KDH
เข้าสู่ระบบ สมัครฟรี
KDH
บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
SET · การแพทย์
84.50
0.50 (0.59%)

AiO BOT สรุปด้วย AI(O) BOT

AI Generated
<!-- mda-text-gen model=gemini-2.5-flash-lite in_tok=4944 out_tok=1667 at=2026-08-07T19:27:14 --> KDH กำไรสุทธิ Q2/2569 หดตัวเล็กน้อย 3.3% รับรายได้ผู้ป่วยในลดลง ฝ่ายจัดการ KDH ชี้รายได้ผู้ป่วยนอกยังเติบโต แต่รายได้ผู้ป่วยในที่ลดลงกระทบภาพรวม ขณะที่ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ KDH รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2569 มีกำไรสุทธิ 38.1 ล้านบาท ลดลง 1.3 ล้านบาท หรือ 3.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 39.3 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลักมาจากรายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในที่ลดลง แม้ว่ารายได้ผู้ป่วยนอกจะยังคงเติบโตได้ดีก็ตาม ## Hero: หัวใจกำไร — สาเหตุหลักที่ทำให้ผลประกอบการเปลี่ยน หัวใจสำคัญที่ทำให้กำไรสุทธิของ KDH ในไตรมาส 2 ปี 2569 ปรับตัวลดลง มาจาก **การลดลงของรายได้จากค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน** ซึ่งหดตัวลง 8.7 ล้านบาท คิดเป็น 5.5% แม้ว่ารายได้จากค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกจะเพิ่มขึ้น 9.8 ล้านบาท หรือ 7.8% ก็ตาม ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่ารักษาพยาบาล สาเหตุที่รายได้ผู้ป่วยในลดลงนั้น ฝ่ายจัดการระบุว่าเกิดจากการลดลงของเคสผ่าตัด โดยเฉพาะเคสผ่าเข่า ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของรายได้ผู้ป่วยใน ในขณะเดียวกัน รายได้ผู้ป่วยนอกที่เพิ่มขึ้นมาจากแผนกกระดูกและข้อ รวมถึงแผนกอายุรกรรม แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของการใช้บริการผู้ป่วยนอกที่ยังคงแข็งแกร่ง สำหรับแนวโน้มการดำเนินงานในอนาคต เอกสารไม่ได้ระบุถึงแนวโน้มที่ชัดเจนว่ารายได้ผู้ป่วยในจะฟื้นตัวได้เมื่อใด หรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการลดลงของเคสผ่าตัดจะเป็นลักษณะชั่วคราวหรือต่อเนื่อง จึงยัง **ไม่ชัดเจน ต้องติดตาม** สถานการณ์ต่อไป ## Highlight สำคัญ * **กำไรสุทธิลดลง 3.3%:** ไตรมาส 2 ปี 2569 กำไรสุทธิอยู่ที่ 38.1 ล้านบาท ลดลงจาก 39.3 ล้านบาทในปีก่อน * **รายได้รวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1.5 ล้านบาท:** รายได้รวมอยู่ที่ 1.5 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหักล้างกันระหว่างรายได้ผู้ป่วยนอกที่เพิ่มขึ้นและผู้ป่วยในที่ลดลง * **รายได้ผู้ป่วยนอกเติบโต 7.8%:** มาจากแผนกกระดูกและข้อ และแผนกอายุรกรรม * **รายได้ผู้ป่วยในลดลง 5.5%:** สาเหตุหลักมาจากการลดลงของเคสผ่าตัด โดยเฉพาะเคสผ่าเข่า * **ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น 7.9%:** เป็นผลจากต้นทุนค่ายา ค่าแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนรายได้ผู้ป่วย * **ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 18.2%:** โดยมีผลจากการลดค่าใช้จ่ายทางการตลาด 6.4 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ 5.3 ล้านบาท ## ภาพรวมผลประกอบการ ในไตรมาส 2 ปี 2569 บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิ 38.1 ล้านบาท ลดลง 3.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 1.5 ล้านบาท เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 9.8 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากแผนกกระดูกและข้อ และแผนกอายุรกรรม อย่างไรก็ตาม รายได้จากค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในกลับลดลง 8.7 ล้านบาท โดยเฉพาะเคสผ่าตัดและเคสผ่าเข่า ในขณะที่ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลรวมเพิ่มขึ้น 13.2 ล้านบาท เนื่องจากต้นทุนค่ายา ค่าแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่สูงขึ้นตามสัดส่วนรายได้ผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการบริหารยังลดลง 11.8 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการลดค่าใช้จ่ายทางการตลาดและการบริหารจัดการ ## โอกาส * **การเติบโตของรายได้ผู้ป่วยนอก:** แผนกกระดูกและข้อ และแผนกอายุรกรรม ยังคงแสดงศักยภาพในการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น * **การลดค่าใช้จ่ายทางการตลาดและการบริหาร:** การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดผลกระทบจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ## ความเสี่ยง * **การลดลงของรายได้ผู้ป่วยใน:** การลดลงของเคสผ่าตัด โดยเฉพาะเคสผ่าเข่า เป็นปัจจัยกดดันรายได้หลัก * **ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น:** ต้นทุนค่ายา ค่าแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่สูงขึ้นส่งผลต่ออัตรากำไร * **ความไม่แน่นอนของสถานการณ์:** เอกสารไม่ได้ระบุสาเหตุที่ชัดเจนของการลดลงของเคสผ่าตัด ทำให้ยากต่อการประเมินแนวโน้มในอนาคต ## สิ่งที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ * แนวโน้มการฟื้นตัวของรายได้จากผู้ป่วยใน โดยเฉพาะเคสผ่าตัด * การบริหารจัดการต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน * ผลกระทบจากการลดค่าใช้จ่ายทางการตลาดต่อการเข้าใช้บริการของผู้ป่วยในระยะยาว * การเติบโตของรายได้จากแผนกกระดูกและข้อ และแผนกอายุรกรรม ## รายละเอียดเชิงลึก (กลุ่ม: บริการ) * **รายได้:** รายได้รวมเพิ่มขึ้น 1.5 ล้านบาท โดยรายได้ผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้น 9.8 ล้านบาท (แผนกกระดูกและข้อ +2.6 ล้านบาท, แผนกอายุรกรรม +3.5 ล้านบาท) แต่รายได้ผู้ป่วยในลดลง 8.7 ล้านบาท (ลดลง 5.5%) จากเคสผ่าตัดและเคสผ่าเข่า * **ต้นทุน:** ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น 13.2 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 7.9%) จากต้นทุนค่ายา ค่าแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ * **ค่าใช้จ่าย:** ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 11.8 ล้านบาท (ลดลง 18.2%) จากค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่ลดลง 6.4 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายบริหารจัดการที่ลดลง 5.3 ล้านบาท ## ฐานะการเงินและกระแสเงินสด (เอกสารไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนนี้) ## สรุปท้าย KDH ในไตรมาส 2 ปี 2569 เผชิญกับแรงกดดันจากรายได้ผู้ป่วยในที่ลดลง ซึ่งเป็นผลจากการผ่าตัดที่น้อยลง แม้ว่ารายได้ผู้ป่วยนอกจะยังเติบโตได้ดีก็ตาม ประกอบกับต้นทุนค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้น ทำให้กำไรสุทธิหดตัวลงเล็กน้อย แม้ว่าฝ่ายจัดการจะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารได้ดี แต่ความไม่ชัดเจนของแนวโน้มรายได้ผู้ป่วยในในอนาคตยังคงเป็นประเด็นที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด
** ข้อมูลถูกสรุปโดย AI จากงบการเงินของ KDH ไตรมาส 2/2569
รายได้รวม
283.59 ล้านบาท
↑ 8.6% YoY
กำไรขั้นต้น
88.86 ล้านบาท
↑ 0.3% YoY
อัตรากำไรขั้นต้น (%)
31.34 %
กำไรสุทธิ
25.73 ล้านบาท
↑ 9.8% YoY
อัตรากำไรสุทธิ (%)
9.07 %
D/E Ratio
0.23
รายละเอียดงบการเงิน
รายได้รวม (ล้านบาท)
284
↑ + 8.6% YoY
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)
89
↑ + 0.3% YoY
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)
26
↑ + 9.8% YoY
D/E Ratio
0.23

รายได้และกำไร (ล้านบาท)

กำไรขาดทุน (ล้านบาท) — KDH

รายการ 2569 2568 2567 2566 2565 2564 2563
รายได้รวม
283.59
+8.61%
261.11
-3.08%
269.40
-5.34%
284.60
+37.60%
206.84
+15.47%
179.13
-31.51%
กำไรขั้นต้น
88.86
+0.31%
88.58
-3.84%
92.12
-4.59%
96.55
+74.78%
55.24
+29.71%
42.59
-42.09%
ค่าใช้จ่ายรวม
60.19
-7.96%
65.39
-5.80%
69.42
-28.68%
97.33
+118.88%
44.47
+18.88%
37.40
-53.02%
กำไรสุทธิ
25.73
+9.80%
23.43
+10.03%
21.29
+778.79%
2.42
-78.07%
11.05
+141.75%
4.57
+277.06%
กำไรต่อหุ้น
1.33
+9.76%
1.21
+10.11%
1.10
+778.40%
0.13
-78.07%
0.57
+141.53%
0.24
+274.60%
กำไร(ขาดทุน)อื่นๆ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
+100.00%
ROE(%)
17.83
-4.45%
18.66
+16.48%
16.02
+10.79%
14.46
+86.82%
7.74
+507.37%
-1.90
-110.06%
ROA(%)
17.94
-3.29%
18.55
+17.33%
15.81
+10.79%
14.27
+82.95%
7.80
+1,660.00%
-0.50
-102.70%
หนี้สิน/ส่วนผู้ถือหุ้น
0.23
-14.81%
0.27
+12.50%
0.24
-22.58%
0.31
+6.90%
0.29
+16.00%
0.25
+8.70%
P/E
10.47
-18.71%
12.88
-37.02%
20.45
+2.00%
20.05
-61.05%
51.47
0.00
-100.00%
P/BV
1.78
-21.93%
2.28
-12.31%
2.60
-11.86%
2.95
-9.51%
3.26
-8.43%
3.56
-3.26%
BV
45.42
+12.43%
40.40
+14.58%
35.26
+12.01%
31.48
+23.50%
25.49
+6.74%
23.88
-3.44%
YIELD(%)
3.09
+42.40%
2.17
+164.63%
0.82
-74.38%
3.20
0.00
0.00
ราคาหุ้น
81.00
-11.96%
92.00
+0.55%
91.50
-1.35%
92.75
0.00
0.00
อัตรากำไรขั้นต้น(%)
31.34
-7.63%
33.93
-0.76%
34.19
+0.77%
33.93
+27.03%
26.71
+12.37%
23.77
-15.44%
อัตราค่าใช้จ่าย(%)
21.22
-15.26%
25.04
-2.83%
25.77
-24.65%
34.20
+59.07%
21.50
+2.97%
20.88
-31.41%
อัตรากำไรสุทธิ(%)
9.07
+1.11%
8.97
+13.54%
7.90
+829.41%
0.85
-84.08%
5.34
+109.41%
2.55
+454.35%
ฐานะทางการเงิน
D/E Ratio
0.23
ROE (%)
17.83
ROA (%)
17.94
Book Value/หุ้น
48.37

สินทรัพย์ / หนี้สิน / ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)

ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) — KDH

รายการ 2569 2568 2567 2566 2565 2564 2563
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
827.97
+9.00%
759.64
+17.94%
644.10
+14.39%
563.07
+51.90%
370.70
+59.69%
232.13
+14.61%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
286.46
+11.92%
255.94
+9.74%
233.22
-2.81%
239.96
-14.91%
282.01
-19.49%
350.27
-16.73%
รวมสินทรัพย์
1,114.44
+9.73%
1,015.58
+15.76%
877.32
+9.25%
803.03
+23.03%
652.71
+12.07%
582.40
-6.55%
รวมหนี้สินหมุนเวียน
171.72
-2.67%
176.43
+25.03%
141.11
-10.83%
158.25
+44.18%
109.76
+21.51%
90.33
-25.67%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
37.61
+2.36%
36.75
+16.78%
31.47
+1.22%
31.09
-12.36%
35.47
+43.89%
24.65
+3.72%
รวมหนี้สิน
209.34
-1.80%
213.18
+23.53%
172.58
-8.85%
189.34
+30.37%
145.23
+26.31%
114.98
-20.86%
รวมส่วนของเจ้าของ
905.10
+12.80%
802.40
+13.86%
704.74
+14.84%
613.69
+20.93%
507.48
+8.57%
467.42
-2.19%
D/E
0.23
0.27
0.24
0.31
0.29
0.25
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
17.83
18.66
16.02
14.46
7.74
-1.90
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
17.94
18.55
15.81
14.27
7.80
-0.50
อัตราส่วนสภาพคล่อง
4.82
4.31
4.56
3.56
3.38
2.57
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
1.34
1.48
1.74
1.47
2.16
2.48
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
33.12
34.93
0.00
0.00
30.91
36.33
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
4.84
5.08
0.00
0.00
5.40
4.95
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า
39.60
40.73
0.00
0.00
32.13
36.36
วงจรเงินสด
-1.64
-0.73
0.00
0.00
4.18
4.91
กระแสเงินสด
กิจกรรมดำเนินงาน
-124
ล้านบาท
กิจกรรมลงทุน
+8
ล้านบาท
กิจกรรมจัดหาเงิน
ล้านบาท

กระแสเงินสด (ล้านบาท)

กระแสเงินสด (ล้านบาท) — KDH

รายการ 2569 2568 2567 2566 2565 2564 2563
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
-123.89
-7.49%
-133.92
-33.61%
-201.71
+16.33%
-173.40
+164.05%
-65.67
-257.90%
41.59
+85.42%
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
8.24
-103.60%
-229.03
+385.23%
-47.20
-43.40%
-83.39
+68.91%
-49.37
+298.79%
-12.38
-73.24%
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
50.67
+21.25%
41.79
+150.09%
16.71
+509.85%
2.74
-2,383.33%
-0.12
-36.84%
-0.19
-99.63%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (สุทธิ)
-64.98
-79.77%
-321.16
+38.32%
-232.19
-8.61%
-254.07
+120.62%
-115.16
-496.83%
29.02
+62.49%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
149.88
-6.54%
160.36
-4.66%
168.20
-5.69%
178.35
+14.14%
156.26
+22.81%
127.24
+40.50%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด
134.64
-10.17%
149.88
-6.54%
160.36
-4.66%
168.20
-5.69%
178.35
+14.14%
156.26
+22.81%