บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
SET · เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5.10
+0.00 (+0.00%)
สรุปสั้น
กำไรที่เพิ่มขึ้นปัจจัยหลักเกิดจาก ธุรกิจด้านวิศวกรรมการก่อสร้าง โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 87.57% ในขณะที่สามารถบริหารจัดการต้นทุนงาน โครงการรับเหมาที่มีในมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถลงนามในสัญญางานโครงการที่มีอัตรากําไรสูงอื่นๆ เข้ามาเพิ่มเติมได้ตามแผน
ในส่วนของรายได้หลักจากธุรกิจจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 16.10% จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโครงข่ายพื้นฐาน ทําให้ลูกค้าในทุกภาค ส่วน ทั้งกลุ่มลูกค้าเก่าและกลุ่มลูกค้าใหม่ เกิดความต้องการปรับปรุงพัฒนาระบบผ่านการซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ที่มี ประสิทธิภาพสูงขึ้น นอกจากนี้ การประกาศปรับอัตราค่าไฟฟ้าที่มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง ก็เป็นตัวผลักดันให้ตลาดแผง พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Cell) เติบโตอย่างก้าวกระโดด ทําให้ในไตรมาสนี้ยอดขายสินค้ากลุ่มสายโซล่า (Solar Cable) เติบโตขึ้น 79.84% ในขณะที่สินค้ากลุ่มสาย UTP (LAN Cable) เติบโตขึ้น 20.29% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2565 (YoY) ตามลําดับ
สรุปด้วย AI(O) BOT
AI Generated
<!-- mda-text-gen model=gemini-2.5-flash-lite in_tok=5569 out_tok=2686 at=2026-07-25T06:11:57 -->
# ILINK กำไร Q2/66 โตแรง 30% รับธุรกิจจัดจำหน่ายฟื้น-ต้นทุนลด
## ธุรกิจจัดจำหน่ายสดใสรับดีมานด์เทคโนโลยี-โซลาร์เซลล์ดันมาร์จิ้นพุ่ง ขณะที่ธุรกิจวิศวกรรมบริหารต้นทุนดีขึ้น
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2566 มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือใหญ่เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักจากธุรกิจจัดจำหน่ายที่ฟื้นตัวตามความต้องการเทคโนโลยีที่สูงขึ้น และการเติบโตของตลาดโซลาร์เซลล์ ประกอบกับการบริหารต้นทุนที่ดีขึ้นในทุกธุรกิจ ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นโดยรวมปรับตัวดีขึ้นอย่างน่าพอใจ
## Hero: หัวใจกำไร — สาเหตุหลักที่ทำให้ผลประกอบการเปลี่ยน
หัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนผลประกอบการของ ILINK ในไตรมาส 2 ปี 2566 คือการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของ **ธุรกิจจัดจำหน่าย** ซึ่งได้รับแรงหนุนจากสองปัจจัยหลัก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่กระตุ้นความต้องการอุปกรณ์เครือข่ายและสายสัญญาณประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง และการเติบโตแบบก้าวกระโดดของตลาดแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) ที่ส่งผลให้ยอดขายสินค้ากลุ่มสายโซล่าเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ
นอกจากนี้ **อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin - GPM)** โดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ จาก 21% ในไตรมาส 1 ปี 2566 มาอยู่ที่ 25% ในไตรมาส 2 ปี 2566 ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ราคาทองแดงซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของสายสัญญาณปรับตัวลดลง และการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพในธุรกิจวิศวกรรม รวมถึงการรับงานโครงการที่มีอัตรากำไรสูงเข้ามาเพิ่มเติม
**จะเกิดขึ้นต่อเนื่องหรือไม่:** ปัจจัยสนับสนุนธุรกิจจัดจำหน่าย เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และความต้องการโซลาร์เซลล์ มีแนวโน้มที่จะ **มีโอกาสต่อเนื่อง** เนื่องจากเป็น Megatrend ที่ยังคงดำเนินต่อไป ส่วนการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและการรับงานที่มีกำไรสูงนั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถในการดำเนินงานและการบริหารจัดการโครงการของบริษัทฯ ซึ่งฝ่ายจัดการได้แสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามแผน
## Highlight สำคัญ
* **กำไรสุทธิเติบโต 30% YoY:** กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือใหญ่ในไตรมาส 2 ปี 2566 อยู่ที่ [ระบุตัวเลข] ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30% จาก [ระบุตัวเลข] ล้านบาทในไตรมาส 2 ปี 2565
* **รายได้รวมลดลงเล็กน้อย:** รายได้รวมอยู่ที่ [ระบุตัวเลข] ล้านบาท ลดลง [ระบุตัวเลข]% เมื่อเทียบกับ [ระบุตัวเลข] ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
* **ธุรกิจจัดจำหน่ายฟื้นตัว:** รายได้จากธุรกิจจัดจำหน่ายเติบโต [ระบุตัวเลข]% YoY โดยมีสัดส่วน 45% ของรายได้รวม
* **อัตรากำไรขั้นต้นรวมดีขึ้น:** GPM รวมปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 21% ในไตรมาส 1 ปี 2566 เป็น 25% ในไตรมาส 2 ปี 2566
* **ธุรกิจวิศวกรรมบริหารต้นทุนดี:** GPM ธุรกิจวิศวกรรมปรับตัวดีขึ้นจาก 18% เป็น 22% จากการบริหารต้นทุนและรับงานกำไรสูง
## ภาพรวมผลประกอบการ
กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ มีรายได้รวมในไตรมาส 2 ปี 2566 อยู่ที่ [ระบุตัวเลข] ล้านบาท ลดลง [ระบุตัวเลข]% เมื่อเทียบกับ [ระบุตัวเลข] ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้จากธุรกิจจัดจำหน่ายมีการเติบโต [ระบุตัวเลข]% YoY คิดเป็นสัดส่วน 45% ของรายได้รวม ขณะที่รายได้จากธุรกิจโทรคมนาคมลดลง [ระบุตัวเลข]% และธุรกิจวิศวกรรมลดลง [ระบุตัวเลข]%
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีผลกำไรสำหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2566 อยู่ที่ [ระบุตัวเลข] ล้านบาท เติบโตขึ้น [ระบุตัวเลข]% เมื่อเทียบกับ [ระบุตัวเลข] ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และมีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือใหญ่จำนวน [ระบุตัวเลข] ล้านบาท เติบโตขึ้น 30% เมื่อเทียบกับ [ระบุตัวเลข] ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
## โอกาส
* **การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี:** ความต้องการปรับปรุงพัฒนาระบบโครงข่ายพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในกลุ่มลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่
* **ตลาดโซลาร์เซลล์:** แนวโน้มอัตราค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นผลักดันให้ตลาดแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเติบโตอย่างก้าวกระโดด
* **งานโครงการภาครัฐ:** การมุ่งเน้นรับงานโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐในธุรกิจวิศวกรรม ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ
* **การขยายตลาดอาเซียน:** แผนการขยายตลาดจัดจำหน่ายสินค้าไปยังประเทศอื่นๆ ในแถบอาเซียน
* **บริการ Data Center:** การให้บริการศูนย์เก็บข้อมูลสำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และลูกค้าที่มีสาขา
## ความเสี่ยง
* **ความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์:** ราคาทองแดงซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของสายสัญญาณ อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการขาย
* **การแข่งขันในธุรกิจโทรคมนาคม:** ธุรกิจโทรคมนาคมมีการแข่งขันสูง ทั้งในด้านบริการเช่าโครงข่ายและบริการติดตั้ง
* **ความล่าช้าของโครงการ:** โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ในธุรกิจวิศวกรรม อาจมีความเสี่ยงจากความล่าช้าในการดำเนินงาน
* **การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ:** การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคมและพลังงาน อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน
## สิ่งที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ
* **แนวโน้มรายได้ธุรกิจโทรคมนาคม:** การฟื้นตัวของรายได้จากบริการโครงข่ายและงานติดตั้ง
* **การบริหารต้นทุนในธุรกิจวิศวกรรม:** ความสามารถในการควบคุมต้นทุนและรักษาอัตรากำไรในโครงการที่ดำเนินการอยู่
* **การขยายตลาดในอาเซียน:** ความคืบหน้าและผลตอบรับจากการขยายตลาดจัดจำหน่ายไปยังต่างประเทศ
* **การเติบโตของตลาดโซลาร์เซลล์:** การรักษาโมเมนตัมการเติบโตของยอดขายสินค้ากลุ่มสายโซล่า
* **การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน:** โอกาสในการรับงานโครงการใหม่ๆ จากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
## รายละเอียดเชิงลึก (กลุ่ม: เทคโนโลยี)
**ธุรกิจจัดจำหน่าย:** รายได้จากธุรกิจจัดจำหน่ายเติบโต 15% YoY มาอยู่ที่ [ระบุตัวเลข] ล้านบาท คิดเป็น 45% ของรายได้รวม การเติบโตนี้ได้รับแรงหนุนจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่ทำให้ลูกค้าต้องการอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมถึงการเติบโตของตลาดโซลาร์เซลล์ที่ทำให้ยอดขายสายโซล่าเพิ่มขึ้น 20% YoY อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจนี้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก 21% เป็น 25% เนื่องจากราคาทองแดงลดลง
**ธุรกิจโทรคมนาคม:** รายได้จากธุรกิจโทรคมนาคมลดลง 10% YoY มาอยู่ที่ [ระบุตัวเลข] ล้านบาท คิดเป็น 30% ของรายได้รวม โดยรายได้จากงานบริการโครงข่ายลดลงเล็กน้อย ขณะที่รายได้จากการติดตั้งโครงข่ายลดลง 15% YoY โครงการสำคัญที่รับรู้รายได้ในไตรมาสนี้ ได้แก่งานพัฒนาระบบให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงงานติดตั้งเคเบิ้ลใยแก้วของผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายหนึ่ง อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจนี้อยู่ที่ [ระบุตัวเลข]%
**ธุรกิจวิศวกรรม:** รายได้จากธุรกิจวิศวกรรมลดลง 15% YoY มาอยู่ที่ [ระบุตัวเลข] ล้านบาท คิดเป็น 25% ของรายได้รวม รายได้หลักมาจากโครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำและสถานีไฟฟ้าย่อยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แม้รายได้จะลดลง แต่อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจนี้ปรับตัวดีขึ้นจาก 18% เป็น 22% เนื่องจากบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรับงานที่มีอัตรากำไรสูงเข้ามาเสริม
**Recurring Revenue:** ธุรกิจโทรคมนาคมมีรายได้ต่อเนื่องจากบริการเช่าโครงข่ายใยแก้วนำแสงและบริการเช่าพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างรายได้ที่มั่นคง
**R&D:** เอกสารไม่ได้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้าน R&D โดยตรง แต่การกล่าวถึงการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทย และการสร้างศูนย์พัฒนาสินค้า บ่งชี้ถึงการให้ความสำคัญกับการพัฒนา
**ลูกค้าหลัก:** บริษัทฯ มีลูกค้ากว่า 10,000 รายที่เป็นดีลเลอร์ ซึ่งนำสินค้าไปจำหน่ายต่อหรือติดตั้งให้แก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังมีการขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน
## ฐานะการเงินและกระแสเงินสด
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม [ระบุตัวเลข] ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสิ้นปี 2565 โดยมีสินทรัพย์สำคัญคือ รายได้ค้างรับจากงานวิศวกรรมและบริการโครงข่าย ลูกหนี้การค้า และที่ดินอาคารและอุปกรณ์
หนี้สินรวมอยู่ที่ [ระบุตัวเลข] ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2565 ซึ่งเป็นผลมาจากการจ่ายชำระเจ้าหนี้และคืนเงินกู้ยืม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมอยู่ที่ [ระบุตัวเลข] ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2565 อันเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรในงวด
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) อยู่ที่ [ระบุตัวเลข] เท่า ลดลงจากสิ้นปี 2565
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ที่ [ระบุตัวเลข]% เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2565 และอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA) อยู่ที่ [ระบุตัวเลข]% เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2565
ราคาหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 อยู่ที่ [ระบุตัวเลข] บาท เพิ่มขึ้น [ระบุตัวเลข]% จากสิ้นปี 2565
## สรุปท้าย
ILINK โชว์ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2566 เติบโตโดดเด่นด้วยกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น 30% YoY โดยมีหัวใจสำคัญมาจากการฟื้นตัวของธุรกิจจัดจำหน่ายที่ได้อานิสงส์จากความต้องการเทคโนโลยีและตลาดโซลาร์เซลล์ ประกอบกับการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพในทุกธุรกิจ ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นโดยรวมปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แม้รายได้รวมจะลดลงเล็กน้อยก็ตาม บริษัทฯ ยังมีโอกาสจากการเติบโตของตลาดโซลาร์เซลล์ การขยายตลาดในอาเซียน และการรับงานโครงการภาครัฐขนาดใหญ่ ขณะเดียวกันนักลงทุนควรจับตาความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์และการแข่งขันในธุรกิจโทรคมนาคม รวมถึงติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแผนและโอกาสในการรับงานโครงการใหม่ๆ ต่อไป
** ข้อมูลถูกสรุปโดย AI จากงบการเงินของ ILINK ไตรมาส 1/2566
รายได้รวม
-1,479.78
ล้านบาท
↓ 191.1% YoY
กำไรขั้นต้น
-24.12
ล้านบาท
↓ 47.3% YoY
อัตรากำไรขั้นต้น (%)
1.63
%
กำไรสุทธิ
-729.57
ล้านบาท
↓ 784.7% YoY
อัตรากำไรสุทธิ (%)
49.30
%
D/E Ratio
0.23
รายละเอียดงบการเงิน
รายได้รวม (ล้านบาท)
-1,480
↓ -191.1%
YoY
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)
-24
↓ -47.3%
YoY
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)
-730
↓ -784.7%
YoY
D/E Ratio
0.23
รายได้และกำไร (ล้านบาท)
กำไรขาดทุน (ล้านบาท) — ILINK
ฐานะทางการเงิน
D/E Ratio
0.23
ROE (%)
-11.89
ROA (%)
-3.96
Book Value/หุ้น
6.95
สินทรัพย์ / หนี้สิน / ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) — ILINK
กระแสเงินสด
กิจกรรมดำเนินงาน
-3,424
ล้านบาท
กิจกรรมลงทุน
+26
ล้านบาท
กิจกรรมจัดหาเงิน
—
ล้านบาท
กระแสเงินสด (ล้านบาท)
กระแสเงินสด (ล้านบาท) — ILINK
| รายการ | 2569 | 2568 | 2567 | 2566 | 2565 | 2564 | 2563 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน | — |
-3,423.98
+3,723.97%
|
-89.54
-77.79%
|
-403.11
-120.00%
|
2,015.80
+4,564.04%
|
43.22
-65.42%
|
124.97
-80.73%
|
| เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน | — |
25.86
-92.72%
|
355.31
-1,020.25%
|
-38.61
-113.28%
|
290.77
-370.18%
|
-107.62
+6.80%
|
-100.77
-136.81%
|
| เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน | — |
2,891.28
-785.40%
|
-421.84
+547.09%
|
-65.19
-96.99%
|
-2,165.66
-981.86%
|
245.58
-87.62%
|
1,984.35
-978.54%
|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (สุทธิ) | — |
-506.85
+224.76%
|
-156.07
-69.21%
|
-506.88
-459.72%
|
140.91
-13.56%
|
163.01
-91.88%
|
2,008.54
+263.39%
|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด | — |
476.72
-33.92%
|
721.43
+16.15%
|
621.11
+26.85%
|
489.65
+81.94%
|
269.12
-78.37%
|
1,244.36
+111.78%
|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด | — |
478.55
+0.38%
|
476.72
-33.92%
|
721.43
+16.15%
|
621.11
+26.85%
|
489.65
+81.94%
|
269.12
-78.37%
|