PT
เข้าสู่ระบบ สมัครฟรี
PT
บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
SET · เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
11.80
+0.10 (+0.85%)

สรุปสั้น

กำไรที่ลดลงโดยหลักเกิดจาก รายได้ลดลงจากปีก่อน 590.9 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 36.3 จากสถานการณ์ของโควิด 19 ส่งผลให้กระบวนการผลิตสินค้าประเภทไอทีหลายประเภท โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่ม Network ใช้เวลาในการรอสินค้านานกว่า 4 เดือนในช่วงครึ่งหลังของปี การเข้าดําเนินการติดตั้งและการส่งมอบงาน บางโครงการล่าช้าออกไปจากการปฏิบัติงานนอกสถานที่ (Work From Home) และ การลงทุนในโครงการขนาด ใหญ่ที่ลดลง ผลกระทบของสถานการณ์โควิด 19 ต่อกลุ่มลูกค้าในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ยังได้รับ ผลกระทบต่อเนื่องจากปี 2563 ในกลุ่มของธุรกิจโรงแรม และสถาบันการศึกษา ทําให้กําลังซื้อลดลง และมีอัตรากําไรขั้นต้นจากการขายอยู่ที่ร้อยละ 15.0 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3.1

AiO BOT สรุปด้วย AI(O) BOT

AI Generated
<!-- mda-text-gen model=gemini-2.5-flash-lite in_tok=5109 out_tok=1961 at=2026-07-26T01:51:22 --> # PT กำไร Q2/2566 พุ่ง 73% รับรายได้บริการโตเด่น – สรุป MD&A ## รายได้บริการโต 25% หนุนกำไรสุทธิ PT พุ่ง 73% YoY ขณะที่ต้นทุนขายลดลง บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PT รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2566 มีกำไรสุทธิ 43.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 73% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเติบโตของรายได้จากการให้บริการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นจากการขายและบริการปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย ## Hero: หัวใจกำไร — สาเหตุหลักที่ทำให้ผลประกอบการเปลี่ยน ### 1) หัวใจคืออะไร หัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนผลประกอบการของ PT ในไตรมาส 2 ปี 2566 คือ **การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของรายได้จากการให้บริการที่เพิ่มขึ้นถึง 25.2%** เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้กำไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 73% หรือ 18.1 ล้านบาท จาก 25.2 ล้านบาท เป็น 43.3 ล้านบาท นอกจากนี้ อัตรากำไรขั้นต้นจากการให้บริการยังปรับตัวดีขึ้นจาก 21.2% เป็น 23.6% ### 2) ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น การเติบโตของรายได้จากการให้บริการเป็นผลมาจากการ **"ขยายตัวของรูปแบบการขายและบริการแบบ Subscription"** ซึ่งเป็นรูปแบบรายได้ประจำ (Recurring Revenue) ที่มีความสม่ำเสมอและมีอัตรากำไรที่ดีขึ้น ประกอบกับการที่ฝ่ายจัดการได้มีการ **"บริหารจัดการต้นทุนขายลดลง 3.3 ล้านบาท"** เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งส่งผลดีต่ออัตรากำไรขั้นต้นโดยรวม ในขณะเดียวกัน รายได้จากการขายและบริการรวม (Consolidated) ปรับตัวลดลง 9.7% หรือ 29.5 ล้านบาท จาก 303.6 ล้านบาท เป็น 274.1 ล้านบาท เนื่องจากโครงการขนาดใหญ่ลดลงจากปีก่อน ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นจากการขายลดลงจาก 24.1% เป็น 18.3% อย่างไรก็ตาม การเติบโตของรายได้บริการที่มีมาร์จินสูงกว่า สามารถชดเชยผลกระทบดังกล่าวได้ ### 3) จะเกิดขึ้นต่อเนื่องหรือไม่ **มีโอกาสต่อเนื่อง** เนื่องจากปัจจัยขับเคลื่อนหลักคือการขยายตัวของรูปแบบการขายและบริการแบบ Subscription ซึ่งเป็นรายได้ประจำ (Recurring Revenue) หากบริษัทสามารถรักษาและขยายฐานลูกค้าในส่วนนี้ได้ต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยบวกต่อการเติบโตของรายได้และกำไรในระยะยาว อย่างไรก็ตาม การลดลงของรายได้จากโครงการขนาดใหญ่เป็นสิ่งที่ต้องติดตามผลกระทบต่อภาพรวม ## Highlight สำคัญ * **กำไรสุทธิ Q2/2566 เติบโต 73% YoY** อยู่ที่ 43.3 ล้านบาท จาก 25.2 ล้านบาท * **รายได้จากการให้บริการโต 25.2% YoY** อยู่ที่ 362.2 ล้านบาท เป็นปัจจัยหลักหนุนกำไร * **อัตรากำไรขั้นต้นจากการให้บริการดีขึ้น** จาก 21.2% เป็น 23.6% * **รายได้จากการขายและบริการรวมลดลง 9.7% YoY** เนื่องจากโครงการขนาดใหญ่ลดลง * **ต้นทุนขายลดลง 3.3 ล้านบาท** ช่วยหนุนอัตรากำไรโดยรวม ## ภาพรวมผลประกอบการ ในไตรมาส 2 ปี 2566 บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PT มีรายได้รวมจากการขายและบริการอยู่ที่ 636.3 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย 1.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) โดยมีรายได้จากการขายจำนวน 274.1 ล้านบาท ลดลง 9.7% YoY ขณะที่รายได้จากการให้บริการเติบโตโดดเด่น 25.2% YoY อยู่ที่ 362.2 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นรวมอยู่ที่ 20.7% ลดลงเล็กน้อยจาก 21.2% ในปีก่อน โดยอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายอยู่ที่ 18.3% ลดลงจาก 24.1% ในปีก่อน แต่ได้รับการชดเชยด้วยอัตรากำไรขั้นต้นจากการให้บริการที่เพิ่มขึ้นจาก 21.2% เป็น 23.6% ส่งผลให้กำไรสุทธิในไตรมาส 2 ปี 2566 อยู่ที่ 43.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 73% YoY จาก 25.2 ล้านบาท สำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2566 บริษัทมีรายได้รวม 1,298.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% YoY และมีกำไรสุทธิ 62.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.1% YoY ## โอกาส * **การเติบโตของรายได้ประจำ (Recurring Revenue):** การขยายตัวของรูปแบบการขายและบริการแบบ Subscription เป็นโอกาสสำคัญในการสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอและมีอัตรากำไรที่ดี * **การบริหารจัดการต้นทุน:** การควบคุมและลดต้นทุนขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไร * **การขยายตลาดบริการ:** การเติบโตของรายได้จากการให้บริการสะท้อนถึงความต้องการของตลาดและความสามารถของบริษัทในการตอบสนอง ## ความเสี่ยง * **การพึ่งพิงโครงการขนาดใหญ่:** การลดลงของรายได้จากโครงการขนาดใหญ่ในอดีตเป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้รวม หากไม่สามารถหาโครงการใหม่มาทดแทนได้ทัน * **การแข่งขันในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี:** การแข่งขันที่รุนแรงอาจส่งผลต่อราคาและอัตรากำไร * **การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี:** ความจำเป็นในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ## สิ่งที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ * **การเติบโตของรายได้ Subscription:** ติดตามการขยายตัวของฐานลูกค้าและรายได้จากรูปแบบบริการแบบ Subscription อย่างต่อเนื่อง * **การบริหารจัดการต้นทุนขาย:** ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนขายเพื่อรักษาอัตรากำไรขั้นต้น * **การหาโครงการใหม่:** ความสามารถในการรับงานโครงการใหม่เพื่อชดเชยรายได้จากโครงการเดิมที่ลดลง * **การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ:** การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของตลาด ## รายละเอียดเชิงลึก (กลุ่ม: เทคโนโลยี) ในไตรมาส 2 ปี 2566 PT แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวที่ดีในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งเน้นไปที่การสร้างรายได้ประจำ (Recurring Revenue) ผ่านรูปแบบ Subscription ซึ่งเป็นแนวโน้มที่สำคัญในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีปัจจุบัน การเติบโตของรายได้จากการให้บริการถึง 25.2% สะท้อนถึงความสำเร็จในการผลักดันกลยุทธ์นี้ แม้ว่ารายได้จากการขายจะลดลงเนื่องจากโครงการขนาดใหญ่ที่ลดลง แต่การที่อัตรากำไรขั้นต้นจากการให้บริการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (จาก 21.2% เป็น 23.6%) แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากบริการ และการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ การลดลงของต้นทุนขายโดยรวมยังเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งของกำไร การที่ฝ่ายจัดการระบุถึงการ "ขยายตัวของรูปแบบการขายและบริการแบบ Subscription" เป็นปัจจัยหลัก ชี้ให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและคาดการณ์ได้ ซึ่งเป็นจุดแข็งสำคัญสำหรับบริษัทเทคโนโลยีในระยะยาว ## ฐานะการเงินและกระแสเงินสด เอกสารไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับฐานะการเงินและกระแสเงินสดโดยตรงในส่วนนี้ ## สรุปท้าย PT ในไตรมาส 2 ปี 2566 สามารถพลิกฟื้นผลประกอบการได้อย่างน่าประทับใจ โดยมีกำไรสุทธิเติบโตถึง 73% YoY เป็นผลมาจากกลยุทธ์การขยายรายได้ประจำผ่านรูปแบบ Subscription ที่ประสบความสำเร็จ ประกอบกับการบริหารจัดการต้นทุนขายที่มีประสิทธิภาพ แม้รายได้จากการขายโครงการจะลดลง แต่การเติบโตของรายได้บริการที่มีมาร์จินสูงสามารถชดเชยได้ ความสามารถในการสร้างรายได้ประจำอย่างต่อเนื่องจะเป็นโอกาสสำคัญในการเติบโตในอนาคต ขณะที่การบริหารจัดการต้นทุนและการหาโครงการใหม่จะเป็นปัจจัยที่ต้องจับตาเพื่อรักษาโมเมนตัมเชิงบวกต่อไป
** ข้อมูลถูกสรุปโดย AI จากงบการเงินของ PT ไตรมาส 4/2564
รายได้รวม
1,082.70 ล้านบาท
↓ 8.4% YoY
กำไรขั้นต้น
218.70 ล้านบาท
↓ 24.6% YoY
อัตรากำไรขั้นต้น (%)
20.20 %
กำไรสุทธิ
66.72 ล้านบาท
↓ 55% YoY
อัตรากำไรสุทธิ (%)
6.16 %
D/E Ratio
2.20
รายละเอียดงบการเงิน
รายได้รวม (ล้านบาท)
1,083
↓ -8.4% YoY
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)
219
↓ -24.6% YoY
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)
67
↓ -55% YoY
D/E Ratio
2.20

รายได้และกำไร (ล้านบาท)

กำไรขาดทุน (ล้านบาท) — PT

รายการ 2569 2568 2567 2566 2565 2564 2563
รายได้รวม
1,082.70
-8.45%
1,182.61
+27.33%
928.81
+10.77%
838.50
+31.21%
639.06
-18.79%
786.90
-9.08%
กำไรขั้นต้น
218.70
-24.62%
290.12
+31.02%
221.44
+15.12%
192.36
+42.31%
135.17
-32.57%
200.47
-7.74%
ค่าใช้จ่ายรวม
144.36
+16.07%
124.38
-8.61%
136.10
+16.44%
116.89
+17.14%
99.78
-16.59%
119.64
-15.05%
กำไรสุทธิ
66.72
-54.95%
148.13
+88.70%
78.50
+6.52%
73.69
+51.97%
48.49
-29.86%
69.13
-9.03%
กำไรต่อหุ้น
0.24
-54.98%
0.52
+88.45%
0.28
+6.54%
0.26
+52.05%
0.17
-29.92%
0.24
-8.96%
อัตรากำไรขั้นต้น(%)
20.20
-17.65%
24.53
+2.89%
23.84
+3.92%
22.94
+8.46%
21.15
-16.99%
25.48
+1.51%
อัตราค่าใช้จ่าย(%)
13.33
+26.71%
10.52
-28.19%
14.65
+5.09%
13.94
-10.70%
15.61
+2.70%
15.20
-6.58%
อัตรากำไรสุทธิ(%)
6.16
-50.84%
12.53
+48.28%
8.45
-3.87%
8.79
+15.81%
7.59
-13.65%
8.79
+0.11%
กำไร(ขาดทุน)อื่นๆ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ROE(%)
31.60
-31.85%
46.37
+24.78%
37.16
+47.40%
25.21
+82.02%
13.85
-46.26%
25.77
-44.43%
ROA(%)
13.20
-35.26%
20.39
+29.21%
15.78
+34.07%
11.77
+44.24%
8.16
-44.57%
14.72
-27.81%
หนี้สิน/ส่วนผู้ถือหุ้น
2.20
+16.40%
1.89
+3.85%
1.82
-17.27%
2.20
+61.76%
1.36
+19.30%
1.14
-39.68%
P/E
9.86
+14.78%
8.59
-8.62%
9.40
-32.52%
13.93
-6.01%
14.82
+66.14%
8.92
+5.56%
P/BV
4.65
+34.01%
3.47
-4.93%
3.65
+6.10%
3.44
+15.44%
2.98
+14.18%
2.61
+27.32%
BV
2.56
-1.92%
2.61
+15.49%
2.26
+15.31%
1.96
-2.00%
2.00
-9.09%
2.20
+6.28%
YIELD(%)
8.82
+22.84%
7.18
+7.65%
6.67
-31.80%
9.78
+16.43%
8.40
-7.08%
9.04
-41.03%
ราคาหุ้น
11.90
+31.49%
9.05
+9.70%
8.25
+22.22%
6.75
+13.45%
5.95
+3.48%
5.75
+35.61%
ฐานะทางการเงิน
D/E Ratio
2.20
ROE (%)
31.60
ROA (%)
13.20
Book Value/หุ้น
2.61

สินทรัพย์ / หนี้สิน / ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)

ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) — PT

รายการ 2569 2568 2567 2566 2565 2564 2563
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
2,107.48
-10.14%
2,345.22
+44.67%
1,621.13
-2.13%
1,656.39
+55.65%
1,064.17
+4.59%
1,017.51
-8.51%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
383.20
+114.33%
178.79
-55.78%
404.34
-4.31%
422.55
-5.57%
447.49
-9.97%
497.05
-2.14%
รวมสินทรัพย์
2,490.67
-1.32%
2,524.01
+24.61%
2,025.47
-2.57%
2,078.95
+37.53%
1,511.67
-0.19%
1,514.56
-6.52%
รวมหนี้สินหมุนเวียน
1,471.96
+0.99%
1,457.52
+29.48%
1,125.68
-9.80%
1,247.98
+78.99%
697.23
+19.33%
583.65
-18.56%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
239.38
+23.87%
193.25
+6.12%
182.11
+0.61%
181.00
+4.58%
173.08
-22.69%
224.49
-7.54%
รวมหนี้สิน
1,711.33
+3.67%
1,650.77
+26.23%
1,307.79
-8.48%
1,428.98
+64.19%
870.31
+7.69%
808.15
-15.77%
รวมส่วนของเจ้าของ
779.34
-10.75%
873.23
+21.67%
717.69
+10.42%
649.97
+1.34%
641.35
-9.21%
706.41
+6.92%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
31.60
46.37
37.16
25.21
13.85
25.77
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
13.20
20.39
15.78
11.77
8.16
14.72
อัตราส่วนสภาพคล่อง
1.43
1.61
1.44
1.33
1.53
1.74
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
0.68
0.80
0.68
0.42
0.73
0.79
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
91.11
73.14
0.00
0.00
74.12
61.80
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
33.95
39.66
0.00
0.00
54.74
39.23
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า
82.25
63.55
0.00
0.00
74.84
61.62
วงจรเงินสด
42.81
49.24
0.00
0.00
54.02
39.40
D/E
2.20
1.89
1.82
2.20
1.36
1.14
กระแสเงินสด
กิจกรรมดำเนินงาน
-757
ล้านบาท
กิจกรรมลงทุน
+12
ล้านบาท
กิจกรรมจัดหาเงิน
ล้านบาท

กระแสเงินสด (ล้านบาท)

กระแสเงินสด (ล้านบาท) — PT

รายการ 2569 2568 2567 2566 2565 2564 2563
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
-757.05
+236.08%
-225.26
-81.37%
-1,209.36
+295.77%
-305.57
-334.44%
130.34
-61.86%
341.73
+62.77%
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
11.94
-121.13%
-56.52
-121.10%
267.86
+696.25%
33.64
-74.34%
131.08
-190.50%
-144.84
+227.10%
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
305.72
-22.07%
392.31
-51.17%
803.43
+208.53%
260.41
-202.06%
-255.15
+22.12%
-208.93
+26.84%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (สุทธิ)
-439.26
-497.81%
110.42
-179.90%
-138.19
+1,087.20%
-11.64
-282.16%
6.39
-153.12%
-12.03
-1,515.29%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
67.07
-21.01%
84.91
+635.79%
11.54
-59.31%
28.36
+29.09%
21.97
-35.38%
34.00
+2.56%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด
167.81
+150.20%
67.07
-21.01%
84.91
+635.79%
11.54
-59.31%
28.36
+29.09%
21.97
-35.38%