UBA
เข้าสู่ระบบ สมัครฟรี
UBA
บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน)
MAI ·
1.36
0.01 (0.73%)

สรุปงบการเงิน

ไตรมาสที่ 4 ปี 2565

AiO BOT สรุปด้วย AI(O) BOT

AI Generated
<!-- mda-text-gen model=gemini-2.5-flash-lite in_tok=4589 out_tok=2295 at=2026-07-26T11:48:16 --> # UBA กำไรสุทธิปี 65 โต 10.24% รับอานิสงส์รายได้โครงการใหม่-บริหารต้นทุน ## รายได้รวมพุ่ง 24.73% รับรู้โครงการใหม่ ดันกำไรสุทธิโตตามคาด ฝ่ายจัดการชี้บริหารต้นทุน-บุคลากรหนุนมาร์จิ้น บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ UBA รายงานผลประกอบการปี 2565 มีกำไรสุทธิ 68.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.24% จากปีก่อน โดยมีรายได้รวม 664.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.73% ซึ่งเป็นผลมาจากการรับรู้รายได้จากโครงการใหม่ๆ ที่เข้ามาเสริม ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิปรับตัวดีขึ้น จากการบริหารจัดการต้นทุนและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ## Hero: หัวใจกำไร — สาเหตุหลักที่ทำให้ผลประกอบการเปลี่ยน ### 1) หัวใจคืออะไร หัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนผลประกอบการของ UBA ในปี 2565 คือ **การเพิ่มขึ้นของรายได้รวมที่ 24.73%** ซึ่งเป็นผลมาจากการรับรู้รายได้จากโครงการใหม่ๆ ที่เข้ามาเสริม โดยเฉพาะโครงการระบบบำบัดน้ำเสียและระบบอุโมงค์ระบายน้ำ นอกจากนี้ **อัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็น 19.38%** และ **อัตรากำไรสุทธิที่ 10.24%** ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยหนุนกำไรให้เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ### 2) ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น การเพิ่มขึ้นของรายได้มาจาก **การรับรู้รายได้จากโครงการใหม่ 10 โครงการ** ซึ่งประกอบด้วยระบบบำบัดน้ำเสีย 2 โครงการ และระบบอุโมงค์ระบายน้ำ 1 โครงการ โดยโครงการที่เข้ามาเสริม ได้แก่ โครงการเดินระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม-ทุ่งครู ระยะที่ 4, โครงการเดินระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพดินแดง ระยะที่ 4 และโครงการเดินระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงมักกะสันสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ระยะที่ 3 รายได้หลักของบริษัทยังคงมาจาก **การบริหารจัดการน้ำ เดินระบบ และบำรุงรักษาแบบครบวงจร (O&M)** ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 89.22% ของรายได้รวม ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นนั้น ฝ่ายจัดการระบุว่า **เป็นผลมาจากทั้งโครงการที่ดำเนินงานอยู่และโครงการที่ได้รับใหม่** โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากขอบเขตงานในแต่ละโครงการ การวางแผนดำเนินงานและการจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านบุคลากรที่มีประสบการณ์ยาวนานและเชี่ยวชาญสูง ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลจากการปฏิบัติงานจริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ### 3) จะเกิดขึ้นต่อเนื่องหรือไม่ **มีโอกาสต่อเนื่อง** โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการที่รายได้หลักยังคงมาจากธุรกิจ O&M ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความสม่ำเสมอ และการที่บริษัทฯ มีการบริหารจัดการต้นทุนและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งในการสร้างอัตรากำไรที่ดี อย่างไรก็ตาม การเติบโตของรายได้ในอนาคตจะขึ้นอยู่กับการได้รับโครงการใหม่ๆ เพิ่มเติม ซึ่งฝ่ายจัดการไม่ได้ระบุถึง backlog หรือเป้าหมายที่ชัดเจนในเอกสารนี้ ## Highlight สำคัญ * **กำไรสุทธิปี 2565 เท่ากับ 68.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.24%** จากปีก่อน * **รายได้รวมปี 2565 เท่ากับ 664.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.73%** จากปีก่อน * **อัตรากำไรขั้นต้นปี 2565 อยู่ที่ 19.38%** และ **อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 10.24%** * รายได้หลักมาจากการบริหารจัดการน้ำ เดินระบบ และบำรุงรักษาแบบครบวงจร (O&M) สัดส่วน 89.22% * การเพิ่มขึ้นของรายได้มาจากโครงการใหม่ 10 โครงการ ทั้งระบบบำบัดน้ำเสียและระบบอุโมงค์ระบายน้ำ * ฐานะการเงินแข็งแกร่งขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดจากการ IPO และการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้น ## ภาพรวมผลประกอบการ ในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวม 664.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.73% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีปัจจัยหลักมาจากการรับรู้รายได้จากโครงการใหม่ๆ ที่เข้ามาเสริม เช่น โครงการเดินระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม-ทุ่งครู ระยะที่ 4, โครงการเดินระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพดินแดง ระยะที่ 4 และโครงการเดินระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงมักกะสันสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ระยะที่ 3 รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากการบริหารจัดการน้ำ เดินระบบ และบำรุงรักษาแบบครบวงจร (O&M) คิดเป็นสัดส่วน 89.22% ของรายได้รวม และรายได้จากการบริการด้านวิศวกรรมและจัดหาอุปกรณ์คิดเป็นสัดส่วน 10.71% กำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ในปี 2565 อยู่ที่ 128.62 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 19.38% และกำไรสุทธิอยู่ที่ 68.01 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 10.24% ซึ่งเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้รวม โดยอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นเป็นผลมาจากทั้งโครงการที่ดำเนินงานอยู่และโครงการที่ได้รับใหม่ รวมถึงการวางแผนดำเนินงานและการจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ## โอกาส * **การได้รับโครงการใหม่ๆ:** การที่บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้จากโครงการใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการขยายธุรกิจ * **การบริหารจัดการต้นทุนและบุคลากร:** การมีบุคลากรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญสูง ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและรักษาอัตรากำไรที่ดี * **ธุรกิจ O&M ที่มั่นคง:** รายได้หลักจากการบริหารจัดการน้ำ เดินระบบ และบำรุงรักษาแบบครบวงจร (O&M) เป็นธุรกิจที่มีความสม่ำเสมอและเป็นฐานรายได้ที่มั่นคง ## ความเสี่ยง * **การพึ่งพิงโครงการใหม่:** แม้ว่าการได้รับโครงการใหม่จะเป็นปัจจัยบวก แต่หากบริษัทฯ ไม่สามารถได้รับโครงการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของรายได้ในอนาคต * **การแข่งขันในอุตสาหกรรม:** ธุรกิจบริการด้านสาธารณูปโภคอาจมีการแข่งขันสูง ซึ่งอาจส่งผลต่อการตั้งราคาและการได้มาซึ่งโครงการใหม่ๆ * **ความล่าช้าในการดำเนินโครงการ:** ความล่าช้าในการดำเนินโครงการ หรือปัญหาในการบริหารจัดการโครงการ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และต้นทุน ## สิ่งที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ * **แผนการรับโครงการใหม่:** การได้รับโครงการใหม่ๆ เพิ่มเติมในปี 2566 จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตของรายได้ * **การบริหารจัดการต้นทุน:** การรักษาอัตรากำไรขั้นต้นให้อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง * **การใช้เทคโนโลยี:** การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและลดต้นทุน * **การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ:** การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสาธารณูปโภค ## รายละเอียดเชิงลึก (กลุ่ม: บริการ) * **รายได้:** รายได้รวม 664.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.73% YoY โดยรายได้หลัก 89.22% มาจากธุรกิจ O&M และ 10.71% มาจากบริการด้านวิศวกรรมและจัดหาอุปกรณ์ * **อัตรากำไร:** อัตรากำไรขั้นต้น 19.38% และอัตรากำไรสุทธิ 10.24% ซึ่งปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน * **โครงการ:** การรับรู้รายได้จากโครงการใหม่ 10 โครงการ เป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก ## ฐานะการเงินและกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 806.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.67% จากสิ้นปี 2564 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากการเสนอขายหุ้น IPO หนี้สินรวมอยู่ที่ 246.17 ล้านบาท ลดลง 19.79% จากสิ้นปี 2564 โดยเป็นการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับชำระหนี้จากลูกค้าเพิ่มขึ้น ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 560.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 130.53% จากสิ้นปี 2564 จากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิและผลจากการเสนอขายหุ้น IPO ## สรุปท้าย UBA โชว์ผลประกอบการปี 2565 เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ด้วยกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น 10.24% และรายได้รวมที่พุ่งขึ้น 24.73% จากการรับรู้รายได้จากโครงการใหม่ๆ และการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิปรับตัวดีขึ้น แม้ว่าฐานะการเงินจะแข็งแกร่งขึ้นจากการระดมทุนผ่าน IPO แต่การเติบโตในระยะยาวจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการได้รับโครงการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง และการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมบริการสาธารณูปโภค
** ข้อมูลถูกสรุปโดย AI จากงบการเงินของ UBA ไตรมาส 4/2565
รายได้รวม
144.32 ล้านบาท
↑ 21.2% YoY
กำไรขั้นต้น
36.55 ล้านบาท
↑ 28.1% YoY
อัตรากำไรขั้นต้น (%)
25.33 %
กำไรสุทธิ
23.45 ล้านบาท
↑ 43.2% YoY
อัตรากำไรสุทธิ (%)
16.25 %
D/E Ratio
0.13
รายละเอียดงบการเงิน
รายได้รวม (ล้านบาท)
144
↑ + 21.2% YoY
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)
37
↑ + 28.1% YoY
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)
23
↑ + 43.2% YoY
D/E Ratio
0.13

รายได้และกำไร (ล้านบาท)

กำไรขาดทุน (ล้านบาท) — UBA

รายการ 2569 2568 2567 2566 2565 2564
รายได้รวม
144.32
+21.15%
119.12
-12.03%
135.41
-70.42%
457.74
-14.22%
533.59
กำไรขั้นต้น
36.55
+28.11%
28.53
-5.58%
30.22
-67.67%
93.47
-7.16%
100.68
ค่าใช้จ่ายรวม
8.53
-7.08%
9.18
+7.07%
8.57
-69.86%
28.44
-24.71%
37.77
กำไรสุทธิ
23.45
+43.19%
16.38
-10.23%
18.24
-62.01%
48.02
-8.27%
52.35
กำไรต่อหุ้น
0.04
+44.44%
0.03
-10.00%
0.03
-62.50%
0.08
-8.05%
0.09
อัตรากำไรขั้นต้น(%)
25.33
+5.76%
23.95
+7.30%
22.32
+9.30%
20.42
+8.21%
18.87
อัตราค่าใช้จ่าย(%)
5.91
-23.25%
7.70
+21.64%
6.33
+1.93%
6.21
-12.29%
7.08
อัตรากำไรสุทธิ(%)
16.25
+18.18%
13.75
+2.08%
13.47
+28.41%
10.49
+6.93%
9.81
กำไร(ขาดทุน)อื่นๆ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ROE(%)
9.76
-15.50%
11.55
-6.02%
12.29
-27.36%
16.92
0.00
ROA(%)
10.79
-13.40%
12.46
+3.83%
12.00
-11.70%
13.59
0.00
หนี้สิน/ส่วนผู้ถือหุ้น
0.13
0.13
-27.78%
0.18
-59.09%
0.44
0.00
P/E
9.73
+36.47%
7.13
-22.42%
9.19
-48.54%
17.86
+79.86%
9.93
P/BV
0.87
+3.57%
0.84
-23.64%
1.10
-45.00%
2.00
+53.85%
1.30
BV
1.04
-0.95%
1.05
+7.14%
0.98
+2.08%
0.96
-8.57%
1.05
YIELD(%)
10.99
+101.65%
5.45
+28.24%
4.25
-40.56%
7.15
7.15
ราคาหุ้น
0.91
+3.41%
0.88
-18.52%
1.08
-44.04%
1.93
+41.91%
1.36
ฐานะทางการเงิน
D/E Ratio
0.13
ROE (%)
9.76
ROA (%)
10.79
Book Value/หุ้น
1.05

สินทรัพย์ / หนี้สิน / ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)

ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) — UBA

รายการ 2569 2568 2567 2566 2565 2564
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
636.73
+0.57%
633.13
+3.43%
612.15
-14.49%
715.90
+55.34%
460.86
+49.30%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
96.82
-2.48%
99.28
-1.13%
100.41
+10.40%
90.95
+1.89%
89.26
+45.88%
รวมสินทรัพย์
733.54
+0.15%
732.41
+2.78%
712.57
-11.68%
806.85
+46.67%
550.12
+48.73%
รวมหนี้สินหมุนเวียน
57.46
-0.55%
57.77
-30.45%
83.06
-53.29%
177.81
-35.03%
273.68
+134.39%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
รวมหนี้สิน
84.39
-1.62%
85.78
-21.17%
108.82
-55.80%
246.17
-19.79%
306.92
+79.55%
รวมส่วนของเจ้าของ
649.15
+0.39%
646.63
+7.10%
603.75
+7.68%
560.68
+130.54%
243.21
+22.25%
D/E
0.13
0.13
0.18
0.44
1.26
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
9.76
11.55
12.29
16.92
0.00
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
10.79
12.46
12.00
13.59
0.00
อัตราส่วนสภาพคล่อง
11.08
10.96
7.37
4.03
0.00
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
8.59
9.06
5.70
3.15
0.00
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
90.15
91.93
0.00
0.00
0.00
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
3.86
0.47
0.00
0.00
0.00
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า
50.76
39.67
0.00
0.00
0.00
วงจรเงินสด
43.25
52.73
0.00
0.00
0.00
กระแสเงินสด
กิจกรรมดำเนินงาน
-98
ล้านบาท
กิจกรรมลงทุน
+1
ล้านบาท
กิจกรรมจัดหาเงิน
ล้านบาท

กระแสเงินสด (ล้านบาท)

กระแสเงินสด (ล้านบาท) — UBA

รายการ 2569 2568 2567 2566 2565 2564
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
-97.98
-823.63%
13.54
-128.43%
-47.62
+701.68%
-5.94
-89.86%
-58.57
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
0.83
-60.10%
2.08
+1,500.00%
0.13
-112.04%
-1.08
-96.20%
-28.39
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
60.42
+102.48%
29.84
-90.46%
312.74
+30.04%
240.49
+238.91%
70.96
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (สุทธิ)
-36.73
-180.83%
45.44
-82.87%
265.24
+13.61%
233.47
-1,559.19%
-16.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
409.14
+33.99%
305.35
-6.94%
328.12
+1,330.96%
22.93
-41.11%
38.94
+164.29%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด
396.44
-3.10%
409.14
+33.99%
305.35
-6.94%
328.12
+1,330.96%
22.93
-41.10%