บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)
SET · การแพทย์
5.75
+0.00 (+0.00%)
สรุปด้วย AI(O) BOT
AI Generated
**บทสรุปผลประกอบการของ บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) (WPH) ไตรมาส 1 ปี 2569**
**ภาพรวมผลการดำเนินงาน**
บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) (WPH) รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2569 โดยมีรายได้รวม 800 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.4% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2568 ที่มีรายได้รวม 724 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น 24.5% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2568 ที่มีรายได้รวม 643 ล้านบาท กำไรสุทธิอยู่ที่ 188 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.3% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2568 ที่มีกำไรสุทธิ 182 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น 78.6% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2568 ที่มีกำไรสุทธิ 105 ล้านบาท หากไม่รวมค่าใช้จ่ายเพื่อเตรียมเปิดโรงพยาบาลใหม่และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว กำไรสุทธิจะอยู่ที่ 200 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.1% จากปีก่อนหน้า
**สถานการณ์เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม**
เศรษฐกิจไทยในปี 2569 มีแนวโน้มขยายตัวแบบชะลอตัวที่ 1.5% - 2.0% โดยมีปัจจัยท้าทายหลักจาก "มรสุมเศรษฐกิจโลก" โดยเฉพาะนโยบายกีดกันทางการค้าจากสหรัฐฯ ที่ส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออก อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเที่ยวยังคงเป็นเครื่องยนต์หลักที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจไว้ได้ อุตสาหกรรมโรงพยาบาลเอกชนในปี 2569 มีแนวโน้มขยายตัวอย่างจำกัดท่ามกลาง "ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์" โดยเฉพาะสถานการณ์ระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้ป่วยตะวันออกกลาง
**การวิเคราะห์รายได้และกำไร**
รายได้จากการรักษาพยาบาลเติบโต 10.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีปัจจัยหนุนหลักมาจากกลุ่มผู้ป่วยต่างชาติที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งถึง 23.3% ในขณะที่รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยโดยรวมหดตัวลงเล็กน้อย 2.7% ต้นทุนในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น 12.4% ตามการขยายตัวของรายได้และขนาดของกลุ่มบริษัทที่เติบโตขึ้น ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงเล็กน้อยจาก 43% เป็น 42% ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) ปรับเพิ่มขึ้น 23.1% โดยส่วนใหญ่เป็นค่าส่งเสริมการขายที่เพิ่มขึ้นตามรายได้ต่างชาติที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์
**สินทรัพย์และหนี้สิน**
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 3,822 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.7% โดยปัจจัยหลักมาจากการซื้อที่ดินและงานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ภูเก็ต และงานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์ หนี้สินรวมมีจำนวน 1,595 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.8% โดยปัจจัยหลักมาจากการเบิกใช้เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อยเพื่อใช้สำหรับงานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ภูเก็ต ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมมีจำนวน 2,227 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.8% ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น
**กระแสเงินสด**
(ไม่มีข้อมูลกระแสเงินสดในเอกสารที่ให้มา)
**ปัจจัยความเสี่ยงและโอกาส**
ปัจจัยความเสี่ยง: เศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวชะลอตัว, ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้ป่วยตะวันออกกลาง, การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในการแย่งชิงกลุ่มผู้ป่วยในภูมิภาคเอเชียและ CLMV, กำลังซื้อที่เปราะบางและสภาวะเงินเฟ้อทางการแพทย์
โอกาส: การเติบโตของกลุ่มผู้ป่วยต่างชาติ, การพัฒนาศักยภาพในการให้บริการโรคซับซ้อน, การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน
**สรุปความสัมพันธ์ระหว่างรายได้, กำไร, อัตรากำไรขั้นต้น, อัตรากำไรสุทธิ, และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E)**
รายได้รวมของ WPH เติบโตอย่างแข็งแกร่งในไตรมาส 1 ปี 2569 โดยมีปัจจัยหนุนจากรายได้จากการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากกลุ่มผู้ป่วยต่างชาติ อย่างไรก็ตาม ต้นทุนในการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิลดลงเล็กน้อย อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.7 เท่า แสดงให้เห็นถึงสถานะทางการเงินที่ยังคงแข็งแกร่ง
**ประเด็นสำคัญเพิ่มเติม:**
* **การเติบโตของบริษัทย่อย:** บริษัทย่อยทั้งสองแห่ง (อ่าวนางและสมุย) มีผลการดำเนินงานที่ดี โดยเฉพาะโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยที่สามารถล้างขาดทุนสะสมได้ในเดือนมีนาคม 2569
* **การลงทุนในอนาคต:** บริษัทฯ มีการลงทุนในการก่อสร้างโรงพยาบาลใหม่ที่ภูเก็ต ซึ่งคาดว่าจะเปิดดำเนินการในเดือนตุลาคม 2569
* **การบริหารจัดการต้นทุน:** บริษัทฯ มีการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการใช้โซล่าเซลล์เพื่อลดค่าไฟฟ้า และมีการปรับกลยุทธ์บริหารจัดการโครงสร้างทางการเงินเพื่อลดภาระดอกเบี้ยจ่าย
* **การพัฒนาด้าน ESG:** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG)
**อ้างอิง:** เอกสารคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1 ปี 2569 ของบริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง จำกัด (มหาชน) (WPH)
** ข้อมูลถูกสรุปโดย AI จากงบการเงินของ WPH ไตรมาส 3/2024
รายได้รวม
642.52
ล้านบาท
↑ 22.6% YoY
กำไรขั้นต้น
223.17
ล้านบาท
↑ 37.9% YoY
อัตรากำไรขั้นต้น (%)
34.73
%
กำไรสุทธิ
103.24
ล้านบาท
↑ 53.2% YoY
อัตรากำไรสุทธิ (%)
16.07
%
D/E Ratio
0.75
รายละเอียดงบการเงิน
รายได้รวม (ล้านบาท)
643
↑ + 22.6%
YoY
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)
223
↑ + 37.9%
YoY
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)
103
↑ + 53.2%
YoY
D/E Ratio
0.75
รายได้และกำไร (ล้านบาท)
กำไรขาดทุน (ล้านบาท) — WPH
ฐานะทางการเงิน
D/E Ratio
0.75
ROE (%)
20.07
ROA (%)
14.44
Book Value/หุ้น
2.95
สินทรัพย์ / หนี้สิน / ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) — WPH
กระแสเงินสด
กิจกรรมดำเนินงาน
-454
ล้านบาท
กิจกรรมลงทุน
+695
ล้านบาท
กิจกรรมจัดหาเงิน
—
ล้านบาท
กระแสเงินสด (ล้านบาท)
กระแสเงินสด (ล้านบาท) — WPH
| รายการ | 2569 | 2568 | 2567 | 2566 | 2565 | 2564 | 2563 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน | — |
-454.21
-344.61%
|
185.69
-187.17%
|
-213.02
-39.34%
|
-351.19
+1,655.07%
|
-20.01
-163.44%
|
31.54
-8.92%
|
| เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน | — |
695.07
-481.01%
|
-182.43
-148.73%
|
374.35
+5,270.88%
|
6.97
-78.97%
|
33.14
-118.11%
|
-182.99
-8.81%
|
| เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน | — |
-402.19
+244.55%
|
-116.73
-12.32%
|
-133.13
-159.92%
|
222.19
-5,947.11%
|
-3.80
-102.29%
|
165.93
+29.29%
|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (สุทธิ) | — |
-161.34
+42.17%
|
-113.48
-502.70%
|
28.18
-123.09%
|
-122.02
-1,406.42%
|
9.34
-35.50%
|
14.48
-138.42%
|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด | — |
66.20
-14.00%
|
76.98
+95.73%
|
39.33
-0.05%
|
39.35
+51.52%
|
25.97
+126.02%
|
11.49
-76.64%
|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด | — |
130.51
+97.15%
|
66.20
-14.00%
|
76.98
+95.73%
|
39.33
-0.05%
|
39.35
+51.52%
|
25.97
+126.02%
|