SUN
เข้าสู่ระบบ สมัครฟรี
SUN
บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)
SET · อาหารและเครื่องดื่ม
2.22
+0.02 (+0.91%)

AiO BOT สรุปด้วย AI(O) BOT

AI Generated
{ "documents": [ { "id": "SUN_2569_2_financial_explanation_6bf119974caf46fa886768b98daafde3", "content": "เลขที่ MDA-TH 03/2569\n10 สิงหาคม 2569\nคำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการสำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2569\nเรื่อง\nเรียน\nกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย\n1. บทสรุปผู้บริหาร\nไตรมาส\n(หน่วย: ล้านบาท)\n2/69\nรายได้จากการขาย\n848.7\nกำไรขั้นต้น\n127.9\nกำไรสุทธิ\n5.1\nกำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)\n0.01\nไตรมาส\nไตรมาส\n%เพิ่ม (ลด)\n%เพิ่ม\n6M2569\n6M2568\n1/69\n2/68\nYoY\nQoQ\n(ลด)\n898.5\n961.9\n(11.8%)\n(5.5%)\n1,747.2\n1,788.1\n(2.3%)\n122.9\n176.0\n(27.4%)\n4.0%\n250.7\n321.2\n(21.9%)\n11.3\n86.8\n(94.2%)\n(55.4%)\n16.4\n134.7\n(87.8%)\n0.01\n0.11\n0.02\n0.17\nบริษัทได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก การแข่งขันด้านราคาในตลาดส่งออก และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน\nส่งผลให้รายได้และกำไรลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถรักษาความสามารถในการ\nทำกำไรจากการดำเนินงาน ผ่านการบริหารต้นทุนการผลิต การควบคุมค่าใช้จ่าย และการบริหารความเสี่ยงด้านอัตรา\nแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งยังเดินหน้าลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต\nในไตรมาส 2/2569 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าเป็นจำนวน 848.7 ล้านบาท ลดลง 11.8% เมื่อ\nเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (YoY) เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมจากผลกระทบจาก\nสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางและความผันผวนของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ\nสำหรับงวดหกเดือนของปี 2569 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าเป็นจำนวน 1,747.2 ล้านบาท ลดลง 2.3% จากช่วง\nเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากสาเหตุที่กล่าวไว้ข้างต้น\nขณะเดียวกัน บริษัทและบริษัทย่อยสามารถบริหารต้นทุนการผลิต ควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงดำเนินนโยบายป้องกันความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยยังคงรักษาความสามารถ\nในการทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง\nแม้ว่าผลประกอบการได้รับแรงกดดันจากปัจจัยภายนอก บริษัทเชื่อว่าการเติบโตของสินค้าพร้อมรับประทาน (RTE) การลงทุน\nสายการผลิตใหม่ข้าวโพดหวานบรรจุกล่อง Tetra Recart การลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการบริหารต้นทุนอย่าง\nต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยสนับสนุนผลการดำเนินงานในระยะต่อไป\n\n| (หน่วย: ล้านบาท) | | | | ไตรมาส | | | ไตรมาส | | | ไตรมาส | | | %เพิ่ม (ลด) | | | | | 6M2569 | | | 6M2568 | | | | %เพิ่ม | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | | | | 2/69 | | | 1/69 | | | 2/68 | | | YoY | | | QoQ | | | | | | | | | (ลด) | |\n| | รายได้จากการขาย | | | 848.7 | | | 898.5 | | | 961.9 | | | (11.8%) | | | (5.5%) | | | 1,747.2 | | | 1,788.1 | | | (2.3%) | |\n| | กำไรขั้นต้น | | | 127.9 | | | 122.9 | | | 176.0 | | | (27.4%) | | | 4.0% | | | 250.7 | | | 321.2 | | | (21.9%) | |\n| | กำไรสุทธ ิ | | | 5.1 | | | 11.3 | | | 86.8 | | | (94.2%) | | | (55.4%) | | | 16.4 | | | 134.7 | | | (87.8%) | |\n| | กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | | | 0.01 | | | 0.01 | | | 0.11 | | | | | | | | | 0.02 | | | 0.17 | | | | |", "metadata": { "company": "SUN", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 1, "tags": [ "ไตรมาส", "บริษัท", "รายได้", "การผลิต", "ผลกระทบ", "ปีก่อน", "การบริหาร", "ต้นทุน", "ต่อเนื่อง", "สินค้า" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 2, "layout_bands": 13, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "SUN_2569_2_financial_explanation_a2de205763cb4dbbbe6dd52d373fa1a7", "content": "2. รายการหลักในงบกำไรขาดทุนประจำไตรมาส 2 ปี 2569\nไตรมาส\nไตรมาส\nไตรมาส\n%เพิ่ม (ลด)\n%เพิ่ม\n(หน่วย: ล้านบาท)\n6M2569\n6M2568\n2/69\n1/69\n2/68\nYoY\nQoQ\n(ลด)\nรายได้จากการขาย\n848.7\n898.5\n961.9\n(11.8%)\n(5.5%)\n1,747.2\n1,788.1\n(2.3%)\nต้นทุนขาย\n(720.8)\n(775.6)\n(785.9)\n(8.3%)\n(7.1%)\n(1,496.5)\n(1,466.9)\n2.0%\nกำไรขั้นต้น\n127.9\n122.9\n176.0\n(27.4%)\n4.0%\n250.7\n321.2\n(21.9%)\nรายได้อื่น\n3.5\n2.4\n3.5\n0.8%\n40.8%\n6.0\n5.9\n0.1%\nกำไร(ขาดทุน)จากอัตรา\n(11.7)\n(7.0)\n27.0\n(143.5%)\n67.4%\n(18.8)\n30.6\n(161.5%)\nแลกเปลี่ยนและอนุพันธ์ค่าใช้จ่ายในการขาย\n(77.4)\n(68.7)\n(69.2)\n11.8%\n12.7%\n(146.1)\n(129.4)\n12.8%\nค่าใช้จ่ายในการบริหาร\n(37.0)\n(33.9)\n(34.4)\n7.4%\n9.0%\n(70.9)\n(65.8)\n7.8%\nต้นทุนทางการเงิน\n(1.8)\n(1.8)\n(2.0)\n(13.2%)\n(2.0%)\n(3.5)\n(4.0)\n(11.3%)\nกำไรก่อนภาษีเงินได้\n3.5\n13.9\n100.9\n(96.6%)\n(75.4%)\n17.4\n158.5\n(89.0%)\nค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้\n1.6\n(2.6)\n(14.1)\n(111.6%)\n(162.7%)\n(1.0)\n(23.8)\n(95.9%)\nกำไรสุทธิ\n5.1\n11.3\n86.8\n(94.2%)\n(55.4%)\n16.4\n134.7\n(87.8%)\nกำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)\n0.01\n0.01\n0.11\n0.02\n0.17\n% GP\n15.1%\n13.7%\n18.3%\n(3.2%)\n1.4%\n14.3%\n18.0%\n(3.7%)\n% Net profit margin\n0.6%\n1.3%\n8.7%\n(8.1%)\n(0.7%)\n0.9%\n7.4%\n(6.5%)\nEBITDA\n32.3\n42.3\n127.9\n(74.8%)\n(23.6%)\n74.5\n212.2\n(64.9%)\n% EBITDA margin\n3.8%\n4.7%\n12.9%\n(9.1%)\n(0.9%)\n4.3%\n11.6%\n(7.3%)\n%เพิ่ม\nอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ\n6M2569\n6M2568\n(ลด)\nอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)\n0.67\n0.49\n35.6%\nอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)\n2.4%\n19.2%\n(16.8%)\nอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)\n1.5%\n13.2%\n(11.7%)\nวงจรเงินสด (วัน)\n65.9\n54.4\n21.2%\nสรุปผลการดำเนินงานทางการเงิน\nรายได้รวม\n1. รายได้จากการขาย\n\n| (หน่วย: ล้านบาท) | | | | ไตรมาส | | | ไตรมาส | | | ไตรมาส | | | %เพิ่ม (ลด) | | | | | 6M2569 | | | 6M2568 | | | | %เพิ่ม | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | | | | 2/69 | | | 1/69 | | | 2/68 | | | YoY | | | QoQ | | | | | | | | | (ลด) | |\n| | รายได้จากการขาย | | | 848.7 | | | 898.5 | | | 961.9 | | | (11.8%) | | | (5.5%) | | | 1,747.2 | | | 1,788.1 | | | (2.3%) | |\n| | ต้นทุนขาย | | | (720.8) | | | (775.6) | | | (785.9) | | | (8.3%) | | | (7.1%) | | | (1,496.5) | | | (1,466.9) | | | 2.0% | |\n| | กำไรขั้นต้น | | | 127.9 | | | 122.9 | | | 176.0 | | | (27.4%) | | | 4.0% | | | 250.7 | | | 321.2 | | | (21.9%) | |\n| | รายได้อื่น | | | 3.5 | | | 2.4 | | | 3.5 | | | 0.8% | | | 40.8% | | | 6.0 | | | 5.9 | | | 0.1% | |\n| | กำไร(ขาดทุน)จากอัตรา | | (11.7) | | | (7.0) | | | 27.0 | | | (143.5%) | | | 67.4% | | | (18.8) | | | 30.6 | | | (161.5%) | | |\n| | แลกเปลี่ยนและอนุพันธ ์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |\n| | ค่าใช้จ่ายในการขาย | | | (77.4) | | | (68.7) | | | (69.2) | | | 11.8% | | | 12.7% | | | (146.1) | | | (129.4) | | | 12.8% | |\n| | ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | | | (37.0) | | | (33.9) | | | (34.4) | | | 7.4% | | | 9.0% | | | (70.9) | | | (65.8) | | | 7.8% | |\n| | ต้นทุนทางการเงิน | | | (1.8) | | | (1.8) | | | (2.0) | | | (13.2%) | | | (2.0%) | | | (3.5) | | | (4.0) | | | (11.3%) | |\n| | กำไรก่อนภาษีเงินได ้ | | | 3.5 | | | 13.9 | | | 100.9 | | | (96.6%) | | | (75.4%) | | | 17.4 | | | 158.5 | | | (89.0%) | |\n| | ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | | | 1.6 | | | (2.6) | | | (14.1) | | | (111.6%) | | | (162.7%) | | | (1.0) | | | (23.8) | | | (95.9%) | |\n| | กำไรสุทธ ิ | | | 5.1 | | | 11.3 | | | 86.8 | | | (94.2%) | | | (55.4%) | | | 16.4 | | | 134.7 | | | (87.8%) | |\n| | กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | | | 0.01 | | | 0.01 | | | 0.11 | | | | | | | | | 0.02 | | | 0.17 | | | | |\n| | % GP | | | 15.1% | | | 13.7% | | | 18.3% | | | (3.2%) | | | 1.4% | | | 14.3% | | | 18.0% | | | (3.7%) | |\n| | % Net profit margin | | | 0.6% | | | 1.3% | | | 8.7% | | | (8.1%) | | | (0.7%) | | | 0.9% | | | 7.4% | | | (6.5%) | |\n| | EBITDA | | | 32.3 | | | 42.3 | | | 127.9 | | | (74.8%) | | | (23.6%) | | | 74.5 | | | 212.2 | | | (64.9%) | |\n| | % EBITDA margin | | | 3.8% | | | 4.7% | | | 12.9% | | | (9.1%) | | | (0.9%) | | | 4.3% | | | 11.6% | | | (7.3%) | |\n\n| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคญั | | | 6M2569 | | | 6M2568 | | | | %เพิ่ม | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | | | | | | | | | | (ลด) | |\n| | อัตราส่วนหนี้สินต่อสว่ นของผู้ถือหุ้น (เท่า) | | | 0.67 | | | 0.49 | | | 35.6% | |\n| | อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | | | 2.4% | | | 19.2% | | | (16.8%) | |\n| | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) | | | 1.5% | | | 13.2% | | | (11.7%) | |\n| | วงจรเงินสด (วัน) | | | 65.9 | | | 54.4 | | | 21.2% | |", "metadata": { "company": "SUN", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 2, "tags": [ "ไตรมาส", "รายได้", "ทางการเงิน", "margin", "EBITDA", "ผู้ถือหุ้น", "ผลตอบแทน", "ขาดทุน", "ค่าใช้จ่าย", "ภาษีเงินได้" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 1, "layout_bands": 1, "layout_tables": 2, "table_engine": "pdfplumber", "figures": [ { "id": "p002_f1", "page": 2, "rel_path": "SUN/2569/Q2/p002_f1.png", "width": 529, "height": 507, "url": "/chat/rag-figure/SUN/2569/Q2/p002_f1.png" }, { "id": "p002_f2", "page": 2, "rel_path": "SUN/2569/Q2/p002_f2.png", "width": 764, "height": 563, "url": "/chat/rag-figure/SUN/2569/Q2/p002_f2.png" } ] } }, { "id": "SUN_2569_2_financial_explanation_d7ebffad4100408c83ef1da83eb007cd", "content": "1. รายได้จากการขาย (ต่อ)\nบริษัทและบริษัทย่อยรายงานรายได้จากการขายในไตรมาส 2/2569 เท่ากับ 848.7 ล้านบาท ลดลง 113.2 ล้าน บาท YoY หรือคิดเป็น 11.8% โดยมีปัจจัยหลักดังนี้\no การขายในประเทศ เติบโตต่อเนื่องจากกลุ่มสินค้าพร้อมรับประทาน (RTE) โดยเฉพาะมันหวานเผา ฟักทอง ญี่ปุ่นย่าง และธัญพืชรวม รวมถึงการออกผลิตภัณฑ์ใหม่เช่น ขนมข้าวโพด มันฝรั่งคลุกชีส เมล็ดข้าวโพดพร้อม ทาน และ กล้วยน้ำว้านึ่ง ซึ่งวางจำหน่ายในร้านอาหารและร้านสะดวกซื้อ o การขายต่างประเทศ รายได้ลดลง 19.5% YoY โดยเฉพาะในทวีปเอเชียจากภาวการณ์แข่งขันราคาและส่วน หนึ่งลดลงจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลาง และค่าเงินบาทที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ บริษัทและบริษัทย่อยรายงานรายได้จากการขายสำหรับงวดหกเดือนปี 2569 เท่ากับ 1,747.2 ล้านบาท ลดลง 40.9 ล้านบาท YoY หรือคิดเป็น 2.3% เนื่องจากสาเหตุที่กล่าวไว้ข้างต้น\n1. รายได้อื่น\nสำหรับไตรมาส 2/2569 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อื่นเท่ากับ 3.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.8% YoY รายได้อื่นประกอบด้วยรายได้จากการขายเศษเหล็กเศษวัสดุรายได้บัตรภาษีและรายได้อื่นๆ บริษัทและบริษัทย่อยรายงานรายได้อื่นสำหรับงวดหกเดือนปี 2569 เท่ากับ 6.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.1 ล้าน บาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น 0.1% YoY เนื่องจากสาเหตุที่กล่าวไว้ข้างต้น\n2. กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนและตราสารอนุพันธ์สำหรับไตรมาส 2/2569 บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและตราสารอนุพันธ์สุทธิเท่ากับ 11.7 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 38.7 ล้านบาท หรือคิดเป็น 143.5% YoY โดยไตรมาส 2/2568 มีกำไรจากอัตรา แลกเปลี่ยนและตราสารอนุพันธ์สุทธิเท่ากับ 27.0 ล้านบาท ในไตรมาส 2/2569 อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐค่อนข้างผันผวน โดยในไตรมาส 2/2569 ค่าเงินบาทอ่อนค่าจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลาง ทั้งนี้บริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงโดยการเข้าทำสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอซึ่งช่วยลด", "metadata": { "company": "SUN", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 3, "tags": [ "รายได้", "บริษัท", "ไตรมาส", "สำหรับ", "เพิ่มขึ้น", "รายงาน", "ดอลลาร์สหรัฐ", "ขาดทุน", "อัตราแลกเปลี่ยน", "ตราสาร" ], "layout_method": "column_aware", "layout_columns": 1, "layout_bands": 14, "layout_tables": 0, "figures": [ { "id": "p003_f1", "page": 3, "rel_path": "SUN/2569/Q2/p003_f1.png", "width": 526, "height": 509, "url": "/chat/rag-figure/SUN/2569/Q2/p003_f1.png" }, { "id": "p003_f2", "page": 3, "rel_path": "SUN/2569/Q2/p003_f2.png", "width": 789, "height": 544, "url": "/chat/rag-figure/SUN/2569/Q2/p003_f2.png" } ] } }, { "id": "SUN_2569_2_financial_explanation_be66b28d49154660bfe89fd70c826c7c", "content": "ผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินบาท แม้ว่าจะยังมีผลขาดทุนจากการตีมูลค่าตามภาวะตลาด (Mark-toMarket) ในไตรมาสนี้ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและจากตราสารอนุพันธ์สุทธิสำหรับงวดหกเดือนปี 2569 เท่ากับ 18.8 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นเท่ากับ 49.4 ล้านบาท หรือคิดเป็น 161.5% YoY โดยงวดหกเดือนปี 2568 มีกำไรจากอัตรา แลกเปลี่ยนและตราสารอนุพันธ์สุทธิเท่ากับ 30.6 ล้านบาท\nต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น\nสำหรับไตรมาส 2/2569 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 127.9 ล้านบาท (คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 15.1%) ลดลง 48.1 ล้านบาท YoY หรือคิดเป็น 27.4% โดยไตรมาส 2/2568 มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 176.0 ล้านบาท (คิด เป็นอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 18.3%) กำไรขั้นต้นลดลงมีสาเหตุหลักจากภาวการณ์แข่งขันราคา ผลกระทบจากสภาวะ เศรษฐกิจโดยรวมจากสถานการณ์สงครามในทวีปตะวันออกกลาง และค่าเงินบาทที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้นทุนวัตถุดิบที่ต่ำลง ตลอดจนการปรับปรุง สายการผลิตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมดีขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนผลิตทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2568\nกำไรขั้นต้นสำหรับงวดหกเดือนปี 2569 เท่ากับ 250.7 ล้านบาท (คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 14.3%) ลดลง 70.5 ล้านบาท YoY หรือคิดเป็น 21.9% โดยงวดหกเดือนปี 2568 มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 321.2 ล้านบาท (คิดเป็นอัตรากำไร ขั้นต้นเท่ากับ 18.0%) แม้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่บริษัทสามารถจำกัดผลกระทบจากต้นทุนผ่านการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารต้นทุนวัตถุดิบ นอกจากนี้บริษัทคาดว่าโครงการลงทุนที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จะทยอยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และสนับสนุนการเติบโตของผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มในระยะถัดไป ค่าใช้จ่ายในการขาย\nสำหรับไตรมาส 2/2569 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 77.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.2 ล้านบาท YoY หรือคิดเป็น 11.8% สาเหตุหลักมาจากค่าขนส่งที่สูงขึ้นจากราคาน้ำมันซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามใน ตะวันออกกลาง ค่าใช้จ่ายในการขายส่วนหนึ่งที่เพิ่มขึ้นคือค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่บริษัทได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้ง ในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการขยายตลาดและรองรับการเติบโตในอนาคต บริษัทและบริษัทย่อยรายงานค่าใช้จ่ายในการขายสำหรับงวดหกเดือนปี 2569 เท่ากับ 146.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.7 ล้าน บาท YoY หรือคิดเป็น 12.8% เนื่องจากสาเหตุที่กล่าวไว้ข้างต้น ค่าใช้จ่ายในการบริหาร\nสำหรับไตรมาส 2/2569 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 37.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.6 ล้านบาท YoY หรือคิดเป็น 7.4% โดยมีสาเหตุมาจาก 1) ค่าเช่าคลังสินค้าเพื่อรองรับปริมาณสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นจากคำสั่งซื้อของลูกค้า ในระยะถัดไป 2) ค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานและสวัสดิการ ทั้งนี้บริษัทสามารถบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารให้อยู่ใน ระดับที่เหมาะสม\n\n| | ผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินบาท แม้ว่าจะยังมีผลขาดทุนจากการตีมูลค่าตามภา | วะตลาด (Mar | k-to- |\n| --- | --- | --- | --- |\n| | Market) ในไตรมาสน ี้ | | |\n| | ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและจากตราสารอนุพันธ์สุทธิสำหรับงวดหกเดือนปี 2569 เท | ่ากับ 18.8 ล้าน | บาท |\n| | ขาดทุนเพิ่มขึ้นเท่ากับ 49.4 ล้านบาท หรือคิดเป็น 161.5% YoY โดยงวดหกเดือนปี 256 | 8 มีกำไรจากอ | ัตรา |\n| | แลกเปลี่ยนและตราสารอนุพันธ์สุทธิเท่ากับ 30.6 ล้านบาท | | |\n| นขา | ยและกำไรขั้นต้น | | |\n| สำห | รับไตรมาส 2/2569 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 127.9 ล้านบาท (คิดเป็นอัต | รากำไรขั้นต้นเท | ่ากับ |\n| 15.1 | %) ลดลง 48.1 ล้านบาท YoY หรือคิดเป็น 27.4% โดยไตรมาส 2/2568 มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ | 176.0 ล้านบาท | (คิด |\n| เป็นอ | ัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 18.3%) กำไรขั้นต้นลดลงมีสาเหตุหลักจากภาวการณ์แข่งขันราคา ผ | ลกระทบจากส | ภาวะ |\n| เศรษ | ฐกิจโดยรวมจากสถานการณ์สงครามในทวีปตะวันออกกลาง และค่าเงินบาทที่แข็งค่าเมื่อเทียบ | กับดอลลาร์สหรั | ฐ |\n| อย่าง | ไรก็ตาม บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้นทุนวัตถุดิบที่ต่ำลง ต | ลอดจนการปรั | บปรุง |\n| สาย | การผลิตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมดีขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนผลิตทรงตัว | เมื่อเทียบกับไต | รมาส |\n| 2/25 | 68 | | |\n| กำไร | ขั้นต้นสำหรับงวดหกเดือนปี 2569 เท่ากับ 250.7 ล้านบาท (คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ | 14.3%) ลดลง | 70.5 |\n| ล้าน | บาท YoY หรือคิดเป็น 21.9% โดยงวดหกเดือนปี 2568 มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 321.2 ล้านบา | ท (คิดเป็นอัตรา | กำไร |\n| ขั้นต้ | นเท่ากับ 18.0%) แม้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงเมอื่ เทียบกับปีก่อน แต่บริษัทสามารถจำกัดผลกระท | บจากตน้ ทุนผ่า | นการ |\n| เพิ่ม | ประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารต้นทุนวัตถุดิบ นอกจากนี้บริษัทคาดว่าโครงการลงทุนที่อ | ยู่ระหว่างดำเนิ | นการ |\n| จะท | ยอยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และสนับสนุนการเติบโตของผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มในระ | ยะถัดไป | |\n| ้จ่าย | ในการขาย | | |\n| สำห | รับไตรมาส 2/2569 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 77.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้ | น 8.2 ล้านบาท | YoY |\n| หรือ | คิดเป็น 11.8% สาเหตุหลักมาจากค่าขนส่งที่สูงขึ้นจากราคาน้ำมันซึ่งได้รับผลกระทบจากสถ | านการณ์สงคร | ามใน |\n| ตะวั | นออกกลาง ค่าใช้จ่ายในการขายส่วนหนึ่งที่เพิ่มขึ้นคือค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่บริษัทได้เข้าร่ว | มงานแสดงสินค | ้าทั้ง |\n| ในแล | ะต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการขยายตลาดและรองรับการเติบโตในอนาคต | | |\n| บริษั | ทและบริษัทย่อยรายงานค่าใช้จ่ายในการขายสำหรับงวดหกเดอื นปี 2569 เท่ากับ 146.1 ล้านบ | าท เพิ่มขึ้น 16.7 | ล้าน |\n| บาท | YoY หรือคดิ เป็น 12.8% เนื่องจากสาเหตุที่กล่าวไว้ข้างต้น | | |\n| ้จ่าย | ในการบริหาร | | |\n| สำห | รับไตรมาส 2/2569 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 37.0 ล้านบาท เพิ่มข | ึ้น 2.6 ล้านบาท | YoY |\n| หรือ | คิดเป็น 7.4% โดยมีสาเหตุมาจาก 1) ค่าเช่าคลังสินค้าเพื่อรองรับปริมาณสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นจ | ากคำสั่งซื้อของล | ูกค้า |\n| ในระ | ยะถัดไป 2) ค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานและสวัสดิการ ทั้งนี้บริษัทสามารถบริหารค่าใช้จ่ายใ | นการบริหารให้อ | ยู่ใน |\n| ระดั | บทเี่ หมาะสม | | |", "metadata": { "company": "SUN", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 4, "tags": [ "บริษัท", "ขั้นต้น", "ค่าใช้จ่าย", "ต้นทุน", "ไตรมาส", "การผลิต", "สำหรับ", "เพิ่มขึ้น", "สาเหตุ", "การบริหาร" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 1, "layout_bands": 23, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "SUN_2569_2_financial_explanation_e3d2a41bf02043938312e1d0d21d857f", "content": "บริษัทและบริษัทย่อยรายงานค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับงวดหกเดือนปี 2569 เท่ากับ 70.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.1 ล้าน บาท YoY หรือคิดเป็น 7.8% เนื่องจากสาเหตุที่กล่าวไว้ข้างต้น ต้นทุนทางการเงิน\nสำหรับไตรมาส 2/2569 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 1.8 ล้านบาท ลดลง 0.2 ล้านบาท YoY หรือ คิดเป็น 13.2% บริษัทมีการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมสำหรับโครงการลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร บริษัทและบริษัทย่อยรายงานต้นทุนทางการเงินสำหรับงวดหกเดือนปี 2569 เท่ากับ 3.5 ล้านบาท ลดลง 0.5 ล้านบาท YoY หรือคิดเป็น 11.3% เนื่องจากสาเหตุที่กล่าวไว้ข้างต้น กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิบริษัทและบริษัทย่อยรายงานกำไรสุทธิในไตรมาส 2/2569 เท่ากับ 5.1 ล้านบาท ลดลง 81.7 ล้านบาท YoY หรือคิดเป็น 94.2% บริษัทสามารถขยายยอดขายในประเทศจากกลุ่มสินค้าพร้อมรับประทาน (RTE) และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นตามค่าขนส่งที่สูงขึ้นจากราคาน้ำมันซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงคราม ในตะวันออกกลาง ค่าใช้จ่ายในการบริหารสูงขึ้นจากค่าเช่าโกดังที่สูงเนื่องจากสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับคำสั่งซื้อ จากลูกค้าตามแผนการดำเนินงาน บริษัทยังคงมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยมีผลขาดทุนจากอัตรา แลกเปลี่ยนและตราสารอนุพันธ์สุทธิ 11.7 ล้านบาท\nอัตรากำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับไตรมาส 2/2569 เท่ากับ 0.6% ลดลงจาก 8.7% YoY เนื่องจากสาเหตุที่กล่าวไว้ข้างต้น บริษัทและบริษัทย่อยรายงานกำไรสุทธิสำหรับงวดหกเดือนปี 2569 เท่ากับ 16.4 ล้านบาท ลดลง 118.3 ล้านบาท YoY หรือคิดเป็น 87.8% อัตรากำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยงวดหกเดือนปี 2569 เท่ากับ 0.9% ลดลงจาก 7.4% YoY เนื่องจากสาเหตุที่กล่าวไว้ข้างต้น\nอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ\n1. สภาพคล่อง (Liquidity)\nวงจรเงินสด (Cash Cycle) สำหรับงวดหกเดือนปี 2569 เท่ากับ 65.9 วัน เพิ่มขึ้นจาก 54.4 วัน YoY โดยมีสาเหตุหลักจากระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมูลค่าสินค้าคงคลังเฉลี่ยอยู่ในระดับที่สูงขึ้น เพื่อรองรับคำสั่งซื้อ จากลูกค้าในระยะถัดไป ระดับสินค้าคงเหลือดังกล่าวยังอยู่ภายใต้แผนบริหารสินค้าคงคลังของบริษัท ทั้งนี้บริษัทมีวงเงินสินเชื่อและสภาพคล่องเพียงพอรองรับการดำเนินธุรกิจและการลงทุนตามแผน สามารถบริหาร\nสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนอย่างเหมาะสมเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ\n2. ความสามารถในการทำกำไร (Profitability)\nอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) งวดหกเดือนปี 2569 ปรับตัวลดลงจาก ช่วงเดียวกันของปีก่อน สอดคล้องกับกำไรสุทธิที่ลดลง", "metadata": { "company": "SUN", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 5, "tags": [ "บริษัท", "สำหรับ", "กำไรสุทธิ", "สินค้า", "เพิ่มขึ้น", "สาเหตุ", "รายงาน", "ทางการเงิน", "ค่าใช้จ่าย", "การบริหาร" ], "layout_method": "column_aware", "layout_columns": 1, "layout_bands": 18, "layout_tables": 0 } }, { "id": "SUN_2569_2_financial_explanation_b4bc52c07da24b12b78139e40b6bcd85", "content": "3. โครงสร้างหนี้ (Leverage)\nอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt-to-Equity Ratio) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 เป็น 0.67 เท่า เพิ่มขึ้น\nจาก 0.49 เท่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 เนื่องจากหนี้สินเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น รวมถึง\nเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพื่อสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน ระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E\nRatio) ยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำเนื่องจากธุรกิจมีความมั่นคงและใช้ทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นในสัดส่วนที่สูงตามกรอบ\nนโยบายทางการเงินของบริษัท\nทั้งนี้บริษัทยังคงบริหารโครงสร้างเงินทุนอย่างเหมาะสม เพื่อรักษาสภาพคล่องและควบคุมต้นทุนทางการเงินให้อยู่ใน\nระดับที่สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจ\n3. ฐานะการเงิน\n(หน่วย: ล้านบาท)\nสินทรัพย์รวม\nหนี้สินรวม\nส่วนของผู้ถือหุ้นรวม\n30 มิถุนายน 2569\n2,305.5\n917.9\n1,387.6\n31 ธันวาคม 2568\n2,129.2\n719.3\n1,409.9\n%เพิ่ม (ลด)\n8.3%\n27.6%\n(1.6%)\nณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 2,305.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 176.3 ล้านบาท หรือคิดเป็น\n8.3% จาก 2,129.2 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 สาเหตุหลักมาจากสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 173.4 ล้านบาท บริษัท\nเตรียมสินค้าคงเหลือล่วงหน้าเพื่อรองรับคำสั่งซื้อในช่วงถัดไป ส่งผลให้ระดับสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นตามแผนการดำเนินงาน\nบริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 917.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 198.4 ล้านบาท หรือคิดเป็น 27.6% จาก 719.3 ล้านบาท ณ\nวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจำนวน 116.2 ล้านบาท จาก\nการซื้อวัตถุดิบและธุรกรรมทางการค้าตามปกติรวมถึงการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อรองรับเงินทุนหมุนเวียนจำนวน\n52.0 ล้านบาท\nส่วนของผู้ถือหุ้นรวมอยู่ที่ 1,387.6 ล้านบาท ลดลง 22.3 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.6% จาก 1,409.9 ล้านบาท ณ วันที่ 31\nธันวาคม 2568 สะท้อนผลการดำเนินงานในงวดและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 จำนวน 38.7 ล้านบาท\n4. ความคืบหน้าด้าน ESG\nในไตรมาส 2 ปี 2569 บริษัทมีความคืบหน้าในการดำเนินงานด้าน ESG อย่างต่อเนื่อง โดยต่อยอดจากการยกระดับด้าน\nธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง สู่การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า ผ่านการส่งเสริมเกษตร\nอัจฉริยะ การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้างความร่วมมือกับเกษตรกรและชุมชน ควบคู่กับการ\nปรับปรุงระบบและนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ซึ่งช่วยสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโต\nอย่างยั่งยืนในระยะยาว\n\n| | (หน่วย: ล้านบาท) | | | 30 มิถุนายน 2569 | | | 31 ธันวาคม 2568 | | | %เพิ่ม (ลด) | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | สินทรัพย์รวม | | | 2,305.5 | | | 2,129.2 | | | 8.3% | |\n| | หนี้สินรวม | | | 917.9 | | | 719.3 | | | 27.6% | |\n| | ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | | | 1,387.6 | | | 1,409.9 | | | (1.6%) | |", "metadata": { "company": "SUN", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 6, "tags": [ "เพิ่มขึ้น", "บริษัท", "หนี้สิน", "ผู้ถือหุ้น", "วันที่", "มิถุนายน", "ธันวาคม", "เจ้าหนี้", "สินค้า", "คงเหลือ" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 4, "layout_bands": 19, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "SUN_2569_2_financial_explanation_a1869d737c7842809ee9444089020a62", "content": "SUNSWEET\n\nTe.\n\nSUNSWEET\n\n5. แผนงานและความคืบหน้าโครงการที่สำคัญ\n\nโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายกำลังการผลิตที่ลงทุนต่อเนื่องในปี 2569 ได้แก่โครงการข้าวโพดหวานบรรจุกล่อง โ@ย๒ กิ๑๐ล เป็นการยกระดับความสามารถในการผลิตสินค้าบรรจุภัณฑ์แบบ\n\nใหม่โดยมีการนำเครื่องจักรและระบบ /น1๐กาลป๐ ที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต\n\nโครงการลงทุนติดตั้งเครื่อง ทลหทอกโ์อหท เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าพร้อมรับประทาน (81) ซึ่งเป็นการเพิ่ม\n\nขีดความสามารถในการผลิตและตอบสนองต่อความต้องการของตลาด\n\nSeamer\n\nสำหรับการผลิตสินค้ากระป๋อง\n\nเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความต่อเนื่องของ\n\nโครงการลงทุนเครื่อง\n\nกระบวนการผลิต\n\nวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายการเติบโตของยอดขาย ตามแผนธุรกิจของบริษัทและเพิ่มกำลังการผลิตในผลิตภัณฑ์ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่าง\n\nสมำเสมอ\n\nขอแสดงความนับถือ\n\nนายวีระ นพวัฒนากร\n\nผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน\n\nบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)\n\nNo. 9,1,\n\nT. +66 53 106 538 - 40\n\nบริษัท ชันสวีท อำกัด (มหาชน)\n\ntok, Sanpatong,\n\nE sunsweetthai@sunsweetthaicom\n\nSunsweet Public Co., Ltd.\n\nChiangThailand,50120\n\nW. wviw.sunsweetthai.com", "metadata": { "company": "SUN", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 7, "tags": [ "ไม่มีข้อมูล" ], "layout_method": "empty", "layout_columns": 1, "layout_bands": 1, "layout_tables": 0, "ocr_engine": "tesseract_raw_psm11", "ocr_page": true } } ] }
** ข้อมูลถูกสรุปโดย AI จากงบการเงินของ SUN ไตรมาส 3/2024
รายได้รวม
1,762.08 ล้านบาท
↑ 108.1% YoY
กำไรขั้นต้น
263.72 ล้านบาท
↑ 43.2% YoY
อัตรากำไรขั้นต้น (%)
14.97 %
กำไรสุทธิ
67.95 ล้านบาท
↓ 42.4% YoY
อัตรากำไรสุทธิ (%)
3.86 %
D/E Ratio
0.51
รายละเอียดงบการเงิน
รายได้รวม (ล้านบาท)
1,762
↑ + 108.1% YoY
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)
264
↑ + 43.2% YoY
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)
68
↓ -42.4% YoY
D/E Ratio
0.51

รายได้และกำไร (ล้านบาท)

กำไรขาดทุน (ล้านบาท) — SUN

รายการ 2569 2568 2567 2566 2565 2564 2563
รายได้รวม
1,762.08
846.93
+60.23%
528.56
-35.10%
814.41
+27.40%
639.25
+18.88%
กำไรขั้นต้น
263.72
184.21
+139.83%
76.81
-47.28%
145.69
+69.82%
85.79
+108.23%
ค่าใช้จ่ายรวม
197.76
86.38
+32.14%
65.37
-10.34%
72.90
+23.39%
59.08
+12.21%
กำไรสุทธิ
67.95
117.89
+222.17%
36.59
-44.30%
65.69
+65.00%
39.81
+535.02%
กำไรต่อหุ้น
0.09
0.15
+223.40%
0.05
-44.71%
0.09
+66.67%
0.05
+525.00%
อัตรากำไรขั้นต้น(%)
14.97
21.75
+49.69%
14.53
-18.78%
17.89
+33.31%
13.42
+75.20%
อัตราค่าใช้จ่าย(%)
11.22
10.20
-17.54%
12.37
+38.21%
8.95
-3.14%
9.24
-5.62%
อัตรากำไรสุทธิ(%)
3.86
13.92
+101.16%
6.92
-14.25%
8.07
+29.53%
6.23
+466.47%
กำไร(ขาดทุน)อื่นๆ
1.42
-28.11
-22.70%
-22.91
-21.86%
-18.80
-288.57%
9.97
-29.89%
ROE(%)
12.81
28.53
+160.07%
10.97
-43.16%
19.30
-6.31%
20.60
-26.11%
ROA(%)
10.56
23.57
+128.17%
10.33
-41.80%
17.75
+9.50%
16.21
-25.13%
หนี้สิน/ส่วนผู้ถือหุ้น
0.51
0.45
+36.36%
0.33
+22.22%
0.27
0.27
-54.24%
P/E
12.25
11.21
-37.65%
17.98
-20.93%
22.74
+83.83%
12.37
P/BV
1.69
2.48
+1.22%
2.45
-36.53%
3.86
+113.26%
1.81
+110.47%
BV
1.80
1.94
+10.23%
1.76
+5.39%
1.67
-26.75%
2.28
+14.00%
YIELD(%)
8.22
3.13
-46.13%
5.81
+464.08%
1.03
0.00
-100.00%
ราคาหุ้น
3.04
4.80
+11.63%
4.30
-33.33%
6.45
+55.80%
4.14
+140.70%
ฐานะทางการเงิน
D/E Ratio
0.51
ROE (%)
12.81
ROA (%)
10.56
Book Value/หุ้น
1.79

สินทรัพย์ / หนี้สิน / ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)

ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) — SUN

รายการ 2569 2568 2567 2566 2565 2564 2563
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
812.58
+9.75%
843.21
+52.24%
553.86
-2.54%
568.27
-5.11%
598.87
-0.93%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
1,316.66
+8.32%
1,134.95
+18.58%
957.08
+8.11%
885.29
+27.54%
694.15
-6.04%
รวมสินทรัพย์
2,129.24
+8.87%
1,978.16
+30.92%
1,510.95
+3.95%
1,453.56
+12.42%
1,293.02
-3.74%
รวมหนี้สินหมุนเวียน
593.66
+26.21%
500.46
+64.56%
304.13
+15.48%
263.36
+9.29%
240.98
-46.03%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
125.71
+25.82%
110.84
+62.17%
68.35
+42.79%
47.87
+59.49%
30.01
-34.68%
รวมหนี้สิน
719.37
+26.14%
611.31
+64.12%
372.48
+19.68%
311.23
+14.85%
270.99
-44.97%
รวมส่วนของเจ้าของ
1,409.87
+1.75%
1,366.85
+20.06%
1,138.46
-0.34%
1,142.34
+11.77%
1,022.03
+20.12%
D/E
0.51
0.45
0.33
0.27
0.27
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
12.81
28.53
10.97
19.30
20.60
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
10.56
23.57
10.33
17.75
16.21
อัตราส่วนสภาพคล่อง
1.37
1.68
1.82
2.16
2.49
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
0.59
0.67
1.24
1.55
2.03
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
31.96
0.00
0.00
36.06
24.51
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
49.60
0.00
0.00
18.76
25.12
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า
23.28
0.00
0.00
30.40
34.55
วงจรเงินสด
58.28
0.00
0.00
24.43
15.08
กระแสเงินสด
กิจกรรมดำเนินงาน
-158
ล้านบาท
กิจกรรมลงทุน
+95
ล้านบาท
กิจกรรมจัดหาเงิน
ล้านบาท

กระแสเงินสด (ล้านบาท)

กระแสเงินสด (ล้านบาท) — SUN

รายการ 2569 2568 2567 2566 2565 2564 2563
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
-158.05
-273.44
-48.11%
-526.94
-1,666.87%
33.63
-89.75%
328.00
+59.91%
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
94.73
197.11
+75.40%
112.38
-63.88%
311.09
-1,097.08%
-31.20
-47.19%
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
46.42
-41.34
-1,096.14%
4.15
-92.15%
52.86
-121.44%
-246.59
-395.96%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (สุทธิ)
-35.19
-103.11
-74.83%
-409.72
-202.97%
397.90
+692.47%
50.21
-78.11%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
38.67
+19.98%
235.77
+1,656.86%
13.42
-95.43%
293.56
+20.63%
243.35
+1,640.70%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด
35.43
-8.39%
32.23
-86.33%
235.77
+1,656.86%
13.42
-95.43%
293.56
+20.63%