ALT
เข้าสู่ระบบ สมัครฟรี
ALT
บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
SET · เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.72
0.03 (1.71%)

สรุปสั้น

กำไรที่เพิ่มขึ้น พลิกจากขาดทุนเป็นกำไร เกิดจาก รายได้อื่น 535.41 ล้านบาท รายการหลัก ได้แก่ เงินชดเชยค่าขาดประโยชน์จากข้อพิพาททางกฎหมาย 412.53 ล้านบาท และกําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สิน 89.28 ล้านบาท โดยกรายได้รวมเพิ่มขึ้น 556.36 ล้านบาท หรือ 55.6% จาก 1,001.18 ล้านบาท เป็น 1,557.54 ล้านบาท

AiO BOT สรุปด้วย AI(O) BOT

AI Generated
<!-- mda-text-gen model=gemini-2.5-flash-lite in_tok=8077 out_tok=3000 at=2026-07-25T09:43:40 --> # ALT กำไรสุทธิ Q2/2565 พลิกบวก 134.9% รับรายได้โครงข่าย-โซลาร์เซลล์หนุน ## รายได้รวมหด 17.6% แต่กำไรสุทธิโตแรง จากการบริหารต้นทุนและรายการพิเศษปีก่อน บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ALT รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2565 มีกำไรสุทธิ 1.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 134.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้รายได้รวมจะลดลง 17.6% เป็น 252.81 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลักมาจากการบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และการเติบโตของรายได้จากธุรกิจให้บริการโครงข่ายและธุรกิจขายสินค้าแผงโซลาร์เซลล์ ## Hero: หัวใจกำไร — สาเหตุหลักที่ทำให้ผลประกอบการเปลี่ยน หัวใจสำคัญที่ทำให้กำไรสุทธิของ ALT ในไตรมาส 2 ปี 2565 พลิกกลับมาเป็นบวกและเติบโตอย่างโดดเด่น มาจาก **การลดลงอย่างมีนัยสำคัญของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบกับการเติบโตของรายได้จากธุรกิจให้บริการโครงข่ายและธุรกิจขายสินค้าแผงโซลาร์เซลล์** ### 1) หัวใจคืออะไร หัวใจหลักที่ขับเคลื่อนผลประกอบการในไตรมาสนี้คือ **การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ลดลงถึง 44.0%** จาก 57.06 ล้านบาทในปีก่อน เหลือ 31.94 ล้านบาทในไตรมาสนี้ ซึ่งเป็นปัจจัยบวกโดยตรงต่อกำไรสุทธิ นอกจากนี้ การเติบโตของรายได้จาก **ธุรกิจให้บริการโครงข่ายที่เพิ่มขึ้น 28.0%** และ **ธุรกิจขายสินค้าที่เพิ่มขึ้นถึง 234.0%** โดยเฉพาะจากแผงโซลาร์เซลล์ ก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยชดเชยรายได้ที่ลดลงจากธุรกิจบริการติดตั้งวางระบบ ### 2) ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น การลดลงของค่าใช้จ่ายในการบริหารเกิดจาก **การตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาที่ลดลงอย่างมาก** ในไตรมาส 2 ปี 2564 ซึ่งเป็นรายการพิเศษที่ส่งผลกระทบต่อฐานกำไรในปีก่อน ทำให้ปีนี้เมื่อไม่มีรายการดังกล่าว กำไรสุทธิจึงดูเติบโตสูงเมื่อเทียบกับปีก่อน ในส่วนของรายได้ที่เติบโตนั้น **ธุรกิจให้บริการโครงข่าย** ยังคงเติบโตต่อเนื่องจากการขยายโครงข่ายและการให้บริการแก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ส่วน **ธุรกิจขายสินค้า** ได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายแผงโซลาร์เซลล์ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทในการขยายธุรกิจสู่พลังงานทดแทน ### 3) จะเกิดขึ้นต่อเนื่องหรือไม่ **มีโอกาสต่อเนื่องในบางส่วน แต่ต้องติดตามปัจจัยเฉพาะ** การลดลงของค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เกิดจากการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญในปีก่อนนั้น **เป็นลักษณะครั้งคราว** อย่างไรก็ตาม การเติบโตของรายได้จากธุรกิจให้บริการโครงข่ายมีแนวโน้มที่จะ **มีโอกาสต่อเนื่อง** เนื่องจากบริษัทได้ลงทุนขยายโครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศและมีการเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการได้รับสัญญาใหม่ระยะยาว 20 ปี มูลค่ากว่าพันล้านบาทจากการให้บริการสถานีชายฝั่ง (CLS) ในจังหวัดสตูล ส่วนธุรกิจขายสินค้าแผงโซลาร์เซลล์และการบริหารจัดการพลังงาน คาดว่าจะมี **โอกาสต่อเนื่อง** จากการขยายธุรกิจสู่พลังงานอัจฉริยะและพลังงานทดแทนตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท ## Highlight สำคัญ * **กำไรสุทธิ Q2/2565 พลิกบวก 134.9%** เป็น 1.33 ล้านบาท จาก 0.57 ล้านบาทในปีก่อน * **รายได้รวมลดลง 17.6%** เหลือ 252.81 ล้านบาท โดยรายได้บริการติดตั้งวางระบบลดลง 42.7% * **รายได้ให้บริการโครงข่ายเติบโต 28.0%** เป็น 103.73 ล้านบาท * **รายได้ขายสินค้าพุ่ง 234.0%** เป็น 23.69 ล้านบาท จากแผงโซลาร์เซลล์ * **ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 44.0%** จาก 57.06 ล้านบาท เหลือ 31.94 ล้านบาท เนื่องจากปีก่อนมีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ * **งานในมือ (Backlog) ณ 31 มีนาคม 2565** อยู่ที่ 3,360 ล้านบาท ## ภาพรวมผลประกอบการ ในไตรมาส 2 ปี 2565 บริษัทมีรายได้รวม 252.81 ล้านบาท ลดลง 17.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จากธุรกิจบริการติดตั้งวางระบบ 42.7% อย่างไรก็ตาม รายได้จากการให้บริการโครงข่ายยังคงเติบโตต่อเนื่อง 28.0% เป็น 103.73 ล้านบาท และรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดถึง 234.0% เป็น 23.69 ล้านบาท โดยมีผลิตภัณฑ์แผงโซลาร์เซลล์เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก ด้านกำไรขั้นต้นรวมลดลง 39.5% เป็น 45.97 ล้านบาท โดยกำไรจากกิจการบริการติดตั้งวางระบบลดลง 59.0% แต่ธุรกิจให้บริการโครงข่ายพลิกจากขาดทุน 1.91 ล้านบาท เป็นกำไร 13.30 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงอย่างมีนัยสำคัญ 44.0% จาก 57.06 ล้านบาท เหลือ 31.94 ล้านบาท เนื่องจากในไตรมาส 2 ปี 2564 มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญา ส่งผลให้กำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 2 ปี 2565 อยู่ที่ 1.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 134.9% จาก 0.57 ล้านบาทในปีก่อน ## โอกาส * **การเติบโตของธุรกิจให้บริการโครงข่าย:** บริษัทได้ลงทุนขยายโครงข่ายไฟเบอร์ใยแก้วนำแสงครอบคลุมทั่วประเทศ และเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการก่อสร้างสถานีชายฝั่ง (CLS) ในจังหวัดสตูลแล้วเสร็จ และได้รับสัญญาระยะยาว 20 ปี มูลค่ากว่า 1 พันล้านบาทกับลูกค้าต่างประเทศรายใหญ่ * **ธุรกิจพลังงานอัจฉริยะและพลังงานทดแทน:** การขยายธุรกิจสู่การลงทุนและติดตั้งระบบ Solar Rooftop ให้กับภาครัฐและเอกชน รวมถึงการเป็นผู้ลงทุนและติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อปให้กับภาคธุรกิจและโรงงานขนาดกลาง โดยมีสัญญาปัจจุบันกว่า 10 ราย มูลค่ารวมประมาณ 600 ล้านบาท * **ธุรกิจเมืองอัจฉริยะ:** การนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน การติดตั้งเสาไฟอัจฉริยะ (Smart Pole) และการพัฒนาซอฟต์แวร์อ่านป้ายทะเบียนรถยนต์เพื่อใช้ในการเก็บค่าบริการ * **ธุรกิจแพลตฟอร์มอัจฉริยะ:** การพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจประกันภัย (e-insurance platform) เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ ## ความเสี่ยง * **การพึ่งพารายได้จากธุรกิจบริการติดตั้งวางระบบ:** แม้จะมีการเติบโตในธุรกิจอื่น แต่รายได้จากธุรกิจบริการติดตั้งวางระบบยังคงเป็นสัดส่วนสำคัญและมีความผันผวน * **การแข่งขันในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและพลังงาน:** ธุรกิจเทคโนโลยีและพลังงานมีการแข่งขันสูง ทั้งจากผู้เล่นรายเดิมและรายใหม่ * **ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์:** ปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจโลก ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ * **การบริหารจัดการหนี้สิน:** แม้หนี้สินที่มีดอกเบี้ยสุทธิต่อทุนจะอยู่ในระดับต่ำ แต่การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมธนาคารและการลดลงของอัตราส่วนทุนหมุนเวียนต้องได้รับการบริหารจัดการอย่างใกล้ชิด ## สิ่งที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ * **ความคืบหน้าของสัญญา CLS ระยะยาว 20 ปี:** การรับรู้รายได้และผลกระทบต่อธุรกิจให้บริการโครงข่าย * **การขยายฐานลูกค้าในธุรกิจพลังงานอัจฉริยะและโซลาร์รูฟท็อป:** การเซ็นสัญญาใหม่และมูลค่าสัญญาที่จะเพิ่มขึ้น * **การบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน:** โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพื่อรักษาอัตรากำไร * **การเติบโตของธุรกิจเมืองอัจฉริยะและแพลตฟอร์มอัจฉริยะ:** การนำไปใช้งานจริงและสร้างรายได้ในอนาคต * **การบริหารสภาพคล่องและหนี้สิน:** การติดตามอัตราส่วนทุนหมุนเวียนและภาระดอกเบี้ย ## รายละเอียดเชิงลึก (กลุ่ม: เทคโนโลยี) ในไตรมาส 2 ปี 2565 ALT แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี โดยเฉพาะการเติบโตที่แข็งแกร่งของ **รายได้จากการให้บริการโครงข่าย** ซึ่งเป็นรายได้ที่มีลักษณะ recurring revenue มากขึ้น สะท้อนถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมที่ครอบคลุมทั่วประเทศและเชื่อมต่อไปยังต่างประเทศ การได้รับสัญญาระยะยาวใหม่จากลูกค้าต่างประเทศถือเป็นสัญญาณบวกที่สำคัญต่อการสร้างรายได้ที่มั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ **การขยายตัวในธุรกิจขายสินค้า** โดยเฉพาะแผงโซลาร์เซลล์ แสดงให้เห็นถึงการปรับ Product Mix เพื่อตอบรับเทรนด์พลังงานทดแทน ซึ่งเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ที่หลากหลายมากขึ้น แม้ว่า **ธุรกิจบริการติดตั้งวางระบบ** จะยังคงมีรายได้ลดลง แต่การที่กำไรขั้นต้นของธุรกิจให้บริการโครงข่ายพลิกกลับมาเป็นบวกอย่างมีนัยสำคัญ (จากขาดทุน 1.91 ล้านบาท เป็นกำไร 13.30 ล้านบาท) บ่งชี้ถึงการบริหารจัดการต้นทุนที่ดีขึ้นในส่วนนี้ การบริหาร **ค่าใช้จ่ายในการบริหาร** ที่ลดลงอย่างมาก เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยหนุนกำไรสุทธิให้เติบโต แม้ว่าสาเหตุหลักจะมาจากการตั้งสำรองที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ก็แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท ## ฐานะการเงินและกระแสเงินสด ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,901.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.3% โดยมีรายการสำคัญคือ สินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้น 61.69 ล้านบาท เพื่อรองรับคำสั่งซื้อ และสินทรัพย์ลงทุนที่เพิ่มขึ้น 216.30 ล้านบาท หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 23.1% เป็น 1,212.45 ล้านบาท โดยมีเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 47.47 ล้านบาท และเงินกู้ยืมธนาคารเพิ่มขึ้น 226.52 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้นจาก 0.58 ณ สิ้นปี 2564 เป็น 0.72 ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2565 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนลดลงจาก 1.41 เป็น 1.09 ซึ่งบ่งชี้ถึงสภาพคล่องที่ลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยสุทธิต่อทุนยังคงอยู่ในระดับต่ำที่ 0.08 ในรอบ 6 เดือนแรกปี 2565 บริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายสุทธิจากการดำเนินงาน 64.88 ล้านบาท ใช้ไปเพื่อการลงทุน 197.86 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากการจัดหาเงิน 186.08 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดในมือ ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2565 อยู่ที่ 176.76 ล้านบาท ## สรุปท้าย หัวใจสำคัญที่ทำให้ ALT พลิกมีกำไรสุทธิเติบโตโดดเด่นในไตรมาส 2 ปี 2565 มาจากการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบกับการเติบโตของรายได้จากธุรกิจให้บริการโครงข่ายและธุรกิจขายสินค้าแผงโซลาร์เซลล์ แม้รายได้รวมจะลดลง แต่การปรับ Product Mix และการได้รับสัญญาระยะยาวใหม่ในธุรกิจโครงข่าย รวมถึงโอกาสในการขยายธุรกิจพลังงานอัจฉริยะและเมืองอัจฉริยะ เป็นปัจจัยบวกที่น่าจับตา อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรติดตามความคืบหน้าของสัญญาใหม่ การบริหารจัดการสภาพคล่องและหนี้สิน รวมถึงการแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิด
** ข้อมูลถูกสรุปโดย AI จากงบการเงินของ ALT ไตรมาส 2/2565
รายได้รวม
482.62 ล้านบาท
↑ 75.9% YoY
กำไรขั้นต้น
47.76 ล้านบาท
↑ 6.5% YoY
อัตรากำไรขั้นต้น (%)
9.90 %
กำไรสุทธิ
-16.78 ล้านบาท
↑ 191.9% YoY
อัตรากำไรสุทธิ (%)
-3.48 %
D/E Ratio
1.55
รายละเอียดงบการเงิน
รายได้รวม (ล้านบาท)
483
↑ + 75.9% YoY
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)
48
↑ + 6.5% YoY
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)
-17
↑ + 191.9% YoY
D/E Ratio
1.55

รายได้และกำไร (ล้านบาท)

กำไรขาดทุน (ล้านบาท) — ALT

รายการ 2569 2568 2567 2566 2565 2564 2563
รายได้รวม
482.62
+75.93%
274.32
-50.20%
550.90
+70.39%
323.31
+19.78%
269.93
-45.56%
495.87
+42.69%
กำไรขั้นต้น
47.76
+6.46%
44.86
-26.56%
61.09
+31.68%
46.39
+485.08%
-12.05
-115.22%
79.14
+420.17%
ค่าใช้จ่ายรวม
-36.69
-18.30%
-31.02
-157.29%
54.14
-12.11%
61.60
+10.76%
55.62
-40.81%
93.97
+66.46%
กำไรสุทธิ
-16.78
-191.88%
-5.75
-192.13%
6.24
+104.79%
-130.26
-90.82%
-68.27
-138.62%
-28.61
-623.70%
กำไรต่อหุ้น
-0.02
-200.00%
-0.01
-183.33%
0.01
+105.22%
-0.12
-91.67%
-0.06
-140.00%
-0.03
-733.33%
อัตรากำไรขั้นต้น(%)
9.90
-39.45%
16.35
+47.43%
11.09
-22.72%
14.35
+421.75%
-4.46
-127.94%
15.96
+264.38%
อัตราค่าใช้จ่าย(%)
-7.60
+32.80%
-11.31
-215.06%
9.83
-48.40%
19.05
-7.52%
20.60
+8.71%
18.95
+16.62%
อัตรากำไรสุทธิ(%)
-3.48
-65.71%
-2.10
-285.84%
1.13
+102.80%
-40.29
-59.31%
-25.29
-338.30%
-5.77
-406.14%
กำไร(ขาดทุน)อื่นๆ
-3.82
-141.70%
9.16
+2,280.95%
-0.42
+96.93%
-13.66
-4,778.57%
-0.28
-108.02%
3.49
+990.63%
ROE(%)
4.94
+888.00%
0.50
-63.50%
1.37
+120.85%
-6.57
+13.10%
-7.56
-145.87%
16.48
+1,218.40%
ROA(%)
3.77
+109.44%
1.80
-3.74%
1.87
+163.82%
-2.93
+25.45%
-3.93
-130.18%
13.02
+670.41%
หนี้สิน/ส่วนผู้ถือหุ้น
1.55
-3.73%
1.61
+28.80%
1.25
+38.89%
0.90
+55.17%
0.58
-22.67%
0.75
-50.00%
P/E
12.92
-78.14%
59.11
+152.18%
23.44
23.44
0.00
-100.00%
12.56
P/BV
0.70
-4.11%
0.73
-34.82%
1.12
-26.80%
1.53
-0.65%
1.54
-31.86%
2.26
+91.53%
BV
1.53
+6.25%
1.44
+1.41%
1.42
-6.58%
1.52
-2.56%
1.56
-1.89%
1.59
+15.22%
YIELD(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
-100.00%
3.75
0.00
ราคาหุ้น
1.07
+1.90%
1.05
-33.54%
1.58
-31.90%
2.32
-3.33%
2.40
-25.93%
3.24
+98.77%
ฐานะทางการเงิน
D/E Ratio
1.55
ROE (%)
4.94
ROA (%)
3.77
Book Value/หุ้น
1.52

สินทรัพย์ / หนี้สิน / ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)

ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) — ALT

รายการ 2569 2568 2567 2566 2565 2564 2563
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
1,128.21
-12.58%
1,290.56
+13.20%
1,140.09
-6.34%
1,217.31
+31.89%
923.00
-34.31%
1,405.04
+29.70%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
3,175.38
+8.24%
2,933.77
+17.81%
2,490.32
+37.83%
1,806.75
+2.82%
1,757.21
-2.19%
1,796.56
+0.29%
รวมสินทรัพย์
4,303.59
+1.88%
4,224.33
+16.36%
3,630.41
+20.05%
3,024.06
+12.83%
2,680.21
-16.29%
3,201.60
+11.38%
รวมหนี้สินหมุนเวียน
923.48
-9.40%
1,019.27
-17.59%
1,236.89
+52.97%
808.60
+23.27%
655.93
-31.75%
961.04
-28.87%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
1,694.14
+6.85%
1,585.48
+103.01%
780.98
+24.41%
627.74
+90.93%
328.78
-19.72%
409.54
+255.92%
รวมหนี้สิน
2,617.62
+0.49%
2,604.75
+29.08%
2,017.88
+40.49%
1,436.34
+45.86%
984.72
-28.15%
1,370.57
-6.52%
รวมส่วนของเจ้าของ
1,685.97
+4.10%
1,619.58
+0.44%
1,612.53
+1.56%
1,587.72
-6.36%
1,695.49
-7.40%
1,831.02
+30.01%
D/E
1.55
1.61
1.25
0.90
0.58
0.75
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
4.94
0.50
1.37
-6.57
-7.56
16.48
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
3.77
1.80
1.87
-2.93
-3.93
13.02
อัตราส่วนสภาพคล่อง
1.22
1.27
0.92
1.51
1.41
1.46
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
0.83
0.76
0.52
0.86
0.91
1.05
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
120.16
149.27
0.00
0.00
146.50
92.14
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
18.17
36.51
0.00
0.00
52.17
65.14
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า
145.19
181.84
0.00
0.00
136.93
94.00
วงจรเงินสด
-6.86
3.94
0.00
0.00
61.74
63.28
กระแสเงินสด
กิจกรรมดำเนินงาน
+24
ล้านบาท
กิจกรรมลงทุน
+73
ล้านบาท
กิจกรรมจัดหาเงิน
ล้านบาท

กระแสเงินสด (ล้านบาท)

กระแสเงินสด (ล้านบาท) — ALT

รายการ 2569 2568 2567 2566 2565 2564 2563
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
24.37
-106.77%
-359.88
-556.24%
78.88
+378.93%
16.47
-63.06%
44.58
-93.73%
710.56
+953.46%
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
72.91
-45.21%
133.08
-72.62%
486.12
+182.91%
171.83
-4,913.17%
-3.57
-110.48%
34.06
+606.64%
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
97.98
-143.27%
-226.42
-44.22%
-405.92
+67.90%
-241.76
-161.91%
390.53
-237.19%
-284.66
+16.23%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (สุทธิ)
43.37
-61.08%
111.44
-162.29%
-178.90
-386.29%
62.49
-125.61%
-244.02
-153.05%
459.96
-394.15%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
246.31
+79.78%
137.01
-56.63%
315.91
+24.66%
253.42
-49.06%
0.00
0.00
-100.00%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด
284.78
+15.62%
246.31
+79.78%
137.01
-56.63%
315.91
+24.66%
0.00
0.00
-100.00%