LPH
เข้าสู่ระบบ สมัครฟรี
LPH
บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)
SET · การแพทย์
3.54
0.02 (0.56%)

สรุปงบการเงิน

ไตรมาสที่ 1 ปี 2568

สรุปสั้น

จากการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายในการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้การ เติบโตของรายได้สูงกว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแม้ในสภาวะที่ยังคงมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ในไตรมาส 1/2565 บริษัทและบริษัทย่อย มีกําไรสุทธิรวม (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) 151.50 ล้านบาท เติบโต 275.07% y-y.

AiO BOT สรุปด้วย AI(O) BOT

AI Generated
**สรุปผลประกอบการของ หุ้น LPH บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) ในไตรมาส 1/2568** บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีรายได้รวมในไตรมาส 1/2568 จำนวน 631.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.18% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (YoY) โดยมีกำไรจากกิจกรรมดำเนินงานรวมเติบโตขึ้น 87.30% ส่งผลให้กำไรสุทธิรวมสำหรับงวด 3 เดือนส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถึง 214.28% (หน้า 1) **รายได้** รายได้จากการรักษาพยาบาลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเติบโตต่อเนื่อง โดยมีรายได้ในไตรมาส 1/2568 จำนวน 518.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.85 ล้านบาท หรือคิดเป็น 7.65% YoY ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้รักษาพยาบาลรวมบริการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้มาใช้บริการที่ชำระเงินเอง (+8.76% YoY) และรายได้จากกิจการโรงพยาบาลภายใต้โครงการประกันสังคม (+5.76% YoY) ซึ่งเป็นผลจากจำนวนผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนใช้บริการกับโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้น และการเข้าใช้บริการตรวจสุขภาพของผู้ประกันตน (หน้า 1) นอกจากนี้ รายได้จากการให้บริการของบริษัทย่อย (AMARC) เพิ่มขึ้น 27.05 ล้านบาท หรือ 36.00% YoY โดยรายได้หลักยังคงมาจากบริการตรวจวิเคราะห์ (92.55 ล้านบาท) ขณะที่รายได้จากบริการสอบเทียบและบริการตรวจสอบรับรองระบบเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มตรวจสอบและรับรองระบบที่เติบโตมากกว่า 100% จากการรับรู้รายได้โครงการภาครัฐ (หน้า 1) รายได้ค่าเช่า รายได้อื่นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และรายได้อื่นๆ รวมเพิ่มขึ้น 4.66 ล้านบาท หรือ 77.56% ซึ่งเป็นผลจากนโยบายการขยายการเติบโตในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ (หน้า 1-2) **การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย** บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนรวมสำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 จำนวน 581.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.05 ล้านบาท หรือ 8.40% YoY สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในส่วนการรักษาพยาบาล (+4.40% YoY) ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรที่รองรับการขยายศักยภาพการบริการและการดูแลผู้ป่วยที่ครบวงจรและมีมาตรฐาน ต้นทุนจากการขยายงานบริการส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวม (หน้า 2) ต้นทุนบริการของบริษัทย่อย (AMARC) เพิ่มขึ้น 13.95% ซึ่งเพิ่มขึ้นต่ำกว่าอัตราการเติบโตของรายได้ (36%) โดยมีปัจจัยหลักจาก Economy of Scale และการบริหารจัดการต้นทุนภายใต้การเติบโตของรายได้ในทุกกลุ่มบริการ โดยเฉพาะรายได้จากบริการตรวจวิเคราะห์ (หน้า 2) ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารเติบโต 21.19 ล้านบาท หรือ 22.07% YoY โดยมีปัจจัยหลักเพื่อสนับสนุนการเติบโตของรายได้และเสริมศักยภาพในการให้บริการรองรับโครงการขยายทั้งบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย ประกอบด้วยการเพิ่มบุคลากรรองรับการขยายศักยภาพการให้บริการ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายในภูมิภาคต่างๆ และการตลาดสำหรับลูกค้าต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นยังอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจ และไม่กระทบต่อความสามารถในการทำกำไรโดยรวมของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ (หน้า 2) ต้นทุนทางการเงินในงบการเงินรวมเพิ่มขึ้น 1.05 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายสถาบันการเงินสนับสนุนโครงการขยายงานตามนโยบาย 0.22 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากการประเมินภาระที่เกิดจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้น 0.83 ล้านบาท (หน้า 2) **กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิ** จากผลการดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้นสำหรับธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจบริการรวม 156.94 ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้น 40.04 ล้านบาท YoY หรือ 34.25% โดยมีอัตราการทำกำไรขั้นต้น 25.27% ซึ่งปรับตัวสูงขึ้น 4.29% มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ ภายใต้นโยบายต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนเพื่อขยายศักยภาพการให้บริการทั้งในส่วนของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราการทำกำไรสุทธิสำหรับงวดปรับตัวสูงขึ้น 4.28% โดยมีกำไรสุทธิในงบการเงินรวม (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) จำนวน 34.24 ล้านบาท เติบโตกว่างวดเดียวกันของปีที่ผ่านมา 214.28% (หน้า 2) **สรุป** โดยสรุป LPH มีผลประกอบการที่โดดเด่นในไตรมาส 1/2568 โดยมีการเติบโตของรายได้และกำไรอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจัยหลักมาจากการเติบโตของรายได้จากการรักษาพยาบาลและบริการของบริษัทย่อย รวมถึงการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ แต่ก็ไม่กระทบต่อความสามารถในการทำกำไรโดยรวมของบริษัทฯ
** ข้อมูลถูกสรุปโดย AI จากงบการเงินของ LPH ไตรมาส 1/2565
รายได้รวม
640.46 ล้านบาท
↓ 0.1% YoY
กำไรขั้นต้น
186.99 ล้านบาท
↑ 41.3% YoY
อัตรากำไรขั้นต้น (%)
29.20 %
กำไรสุทธิ
45.92 ล้านบาท
↑ 192.1% YoY
อัตรากำไรสุทธิ (%)
7.17 %
D/E Ratio
0.37
รายละเอียดงบการเงิน
รายได้รวม (ล้านบาท)
640
↓ -0.1% YoY
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)
187
↑ + 41.3% YoY
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)
46
↑ + 192.1% YoY
D/E Ratio
0.37

รายได้และกำไร (ล้านบาท)

กำไรขาดทุน (ล้านบาท) — LPH

รายการ 2569 2568 2567 2566 2565 2564 2563
รายได้รวม
640.46
-0.13%
641.32
-2.09%
655.00
+15.53%
566.95
-10.87%
636.07
+24.50%
510.91
+18.98%
กำไรขั้นต้น
186.99
+41.32%
132.32
+14.75%
115.32
-4.67%
120.96
-29.45%
171.46
+35.80%
126.26
+23.05%
ค่าใช้จ่ายรวม
136.54
+2.55%
133.15
+26.63%
105.15
-13.79%
121.97
+24.08%
98.30
+65.25%
59.48
-2.52%
กำไรสุทธิ
45.92
+192.15%
15.72
+135.84%
6.67
-83.32%
39.95
+109.66%
-413.67
-364.82%
-89.00
-12.66%
กำไรต่อหุ้น
0.06
+190.91%
0.02
+144.44%
0.01
-83.64%
0.06
+109.57%
-0.58
-363.71%
-0.12
-12.73%
อัตรากำไรขั้นต้น(%)
29.20
+41.54%
20.63
+17.15%
17.61
-17.48%
21.34
-20.85%
26.96
+9.11%
24.71
+3.39%
อัตราค่าใช้จ่าย(%)
21.32
+2.70%
20.76
+29.35%
16.05
-25.38%
21.51
+39.22%
15.45
+32.73%
11.64
-18.09%
อัตรากำไรสุทธิ(%)
7.17
+192.65%
2.45
+140.20%
1.02
-85.53%
7.05
+110.84%
-65.04
-273.36%
-17.42
+5.33%
กำไร(ขาดทุน)อื่นๆ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ROE(%)
10.14
+150.99%
4.04
+26.25%
3.20
-81.62%
17.41
-41.12%
29.57
+191.33%
10.15
+186.72%
ROA(%)
8.94
+131.01%
3.87
+13.82%
3.40
-74.93%
13.56
-44.13%
24.27
+192.76%
8.29
+110.41%
หนี้สิน/ส่วนผู้ถือหุ้น
0.37
-21.28%
0.47
+6.82%
0.44
+12.82%
0.39
-25.00%
0.52
-3.70%
0.54
+12.50%
P/E
16.10
-64.05%
44.79
+20.50%
37.17
+204.92%
12.19
+34.10%
9.09
-66.79%
27.37
-24.58%
P/BV
1.36
-15.00%
1.60
-12.09%
1.82
-17.65%
2.21
-10.89%
2.48
+4.64%
2.37
-4.44%
BV
2.74
+1.86%
2.69
-1.82%
2.74
+7.45%
2.55
+7.14%
2.38
+23.32%
1.93
-1.03%
YIELD(%)
4.84
+38.68%
3.49
-30.20%
5.00
-5.84%
5.31
+109.06%
2.54
-6.96%
2.73
-34.22%
ราคาหุ้น
3.72
-13.49%
4.30
-14.00%
5.00
-11.50%
5.65
-4.24%
5.90
+28.82%
4.58
-4.98%
ฐานะทางการเงิน
D/E Ratio
0.37
ROE (%)
10.14
ROA (%)
8.94
Book Value/หุ้น
2.77

สินทรัพย์ / หนี้สิน / ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)

ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) — LPH

รายการ 2569 2568 2567 2566 2565 2564 2563
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
621.29
+0.71%
634.43
-9.57%
701.60
-27.48%
967.48
+11.55%
867.34
+67.34%
518.59
+43.11%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
2,323.40
-4.09%
2,405.05
+3.05%
2,333.78
+13.79%
2,050.91
+18.59%
1,729.48
+1.23%
1,708.24
+9.53%
รวมสินทรัพย์
2,944.69
-3.12%
3,039.48
+0.14%
3,035.38
+0.56%
3,018.38
+16.23%
2,596.82
+16.62%
2,226.83
+15.86%
รวมหนี้สินหมุนเวียน
404.61
-8.56%
442.48
-8.45%
483.34
+4.93%
460.62
-15.04%
542.17
+42.57%
380.30
+27.33%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
396.19
-24.63%
525.68
+19.87%
438.55
+15.01%
381.31
+9.84%
347.16
-13.46%
401.14
+60.67%
รวมหนี้สิน
800.79
-17.29%
968.16
+5.02%
921.90
+9.50%
841.93
-5.33%
889.33
+13.81%
781.43
+42.51%
รวมส่วนของเจ้าของ
2,143.90
+3.50%
2,071.32
-2.00%
2,113.48
-2.89%
2,176.45
+27.46%
1,707.49
+18.13%
1,445.40
+5.22%
D/E
0.37
0.47
0.44
0.39
0.52
0.54
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
10.14
4.04
3.20
17.41
29.57
10.15
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
8.94
3.87
3.40
13.56
24.27
8.29
อัตราส่วนสภาพคล่อง
1.54
1.43
1.45
2.10
1.60
1.36
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
0.67
0.69
0.70
0.91
0.83
0.93
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
27.00
35.06
41.11
41.99
36.38
35.71
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
11.03
11.09
9.76
8.72
8.48
7.29
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า
54.78
51.27
56.00
59.90
57.32
55.05
วงจรเงินสด
-16.75
-5.13
-5.13
-9.19
-12.47
-12.04
กระแสเงินสด
กิจกรรมดำเนินงาน
-239
ล้านบาท
กิจกรรมลงทุน
+122
ล้านบาท
กิจกรรมจัดหาเงิน
ล้านบาท

กระแสเงินสด (ล้านบาท)

กระแสเงินสด (ล้านบาท) — LPH

รายการ 2569 2568 2567 2566 2565 2564 2563
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
-239.17
+10.49%
-216.46
+59.01%
-136.13
-59.30%
-334.45
-335.93%
141.76
-51.10%
289.92
+152.68%
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
121.73
+10.66%
110.00
-16.78%
132.18
-163.29%
-208.85
-586.49%
42.93
-129.32%
-146.43
+261.38%
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
58.41
+18.53%
49.28
-51.05%
100.67
-81.52%
544.70
-758.96%
-82.66
+59.85%
-51.71
-34.58%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (สุทธิ)
-59.03
+3.27%
-57.16
-159.10%
96.71
-374.12%
-35.28
-134.57%
102.04
+11.18%
91.78
+977.23%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
94.70
+12.59%
84.11
-49.69%
167.20
+14.01%
146.65
-8.16%
159.68
+135.17%
67.90
+14.35%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด
98.36
+3.50%
95.03
+12.98%
84.11
-49.69%
167.20
+14.01%
146.65
-8.16%
159.68
+135.17%