายได้รวม (ล้านบาท)
-1,480
↓ -191.1% YoY
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)
-24
↓ -47.3% YoY
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)
-730
↓ -784.7% YoY
D/E Ratio
0.23

รายได้และกำไร (ล้านบาท)

กำไรขาดทุน (ล้านบาท) — ILINK

รายการ 2569 2568 2567 2566 2565 2564 2563
รายได้รวม
-1,479.78
-191.10%
1,624.28
-11.65%
1,838.54
-17.67%
2,233.21
+9.81%
2,033.75
+61.69%
1,257.82
-8.81%
กำไรขั้นต้น
-24.12
+47.31%
-45.77
-112.90%
354.74
-1.18%
358.99
+19.82%
299.60
+738.03%
35.75
-79.97%
ค่าใช้จ่ายรวม
-61.76
+56.88%
-143.22
-169.38%
206.42
+24.02%
166.44
+31.58%
126.50
+45.54%
86.91
-34.34%
กำไรสุทธิ
-729.57
-784.69%
106.56
-16.94%
128.29
+5.14%
122.02
+3.45%
117.95
+962.97%
11.10
-72.77%
กำไรต่อหุ้น
-1.34
-784.69%
0.20
-16.95%
0.24
+5.36%
0.22
+3.23%
0.22
+985.00%
0.02
-73.33%
อัตรากำไรขั้นต้น(%)
1.63
+157.80%
-2.82
-114.62%
19.29
+19.96%
16.08
+9.16%
14.73
+418.66%
2.84
-78.05%
อัตราค่าใช้จ่าย(%)
4.17
+147.28%
-8.82
-178.54%
11.23
+50.74%
7.45
+19.77%
6.22
-9.99%
6.91
-28.02%
อัตรากำไรสุทธิ(%)
49.30
+651.52%
6.56
-6.02%
6.98
+27.84%
5.46
-5.86%
5.80
+559.09%
0.88
-70.17%
กำไร(ขาดทุน)อื่นๆ
-2.74
-101.93%
142.05
+5,651.01%
2.47
0.00
0.00
0.00
+100.00%
ROE(%)
-11.89
-189.67%
13.26
-3.35%
13.72
+26.45%
10.85
-3.98%
11.30
+61.20%
7.01
-48.19%
ROA(%)
-3.96
-147.20%
8.39
-3.89%
8.73
+17.81%
7.41
+4.51%
7.09
+43.23%
4.95
-41.07%
หนี้สิน/ส่วนผู้ถือหุ้น
0.23
-76.04%
0.96
-11.11%
1.08
+0.93%
1.07
-19.55%
1.33
-24.43%
1.76
+62.96%
P/E
6.66
+20.22%
5.54
-24.63%
7.35
-26.20%
9.96
-41.41%
17.00
+61.90%
10.50
-25.05%
P/BV
0.57
-20.83%
0.72
-25.77%
0.97
-9.35%
1.07
-18.32%
1.31
+57.83%
0.83
+9.21%
BV
8.18
+3.41%
7.91
+8.65%
7.28
+12.00%
6.50
+10.54%
5.88
+9.91%
5.35
+7.21%
YIELD(%)
9.01
+31.73%
6.84
+142.55%
2.82
-48.45%
5.47
+209.04%
1.77
+105.81%
0.86
-76.63%
ราคาหุ้น
4.66
-18.25%
5.70
-19.72%
7.10
+2.16%
6.95
-9.74%
7.70
+71.88%
4.48
+17.89%
ฐานะทางการเงิน
D/E Ratio
0.23
ROE (%)
-11.89
ROA (%)
-3.96
Book Value/หุ้น
6.76

สินทรัพย์ / หนี้สิน / ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)

ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) — ILINK

รายการ 2569 2568 2567 2566 2565 2564 2563
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
2,897.75
-60.71%
7,374.81
+11.06%
6,640.61
+14.79%
5,785.06
+2.14%
5,663.75
+18.37%
4,784.70
-23.06%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
1,664.14
-71.41%
5,821.49
-8.92%
6,391.91
+10.02%
5,809.85
+2.28%
5,680.57
+7.90%
5,264.88
+13.55%
รวมสินทรัพย์
4,561.89
-65.43%
13,196.30
+1.26%
13,032.53
+12.40%
11,594.90
+2.21%
11,344.32
+12.88%
10,049.59
-7.42%
รวมหนี้สินหมุนเวียน
767.48
-84.87%
5,071.61
-3.95%
5,279.93
+27.13%
4,153.09
-17.55%
5,037.00
+6.58%
4,726.13
-18.33%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
74.06
-94.65%
1,384.86
-6.59%
1,482.51
-19.91%
1,851.04
+28.37%
1,441.97
-14.18%
1,680.28
+5.20%
รวมหนี้สิน
841.55
-86.97%
6,456.47
-4.52%
6,762.44
+12.63%
6,004.13
-7.33%
6,478.96
+1.13%
6,406.41
-13.24%
รวมส่วนของเจ้าของ
3,720.35
-44.80%
6,739.83
+7.49%
6,270.09
+12.15%
5,590.77
+14.91%
4,865.36
+33.55%
3,643.18
+4.97%
D/E
0.23
0.96
1.08
1.07
1.33
1.76
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
-11.89
13.26
13.72
10.85
11.30
7.01
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-3.96
8.39
8.73
7.41
7.09
4.95
อัตราส่วนสภาพคล่อง
3.78
1.45
1.26
1.39
1.12
1.01
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
1.27
0.66
0.63
0.62
0.30
0.34
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
189.65
154.31
0.00
0.00
65.73
76.31
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
90.90
51.38
0.00
0.00
43.91
43.97
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า
136.46
107.60
0.00
0.00
113.00
115.06
วงจรเงินสด
144.09
98.09
0.00
0.00
-3.35
5.22
กระแสเงินสด
กิจกรรมดำเนินงาน
-3,424
ล้านบาท
กิจกรรมลงทุน
+26
ล้านบาท
กิจกรรมจัดหาเงิน
ล้านบาท

กระแสเงินสด (ล้านบาท)

กระแสเงินสด (ล้านบาท) — ILINK

รายการ 2569 2568 2567 2566 2565 2564 2563
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
-3,423.98
+3,723.97%
-89.54
-77.79%
-403.11
-120.00%
2,015.80
+4,564.04%
43.22
-65.42%
124.97
-80.73%
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
25.86
-92.72%
355.31
-1,020.25%
-38.61
-113.28%
290.77
-370.18%
-107.62
+6.80%
-100.77
-136.81%
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
2,891.28
-785.40%
-421.84
+547.09%
-65.19
-96.99%
-2,165.66
-981.86%
245.58
-87.62%
1,984.35
-978.54%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (สุทธิ)
-506.85
+224.76%
-156.07
-69.21%
-506.88
-459.72%
140.91
-13.56%
163.01
-91.88%
2,008.54
+263.39%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
476.72
-33.92%
721.43
+16.15%
621.11
+26.85%
489.65
+81.94%
269.12
-78.37%
1,244.36
+111.78%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด
478.55
+0.38%
476.72
-33.92%
721.43
+16.15%
621.11
+26.85%
489.65
+81.94%
269.12
-78.37%