INET
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

สรุปงบการเงิน

ไตรมาสที่ 3 ปี 2568

สรุปสั้น

ยังไม่มีรายละเอียด อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล


ผู้เขียน

สรุปด้วย AI(O) BOT

## สรุปผลประกอบการ หุ้น INET ไตรมาส 3/2568

**1. สรุปรายได้รวม:**

ในไตรมาส 3/2568 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มีรายได้จากการขายและให้บริการเติบโตขึ้น 24.99% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า (YoY) และเติบโตขึ้น 2.92% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) โดยมีรายได้จากการขายและให้บริการจำนวน 2,303.18 ล้านบาท การเติบโตนี้เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวน VMI (Virtual Machine Instance) ที่ปรับเพิ่มขึ้น 43.94% จากสิ้นปี 2567 (สะสม ณ ไตรมาสที่ 3/2568 ที่ 92,561 VMI) โดยเฉพาะในกลุ่ม Cloud Service และ Digital Platform Service ซึ่งมีสัดส่วนรายได้คิดเป็น 89.33% ของรายได้ในการให้บริการทั้งหมด การเติบโตนี้มาจากการให้บริการลูกค้าองค์กรที่มีศักยภาพและการตอบสนองความต้องการของภาคเอกชนในการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล (หน้า 2-3)

**2. สถานการณ์เศรษฐกิจ:**

ในไตรมาส 3/2568 เศรษฐกิจไทยชะลอตัวจากกำลังซื้อภายในประเทศที่ลดลงและความไม่แน่นอนทางการเมือง ส่งผลให้งบประมาณรายจ่ายและการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชายังกระทบกิจกรรมเศรษฐกิจโดยเฉพาะการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ ความไม่แน่นอนเหล่านี้สะท้อนผ่านความผันผวนของตลาดหุ้นไทย (SET) อย่างไรก็ตาม องค์กรต่างๆ เร่งปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อเทคโนโลยีใหม่ เช่น AI และ Automation พร้อมความต้องการบริการ Cloud, Cybersecurity และ Data Management ที่เติบโตต่อเนื่อง เนื่องจากภาครัฐและเอกชนเดินหน้าการ Digital Transformation เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนระยะยาว การสนับสนุนของภาครัฐและเอกชนต่อ Sovereignty Cloud และ Digital Solutions สร้างโอกาสให้กับองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ในการสร้างข้อได้เปรียบเชิงแข่งขัน (หน้า 1)

บริษัทฯ ยังคงมุ่งสร้างการเติบโตสู่อนาคตดิจิทัล โดยได้ขยายความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในยุค 4.0 พร้อมทั้งได้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรม (Innovation Hub) แห่งใหม่ ณ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับเปิดโอกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมปฏิบัติงานด้านดิจิทัลที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมปัจจุบัน บริษัทฯ มี Innovation Hub ทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา และนครราชสีมา (หน้า 5)

**3. การเปลี่ยนแปลงในรายได้และกำไร:**

* **รายได้:** รายได้จากการขายและให้บริการเพิ่มขึ้น 24.99% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของจำนวน VMI
* **ต้นทุน:** ต้นทุนขายและให้บริการเพิ่มขึ้น 38.34% จากปีก่อนหน้า สอดคล้องกับรายได้ที่เติบโต รวมถึงปัจจัยจากการรับค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาฐานสัดส่วนของกำไรขั้นต้นได้อยู่ที่ 50.48%
* **กำไร:** กำไรสุทธิลดลง 30.35% จากปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนพิเศษทางบัญชีจากการจำหน่ายหุ้นของกองทรัสต์ (INETREIT)
* **ค่าใช้จ่าย:** ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 22.12% จากปีก่อนหน้า จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนพนักงานตามแผนการรับกำลังคนเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และการรับค่าใช้จ่าย Onetime ในช่วงไตรมาส 2/2568 ที่ผ่านมา
* **ต้นทุนทางการเงิน:** ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 14.46% จากปีก่อนหน้า ปัจจัยหลักมาจากหนี้สินทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ รวมถึงปัจจัยจากหนี้สินภายใต้สัญญาทรัสต์ที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าทำสัญญาเช่าทรัพย์สินในส่วนของ IDC3-Phase 2-1 ในช่วงปลายไตรมาส 1/2567 ค่าเช่าดังกล่าวถือเป็นต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วน 60.93% ของต้นทุนทางการเงินทั้งหมด

**4. สินทรัพย์และหนี้สิน:**

* **สินทรัพย์รวม:** สินทรัพย์รวมเท่ากับ 17,476.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.41% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากปัจจัยของสินทรัพย์ในกลุ่ม Innovation R&D Platform โดยมีสัดส่วนของสินทรัพย์แบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ สินทรัพย์ถาวร (14,630.26 ล้านบาท) และสินทรัพย์อื่น (2,846.00 ล้านบาท)
* **หนี้สินรวม:** หนี้สินรวมเท่ากับ 13,985.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.38% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากปัจจัยของหนี้สินทางการเงินที่เพิ่มขึ้น โดยสัดส่วนของหนี้สินแบ่งได้เป็น 3 ส่วนคือ ภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ย (7,195.79 ล้านบาท), หนี้สินภายใต้สัญญาเช่ากองทรัสต์ (6,050.82 ล้านบาท) และหนี้สินอื่น (738.39 ล้านบาท)
* **ส่วนของผู้ถือหุ้น:** ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 3,491.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็น 2.15% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เพิ่มขึ้นจากปัจจัยของกำไรสุทธิในงวด และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลประจำปี
* **อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E):** ไม่ได้ระบุไว้ในเอกสาร

**ประเด็นสำคัญเพิ่มเติม:**

* บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนา Innovation R&D Platform เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยแบ่งกลุ่ม Platform จากการพัฒนาได้ทั้งหมด 3 กลุ่มหลักคือ Essential R&D, Digital Transformation Tools และ Competing Platform market (หน้า 4)
* บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านความยั่งยืน โดยมีการเปิดโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม และการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (หน้า 5-6)


รายได้รวม
802.08 ล้านบาท
12.08ล้านบาท
(1.53%)
ไตรมาสก่อนหน้า
802.08ล้านบาท
(0.00%)
ช่วงเดียวกันของปีก่อน
ยังไม่มีรายละเอียด อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล
กำไรขั้นต้น
409.20 ล้านบาท
17.19ล้านบาท
(4.38%)
ไตรมาสก่อนหน้า
409.20ล้านบาท
(0.00%)
ช่วงเดียวกันของปีก่อน
ยังไม่มีรายละเอียด อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล
อัตรากำไรขั้นต้น(%)
51.02 ล้านบาท
1.40ล้านบาท
(2.82%)
ไตรมาสก่อนหน้า
51.02ล้านบาท
(0.00%)
ช่วงเดียวกันของปีก่อน
ยังไม่มีรายละเอียด อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล
ค่าใช้จ่ายรวม
99.60 ล้านบาท
5.87ล้านบาท
(5.56%)
ไตรมาสก่อนหน้า
99.60ล้านบาท
(0.00%)
ช่วงเดียวกันของปีก่อน
ยังไม่มีรายละเอียด อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล
อัตราค่าใช้จ่าย(%)
12.42 %
ยังไม่มีรายละเอียด อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล
กำไรสุทธิ
34.20 ล้านบาท
33.69ล้านบาท
(49.62%)
ไตรมาสก่อนหน้า
34.20ล้านบาท
(0.00%)
ช่วงเดียวกันของปีก่อน
ยังไม่มีรายละเอียด อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล
อัตรากำไรสุทธิ(%)
4.26 %
ยังไม่มีรายละเอียด อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล
D/E
4.01 เท่า
ยังไม่มีรายละเอียด อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล