บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
SET · เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.72
0.03 (1.71%)
สรุปสั้น
กำไรที่เพิ่มขึ้น พลิกจากขาดทุนเป็นกำไร เกิดจาก รายได้อื่น 535.41 ล้านบาท รายการหลัก ได้แก่ เงินชดเชยค่าขาดประโยชน์จากข้อพิพาททางกฎหมาย 412.53 ล้านบาท และกําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สิน 89.28 ล้านบาท
โดยกรายได้รวมเพิ่มขึ้น 556.36 ล้านบาท หรือ 55.6% จาก 1,001.18 ล้านบาท เป็น 1,557.54 ล้านบาท
สรุปด้วย AI(O) BOT
AI Generated
<!-- mda-text-gen model=gemini-2.5-flash-lite in_tok=8077 out_tok=3000 at=2026-07-25T09:43:40 -->
# ALT กำไรสุทธิ Q2/2565 พลิกบวก 134.9% รับรายได้โครงข่าย-โซลาร์เซลล์หนุน
## รายได้รวมหด 17.6% แต่กำไรสุทธิโตแรง จากการบริหารต้นทุนและรายการพิเศษปีก่อน
บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ALT รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2565 มีกำไรสุทธิ 1.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 134.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้รายได้รวมจะลดลง 17.6% เป็น 252.81 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลักมาจากการบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และการเติบโตของรายได้จากธุรกิจให้บริการโครงข่ายและธุรกิจขายสินค้าแผงโซลาร์เซลล์
## Hero: หัวใจกำไร — สาเหตุหลักที่ทำให้ผลประกอบการเปลี่ยน
หัวใจสำคัญที่ทำให้กำไรสุทธิของ ALT ในไตรมาส 2 ปี 2565 พลิกกลับมาเป็นบวกและเติบโตอย่างโดดเด่น มาจาก **การลดลงอย่างมีนัยสำคัญของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบกับการเติบโตของรายได้จากธุรกิจให้บริการโครงข่ายและธุรกิจขายสินค้าแผงโซลาร์เซลล์**
### 1) หัวใจคืออะไร
หัวใจหลักที่ขับเคลื่อนผลประกอบการในไตรมาสนี้คือ **การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ลดลงถึง 44.0%** จาก 57.06 ล้านบาทในปีก่อน เหลือ 31.94 ล้านบาทในไตรมาสนี้ ซึ่งเป็นปัจจัยบวกโดยตรงต่อกำไรสุทธิ นอกจากนี้ การเติบโตของรายได้จาก **ธุรกิจให้บริการโครงข่ายที่เพิ่มขึ้น 28.0%** และ **ธุรกิจขายสินค้าที่เพิ่มขึ้นถึง 234.0%** โดยเฉพาะจากแผงโซลาร์เซลล์ ก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยชดเชยรายได้ที่ลดลงจากธุรกิจบริการติดตั้งวางระบบ
### 2) ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น
การลดลงของค่าใช้จ่ายในการบริหารเกิดจาก **การตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาที่ลดลงอย่างมาก** ในไตรมาส 2 ปี 2564 ซึ่งเป็นรายการพิเศษที่ส่งผลกระทบต่อฐานกำไรในปีก่อน ทำให้ปีนี้เมื่อไม่มีรายการดังกล่าว กำไรสุทธิจึงดูเติบโตสูงเมื่อเทียบกับปีก่อน
ในส่วนของรายได้ที่เติบโตนั้น **ธุรกิจให้บริการโครงข่าย** ยังคงเติบโตต่อเนื่องจากการขยายโครงข่ายและการให้บริการแก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ส่วน **ธุรกิจขายสินค้า** ได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายแผงโซลาร์เซลล์ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทในการขยายธุรกิจสู่พลังงานทดแทน
### 3) จะเกิดขึ้นต่อเนื่องหรือไม่
**มีโอกาสต่อเนื่องในบางส่วน แต่ต้องติดตามปัจจัยเฉพาะ** การลดลงของค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เกิดจากการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญในปีก่อนนั้น **เป็นลักษณะครั้งคราว** อย่างไรก็ตาม การเติบโตของรายได้จากธุรกิจให้บริการโครงข่ายมีแนวโน้มที่จะ **มีโอกาสต่อเนื่อง** เนื่องจากบริษัทได้ลงทุนขยายโครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศและมีการเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการได้รับสัญญาใหม่ระยะยาว 20 ปี มูลค่ากว่าพันล้านบาทจากการให้บริการสถานีชายฝั่ง (CLS) ในจังหวัดสตูล
ส่วนธุรกิจขายสินค้าแผงโซลาร์เซลล์และการบริหารจัดการพลังงาน คาดว่าจะมี **โอกาสต่อเนื่อง** จากการขยายธุรกิจสู่พลังงานอัจฉริยะและพลังงานทดแทนตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท
## Highlight สำคัญ
* **กำไรสุทธิ Q2/2565 พลิกบวก 134.9%** เป็น 1.33 ล้านบาท จาก 0.57 ล้านบาทในปีก่อน
* **รายได้รวมลดลง 17.6%** เหลือ 252.81 ล้านบาท โดยรายได้บริการติดตั้งวางระบบลดลง 42.7%
* **รายได้ให้บริการโครงข่ายเติบโต 28.0%** เป็น 103.73 ล้านบาท
* **รายได้ขายสินค้าพุ่ง 234.0%** เป็น 23.69 ล้านบาท จากแผงโซลาร์เซลล์
* **ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 44.0%** จาก 57.06 ล้านบาท เหลือ 31.94 ล้านบาท เนื่องจากปีก่อนมีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ
* **งานในมือ (Backlog) ณ 31 มีนาคม 2565** อยู่ที่ 3,360 ล้านบาท
## ภาพรวมผลประกอบการ
ในไตรมาส 2 ปี 2565 บริษัทมีรายได้รวม 252.81 ล้านบาท ลดลง 17.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จากธุรกิจบริการติดตั้งวางระบบ 42.7% อย่างไรก็ตาม รายได้จากการให้บริการโครงข่ายยังคงเติบโตต่อเนื่อง 28.0% เป็น 103.73 ล้านบาท และรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดถึง 234.0% เป็น 23.69 ล้านบาท โดยมีผลิตภัณฑ์แผงโซลาร์เซลล์เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก
ด้านกำไรขั้นต้นรวมลดลง 39.5% เป็น 45.97 ล้านบาท โดยกำไรจากกิจการบริการติดตั้งวางระบบลดลง 59.0% แต่ธุรกิจให้บริการโครงข่ายพลิกจากขาดทุน 1.91 ล้านบาท เป็นกำไร 13.30 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงอย่างมีนัยสำคัญ 44.0% จาก 57.06 ล้านบาท เหลือ 31.94 ล้านบาท เนื่องจากในไตรมาส 2 ปี 2564 มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญา ส่งผลให้กำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 2 ปี 2565 อยู่ที่ 1.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 134.9% จาก 0.57 ล้านบาทในปีก่อน
## โอกาส
* **การเติบโตของธุรกิจให้บริการโครงข่าย:** บริษัทได้ลงทุนขยายโครงข่ายไฟเบอร์ใยแก้วนำแสงครอบคลุมทั่วประเทศ และเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการก่อสร้างสถานีชายฝั่ง (CLS) ในจังหวัดสตูลแล้วเสร็จ และได้รับสัญญาระยะยาว 20 ปี มูลค่ากว่า 1 พันล้านบาทกับลูกค้าต่างประเทศรายใหญ่
* **ธุรกิจพลังงานอัจฉริยะและพลังงานทดแทน:** การขยายธุรกิจสู่การลงทุนและติดตั้งระบบ Solar Rooftop ให้กับภาครัฐและเอกชน รวมถึงการเป็นผู้ลงทุนและติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อปให้กับภาคธุรกิจและโรงงานขนาดกลาง โดยมีสัญญาปัจจุบันกว่า 10 ราย มูลค่ารวมประมาณ 600 ล้านบาท
* **ธุรกิจเมืองอัจฉริยะ:** การนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน การติดตั้งเสาไฟอัจฉริยะ (Smart Pole) และการพัฒนาซอฟต์แวร์อ่านป้ายทะเบียนรถยนต์เพื่อใช้ในการเก็บค่าบริการ
* **ธุรกิจแพลตฟอร์มอัจฉริยะ:** การพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจประกันภัย (e-insurance platform) เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
## ความเสี่ยง
* **การพึ่งพารายได้จากธุรกิจบริการติดตั้งวางระบบ:** แม้จะมีการเติบโตในธุรกิจอื่น แต่รายได้จากธุรกิจบริการติดตั้งวางระบบยังคงเป็นสัดส่วนสำคัญและมีความผันผวน
* **การแข่งขันในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและพลังงาน:** ธุรกิจเทคโนโลยีและพลังงานมีการแข่งขันสูง ทั้งจากผู้เล่นรายเดิมและรายใหม่
* **ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์:** ปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจโลก ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ
* **การบริหารจัดการหนี้สิน:** แม้หนี้สินที่มีดอกเบี้ยสุทธิต่อทุนจะอยู่ในระดับต่ำ แต่การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมธนาคารและการลดลงของอัตราส่วนทุนหมุนเวียนต้องได้รับการบริหารจัดการอย่างใกล้ชิด
## สิ่งที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ
* **ความคืบหน้าของสัญญา CLS ระยะยาว 20 ปี:** การรับรู้รายได้และผลกระทบต่อธุรกิจให้บริการโครงข่าย
* **การขยายฐานลูกค้าในธุรกิจพลังงานอัจฉริยะและโซลาร์รูฟท็อป:** การเซ็นสัญญาใหม่และมูลค่าสัญญาที่จะเพิ่มขึ้น
* **การบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน:** โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพื่อรักษาอัตรากำไร
* **การเติบโตของธุรกิจเมืองอัจฉริยะและแพลตฟอร์มอัจฉริยะ:** การนำไปใช้งานจริงและสร้างรายได้ในอนาคต
* **การบริหารสภาพคล่องและหนี้สิน:** การติดตามอัตราส่วนทุนหมุนเวียนและภาระดอกเบี้ย
## รายละเอียดเชิงลึก (กลุ่ม: เทคโนโลยี)
ในไตรมาส 2 ปี 2565 ALT แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี โดยเฉพาะการเติบโตที่แข็งแกร่งของ **รายได้จากการให้บริการโครงข่าย** ซึ่งเป็นรายได้ที่มีลักษณะ recurring revenue มากขึ้น สะท้อนถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมที่ครอบคลุมทั่วประเทศและเชื่อมต่อไปยังต่างประเทศ การได้รับสัญญาระยะยาวใหม่จากลูกค้าต่างประเทศถือเป็นสัญญาณบวกที่สำคัญต่อการสร้างรายได้ที่มั่นคงในอนาคต
นอกจากนี้ **การขยายตัวในธุรกิจขายสินค้า** โดยเฉพาะแผงโซลาร์เซลล์ แสดงให้เห็นถึงการปรับ Product Mix เพื่อตอบรับเทรนด์พลังงานทดแทน ซึ่งเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ที่หลากหลายมากขึ้น แม้ว่า **ธุรกิจบริการติดตั้งวางระบบ** จะยังคงมีรายได้ลดลง แต่การที่กำไรขั้นต้นของธุรกิจให้บริการโครงข่ายพลิกกลับมาเป็นบวกอย่างมีนัยสำคัญ (จากขาดทุน 1.91 ล้านบาท เป็นกำไร 13.30 ล้านบาท) บ่งชี้ถึงการบริหารจัดการต้นทุนที่ดีขึ้นในส่วนนี้
การบริหาร **ค่าใช้จ่ายในการบริหาร** ที่ลดลงอย่างมาก เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยหนุนกำไรสุทธิให้เติบโต แม้ว่าสาเหตุหลักจะมาจากการตั้งสำรองที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ก็แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท
## ฐานะการเงินและกระแสเงินสด
ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,901.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.3% โดยมีรายการสำคัญคือ สินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้น 61.69 ล้านบาท เพื่อรองรับคำสั่งซื้อ และสินทรัพย์ลงทุนที่เพิ่มขึ้น 216.30 ล้านบาท
หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 23.1% เป็น 1,212.45 ล้านบาท โดยมีเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 47.47 ล้านบาท และเงินกู้ยืมธนาคารเพิ่มขึ้น 226.52 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้นจาก 0.58 ณ สิ้นปี 2564 เป็น 0.72 ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2565
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนลดลงจาก 1.41 เป็น 1.09 ซึ่งบ่งชี้ถึงสภาพคล่องที่ลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยสุทธิต่อทุนยังคงอยู่ในระดับต่ำที่ 0.08
ในรอบ 6 เดือนแรกปี 2565 บริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายสุทธิจากการดำเนินงาน 64.88 ล้านบาท ใช้ไปเพื่อการลงทุน 197.86 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากการจัดหาเงิน 186.08 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดในมือ ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2565 อยู่ที่ 176.76 ล้านบาท
## สรุปท้าย
หัวใจสำคัญที่ทำให้ ALT พลิกมีกำไรสุทธิเติบโตโดดเด่นในไตรมาส 2 ปี 2565 มาจากการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบกับการเติบโตของรายได้จากธุรกิจให้บริการโครงข่ายและธุรกิจขายสินค้าแผงโซลาร์เซลล์ แม้รายได้รวมจะลดลง แต่การปรับ Product Mix และการได้รับสัญญาระยะยาวใหม่ในธุรกิจโครงข่าย รวมถึงโอกาสในการขยายธุรกิจพลังงานอัจฉริยะและเมืองอัจฉริยะ เป็นปัจจัยบวกที่น่าจับตา อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรติดตามความคืบหน้าของสัญญาใหม่ การบริหารจัดการสภาพคล่องและหนี้สิน รวมถึงการแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิด
** ข้อมูลถูกสรุปโดย AI จากงบการเงินของ ALT ไตรมาส 2/2565
รายได้รวม
482.62
ล้านบาท
↑ 75.9% YoY
กำไรขั้นต้น
47.76
ล้านบาท
↑ 6.5% YoY
อัตรากำไรขั้นต้น (%)
9.90
%
กำไรสุทธิ
-16.78
ล้านบาท
↑ 191.9% YoY
อัตรากำไรสุทธิ (%)
-3.48
%
D/E Ratio
1.55
รายละเอียดงบการเงิน
รายได้รวม (ล้านบาท)
483
↑ + 75.9%
YoY
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)
48
↑ + 6.5%
YoY
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)
-17
↑ + 191.9%
YoY
D/E Ratio
1.55
รายได้และกำไร (ล้านบาท)
กำไรขาดทุน (ล้านบาท) — ALT
ฐานะทางการเงิน
D/E Ratio
1.55
ROE (%)
4.94
ROA (%)
3.77
Book Value/หุ้น
1.52
สินทรัพย์ / หนี้สิน / ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) — ALT
กระแสเงินสด
กิจกรรมดำเนินงาน
+24
ล้านบาท
กิจกรรมลงทุน
+73
ล้านบาท
กิจกรรมจัดหาเงิน
—
ล้านบาท
กระแสเงินสด (ล้านบาท)
กระแสเงินสด (ล้านบาท) — ALT
| รายการ | 2569 | 2568 | 2567 | 2566 | 2565 | 2564 | 2563 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน | — |
24.37
-106.77%
|
-359.88
-556.24%
|
78.88
+378.93%
|
16.47
-63.06%
|
44.58
-93.73%
|
710.56
+953.46%
|
| เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน | — |
72.91
-45.21%
|
133.08
-72.62%
|
486.12
+182.91%
|
171.83
-4,913.17%
|
-3.57
-110.48%
|
34.06
+606.64%
|
| เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน | — |
97.98
-143.27%
|
-226.42
-44.22%
|
-405.92
+67.90%
|
-241.76
-161.91%
|
390.53
-237.19%
|
-284.66
+16.23%
|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (สุทธิ) | — |
43.37
-61.08%
|
111.44
-162.29%
|
-178.90
-386.29%
|
62.49
-125.61%
|
-244.02
-153.05%
|
459.96
-394.15%
|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด | — |
246.31
+79.78%
|
137.01
-56.63%
|
315.91
+24.66%
|
253.42
-49.06%
|
0.00
|
0.00
-100.00%
|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด | — |
284.78
+15.62%
|
246.31
+79.78%
|
137.01
-56.63%
|
315.91
+24.66%
|
0.00
|
0.00
-100.00%
|