บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
SET · เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5.10
+0.00 (+0.00%)
สรุปสั้น
กำไรที่เพิ่มขึ้นปัจจัยหลักเกิดจาก ธุรกิจด้านวิศวกรรมการก่อสร้าง โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 87.57% ในขณะที่สามารถบริหารจัดการต้นทุนงาน โครงการรับเหมาที่มีในมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถลงนามในสัญญางานโครงการที่มีอัตรากําไรสูงอื่นๆ เข้ามาเพิ่มเติมได้ตามแผน
ในส่วนของรายได้หลักจากธุรกิจจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 16.10% จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโครงข่ายพื้นฐาน ทําให้ลูกค้าในทุกภาค ส่วน ทั้งกลุ่มลูกค้าเก่าและกลุ่มลูกค้าใหม่ เกิดความต้องการปรับปรุงพัฒนาระบบผ่านการซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ที่มี ประสิทธิภาพสูงขึ้น นอกจากนี้ การประกาศปรับอัตราค่าไฟฟ้าที่มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง ก็เป็นตัวผลักดันให้ตลาดแผง พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Cell) เติบโตอย่างก้าวกระโดด ทําให้ในไตรมาสนี้ยอดขายสินค้ากลุ่มสายโซล่า (Solar Cable) เติบโตขึ้น 79.84% ในขณะที่สินค้ากลุ่มสาย UTP (LAN Cable) เติบโตขึ้น 20.29% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2565 (YoY) ตามลําดับ
สรุปด้วย AI(O) BOT
AI Generated
<!-- mda-text-gen model=gemini-2.5-flash-lite in_tok=8532 out_tok=2902 at=2026-07-27T10:07:56 -->
# ILINK กำไร Q2/64 พุ่ง 17.79% รับแรงหนุนธุรกิจจัดจำหน่าย-วิศวกรรม
## รายได้รวมหดเล็กน้อย แต่กำไรสุทธิโตเด่นจากการบริหารต้นทุน-ค่าใช้จ่ายลดลง
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2564 มีรายได้รวม 1,187.59 ล้านบาท ลดลง 5.80% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่สามารถพลิกกลับมามีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น 81.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 17.79% โดยปัจจัยหลักมาจากประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนงานโครงการวิศวกรรมที่สูงขึ้น ประกอบกับการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และต้นทุนทางการเงิน
## Hero: หัวใจกำไร — สาเหตุหลักที่ทำให้ผลประกอบการเปลี่ยน
กลุ่มธุรกิจ: เทคโนโลยี
### 1) หัวใจคืออะไร
หัวใจสำคัญที่ทำให้กำไรสุทธิของ ILINK ในไตรมาส 2/2564 เติบโตโดดเด่นถึง 17.79% มาจากการบริหารจัดการต้นทุนงานโครงการของธุรกิจวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และต้นทุนทางการเงินโดยรวม
### 2) ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น
แม้รายได้รวมจะลดลง 5.80% เป็นผลหลักจากธุรกิจวิศวกรรมที่มีรายได้ลดลง 27.54% เนื่องจากลักษณะการรับรู้รายได้ตามความสำเร็จของงานที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา แต่บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการต้นทุนของธุรกิจวิศวกรรมได้ดีขึ้น ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจนี้ปรับตัวสูงขึ้นจาก 8.57% เป็น 9.42% นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการลดลง 2.48%, ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 5.61% และต้นทุนทางการเงินลดลง 3.86% ซึ่งเป็นผลจากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับเปลี่ยนแผนการตลาดเป็นรูปแบบออนไลน์ และการบริหารจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ
### 3) จะเกิดขึ้นต่อเนื่องหรือไม่
มีโอกาสต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนของการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ลดลง ซึ่งเป็นผลจากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินงานและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญางานโครงการก่อสร้างใหม่ๆ ในธุรกิจวิศวกรรมหลายสัญญาในช่วงไตรมาสนี้ มูลค่ารวมกว่า 1,057 ล้านบาท (ส่วนของ ILINK 366.03 ล้านบาทในสัญญาหนึ่ง) จะเป็นปัจจัยหนุนรายได้และกำไรในระยะถัดไป
## Highlight สำคัญ
* **กำไรสุทธิเติบโต 17.79%:** กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 81.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 69.23 ล้านบาทในไตรมาส 2/2563
* **รายได้รวมลดลง 5.80%:** รายได้รวมอยู่ที่ 1,187.59 ล้านบาท เทียบกับ 1,260.76 ล้านบาทในปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากธุรกิจวิศวกรรม
* **ธุรกิจจัดจำหน่ายเติบโต 7.18%:** รายได้จากธุรกิจจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นเป็น 484.20 ล้านบาท จากความต้องการสินค้าสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายที่เพิ่มขึ้นจากการใช้งานดิจิทัล
* **ธุรกิจโทรคมนาคมทรงตัว:** รายได้จากธุรกิจโทรคมนาคมอยู่ที่ 437.02 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย 0.43% โดยรายได้จากงานบริการเช่าโครงข่ายเพิ่มขึ้น แต่รายได้จากการติดตั้งโครงข่ายลดลง
* **ธุรกิจวิศวกรรมรายได้ลดลง 27.54%:** รายได้จากธุรกิจวิศวกรรมอยู่ที่ 250.00 ล้านบาท เป็นไปตามลักษณะธุรกิจที่รับรู้รายได้ตามความสำเร็จของงาน
* **อัตรากำไรขั้นต้นธุรกิจวิศวกรรมดีขึ้น:** แม้รายได้ลดลง แต่อัตรากำไรขั้นต้นธุรกิจวิศวกรรมปรับตัวดีขึ้นจาก 8.57% เป็น 9.42%
* **ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมลดลง:** ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และต้นทุนทางการเงินรวมลดลง 3.71%
* **ฐานะการเงินแข็งแกร่ง:** สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 5.21% เป็น 10,573.12 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 4.39% เป็น 3,803.06 ล้านบาท
## ภาพรวมผลประกอบการ
ILINK มีรายได้รวมในไตรมาส 2/2564 จำนวน 1,187.59 ล้านบาท ลดลง 5.80% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้จากธุรกิจจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 7.18% เป็น 484.20 ล้านบาท จากความต้องการสินค้าสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายที่เพิ่มขึ้นจากการใช้งานดิจิทัล ในขณะที่รายได้จากธุรกิจโทรคมนาคมทรงตัวอยู่ที่ 437.02 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจวิศวกรรมลดลง 27.54% เป็น 250.00 ล้านบาท เนื่องจากลักษณะธุรกิจที่รับรู้รายได้ตามความสำเร็จของงานที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นเติบโตขึ้น 17.79% เป็น 81.54 ล้านบาท โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการบริหารจัดการต้นทุนงานโครงการของธุรกิจวิศวกรรมที่ดีขึ้น ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจนี้ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และต้นทุนทางการเงิน
## โอกาส
* **การเติบโตของธุรกิจจัดจำหน่าย:** สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผลักดันให้เกิดการเติบโตของกระแสดิจิทัลอย่างก้าวกระโดด ทำให้ความต้องการสินค้าสายสัญญาณสื่อสารและอุปกรณ์ส่งสัญญาณขยายตัว
* **การรับรู้รายได้จากโครงการใหม่ในธุรกิจวิศวกรรม:** การลงนามสัญญางานโครงการก่อสร้างใหม่ๆ ในธุรกิจวิศวกรรมหลายสัญญาในช่วงไตรมาสนี้ มูลค่ารวมกว่า 1,057 ล้านบาท จะเป็นปัจจัยหนุนรายได้และกำไรในระยะถัดไป
* **การเติบโตของรายได้บริการเช่าโครงข่ายในธุรกิจโทรคมนาคม:** รายได้จากงานให้บริการเช่าโครงข่ายเพิ่มขึ้นจากการรับรู้รายได้งานโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (USO Phase 2) รวมถึงการขยายสาขาของลูกค้ารายเดิมและลูกค้ารายใหม่ขนาดใหญ่
* **การขยายตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียน:** บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายตลาดจัดจำหน่ายสินค้าไปยังประเทศอื่นๆ ในแถบอาเซียน
## ความเสี่ยง
* **ลักษณะธุรกิจวิศวกรรม:** รายได้จากธุรกิจวิศวกรรมมีความผันผวนตามลักษณะการรับรู้รายได้ตามความสำเร็จของงานที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา
* **การแข่งขันในธุรกิจโทรคมนาคม:** แม้จะมีรายได้ recurring revenue แต่การแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมยังคงสูง
* **ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจและสถานการณ์โควิด-19:** การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอาจส่งผลกระทบต่อความต้องการสินค้าและบริการของบริษัทฯ
## สิ่งที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ
* **ความคืบหน้าของโครงการในธุรกิจวิศวกรรม:** การรับรู้รายได้และอัตรากำไรจากโครงการก่อสร้างใหม่ที่ได้ลงนามไป
* **การเติบโตของรายได้ recurring revenue ในธุรกิจโทรคมนาคม:** โดยเฉพาะรายได้จากการให้บริการเช่าโครงข่ายและดาต้าเซ็นเตอร์
* **การบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่าย:** เพื่อรักษาอัตรากำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิให้เติบโตต่อเนื่อง
* **แผนการขยายตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียน:** ความคืบหน้าและผลตอบรับจากการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ
## รายละเอียดเชิงลึก (กลุ่ม: เทคโนโลยี)
**ธุรกิจจัดจำหน่าย:** รายได้เติบโต 7.18% เป็น 484.20 ล้านบาท ได้รับแรงหนุนจากการใช้งานดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น ทำให้ความต้องการสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายขยายตัว อัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้นจาก 27.38% เป็น 28.66% เนื่องจากต้นทุนขายเพิ่มขึ้นน้อยกว่ารายได้ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงจากการปรับแผนการตลาดเป็นออนไลน์
**ธุรกิจโทรคมนาคม:** รายได้ 437.02 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย 0.43% โดยรายได้บริการเช่าโครงข่ายเพิ่มขึ้น 17.61% จากโครงการ USO Phase 2 และลูกค้าขยายสาขา ขณะที่รายได้จากการติดตั้งโครงข่ายลดลง 35.14% ต้นทุนบริการเพิ่มขึ้น 1.20%
**ธุรกิจวิศวกรรม:** รายได้ 250.00 ล้านบาท ลดลง 27.54% ตามลักษณะธุรกิจ แต่มีอัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้นจาก 8.57% เป็น 9.42% จากการบริหารจัดการต้นทุนโครงการที่ดีขึ้น มีการลงนามสัญญาใหม่มูลค่ารวมกว่า 1,057 ล้านบาท
**R&D:** เอกสารไม่ได้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย R&D โดยตรง แต่มีการกล่าวถึงศูนย์พัฒนาสินค้า (R&D Center) ในส่วนของธุรกิจจัดจำหน่าย
**Product Mix:** สัดส่วนรายได้หลักยังคงมาจากธุรกิจจัดจำหน่าย (40.77%) และธุรกิจโทรคมนาคม (36.80%) โดยธุรกิจวิศวกรรมมีสัดส่วน 21.05%
**ลูกค้าหลัก:** มีลูกค้ากว่า 20,000 รายที่เป็นดีลเลอร์ในธุรกิจจัดจำหน่าย และมีการขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน สำหรับธุรกิจวิศวกรรมเน้นรับงานโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐเป็นหลัก
## ฐานะการเงินและกระแสเงินสด
ณ สิ้นไตรมาส 2/2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 10,573.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.21% จากสิ้นปี 2563 โดยมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 9.99%, รายได้ค้างรับจากงานวิศวกรรม 25.70% และสินทรัพย์ถาวรและอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม 40.46% การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของงานระหว่างก่อสร้างและรายได้ค้างรับจากงานบริการโครงข่าย
หนี้สินรวมอยู่ที่ 6,770.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.68% จากสิ้นปี 2563 เพื่อใช้ในการบริหารงานโครงการที่ได้รับเข้ามาเพิ่มเติม ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 4.39% เป็น 3,803.06 ล้านบาท จากผลประกอบการสะสม
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ที่ 10.41% เพิ่มขึ้นจาก 7.57% ในสิ้นปี 2563 และอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA) อยู่ที่ 3.76% เพิ่มขึ้นจาก 2.57% ในสิ้นปี 2563 ราคาหุ้น ณ 30 มิ.ย. 2564 อยู่ที่ 6.75 บาท เพิ่มขึ้น 50.67% จากสิ้นปี 2563
## สรุปท้าย
ILINK โชว์ผลประกอบการไตรมาส 2/2564 ที่น่าประทับใจ โดยสามารถพลิกกลับมามีกำไรสุทธิเติบโต 17.79% แม้รายได้รวมจะลดลงเล็กน้อย ปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ลดลง โดยเฉพาะในธุรกิจวิศวกรรมที่อัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้น ประกอบกับการเติบโตของธุรกิจจัดจำหน่ายที่ได้อานิสงส์จากกระแสดิจิทัลที่ขยายตัว แม้ความเสี่ยงจากลักษณะธุรกิจวิศวกรรมและความผันผวนของรายได้ยังคงมีอยู่ แต่การลงนามสัญญาโครงการใหม่ๆ และการบริหารต้นทุนที่ดี เป็นสัญญาณบวกที่น่าจับตาสำหรับผลประกอบการในอนาคต
** ข้อมูลถูกสรุปโดย AI จากงบการเงินของ ILINK ไตรมาส 1/2566
รายได้รวม
-1,479.78
ล้านบาท
↓ 191.1% YoY
กำไรขั้นต้น
-24.12
ล้านบาท
↓ 47.3% YoY
อัตรากำไรขั้นต้น (%)
1.63
%
กำไรสุทธิ
-729.57
ล้านบาท
↓ 784.7% YoY
อัตรากำไรสุทธิ (%)
49.30
%
D/E Ratio
0.23
รายละเอียดงบการเงิน
รายได้รวม (ล้านบาท)
-1,480
↓ -191.1%
YoY
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)
-24
↓ -47.3%
YoY
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)
-730
↓ -784.7%
YoY
D/E Ratio
0.23
รายได้และกำไร (ล้านบาท)
กำไรขาดทุน (ล้านบาท) — ILINK
ฐานะทางการเงิน
D/E Ratio
0.23
ROE (%)
-11.89
ROA (%)
-3.96
Book Value/หุ้น
6.95
สินทรัพย์ / หนี้สิน / ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) — ILINK
กระแสเงินสด
กิจกรรมดำเนินงาน
-3,424
ล้านบาท
กิจกรรมลงทุน
+26
ล้านบาท
กิจกรรมจัดหาเงิน
—
ล้านบาท
กระแสเงินสด (ล้านบาท)
กระแสเงินสด (ล้านบาท) — ILINK
| รายการ | 2569 | 2568 | 2567 | 2566 | 2565 | 2564 | 2563 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน | — |
-3,423.98
+3,723.97%
|
-89.54
-77.79%
|
-403.11
-120.00%
|
2,015.80
+4,564.04%
|
43.22
-65.42%
|
124.97
-80.73%
|
| เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน | — |
25.86
-92.72%
|
355.31
-1,020.25%
|
-38.61
-113.28%
|
290.77
-370.18%
|
-107.62
+6.80%
|
-100.77
-136.81%
|
| เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน | — |
2,891.28
-785.40%
|
-421.84
+547.09%
|
-65.19
-96.99%
|
-2,165.66
-981.86%
|
245.58
-87.62%
|
1,984.35
-978.54%
|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (สุทธิ) | — |
-506.85
+224.76%
|
-156.07
-69.21%
|
-506.88
-459.72%
|
140.91
-13.56%
|
163.01
-91.88%
|
2,008.54
+263.39%
|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด | — |
476.72
-33.92%
|
721.43
+16.15%
|
621.11
+26.85%
|
489.65
+81.94%
|
269.12
-78.37%
|
1,244.36
+111.78%
|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด | — |
478.55
+0.38%
|
476.72
-33.92%
|
721.43
+16.15%
|
621.11
+26.85%
|
489.65
+81.94%
|
269.12
-78.37%
|