WP
เข้าสู่ระบบ สมัครฟรี
WP
บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
SET · พลังงานและสาธารณูปโภค
3.72
+0.04 (+1.09%)

สรุปงบการเงิน

ไตรมาสที่ 2 ปี 2569

AiO BOT สรุปด้วย AI(O) BOT

AI Generated
{ "documents": [ { "id": "WP_2569_2_financial_explanation_e6a692aeb96e4202ad03b19462bc6f58", "content": "เรื่อง\nชี้แจงผลการด าเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยส าหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2569\nเรียน\nกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย\n13 สิงหาคม พ.ศ. 2569\n\nบริษัท ดับบลิวพีเอ็นเนอร์ยี่จ ากัด (มหาชน)(“บริษัท”) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ขอเรียนชี้แจงผลการด าเนินงานของ\nบริษัทส าหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2569 ที่เปลี่ยนแปลงไปจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ดังนี้โดยในไตรมาสที่ 2 ปี 2569 กลุ่มบริษัทมีก าไรสุทธิอยู่ที่ 40.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.60 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.13 โดยใน\nไตรมาสที่ 2 ของปี 2568 กลุ่มบริษัทมีก าไรสุทธิอยู่ที่ 31.72 ล้านบาท\nทั้งนี้โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของ “ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการส าหรับผลการด าเนินงาน (MD&A)\nส าหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2569” ที่แนบมาพร้อมกันนี้จึงเรียนมาเพื่อทราบ\n\nขอแสดงความนับถือ\n\n1\n- นพวงศ์โอมาธิกุล -\nรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและบริหารองค์กร\n\n| เรื่อง ช้ีแจงผลการดา | เนินงานของบริษทั และบริษทั ย | อ่ ยสา หรับไตรม | าสที่ 2 |\n| --- | --- | --- | --- |\n| เรียน กรรมการและผ | จู้ ดั การตลาดหลกั ทรัพยแ์ ห่งปร | ะเทศไทย | |\n| บริษทั ดบั บลิวพี เอน็ เนอ | ร์ยี่ จา กดั (มหาชน)(“บริษทั ”) แ | ละบริษทั ยอ่ ย ( | “กลุ่มบ |\n| บริษทั สา หรับไตรมาสที่ | 2 ปี 2569 ที่เปลี่ยนแปลงไปจาก | ช่วงเวลาเดียวกนั | ของปี |\n| โดยในไตรมาสที่ 2 ปี 25 | 69 กลุ่มบริษทั มีกา ไรสุทธิ อยทู่ ี่ | 40.32 ลา้ นบาท | เพิ่มข้ึน |\n| ไตรมาสที่ 2 ของปี 2568 | กลุ่มบริษทั มีกา ไรสุทธิอยทู่ ี่ 31. | 72 ลา้ นบาท | |\n| ท้งั น้ีโปรดดูรายละเอียดเ | พิ่มเติมในส่วนของ “คา อธิบายแ | ละบทวิเคราะห์ | ของฝ่าย |\n| สา หรับไตรมาสที่ 2 ปี 25 | 69” ที่แนบมาพร้อมกนั น้ี | | |\n| จึงเรียนมาเพื่อทราบ | | | |\n| ขอแสดงความนบั ถือ | | | |\n| | | | - |\n| | | รองประธานเ | จา้ หนา้ |\n| | | 1 | |", "metadata": { "company": "WP", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 1, "tags": [ "บริษัท", "ไตรมาส", "เรื่อง", "ชี้แจง", "กรรมการ", "ช่วงเวลา", "รายละเอียด", "อธิบาย", "บทวิเคราะห์", "รองประธาน" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 3, "layout_bands": 5, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "WP_2569_2_financial_explanation_f68091439d264567804613059a612fb9", "content": "ภาพรวมการด าเนินธุรกิจ เศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการด าเนินงาน\nภาพรวมธุรกิจ\nบริษัท ดับบลิวพีเอ็นเนอร์ยี่จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของประเทศไทย\nโดยด าเนินธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่การจัดหา การจัดเก็บ การบริหารคลังสินค้า การขนส่ง และการกระจายสินค้าให้แก่ลูกค้า\nทั่วประเทศ\nปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงสร้างพื้นฐานด้านคลังเก็บและจ่ายก๊าซ LPG จ านวน 6 แห่งทั่วประเทศ มีก าลังความจุรวม\n18,681 ตัน ประกอบด้วยคลังน้า 2 แห่ง และคลังบก 4 แห่ง เพื่อรองรับการน าเข้า การจัดเก็บ และการกระจายก๊าซ LPG ได้อย่างมีประสิทธิภาพ\nนอกจากนี้บริษัทฯ มีเครือข่ายโรงบรรจุก๊าซ LPG มากกว่า 170 แห่งทั่วประเทศ โดยเป็นโรงบรรจุก๊าซที่บริษัทฯ\nด าเนินการเองจ านวน 7 แห่ง ซึ่งช่วยเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการกระบวนการบรรจุการควบคุมคุณภาพสินค้า\nตลอดจนการบริหารต้นทุนและการกระจายสินค้าให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ\nกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ\nบริษัท ดับบลิวพีเอ็นเนอร์ยี่จ ากัด (มหาชน) ก าหนดกลยุทธ์หลัก 4 ด้าน ได้แก่\n1.\nธุรกิจ LPG – พัฒนาประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การจัดหา คลังสินค้า ขนส่ง และการขาย เสริม\nความร่วมมือกับพันธมิตร และขยายผลิตภัณฑ์/การลงทุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน\nและความมั่นคงระยะยาว\nการเติบโต – ขยายสู่พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก ปัจจุบันมีโครงการพลังงานแสงอาทิตย์รวม\n2.\nประมาณ 13 เมกะวัตต์รวมทั้งศึกษาโอกาสลงทุนธุรกิจที่สนับสนุนเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net\nZero และเพิ่มก าไรโดยรวม\n3.\nความยั่งยืน (ESG) – ด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล มุ่งลด\nผลกระทบสิ่งแวดล้อม สร้างคุณค่าแก่สังคม และยึดหลักก ากับดูแลกิจการที่ดีองค์กรและเทคโนโลยี – พัฒนาศักยภาพบุคลากร ควบคู่กับการยกระดับเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ\n4.\nเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนและรองรับการเติบโต\nภาวะอุตสาหกรรมก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศไทย\nตารางที่ 1 : การจัดหาและการจัดจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว\nมกราคม-พฤษภาคม ปี 2569\nการผลิต\n2,489\nการน าเข้า\n328\nการจ าหน่ายภายในประเทศ\n2,711\nการส่งออก\n12\nที่มา: ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน\n(หน่วย : ล้านกิโลกรัม)\nมกราคม-พฤษภาคม ปี 2568\nปี 2568\nปี 2567\nปี 2566\n2,336\n5,975\n5,410\n5,068\n367\n1,074\n1,425\n1,637\n2,686\n6,633\n6,777\n6,542\n28\n46\n118\n156\n\n2\n\n| ภาพรวมธุรกิจ | | | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- |\n| บริษทั ดบั บลิวพี เอน็ เนอร์ยี่ จา กดั (มหาชน) เป็นผู | ป้ ระกอบธุรกิจคา้ ก๊าซปิโ | ตรเลียมเหล | ว (LPG) ของปร | ะเทศไทย |\n| โดยดา เนินธุรกิจครอบคลุมต้งั แต่การจดั หา การจดั เก็บ การบ | ริหารคลงั สินคา้ การขน | ส่ง และการ | กระจายสินคา้ ใ | ห้แก่ลูกคา้ |\n| ทวั่ ประเทศ | | | | |\n| ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีโครงสร้างพ้ืนฐานดา้ นคลงั เก็บ | และจ่ายก๊าซ LPG จา นวน | 6 แห่งทวั่ | ประเทศ มีกา ลงั ค | วามจุรวม |\n| 18,681 ตนั ประกอบดว้ ยคลงั น้า 2 แห่ง และคลงั บก 4 แห่ง เ | พื่อรองรับการนา เขา้ การ | จดั เก็บ แล | ะการกระจายก๊าซ | LPG ได |\n| อยา่ งมีประสิทธิภาพ | | | | |\n| นอกจากน้ี บริษทั ฯ มีเครือข่ายโรงบรรจุก๊าซ LPG | มากกว่า 170 แห่งทวั่ ปร | ะเทศ โดยเป | ็นโรงบรรจุก๊าซ | ที่บริษทั ฯ |\n| ดา เนินการเองจา นวน 7 แห่ง ซ่ึงช่วยเสริมศกั ยภาพในการ | บริหารจัดการกระบวน | การบรรจุ ก | ารควบคุมคุณภ | าพสินคา้ |\n| ตลอดจนการบริหารตน้ ทุนและการกระจายสินคา้ ให้ครอบค | ลุมทุกภูมิภาคอยา่ งมีประ | สิทธิภาพ | | |\n| กลยุทธ์ในการด าเนนิ ธุรกิจ | | | | |\n| บริษทั ดบั บลิวพี เอน็ เนอร์ยี่ จา กดั (มหาชน) กา หนดกลยทุ ธ์ | หลกั 4 ดา้ น ไดแ้ ก่ | | | |\n| 1. ธุรกิจ LPG – พฒั นาประสิทธิภาพตลอดห่วงโ | ซ่อุปทาน ต้งั แต่การจดั ห | า คลงั สินค้ | า ขนส่ง และการ | ขาย เสริม |\n| ความร่วมมือกบั พนั ธมิตร และขยายผลิตภณั | ฑ์/การลงทุนที่เกี่ยวขอ้ ง | เพื่อเพิ่มคว | ามสามารถในก | ารแข่งขนั |\n| และความมนั่ คงระยะยาว | | | | |\n| 2. การเติบโต – ขยายสู่พลงั งานหมุนเวียนและพ | ลงั งานทางเลือก ปัจจุบั | นมีโครงกา | รพลงั งานแสงอา | ทิตยร์ วม |\n| ประมาณ 13 เมกะวตั ต์ รวมท้งั ศึกษาโอกาสล | งทุนธุรกิจที่สนับสนุนเ | ป้ าหมาย C | arbon Neutrality | และ Net |\n| Zero และเพิ่มกา ไรโดยรวม | | | | |\n| 3. ความยงั่ ยืน (ESG) – ด าเนินธุรกิจภายใต้ก | รอบเศรษฐกิจ สิ่งแวดล | ้อม สังคม | และธรรมาภิบ | าล มุ่งลด |\n| ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ ม สร้างคุณค่าแก่สังคม แ | ละยึดหลกั กา กบั ดูแลกิจก | ารที่ดี | | |\n| 4. องค์กรและเทคโนโลยี – พฒั นาศกั ยภาพบุค | ลากร ควบคู่กบั การยกระ | ดบั เทคโน | โลยีและระบบส | ารสนเทศ |\n| เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดตน้ ทุนและรองรับกา | รเติบโต | | | |\n| ภาวะอุตสาหกรรมก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศไทย | | | | |\n| ตารางที่ 1 : การจดั หาและการจดั จา หน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหล | ว | | | |\n| | | | (หน่วย : ลา้ น | กิโลกรัม) |\n| มกราคม-พฤษภาคม ปี 2569 มกราคม-พ | ฤษภาคม ปี 2568 ปี 2568 | ปี 2 | 567 ป | ี 2566 |\n| การผลติ 2,489 | 2,336 5,975 | | 5,410 | 5,068 |\n| การน าเขา้ 328 | 367 1,074 | | 1,425 | 1,637 |\n| การจ าหนา่ ยภายในประเทศ 2,711 | 2,686 6,633 | | 6,777 | 6,542 |\n| การสง่ ออก 12 | 28 46 | | 118 | 156 |\n| ที่มา: สา นกั งานนโยบายและแผนพลงั งาน กระทรวงพลงั งาน | | | | |\n| | 2 | | | |", "metadata": { "company": "WP", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 2, "tags": [ "ธุรกิจ", "กระจาย", "ปิโตรเลียม", "การบริหาร", "รองรับ", "เติบโต", "พลังงาน", "มกราคม", "ภาพรวม", "เศรษฐกิจ" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 2, "layout_bands": 15, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "WP_2569_2_financial_explanation_64393a3b3d264ce9953bf78f337920b0", "content": "ในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมาของปี 2569 ภาพรวมอุตสาหกรรมก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของประเทศมีการ\nเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้ว โดยปริมาณการผลิตภายในประเทศอยู่ที่ 2,489 ล้านกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 153\nล้านกิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้น 6.57% ในขณะที่ปริมาณการน าเข้าอยู่ที่ 328 ล้านกิโลกรัม ลดลง 39.20 ล้านกิโลกรัม หรือลดลง\n10.67% ส าหรับปริมาณการจ าหน่ายภายในประเทศมีจ านวน 2,711 ล้านกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 24.64 ล้านกิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้น\n0.92% และส าหรับการส่งออกมีปริมาณ 12 ล้านกิโลกรัม ลดลง 15.78 ล้านกิโลกรัม หรือลดลง 56.62% จากช่วงเดียวกันใน\nปีที่แล้ว\nตารางที่ 2 : ปริมาณการผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลวภายในประเทศ จ าแนกตามแหล่งผลิต\n(หน่วย : ล้านกิโลกรัม)\nมกราคม-พฤษภาคม ปี 2569\nมกราคม-พฤษภาคม ปี 2568\nปี 2568\nปี 2567\nปี 2566\nปริมาณ\n%\nปริมาณ\n%\nปริมาณ\n%\nปริมาณ\n%\nปริมาณ\n%\nโรงแยกก๊าซธรรมชาติ\n1,483\n60%\n1,399\n60%\n3,745\n63%\n3,214\n59%\n2,976\n59%\nโรงกลั่นน้ามันดิบ\n1,007\n40%\n937\n40%\n2,231\n37%\n2,195\n41%\n2,092\n41%\nรวม\n2,489\n100%\n2,336\n100%\n5,975\n100%\n5,410\n100%\n5,068\n100%\nที่มา: ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน\nในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมาของปี 2569 ปริมาณการผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลวภายในประเทศอยู่ที่ 2,489 ล้านกิโลกรัม\nเพิ่มขึ้น 153 ล้านกิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้น 6.57% โดยก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ผลิตได้ภายในประเทศมาจากกระบวนการผลิต\nหลัก 2 แหล่ง คือ โรงแยกก๊าซธรรมชาติและโรงกลั่นน้ามันดิบ มีสัดส่วนการผลิตจากทั้ง 2 แหล่งคือ 60% และ 40%\nตามล าดับ\nตารางที่ 3 : ความต้องการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวภายในประเทศ จ าแนกตามภาคเศรษฐกิจ\n(หน่วย : ล้านกิโลกรัม)\nมกราคม-พฤษภาคม ปี 2569\nมกราคม-พฤษภาคม ปี 2568\nปี 2568\nปี 2567\nปี 2566\nปริมาณ\n%\nปริมาณ\n%\nปริมาณ\n%\nปริมาณ\n%\nปริมาณ\n%\nครัวเรือน\n875\n32%\n876\n33%\n2,131\n32%\n2,089\n31%\n2,058\n31%\nอุตสาหกรรม\n266\n10%\n272\n10%\n653\n10%\n650\n10%\n691\n11%\nสถานีบริการ\n399\n15%\n402\n15%\n958\n14%\n969\n14%\n901\n14%\nวัตถุดิบปิโตรเคม\n1,156\n43%\n1,108\n42%\n2,892\n44%\n3,070\n45%\n2,892\n44%\nรวม\n2,697\n100%\n2,658\n100%\n6,634\n100%\n6,778\n100%\n6,542\n100%\nที่มา: ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน\nในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมาของปี 2569 ความต้องการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของประเทศมีปริมาณรวม 2,697\nล้านกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันในปี 2568 จ านวน 39 ล้านกิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้น 1.46% สะท้อนภาพรวมการใช้พลังงานที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อพิจารณาแยกตามภาคเศรษฐกิจ พบว่าภาคปิโตรเคมีมีการใช้สูงสุดที่ 1,156 ล้าน\nกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 48 ล้านกิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้น 4.35% ตามมาด้วยภาคครัวเรือน มีการใช้ 875 ล้านกิโลกรัม ลดลง 1 ล้าน\nกิโลกรัม หรือ 0.10% จากช่วงเดียวกันในปีที่แล้ว ทั้งนี้โครงสร้างสัดส่วนการใช้ LPG ใน 5 เดือนที่ผ่านมาของปี 2569\nตามล าดับ ได้แก่ภาคปิโตรเคมี 43% ภาคครัวเรือน 32% สถานีบริการ 15% และภาคอุตสาหกรรม 10% โดยสรุป ภาคปิโตร\n3\n\n| เปลี่ยน | แปลงเมื่อเทียบกบั | ช่วงเดียวกนั ใ | นปีที่แลว้ โ | ดย | ป | ริมาณการผลิต | ภายใ | นป | ระเท | ศอยู่ท | ี่ 2,4 | 89 | ลา้ น | กิโลกรัม เ | พิ่มข้ึน 153 |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| ลา้ นกิโ | ลกรัม หรือเพิ่มข้ึน | 6.57% ในขณ | ะที่ปริมาณ | กา | ร | นา เขา้ อยู่ที่ 328 | ลา้ น | กิโ | ลกร | ัม ลดล | ง 3 | 9.2 | 0 ลา้ | นกิโลกรัม | หรือลดลง |\n| 10.67% | ส าหรับปริมาณก | ารจา หน่ายภา | ยในประเท | ศมี | จา | นวน 2,711 ล้ | านกิโ | ลก | รัม เ | พิ่มข้ึน | 24 | .64 | ลา้ น | กิโลกรัม ห | รือเพิ่มข้ึน |\n| 0.92% | และสา หรับการส่ง | ออกมีปริมาณ | 12 ลา้ นกิโ | ลก | รั | ม ลดลง 15.78 | ลา้ นก | ิโล | กรัม | หรือล | ดล | ง 5 | 6.62 | % จากช่วงเ | ดียวกนั ใน |\n| ปีที่แลว้ | | | | | | | | | | | | | | | |\n| ตารางท | ี่ 2 : ปริมาณการผ | ลิตก๊าซปิโตรเล | ียมเหลวภา | ยใ | น | ประเทศ จา แน | กตาม | แห | ล่งผ | ลิต | | | | | |\n| | | | | | | | | | | | | | ( | หน่วย : ลา้ | นกิโลกรัม) |\n| | ม | ก ร า ค ม - พ ฤ ษ ภ า ค ม | ป ี 2 5 6 9 ม | ก ร | า ค | ม - พ ฤ ษ ภ า ค ม ป ี 2 5 | 6 8 | ป | ี 2 5 6 | 8 | | ป ี 2 | 5 6 7 | | ป ี 2 5 6 6 |\n| | ป | ร มิ า ณ | % | ป | ร มิ | า ณ % | ป ร | มิ า | ณ | % | ป ร | มิ า ณ | | % ป ร มิ | า ณ % |\n| โ ร ง แ ย ก ก า๊ | ซ ธ ร ร ม ช า ต ิ | 1 , 4 8 3 | 6 0 % | | | 1 , 3 9 9 6 0 % | | 3 , 7 | 4 5 | 6 3 % | | 3 | , 2 1 4 | 5 9 % 2 , | 9 7 6 5 9 % |\n| โ ร ง ก ล นั่ น ้า | ม นั ด บิ | 1 , 0 0 7 | 4 0 % | | | 9 3 7 4 0 % | | 2 , 2 | 3 1 | 3 7 % | | 2 | , 1 9 5 | 4 1 % 2 , | 0 9 2 4 1 % |\n| ร ว ม | | 2 , 4 8 9 | 1 0 0 % | | | 2 , 3 3 6 1 0 0 % | | 5 , 9 | 7 5 | 1 0 0 % | | 5 | , 4 1 0 | 1 0 0 % 5 , | 0 6 8 1 0 0 % |\n| ที่มา: สา น | กั งานนโยบายและแผน | พลงั งาน กระทรว | งพลงั งาน | | | | | | | | | | | | |\n| | ในช่วง 5 เดือน | ที่ผา่ นมาของปี | 2569 ปริม | าณ | ก | ารผลิตก๊าซปิโต | รเลีย | มเ | หลว | ภายใน | ปร | ะเท | ศอยู่ | ที่ 2,489 ลา้ | นกิโลกรัม |\n| เพิ่มข้ึน | 153 ลา้ นกิโลกรั | ม หรือเพิ่มข้ึน | 6.57% โดย | ก๊า | ซ | ปิโตรเลียมเห | ลวที่ผ | ลิต | ได้ | ภายใน | ปร | ะเท | ศมา | จากกระบว | นการผลิต |\n| หลกั 2 | แหล่ง คือ โรงแย | กก๊าซธรรมช | าติและโรง | กล | นั่ | น้ ามันดิบ มีส | ัดส่ว | นก | ารผ | ลิตจา | กท้ัง | 2 | แหล | ่งคือ 60% | และ 40% |\n| ตามลา ด | บั | | | | | | | | | | | | | | |\n| ตารางท | ี่ 3 : ความตอ้ งการ | ใชก้ ๊าซปิโตรเล | ียมเหลวภา | ยใ | น | ประเทศ จา แน | กตาม | ภา | คเศร | ษฐกิจ | | | | | |\n| | | | | | | | | | | | | | ( | หน่วย : ลา้ | นกิโลกรัม) |\n| | ม | ก ร า ค ม - พ ฤ ษ ภ า ค ม | ป ี 2 5 6 9 ม | ก ร | า ค | ม - พ ฤ ษ ภ า ค ม ป ี 2 5 | 6 8 | ป | ี 2 5 6 | 8 | | ป ี | 2 5 6 7 | | ป ี 2 5 6 6 |\n| | ป | ร มิ า ณ | % | ป | ร มิ | า ณ % | ป ร | มิ า | ณ | % | ป ร | มิ า ณ | | % ป ร มิ | า ณ % |\n| ค ร วั เ ร อื น | | 8 7 5 | 3 2 % | | 8 7 | 6 3 3 % | 2 | , 1 3 | 1 | 3 2 % | 2 | , 0 8 9 | | 3 1 % 2 , 0 | 5 8 3 1 % |\n| อ ตุ ส า ห ก ร ร | ม | 2 6 6 | 1 0 % | | 2 7 | 2 1 0 % | | 6 5 3 | | 1 0 % | | 6 5 0 | | 1 0 % 6 9 | 1 1 1 % |\n| ส ถ า น บี ร กิ า | ร | 3 9 9 | 1 5 % | | 4 0 | 2 1 5 % | | 9 5 8 | | 1 4 % | | 9 6 9 | | 1 4 % 9 0 | 1 1 4 % |\n| ว ตั ถ ดุ บิ ป ิโ | ต ร เ ค ม ี | 1 , 1 5 6 | 4 3 % | 1 | , 1 | 0 8 4 2 % | 2 | , 8 9 | 2 | 4 4 % | 3 | , 0 7 0 | | 4 5 % 2 , 8 | 9 2 4 4 % |\n| ร ว ม | | 2 , 6 9 7 | 1 0 0 % | 2 | , 6 | 5 8 1 0 0 % | 6 | , 6 3 | 4 | 1 0 0 % | 6 | , 7 7 8 | | 1 0 0 % 6 , 5 | 4 2 1 0 0 % |\n| ที่มา: สา น | กั งานนโยบายและแผน | พลงั งาน กระทรว | งพลงั งาน | | | | | | | | | | | | |\n| | ในช่วง 5 เดือน | ที่ผา่ นมาของปี | 2569 ความ | ตอ้ | ง | การใชก้ ๊าซปิโต | รเลีย | มเ | หลว | (LPG) | ขอ | งป | ระเท | ศมีปริมาณ | รวม 2,697 |\n| ล้านกิโ | ลกรัม เพิ่มข้ึนจา | กช่วงเดียวกัน | ในปี 2568 | จา | น | วน 39 ล้านกิโ | ลกรัม | ห | รือเ | พิ่มข้ึน | 1. | 46% | สะ | ท้อนภาพร | วมการใช |\n| พลงั งาน | ที่มีการปรับตวั เพ | ิ่มข้ึนเลก็ นอ้ ย เ | มื่อพิจารณ | าแย | ก | ตามภาคเศรษ | ฐกิจ พ | บ | ว่าภา | คปิโต | รเค | มี มี | การใ | ชส้ ูงสุดที่ | 1,156 ลา้ น |\n| กิโลกรั | ม เพิ่มข้ึน 48 ลา้ น | กิโลกรัม หรือ | เพิ่มข้ึน 4.3 | 5% | | ตามมาดว้ ยภา | คครัวเ | รือ | น ม | ีการใช | ้ 87 | 5 ล | า้ นก | ิโลกรัม ลด | ลง 1 ลา้ น |\n| กิโลกรั | ม หรือ 0.10% จา | กช่วงเดียวกนั | ในปีที่แล้ว | ท้ั | ง | น้ีโครงสร้างสั | ดส่วน | กา | รใช | ้ LPG | ใน | 5 เ | ดือน | ที่ผ่านมาข | องปี 2569 |\n| ตามลา ด | บั ไดแ้ ก่ ภาคปิโต | รเคมี 43% ภา | คครัวเรือน | 32 | % | สถานีบริการ | 15% | แล | ะภา | คอุตสา | หก | รรม | 10 | % โดยสรุป | ภาคปิโตร |", "metadata": { "company": "WP", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 3, "tags": [ "กิโลกรัม", "ปริมาณ", "เพิ่มขึ้น", "ปิโตรเลียม", "การผลิต", "ภายในประเทศ", "ที่ผ่านมา", "พลังงาน", "ประเทศ", "มกราคม" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 1, "layout_bands": 16, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber", "figures": [ { "id": "p003_c1", "page": 3, "rel_path": "WP/2569/Q2/p003_c1.png", "width": 579, "height": 274, "url": "/chat/rag-figure/WP/2569/Q2/p003_c1.png" } ] } }, { "id": "WP_2569_2_financial_explanation_151b576f3e184632a83808868b063518", "content": "เคมียังคงเป็นผู้ใช้หลัก มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรมมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย โดย ภาพรวมความต้องการใช้จากช่วงเดียวกันในปี 2568\nความต้องการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวภายในประเทศมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึง การฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้พลังงานในภาคปิโตรเคมีขณะเดียวกัน ภาครัฐยังมีบทบาทในการ ก ากับดูแลราคา LPG เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานและช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ส่งผลให้บริษัทต้องให้ความส าคัญกับการบริหารต้นทุนและคุณภาพการบริหารกลุ่มลูกค้าและการบริการ มากกว่าการเน้นขยายปริมาณขายเพียง อย่างเดียว\nอย่างไรก็ตามโครงสร้างเชิงธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่มีเครือข่ายโรงบรรจุและระบบขนส่งครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมศักยภาพในการให้บริการครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นบริการหลังการขาย ศูนย์ซ่อมบ ารุง และบริการติดตั้งระบบ LPG ให้กับกลุ่มพาณิชยกรรมและลูกค้าพาณิชย์อาทิโรงแรม ร้านอาหาร และคลังสินค้า ช่วยให้กลุ่มบริษัท มีความได้เปรียบใน การรักษาส่วนแบ่งตลาด ซึ่งเป็นส่วนช่วยลดผลกระทบแรงกดดันจากการแข่งขันด้านราคาได้นอกจากนี้กลุ่มบริษัท ยังด าเนินกลยุทธ์การขยายธุรกิจในพลังงานทางเลือกและบริการเสริมต่างๆ โดยไม่ได้พึ่งพา รายได้จาก LPG เพียงอย่างเดียว การลงทุนในธุรกิจ Solar rooftop ยังช่วยเพิ่มรายได้ระยะยาวในกลุ่มลูกค้าที่สนใจลดต้นทุน พลังงานและยกระดับความยั่งยืนขององค์กร ซึ่งถือเป็นการเสริมความแข็งแกร่งและความครอบคลุมในบริการของกลุ่ม บริษัทในระยะยาวตลอดห่วงโซ่อุปทาน\n4", "metadata": { "company": "WP", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 4, "tags": [ "บริษัท", "พลังงาน", "บริการ", "ความต้องการ", "ลูกค้า", "ธุรกิจ", "เพิ่มขึ้น", "มีแนวโน้ม", "การบริหาร", "ต้นทุน" ], "layout_method": "column_aware", "layout_columns": 1, "layout_bands": 13, "layout_tables": 0 } }, { "id": "WP_2569_2_financial_explanation_efccec3ca5d741c3b199e09f7fe4f4f8", "content": "สรุปเหตุการณ์และพัฒนาการที่ส าคัญ\nเหตุการณ์ส าคัญในการด าเนินธุรกิจ\n• เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2569 บริษัท ดับบลิวพีเอ็นเนอร์ยี่จ ากัด (มหาชน) ได้มีการมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนของ บริษัทเพื่อการบริหารทางการเงิน ภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 63 ล้านบาท และจ านวนหุ้น ที่จะซื้อคืนไม่เกิน 15 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นจ านวนไม่เกิน 2.94% ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยเป็นการเข้าซื้อใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีก าหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืน นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569\n• เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569 บริษัทได้รับหนังสือลาออกจากต าแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหารของ\nเหตุการณ์ส าคัญในด้านทุนและจ านวนหุ้น\nพัฒนาการที่ส าคัญโครงการ Jump+\nนายกนกศักดิ์ปิ่นแสง โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป\n• ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2569 บริษัทไม่มีเหตุการณ์ส าคัญในด้านทุนและจ านวนหุ้น\nบริษัทได้เข้าร่วมโครงการ JUMP+ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่แผนการเพิ่มมูลค่าบริษัท (JUMP+ Plan) ต่อนักลงทุนเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2569 โดยในไตรมาส 2/2569 มีความคืบหน้าในการด าเนินงานตามแผน JUMP+ ดังนี้\n• แผนธุรกิจ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินอันดับเครดิตโดย TRIS Rating เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือ เสริมสร้าง ความแข็งแกร่งทางการเงิน และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอนาคต • แผนการยกระดับธรรมาภิบาล บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชน ไทย (CAC) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2569 และอยู่ระหว่างด าเนินการยกระดับมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการ การ บริหารจัดการข้อร้องเรียน และการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ตามแผนงานของโครงการ อย่างต่อเนื่อง\n• แผน Climate Action บริษัทได้จัดท าบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) แล้วเสร็จ และด าเนินการทวนสอบโดยหน่วยงานภายนอกเรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่าง กระบวนการรับรองผล พร้อมทั้งเริ่มด าเนินการจัดท าแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Decarbonization Roadmap) ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และการปรับปรุง ประสิทธิภาพด้านการขนส่ง เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในระยะยาว\n5\n\n| • | เมื่อวนั ที่ 25 มิถุนายน 2569 | บริษทั | ดบั บลิวพ ี เอ | น็ เนอร์ยี่จา กดั | (มหาชน) ไดม้ ีการ | มติอนุมตั ิโครงการซ้ือหุ้นคืนของ |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | บริษทั เพื่อการบริหารทางก | ารเงิน | ภายในวงเงิ | นสูงสุดไม่เกิน | 63 ล้านบาท และ | จา นวนหุ้น ที่จะซ้ือคืนไม่เกิน 15 |\n| | ลา้ นหุ้น หรือคิดเป็นจา นว | นไม่เกิ | น 2.94% ขอ | งหุ้นที่จา หน่า | ยไดแ้ ลว้ ท้งั หมดข | องบริษทั โดยเป็นการเข้าซ้ือใน |\n| | ตลาดหลกั ทรัพยแ์ ห่งประเท | ศไทย | และมีกา หน | ดระยะเวลาซ้ือ | หุ้นคืน นบั ต้งั แต่วั | นที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวนั ที่ 31 |\n| | ธนั วาคม 2569 | | | | | |\n| • | เมื่อวนั ที่ 15 มิถุนายน 2569 | บริษทั | ไดร้ ับหนงั สื | อลาออกจากตา | แหน่งกรรมการ แ | ละกรรมการบริหารของ |\n| | นายกนกศกั ด์ิ ปิ่นแสง โดยใ | ห้มีผล | นบั ต้งั แตว่ นั | ที่ 16 มิถุนายน | 2569 เป็นตน้ ไป | |\n| ารณ | ์ส าคัญในด้านทุนและจา นวน | หุ้น | | | | |\n| • | ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2569 | บริษทั | ไม่มีเหตุการ | ณ์สา คญั ในดา้ น | ทุนและจา นวนหุน้ | |\n| นากา | รที่ส าคัญโครงการ Jump+ | | | | | |\n| บริษ | ทั ไดเ้ ขา้ ร่วมโครงการ JUM | P+ ขอ | งตลาดหลกั | ทรัพยแ์ ห่งปร | ะเทศไทย และไดเ้ | ผยแพร่แผนการเพิ่มมูลค่าบริษทั |\n| P+ | Plan) ต่อนกั ลงทุนเมื่อวนั ที่ | 21 มก | ราคม 2569 โ | ดยในไตรมาส | 2/2569 มีความคื | บหนา้ ในการดา เนินงานตามแผน |\n| P+ ด | งั น้ี | | | | | |\n| • | แผนธุรกิจ บริษทั ฯ อยรู่ ะหว | ่างการ | ประเมินอนั ด | บั เครดิตโดย T | RIS Rating เพื่อย | กระดบั ความน่าเชื่อถือ เสริมสร้าง |\n| | ความแขง็ แกร่งทางการเงิน | และเพิ่ | มโอกาสในก | ารเขา้ ถึงแหล่ง | เงินทุนในอนาคต | |\n| • | แผนการยกระดบั ธรรมาภิบ | าล บริ | ษทั ฯ ไดร้ ับก | ารรับรองเป็น | สมาชิกแนวร่วมต่ | อตา้ นคอร์รัปชนั ของภาคเอกชน |\n| | ไทย (CAC) เมื่อวนั ที่ 30 มิ | ถุนายน | 2569 และอ | ยู่ระหว่างดา เน | ินการยกระดบั มา | ตรฐานการกา กบั ดูแลกิจการ การ |\n| | บริหารจดั การขอ้ ร้องเรียน | และกา | รบริหารควา | มเสี่ยงที่เกิดข้ึ | นใหม่ (Emerging | Risk) ตามแผนงานของโครงการ |\n| | อยา่ งต่อเนื่อง | | | | | |\n| • | แผน Climate Action บริ | ษัทได้ | จัดทา บัญชีก | ารปล่อยก๊าซ | เรือนกระจกของ | องค์กร (Carbon Footprint for |\n| | Organization: CFO) แลว้ เ | สร็จ แ | ละดา เนินกา | รทวนสอบโด | ยหน่วยงานภายน | อกเรียบร้อยแลว้ โดยอยู่ระหว่าง |\n| | กระบวนการรับรองผล พ | ร้อมท้ัง | เริ่มดา เนินก | ารจัดทา แผน | ลดการปล่อยก๊าซ | เรือนกระจก (Decarbonization |\n| | Roadmap) ผ่านการเพิ่มปร | ะสิทธิ | ภาพการใช้พ | ลงั งาน การส่ | งเสริมการใช้พลงั | งานหมุนเวียน และการปรับปรุง |\n| | ประสิทธิภาพดา้ นการขนส่ง | เพื่อส | นบั สนุนเป้ า | หมายการลดกา | รปล่อยก๊าซเรือนก | ระจกของบริษทั ในระยะยาว |", "metadata": { "company": "WP", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 5, "tags": [ "บริษัท", "โครงการ", "วันที่", "มิถุนายน", "การบริหาร", "เรือนกระจก", "เหตุการณ์", "ไตรมาส", "แผนการ", "ธุรกิจ" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 2, "layout_bands": 17, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "WP_2569_2_financial_explanation_605cae1c5107483c807b9c41b2d0c93c", "content": "ปริมาณขายและยอดขายบริษัท ดับบลิวพีเอ็นเนอร์ยี่จ ากัด ( มหาชน )\n\nExport\n\nไตรมาสที่ 2 ปี 2569 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2568 (YoY)\nไตรมาส\nไตรมาส\nไตรมาส\nปริมาณขาย: ตัน\n2566\n2567\n2568\n1\n2\n2\n2569\n2568\n2569\nFilling Plant\n384,335\n384,335\n383,578\n96,065\n93,039\n90,161\nCommercial\n52,985\n52,985\n53,451\n13,852\n12,710\n12,805\nGas shop\n23,867\n23,867\n24,708\n6,496\n5,733\n5,942\nIndustrial\n90,922\n90,922\n90,289\n23,290\n21,110\n21,636\nAuto Gas\n139,154\n139,154\n124,123\n24,998\n32,818\n24,785\nSupply Sales\n24,266\n24,266\n9,735\n947\n2,911\n693\nSupply Sale M10\n68,285\n68,285\n67,380\n19,817\n15,885\n19,277\n52,416\n52,416\n9,947\n-\n-\n-\nTotal\n836,228\n836,228\n763,212\n185,463\n184,205\n175,299\n\nในไตรมาสที่ 2 ปี 2569 กลุ่มบริษัทมียอดขายรวม 175,299 ตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา 8,906 ตัน หรือ\nคิดเป็น 4.83% สาเหตุหลักมาจากภาค Auto Gas ที่ลดลง 8,033 ตัน เนื่องจากปริมาณการทดแทนของรถพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งในส่วนของ Filling Plant มีปริมาณขายลดลงเล็กน้อย 2,878 ตัน หรือลดลง 3.09% มาจากกลยุทธ์การบริหาร\nกลุ่มลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการท าก าไรของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามกลุ่ม Supply\nsales มีปริมาณขายสูงขึ้น 1,174 ตัน หรือเพิ่มขึ้น 6.24%\nไตรมาสที่ 2 ปี 2569 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2569 (QoQ)\nในไตรมาสที่ 2 ปี 2569 กลุ่มบริษัทมียอดขาย 175,299 ตัน ลดลงจากไตรมาสที่ 1 ปี 2569 จ านวน 10,164 ตัน หรือ\nลดลง 5.48% เนื่องจากมีวันหยุดราชการ-วันหยุดนักขัตฤกษ์ตามปฏิทินในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาจ านวนมาก ส่งผลให้ปริมาณการขายลดลง\n\n6\n\n| ปร | ิมาณข | ายและยอดข | ายบริษัท | ดับบลวิ | พ | ี เอน็ เน | อ | ร์ยี่ จ ากดั (ม | หาชน) | | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | | | | | | | | | ไ ต | ร ม า ส ไ | ต ร ม า ส | ไ ต ร ม า ส |\n| | | | | ป ร มิ า ณ ข | า ย | : ต นั 2 | 5 6 | 6 2 5 6 7 2 | 5 6 8 | 1 | 2 | 2 |\n| | | | | | | | | | 2 | 5 6 9 | 2 5 6 8 | 2 5 6 9 |\n| | | | | F illin g P la n | t | 3 | 8 4 , | 3 3 5 3 8 4 , 3 3 5 3 | 8 3 , 5 7 8 | 9 6 , 0 6 5 | 9 3 , 0 3 9 | 9 0 , 1 6 1 |\n| | | | | C o m m e r c | ia l | | 5 2 , | 9 8 5 5 2 , 9 8 5 | 5 3 , 4 5 1 | 1 3 , 8 5 2 | 1 2 , 7 1 0 | 1 2 , 8 0 5 |\n| | | | | G a s s h o p | | | 2 3 , | 8 6 7 2 3 , 8 6 7 | 2 4 , 7 0 8 | 6 , 4 9 6 | 5 , 7 3 3 | 5 , 9 4 2 |\n| | | | | I n d u s t r ia l | | | 9 0 , | 9 2 2 9 0 , 9 2 2 | 9 0 , 2 8 9 | 2 3 , 2 9 0 | 2 1 , 1 1 0 | 2 1 , 6 3 6 |\n| | | | | A u t o G a s | | 1 | 3 9 , | 1 5 4 1 3 9 , 1 5 4 1 | 2 4 , 1 2 3 | 2 4 , 9 9 8 | 3 2 , 8 1 8 | 2 4 , 7 8 5 |\n| | | | | S u p p ly S a | le s | | 2 4 , | 2 6 6 2 4 , 2 6 6 | 9 , 7 3 5 | 9 4 7 | 2 , 9 1 1 | 6 9 3 |\n| | | | | S u p p ly S a | le | M 1 0 | 6 8 , | 2 8 5 6 8 , 2 8 5 | 6 7 , 3 8 0 | 1 9 , 8 1 7 | 1 5 , 8 8 5 | 1 9 , 2 7 7 |\n| | | | | E x p o r t | | | 5 2 , | 4 1 6 5 2 , 4 1 6 | 9 , 9 4 7 | - | - | - |\n| | | | | | | T o t a l 8 | 3 6 , | 2 2 8 8 3 6 , 2 2 8 7 | 6 3 , 2 1 2 1 | 8 5 , 4 6 3 | 1 8 4 , 2 0 5 | 1 7 5 , 2 9 9 |\n| ไตรมาสที่ 2 ปี 2569 เปรีย | บเทียบ | กับไตรมาสที่ | 2 ปี 2568 (Y | oY) | | | | | | | | |\n| ในไตรมาสที่ 2 | ปี 2569 | กลุ่มบริษทั มี | ยอดขายรวม | 175,299 | ต | นั ลดล | งจ | ากช่วงเดียวกั | นในปีที่ผ | า่ นมา | 8,906 ต | นั หรือ |\n| คิดเป็น 4.83% สาเหตุหล | กั มาจา | กภาค Auto G | as ที่ลดลง | 8,033 ตนั | เ | นื่องจา | ก | ปริมาณการท | ดแทนข | องรถพ | ลงั งานไ | ฟฟ้ าที่ |\n| เพิ่มข้ึน อีกท้งั ในส่วนขอ | ง Filling | Plant มีปริม | าณขายลดล | งเล็กน้อย | 2 | ,878 ต | นั | หรือลดลง 3.0 | 9% มาจ | ากกลย | ุทธ์การ | บริหาร |\n| กลุ่มลูกคา้ ที่มีประสิทธิภา | พ เพื่อเ | พิ่มความสามา | รถในการท | า กา ไรขอ | ง | บริษทั ใ | ห้ | เติบโตอย่างยงั่ | ยืน อยา่ | งไรก็ต | ามกลุ่ม | Supply |\n| sales มีปริมาณขายสูงข้ึน | 1,174 ต | นั หรือเพิ่มข้ึ | น 6.24% | | | | | | | | | |\n| ไตรมาสที่ 2 ปี 2569 เปรีย | บเทียบ | กับไตรมาสที่ | 1 ปี 2569 ( | QoQ) | | | | | | | | |\n| ในไตรมาสที่ 2 | ปี 2569 | กลุ่มบริษทั มี | ยอดขาย 17 | 5,299 ตนั | ล | ดลงจา | กไ | ตรมาสที่ 1 ปี | 2569 จา | นวน 1 | 0,164 ต | นั หรือ |\n| ลดลง 5.48% เนื่องจากม | ีวนั หยุด | ราชการ-วนั | หยุดนักขตั | ฤกษ์ตาม | ป | ฏิทินใ | น | ช่วงไตรมาสท | ี่ผ่านมา | จา นวน | มาก ส่ | งผลให้ |\n| ปริมาณการขายลดลง | | | | | | | | | | | | |\n| | | | | 6 | | | | | | | | |", "metadata": { "company": "WP", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 6, "tags": [ "ไตรมาส", "ปริมาณ", "ยอดขาย", "บริษัท", "Supply", "Filling", "เปรียบเทียบ", "ที่ผ่านมา", "สาเหตุ", "เพิ่มขึ้น" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 2, "layout_bands": 7, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber", "figures": [ { "id": "p006_f1", "page": 6, "rel_path": "WP/2569/Q2/p006_f1.png", "width": 1040, "height": 476, "url": "/chat/rag-figure/WP/2569/Q2/p006_f1.png" }, { "id": "p006_c1", "page": 6, "rel_path": "WP/2569/Q2/p006_c1.png", "width": 500, "height": 370, "url": "/chat/rag-figure/WP/2569/Q2/p006_c1.png" } ] } }, { "id": "WP_2569_2_financial_explanation_378474a8dd43466f8da397ea635f69e5", "content": "ตารางที่ 1: ผลการด าเนินงาน\n(หน่วย : ล้านบาท)\nรายได้รวม\nรายได้จากการขายและการให้บริการ\nก าไรสุทธิอัตราก าไรสุทธิ (รวมรายได้อื่น) (%)\nEBITDA\nผลการด าเนินงาน\nไตรมาส 2 2569\nไตรมาส 2 2568\nเพิ่ม (ลด)\nไตรมาส 1 2569\nเพิ่ม (ลด)\nล้านบาท\nล้านบาท\nจ านวน\nร้อยละ\nล้านบาท\nจ านวน\nร้อยละ\n4,057.25\n4,247.66\n(190.41)\n(4.48%)\n4,268.51\n(211.26)\n(4.95%)\n3,995.55\n4,175.77\n(180.22)\n(4.32%)\n4,208.13\n(212.58)\n(5.05%)\n40.32\n31.72\n8.60\n27.13%\n44.41\n(4.09)\n(9.21%)\n0.99%\n0.75%\n0.24 PP\n1.04%\n(0.05) PP\n158.13\n151.10\n7.03\n4.65%\n161.64\n(3.51)\n(2.17%)\n• YoY: กลุ่มบริษัทมีก าไรสุทธิส าหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2569 อยู่ที่ 40.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.60 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น\n27.13% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันเมื่อปีที่แล้ว ที่มีก าไรสุทธิทั้งสิ้น 31.72 ล้านบาท โดยในไตรมาสที่ 2 ปี\n2569 มีรายได้รวมอยู่ที่ 4,057.25 ล้านบาท ลดลง 190.41 ล้านบาท หรือลดลง 4.48% จากไตรมาสที่ 2 ปี 2568 ที่\n4,247.66 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีปริมาณการขายลดลงจากในช่วงเดียวกันที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามสืบเนื่องจาก\nกลยุทธ์ในการบริหารกลุ่มลูกค้า และการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีก าไรสุทธิเพิ่มมากขึ้น\nทั้งนี้ในไตรมาส 2 ปี 2569 กลุ่มบริษัทมี EBITDA อยู่ที่ 158.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.03 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4.65%\nจาก 151.10 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2 ปี 2568 ที่ผ่านมา\n• QoQ: กลุ่มบริษัทมีก าไรสุทธิลดลงจากช่วงไตรมาส 1 ปี 2569 ทั้งสิ้น 4.09 ล้านบาท หรือ 9.21% และรายได้รวม\nลดลง 211.26 ล้านบาท หรือ 4.95% จากปริมาณการขายที่ลดลง\nตาราง 2: โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแยกตามประเภทของรายได้ไตรมาส 2 2569\nไตรมาส 2 2568\nเพิ่ม (ลด)\nไตรมาส 1 2569\nเพิ่ม (ลด)\n(หน่วย : ล้านบาท)\nล้านบาท\nล้านบาท\nจ านวน\nร้อยละ\nล้านบาท\nจ านวน\nร้อยละ\nรายได้จากการขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว\n3,980.92\n4,163.82\n(182.89)\n(4.39%)\n4,194.96\n(214.03)\n(5.10%)\nรายได้จากการบริการ\n14.63\n11.95\n2.68\n22.41%\n13.17\n1.46\n11.07%\nรายได้อื่น\n61.70\n71.90\n(10.20)\n(14.18%)\n60.38\n1.31\n2.18%\nรวมรายได้\n4,057.25\n4,247.66\n(190.41)\n(4.48%)\n4,268.51\n(211.26)\n(4.95%)\n1.\nรายได้จากการขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว\n• YoY: ในไตรมาสที่ 2 ปี 2569 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 3,980.92 ล้านบาท ลดลง\n182.89 ล้านบาท หรือ 4.39% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้ 4,163.82 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลัก\nจากปริมาณการขายที่ปรับลดลงตามสภาวะตลาดจ านวน 8,906 ตัน ทั้งนี้บริษัทยังคงให้ความส าคัญกับการบริหาร\nพอร์ตการขายและการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาความสามารถในการท าก าไรอย่างยั่งยืน\n• QoQ: รายได้จากการขายก๊าซปิโตรเลียมเหลวลดลง 214.03 ล้านบาท หรือ 5.10% จากไตรมาสที่ 1 ปี 2569 โดยมีสาเหตุหลักจากปริมาณการขายในกลุ่มลูกค้า Filling Plant ที่ปรับตัวลดลง 5,904 ตัน ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้น\n\n7\n\n| | | | | ไ ต ร ม า ส 2 2 5 6 9 ไ ต | ร ม า ส 2 2 5 6 8 เพ ิ่ม (ล ด ) | | ไ ต ร ม า ส 1 2 5 6 9 | | เพ | ิ่ม (ล ด ) |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| (ห น ่ว ย : ล ้า | น บ า | ท ) | | ล ้า น บ า ท | ล ้า น บ า ท จ า น ว น | ร ้อ ย ล ะ | ล ้า น บ า ท จ | า น | ว น | ร ้อ ย ล ะ |\n| ร า ย ไ ด ้ร ว ม | | | | 4 ,0 5 7 .2 5 | 4 ,2 4 7 .6 6 (1 9 0 .4 1 ) ( | 4 .4 8 % ) | 4 ,2 6 8 .5 1 (2 | 1 1 .2 | 6 ) | (4 .9 5 % ) |\n| ร า ย ไ ด ้จ า ก ก | า ร ข | า ย แ ล ะ ก า ร ให ้ | บ ร ิก า ร | 3 ,9 9 5 .5 5 | 4 ,1 7 5 .7 7 (1 8 0 .2 2 ) ( | 4 .3 2 % ) | 4 ,2 0 8 .1 3 (2 | 1 2 .5 | 8 ) | (5 .0 5 % ) |\n| ก า ไ ร ส ทุ ธ ิ | | | | 4 0 .3 2 | 3 1 .7 2 8 .6 0 2 | 7 .1 3 % | 4 4 .4 1 | (4 .0 | 9 ) | (9 .2 1 % ) |\n| อ ัต ร า ก า ไ ร ส | ทุ ธ ิ | (ร ว ม ร า ย ไ ด ้อ ื่ | น ) (% ) | 0 .9 9 % | 0 .7 5 % 0 .2 4 P P | | 1 .0 4 % (0 .0 | 5 ) P | P | |\n| E B I T D A | | | | 1 5 8 .1 3 | 1 5 1 .1 0 7 .0 3 | 4 .6 5 % | 1 6 1 .6 4 | (3 .5 | 1 ) | (2 .1 7 % ) |\n| • | | YoY: ก | ลุ่มบ | ริษทั มีกา ไรสุทธิสา หรับไตรมาสที่ 2 ปี | 2569 อยทู่ ี่ 40.32 ลา้ น | บาท เพิ่ | มข้ึน 8.60 ลา้ น | บา | ท | หรือเพิ่มข้ึน |\n| | | 27.13% | เมื่ | อเปรียบเทียบกบั ช่วงเดียวกนั เมื่อปีที่แล | ว้ ที่มีกา ไรสุทธิท้งั สิ้น | 31.72 | ลา้ นบาท โดยใ | น | ไต | รมาสที่ 2 ปี |\n| | | 2569 มี | ราย | ไดร้ วมอยู่ที่ 4,057.25 ลา้ นบาท ลดลง 1 | 90.41 ลา้ นบาท หรือล | ดลง 4.4 | 8% จากไตรม | าส | ที่ | 2 ปี 2568 ที่ |\n| | | 4,247.6 | 6 ลา้ | นบาท เนื่องจากบริษทั มีปริมาณการขา | ยลดลงจากในช่วงเดีย | วกนั ที่ผ่า | นมา อย่างไรก | ็ต | าม | สืบเนื่องจาก |\n| | | กลยทุ ธ์ | ในก | ารบริหารกลุ่มลูกคา้ และการบริหารตน้ | ทุนและค่าใชจ้ ่าย ส่งผ | ลให้กลุ่ | มบริษทั มีกา ไรส | ุท | ธิเ | พิ่มมากข้ึน |\n| | | ท้งั น้ีใน | ไตร | มาส 2 ปี 2569 กลุ่มบริษทั มี EBITDA อ | ยทู่ ี่ 158.13 ลา้ นบาท เ | พิ่มข้ึน 7. | 03 ลา้ นบาท ห | รือ | เพิ่ | มข้ึน 4.65% |\n| | | จาก 15 | 1.10 | ลา้ นบาทในไตรมาสที่ 2 ปี 2568 ที่ผา่ น | มา | | | | | |\n| • | | QoQ: ก | ลุ่ม | บริษทั มีกา ไรสุทธิลดลงจากช่วงไตรมา | ส 1 ปี 2569 ท้งั สิ้น 4.0 | 9 ลา้ นบ | าท หรือ 9.21% | | แล | ะรายไดร้ วม |\n| | | ลดลง 2 | 11.2 | 6 ลา้ นบาท หรือ 4.95% จากปริมาณการ | ขายที่ลดลง | | | | | |\n| ตาราง | 2: | โครงสร | ้างร | ายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแยกตา | มประเภทของรายได้ | | | | | |\n| | | | | ไ ต ร ม า ส 2 2 5 6 9 ไ ต | ร ม า ส 2 2 5 6 8 เพ ิ่ม (ล ด ) | | ไ ต ร ม า ส 1 2 5 6 9 | | เพ ิ่ | ม (ล ด ) |\n| (ห น ่ว ย : ล ้า | น บ า | ท ) | | ล ้า น บ า ท | ล ้า น บ า ท จ า น ว น | ร ้อ ย ล ะ | ล ้า น บ า ท จ า | น ว | น | ร ้อ ย ล ะ |\n| ร า ย ไ ด ้จ า ก ก | า ร ข | า ย ก ๊า ซ ป ิโ ต ร เล | ีย ม เห ล | ว 3 ,9 8 0 .9 2 | 4 ,1 6 3 .8 2 (1 8 2 .8 9 ) (4 | .3 9 % ) | 4 ,1 9 4 .9 6 (2 1 | 4 .0 | 3 ) | (5 .1 0 % ) |\n| ร า ย ไ ด ้จ า ก ก | า ร บ | ร ิก า ร | | 1 4 .6 3 | 1 1 .9 5 2 .6 8 2 | 2 .4 1 % | 1 3 .1 7 | 1 .4 | 6 | 1 1 .0 7 % |\n| ร า ย ไ ด ้อ ื่น | | | | 6 1 .7 0 | 7 1 .9 0 (1 0 .2 0 ) (1 4 | .1 8 % ) | 6 0 .3 8 | 1 .3 | 1 | 2 .1 8 % |\n| | | | ร ว | ม ร า ย ไ ด ้ 4 ,0 5 7 .2 5 | 4 ,2 4 7 .6 6 (1 9 0 .4 1 ) (4 | .4 8 % ) | 4 ,2 6 8 .5 1 (2 1 | 1 .2 | 6 ) | (4 .9 5 % ) |\n| 1. | | รา | ยได้ | จากการขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว | | | | | | |\n| • | | YoY: ใ | นไ | ตรมาสที่ 2 ปี 2569 กลุ่มบริษทั มีรายได | จ้ ากการขายก๊าซปิโต | รเลียมเ | หลว 3,980.92 | ล | า้ น | บาท ลดลง |\n| | | 182.89 | ลา้ น | บาท หรือ 4.39% เมื่อเทียบกบั ช่วงเดียว | กนั ของปีก่อน ที่มีราย | ได ้ 4,16 | 3.82 ลา้ นบาท | โด | ยม | ีสาเหตุหลกั |\n| | | จากปริ | มาณ | การขายที่ปรับลดลงตามสภาวะตลาดจา | นวน 8,906 ตนั ท้งั น้ี บ | ริษทั ยงั | คงให้ความสา ค | ญั | กบั | การบริหาร |\n| | | พอร์ตก | ารข | ายและการควบคุมตน้ ทุนอยา่ งมีประสิท | ธิภาพ เพื่อรักษาความ | สามารถ | ในการทา กา ไร | อย | า่ ง | ยงั่ ยืน |\n| • | | QoQ: ร | ายไ | ดจ้ ากการขายก๊าซปิโตรเลียมเหลวลดลง | 214.03 ลา้ นบาท หรื | อ 5.10% | จากไตรมาสท | ี่ 1 | ปี | 2569 โดยมี |\n| | | สาเหตุ | หลกั | จากปริมาณการขายในกลุ่มลูกคา้ Fillin | g Plant ที่ปรับตวั ลดล | ง 5,904 | ตนั ท้งั น้ี บริษ | ทั | ฯ | ยงั คงมุ่งเน้น |", "metadata": { "company": "WP", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 7, "tags": [ "ไตรมาส", "รายได้", "บริษัท", "ปริมาณ", "ปิโตรเลียม", "การบริหาร", "ร้อยละ", "เพิ่มขึ้น", "สาเหตุ", "EBITDA" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 2, "layout_bands": 14, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "WP_2569_2_financial_explanation_67f39b70843849d5aee6285e88e55903", "content": "การบริหารพอร์ตลูกค้าและการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการด าเนิน\nธุรกิจ\n2.\nรายได้จากการบริการ\n• YoY: ในไตรมาสที่ 2 ปี 2569 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการบริการจ านวน 14.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.68 ล้าน\nบาท หรือร้อยละ 22.41% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2568 สะท้อนการเติบโตของรายได้จากธุรกิจบริการ\nเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน\n• QoQ: บริษัทมีรายได้จากการบริการเพิ่มขึ้น 1.46 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.07% จากไตรมาสก่อนหน้า โดย\nได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการเติบโตของรายได้จากการให้บริการ ส่งผลให้รายได้ในส่วนดังกล่าวปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง\n3.\nรายได้อื่น\n• YoY: ในไตรมาสที่ 2 ปี 2569 กลุ่มบริษัทมีรายได้อื่นๆ เป็นจ านวนเงินเท่ากับ 61.70 ล้านบาท ลดลง 10.20\nล้านบาท หรือ 14.18% จากไตรมาสที่ 2 ปี 2568\n• QoQ: รายได้อื่นของกลุ่มบริษัท เพิ่มขึ้น 1.31 ล้านบาท หรือ 2.18% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2569\nซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ตาราง 3: รายได้อื่นๆ\n(หน่วย : ล้านบาท)\nรายได้ค่าขนส่ง\nดอกเบี้ยรับ\nรายได้ค่าเช่า\nก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์รายได้จากการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาถังแก๊ส\nอื่นๆ\nรวมรายได้อื่น\nเพิ่ม (ลด)\nเพิ่ม (ลด)\nไตรมาส 2 2569\nไตรมาส 2 2568\nไตรมาส 1 2569\nล้านบาท\nล้านบาท\nจ านวน\nร้อยละ\nล้านบาท\nจ านวน\nร้อยละ\n29.47\n25.97\n3.50\n13.47%\n28.19\n1.28\n4.53%\n1.74\n1.93\n(0.19)\n(9.80%)\n1.19\n0.55\n46.37%\n7.40\n8.42\n(1.02)\n(12.09%)\n9.92\n(2.52)\n(25.44%)\n2.06\n8.71\n(6.65)\n(76.36%)\n11.27\n(9.21)\n(81.73%)\n5.05\n20.32\n(15.27)\n(75.13%)\n5.35\n(0.30)\n(5.54%)\n15.98\n6.55\n9.43\n143.93%\n4.46\n11.52\n258.53%\n61.70\n71.90\n(10.20)\n(14.18%)\n60.38\n1.31\n2.18%\n• YoY: ในไตรมาสที่ 2 ปี 2569 รายได้ค่าขนส่งอยู่ที่ 29.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 47.76% เพิ่มขึ้น\n3.50 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 13.47% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้ว ตามมาด้วยรายได้อื่นๆที่ 15.98\nล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 25.90% เพิ่มขึ้น 9.43 ล้านบาท หรือ 143.93% และรายได้ค่าเช่าที่ 7.40 ล้าน\nบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 11.99% ของรายได้อื่นๆ ลดลง 1.02 ล้านบาท หรือลดลง 12.09% ตามล าดับ\n• QoQ: เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2569 รายได้ค่าขนส่งเพิ่มขึ้น 1.28 ล้านบาท หรือ 4.53% ตามมาด้วย\nรายได้อื่นที่เพิ่มขึ้น 11.52 ล้านบาท หรือ 258.53% ปัจจัยหลักมาจากการตัดจ าหน่ายทรัพย์สินเงินมัดจ า\nถัง และมีรายได้ดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น 0.55 ล้านบาท หรือ 46.37%\n\n8\n\n| | | | | การ | บริหารพอร์ตลูกคา้ และการดา | เนินงานให้สอดคลอ้ งกบั | สภาวะตล | าด เพื่อรักษาประ | สิทธิภาพ | ในการดา เนิน |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | | | | ธุรกิ | จ | | | | | |\n| | | 2. | | | รายได้จากการบริการ | | | | | |\n| | | | | • | YoY: ในไตรมาสที่ 2 ปี 2569 | กลุ่มบริษทั มีรายไดจ้ าก | การบริการจ | า นวน 14.63 ลา้ | นบาท เพิ่ | มข้ึน 2.68 ลา้ น |\n| | | | | | บาท หรือร้อยละ 22.41% เมื่อเ | ทียบกบั ช่วงเดียวกนั ของ | ปี 2568 สะท | อ้ นการเติบโตขอ | งรายไดจ้ | ากธุรกิจบริการ |\n| | | | | | เมื่อเทียบกบั ช่วงเดียวกนั ของปี | ก่อน | | | | |\n| | | | | • | QoQ: บริษทั มีรายไดจ้ ากการ | บริการเพิ่มข้ึน 1.46 ลา้ นบ | าท หรือร้อ | ยละ 11.07% จา | กไตรมาส | ก่อนหน้า โดย |\n| | | | | | ไดร้ ับปัจจยั สนบั สนุนจากการ | เติบโตของรายไดจ้ ากกา | รให้บริการ | ส่งผลให้รายไดใ้ | นส่วนดงั | กล่าวปรับตวั ดี |\n| | | | | | ข้ึนอยา่ งต่อเนื่อง | | | | | |\n| | | 3. | | | รายได้อื่น | | | | | |\n| | | | | • | YoY: ในไตรมาสที่ 2 ปี 2569 | กลุ่มบริษทั มีรายไดอ้ ื่นๆ | เป็นจา นว | นเงินเท่ากบั 61.7 | 0 ลา้ นบา | ท ลดลง 10.20 |\n| | | | | | ลา้ นบาท หรือ 14.18% จากไต | รมาสที่ 2 ปี 2568 | | | | |\n| | | | | • | QoQ: รายไดอ้ ื่นของกลุ่มบริษั | ท เพิ่มข้ึน 1.31 ลา้ นบาท | หรือ 2.18% | เมื่อเทียบกบั ไตร | มาสที่ 1 ป | ี 2569 |\n| | | | | | ซ่ึงมีรายละเอียดดงั น้ี | | | | | |\n| ตา | รา | ง 3 | : | รายไ | ด้อื่นๆ | | | | | |\n| | | | | | | ไ ต ร ม า ส 2 2 5 6 9 ไ ต ร ม า ส 2 2 5 6 8 | เพ ิ่ม (ล | ด ) ไ ต ร ม า ส 1 2 | 5 6 9 | เพ ิ่ม (ล ด ) |\n| (ห | น ่ว ย | : ล ้า น | บ า | ท ) | | ล ้า น บ า ท ล ้า น บ า ท | จ า น ว น | ร ้อ ย ล ะ ล ้า น บ า ท | จ า น ว | น ร ้อ ย ล ะ |\n| ร า ย | ไ ด ้ | ค ่า ข น ส | ่ง | | | 2 9 .4 7 2 5 .9 7 | 3 .5 0 | 1 3 .4 7 % 2 | 8 .1 9 1 .2 | 8 4 .5 3 % |\n| ด อ | ก เบ ี้ | ย ร ับ | | | | 1 .7 4 1 .9 3 | (0 .1 9 ) | (9 .8 0 % ) | 1 .1 9 0 .5 | 5 4 6 .3 7 % |\n| ร า ย | ไ ด ้ | ค ่า เช ่า | | | | 7 .4 0 8 .4 2 | (1 .0 2 ) | (1 2 .0 9 % ) | 9 .9 2 (2 .5 | 2 ) (2 5 .4 4 % ) |\n| ก า ไ | ร จ า | ก ก า ร จ | า ห | น ่า ย อ ปุ | ก ร ณ ์ | 2 .0 6 8 .7 1 | (6 .6 5 ) | (7 6 .3 6 % ) 1 | 1 .2 7 (9 .2 | 1 ) (8 1 .7 3 % ) |\n| ร า ย | ไ ด ้จ | า ก ก า ร | ซ ่ | อ ม แ ซ ม แ | ล ะ บ าร งุ ร ัก ษ า ถ ัง แ ก ๊ส | 5 .0 5 2 0 .3 2 | (1 5 .2 7 ) | (7 5 .1 3 % ) | 5 .3 5 (0 .3 | 0 ) (5 .5 4 % ) |\n| อ ื่น | ๆ | | | | | 1 5 .9 8 6 .5 5 | 9 .4 3 | 1 4 3 .9 3 % | 4 .4 6 1 1 .5 | 2 2 5 8 .5 3 % |\n| | | | | | ร ว ม ร า ย ไ ด ้อ ื่น | 6 1 .7 0 7 1 .9 0 | (1 0 .2 0 ) | (1 4 .1 8 % ) 6 | 0 .3 8 1 .3 | 1 2 .1 8 % |\n| | | | | | • YoY: ในไตรมาสที่ 2 ปี 2 | 569 รายไดค้ ่าขนส่งอยทู่ ี่ | 29.47 ลา้ น | บาท หรือคิดเป็น | สัดส่วน 4 | 7.76% เพิ่มข้ึน |\n| | | | | | 3.50 ลา้ นบาท หรือเพิ่มข้ึ | น 13.47% เมื่อเทียบกบั ช่ | วงเดียวกนั ใ | นปีที่แลว้ ตามม | าดว้ ยรายไ | ดอ้ ื่นๆที่ 15.98 |\n| | | | | | ลา้ นบาท คิดเป็นสัดส่วน | 25.90% เพิ่มข้ึน 9.43 ล้ | านบาท หรื | อ 143.93% และ | รายไดค้ ่าเ | ช่าที่ 7.40 ลา้ น |\n| | | | | | บาท หรือคิดเป็นสัดส่วน | 11.99% ของรายไดอ้ ื่นๆ | ลดลง 1.02 | ลา้ นบาท หรือลด | ลง 12.09 | % ตามลา ดบั |\n| | | | | | • QoQ: เมื่อเทียบกบั ไตรม | าสที่ 1 ปี 2569 รายไดค้ ่า | ขนส่งเพิ่มข | ้ึน 1.28 ลา้ นบาท | หรือ 4.5 | 3% ตามมาดว้ ย |\n| | | | | | รายไดอ้ ื่นที่เพิ่มข้ึน 11.52 | ลา้ นบาท หรือ 258.53% | ปัจจยั หลกั | มาจากการตดั จา | หน่ายทรั | พยส์ ินเงินมดั จา |", "metadata": { "company": "WP", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 8, "tags": [ "รายได้", "ไตรมาส", "เพิ่มขึ้น", "บริการ", "สัดส่วน", "ร้อยละ", "บริษัท", "เติบโต", "ธุรกิจ", "ค่าขนส่ง" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 2, "layout_bands": 14, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "WP_2569_2_financial_explanation_23d51a6d29284fa0800e43c7544e68dd", "content": "ตาราง 4 : โครงสร้างค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัท\n(หน่วย : ล้านบาท)\nต้นทุนขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว\nต้นทุนบริการ\nค่าใช้จ่ายในการขาย\nค่าใช้จ่ายในการบริหาร\nต้นทุนทางการเงิน\nรวมค่าใช้จ่าย\n1.1 ต้นทุนขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว\nเพิ่ม (ลด)\nเพิ่ม (ลด)\nไตรมาส 2 2569\nไตรมาส 2 2568\nไตรมาส 1 2569\nล้านบาท\nล้านบาท\nจ านวน\nร้อยละ\nล้านบาท\nจ านวน\nร้อยละ\n3,803.16\n4,008.77\n(205.60)\n(5.13%)\n4,017.80\n(214.64)\n(5.34%)\n10.51\n10.03\n0.48\n4.80%\n8.34\n2.18\n26.12%\n78.75\n70.25\n8.50\n12.11%\n69.85\n8.90\n12.75%\n106.33\n112.60\n(6.26)\n(5.56%)\n112.69\n(6.36)\n(5.64%)\n6.29\n5.14\n1.14\n22.26%\n4.46\n1.82\n40.87%\n4,005.05\n4,206.79\n(201.74)\n(4.80%)\n4,213.14\n(208.09)\n(4.94%)\n\n• YoY: ในไตรมาสที่ 2 ปี 2569 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว จ านวน 3,803.16 ล้านบาท ลดลง\n205.60 ล้านบาท หรือ 5.13% จากช่วงเดียวกันในปีที่แล้ว ซึ่งแปรผันตามปริมาณขายที่ลดลง\n• QoQ: ต้นทุนขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ลดลง 214.64 ล้านบาท หรือ 5.34% ซึ่งผันแปรตามปริมาณการขายที่ลดลง 10,164 ตัน จากไตรมาสที่ 1 ปี 2569\nตาราง 4.1 : สัดส่วนต้นทุนขายก๊า ซปิโ ตร เลียม เหลว\nเพิ่ม (ลด)\nเพิ่ม (ลด)\nไตรมาส 2 2569\nไตรมาส 2 2568\nไตรมาส 1 2569\n(หน่วย : ล้านบาท)\nล้านบาท\nล้านบาท\nจ านวน\nร้อยละ\nล้านบาท\nจ านวน\nร้อยละ\nต้นทุนขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว\n3,803.16\n4,008.77\n(205.60)\n(5.13%)\n4,017.80\n(214.64)\n(5.34%)\nรายได้จากการขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว\n3,980.92\n4,163.82\n(182.89)\n(4.39%)\n4,194.96\n(214.04)\n(5.10%)\nสัดส่วนของต้นทุนขายเทียบรายได้จากการขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว\n95.53%\n96.28%\n(0.75) PP\n95.78%\n(0.28) PP\nอัตราก าไรขั้นต้นจากการขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว\n4.47%\n3.72%\n0.75 PP\n4.22%\n0.28 PP\n• YoY: โดยสัดส่วนของต้นทุนขายก๊าซปิโตรเลียมเหลวเปรียบเทียบรายได้จากการขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว\nของไตรมาสที่ 2 ปี 2569 อยู่ที่ 95.53% ลดลง 0.75% ส่งผลให้มีอัตราก าไรขั้นต้นจากการขายก๊าซปิโตรเลียม\nเหลวสูงขึ้น 0.75% แสดงให้เห็นว่าแม้บริษัทมีปริมาณการขายที่ลดลง แต่อัตราก าไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้นจาก\nประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในการบริหารกลุ่มลูกค้าและการจัดการด้านต้นทุนของกลุ่มบริษัท\n• QoQ: บริษัทมีต้นทุนขายก๊าซปิโตรเลียมเหลวลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2569 จ านวน 214.64 ล้านบาท หรือ\nลดลง 5.34% เนื่องจากปริมาณการขายรวมลดลง ส่งผลให้ต้นทุนผันแปรตามปริมาณการขายที่ลดลง\n1.2 ต้นทุนบริการ\n• YoY: ในไตรมาสที่ 2 ปี 2569 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการบริการจ านวน 14.63 ล้านบาท ลดลง 2.68 ล้านบาท\nหรือ 22.41% โดยมีต้นทุนบริการจ านวน 10.51 ล้านบาท ส่งผลให้สัดส่วนต้นทุนบริการต่อรายได้จากการ\nบริการอยู่ที่ 71.88% ลดลง 12.08% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหาร\nจัดการต้นทุนที่ดีขึ้น ส่งผลให้อัตราก าไรขั้นต้นจากการบริการเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 28.12%\n\n9\n\n| ตา | ราง 4 | : โครงสร้างค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัท | | | | | | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | | | ไ ต ร ม า ส 2 2 | 5 6 | 9 ไ ต ร ม า ส 2 2 5 | 6 8 เพ ิ่ม (ล | ด ) ไ ต ร ม า ส 1 2 5 6 9 เพ ิ่ม (ล ด | ) | |\n| (ห น | ่ว ย : ล ้า น | บ า ท ) | ล ้า น บ า ท | | ล ้า น บ า ท | จ า น ว น | ร ้อ ย ล ะ ล ้า น บ า ท จ า น ว น | ร ้ | อ ย ล ะ |\n| ต ้น | ท นุ ข า ย ก ๊า | ซ ป ิโ ต ร เล ีย ม เห ล ว | 3 ,8 | 0 3 | .1 6 4 ,0 0 8 | .7 7 (2 0 5 .6 0 ) | (5 .1 3 % ) 4 ,0 1 7 .8 0 (2 1 4 .6 4 ) | (5 .3 | 4 % ) |\n| ต ้น | ท นุ บ ร ิก า ร | | | 1 0 | .5 1 1 0 | .0 3 0 .4 8 | 4 .8 0 % 8 .3 4 2 .1 8 | 2 6 . | 1 2 % |\n| ค ่า ใช | ้จ ่า ย ใน ก | า ร ข า ย | | 7 8 | .7 5 7 0 | .2 5 8 .5 0 | 1 2 .1 1 % 6 9 .8 5 8 .9 0 | 1 2 . | 7 5 % |\n| ค ่า ใช | ้จ ่า ย ใน ก | า ร บ ร ิห า ร | 1 | 0 6 | .3 3 1 1 2 | .6 0 (6 .2 6 ) | (5 .5 6 % ) 1 1 2 .6 9 (6 .3 6 ) | (5 .6 | 4 % ) |\n| ต ้น | ท นุ ท า ง ก า | ร เง นิ | | 6 | .2 9 5 | .1 4 1 .1 4 | 2 2 .2 6 % 4 .4 6 1 .8 2 | 4 0 . | 8 7 % |\n| | | ร ว ม ค ่า ใช ้จ ่า ย | 4 ,0 | 0 5 | .0 5 4 ,2 0 6 | .7 9 (2 0 1 .7 4 ) | (4 .8 0 % ) 4 ,2 1 3 .1 4 (2 0 8 .0 9 ) | (4 .9 | 4 % ) |\n| | 1.1 | ต้นทุนขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว | | | | | | | |\n| | | • YoY: ในไตรมาสที่ 2 ปี 2569 | กลุ่มบริษ | ทั | มีตน้ ทุนขา | ยก๊าซปิโตรเลี | ยมเหลว จา นวน 3,803.16 ลา้ นบา | ท | ลดลง |\n| | | 205.60 ลา้ นบาท หรือ 5.13% จ | ากช่วงเด | ีย | วกนั ในปีที่ | แลว้ ซ่ึงแปรผนั | ตามปริมาณขายที่ลดลง | | |\n| | | • QoQ: ตน้ ทุนขายก๊าซปิโตรเลีย | มเหลว ล | | ดลง 214.64 | ลา้ นบาท หรือ | 5.34% ซ่ึงผนั แปรตามปริมาณก | าร | ขายที่ |\n| | | ลดลง 10,164 ตนั จากไตรมาส | ที่ 1 ปี 25 | 6 | 9 | | | | |\n| | ตาร | าง 4.1 : สัดส่วนต้นทุนขายก๊าซปิโตร | เลียมเหล | ว | | | | | |\n| | | | ไ ต ร ม า ส 2 2 | 5 6 | 9 ไ ต ร ม า ส 2 2 5 | 6 8 เพ ิ่ม (ล | ด ) ไ ต ร ม า ส 1 2 5 6 9 เพ ิ่ม (ล ด | ) | |\n| (ห น | ่ว ย : ล ้า น | บ า ท ) | ล ้า น บ า ท | | ล ้า น บ า ท | จ า น ว น | ร ้อ ย ล ะ ล ้า น บ า ท จ า น ว น | ร ้ | อ ย ล ะ |\n| ต ้น | ท นุ ข า ย ก ๊า | ซ ป ิโ ต ร เล ีย ม เห ล ว | 3 ,8 | 0 3 | .1 6 4 ,0 0 8 | .7 7 (2 0 5 .6 0 ) | (5 .1 3 % ) 4 ,0 1 7 .8 0 (2 1 4 .6 4 ) | (5 .3 | 4 % ) |\n| ร า ย | ไ ด ้จ า ก ก า | ร ข า ย ก ๊า ซ ป ิโ ต ร เล ีย ม เห ล ว | 3 ,9 | 8 0 | .9 2 4 ,1 6 3 | .8 2 (1 8 2 .8 9 ) | (4 .3 9 % ) 4 ,1 9 4 .9 6 (2 1 4 .0 4 ) | (5 .1 | 0 % ) |\n| ส ัด ส | ่ว น ข อ ง | ต ้น ท นุ ข า ย เท ีย บ ร า ย ไ ด ้จ า ก ก า ร ข า ย ก ๊า ซ ป ิโ ต ร เล ีย ม เห ล ว | 9 5 | .5 3 | % 9 6 .2 | 8 % (0 .7 5 ) P P | 9 5 .7 8 % (0 .2 8 ) P P | | |\n| อ ัต ร | า ก า ไ ร ข ้ัน | ต ้น จ า ก ก า ร ข า ย ก ๊า ซ ป ิโ ต ร เล ีย ม เห ล ว | 4 | .4 7 | % 3 .7 | 2 % 0 .7 5 P P | 4 .2 2 % 0 .2 8 P P | | |\n| | | • YoY: โดยสัดส่วนของตน้ ทุน | ขายก๊าซ | ปิ | โตรเลียมเห | ลวเปรียบเทีย | บรายไดจ้ ากการขายก๊าซปิโตรเลี | ย | มเหลว |\n| | | ของไตรมาสที่ 2 ปี 2569 อยู่ที่ | 95.53% | ล | ดลง 0.75% | ส่งผลให้มีอตั | รากา ไรข้นั ตน้ จากการขายก๊าซปิโ | ต | รเลียม |\n| | | เหลวสูงข้ึน 0.75% แสดงให้เห | ็นว่าแมบ้ | ร | ิษทั มีปริมา | ณการขายที่ลด | ลง แต่อตั รากา ไรข้นั ตน้ ปรับตวั | ดีข | ้ึนจาก |\n| | | ประสิทธิภาพที่ดีข้ึนในการบริ | หารกลุ่ม | ลู | กคา้ และการ | จดั การดา้ นตน้ | ทุนของกลุ่มบริษทั | | |\n| | | • QoQ: บริษทั มีตน้ ทุนขายก๊าซ | ปิโตรเลีย | ม | เหลวลดล | งจากไตรมาส | 1 ปี 2569 จา นวน 214.64 ลา้ นบ | า | ท หรือ |\n| | | ลดลง 5.34% เนื่องจากปริมาณ | การขายร | ว | มลดลง ส่ง | ผลให้ตน้ ทุนผนั | แปรตามปริมาณการขายที่ลดลง | | |\n| | 1.2 | ต้นทุนบริการ | | | | | | | |\n| | | • YoY: ในไตรมาสที่ 2 ปี 2569 | กลุ่มบริษั | ท | มีรายไดจ้ า | กการบริการจา | นวน 14.63 ลา้ นบาท ลดลง 2.68 | ลา้ | นบาท |\n| | | หรือ 22.41% โดยมีตน้ ทุนบริ | การจา นว | น | 10.51 ลา้ | นบาท ส่งผลให | ้สัดส่วนตน้ ทุนบริการต่อรายได | จ้ า | กการ |\n| | | บริการอยู่ที่ 71.88% ลดลง 12 | .08% จา | ก | ช่วงเดียวก | นั ของปี ที่แล้ว | สะทอ้ นถึงประสิทธิภาพในกา | รบ | ริหาร |", "metadata": { "company": "WP", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 9, "tags": [ "ต้นทุน", "ไตรมาส", "ปิโตรเลียม", "บริการ", "ปริมาณ", "บริษัท", "สัดส่วน", "ค่าใช้จ่าย", "รายได้", "ร้อยละ" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 2, "layout_bands": 12, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "WP_2569_2_financial_explanation_9162c8d19fca4f18b38326d08b14a01d", "content": "• QoQ: เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2569 ต้นทุนบริการเพิ่มขึ้น 2.18 ล้านบาท หรือ 26.12% โดยสัดส่วนต้นทุน\nบริการต่อรายได้จากการบริการอยู่ที่ 63.30% เพิ่มขึ้น 8.58% ส่งผลให้อัตราก าไรขั้นต้นจากการบริการปรับตัว\nลดลงจาก 36.70% เป็น 28.12% อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทยังคงให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการต้นทุน\nและเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง\nตาราง 4.2 : ต้นทุนบริการ\n(หน่วย : ล้านบาท)\nต้นทุนบริการ\nรายได้จากการบริการ\nสัดส่วนของต้นทุนบริการเทียบรายได้จากการบริการ\nอัตราก าไรขั้นต้นจากการบริการ\n\n1.3 ค่าใช้จ่ายในการขาย\nเพิ่ม (ลด)\nเพิ่ม (ลด)\nไตรมาส 2 2569\nไตรมาส 2 2568\nไตรมาส 1 2569\nล้านบาท\nล้านบาท\nจ านวน\nร้อยละ\nล้านบาท\nจ านวน\nร้อยละ\n10.51\n10.03\n0.48\n4.80%\n8.34\n2.18\n26.12%\n14.63\n11.95\n2.68\n22.41%\n13.17\n1.46\n11.07%\n71.88%\n83.96% (12.08) PP\n63.30%\n8.58 PP\n28.12%\n16.04%\n12.08 PP\n36.70%\n(8.58) PP\n\n• YoY: ค่าใช้จ่ายในการขายในไตรมาสที่ 2 ปี 2569 อยู่ที่ 78.75 ล้านบาท คิดเป็น 1.97% ของรายได้จากการขาย\nและการให้บริการ เพิ่มขึ้น 8.50 ล้านบาท หรือ 12.11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลัก\nจากต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการขายที่เพิ่มขึ้น\n• QoQ: เพิ่มขึ้น 8.90 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 12.75% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ของปี 2569 ปัจจัยหลักมาจาก\nค่าใช้จ่ายในการขนส่งซึ่งเป็นไปตามราคาน้ามันที่เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายทางการตลาดในการสร้าง Brand\nLoyalty และ Engagement ของกลุ่มบริษัท\n1.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร\n• YoY: ค่าใช้จ่ายในการบริหารในไตรมาสที่ 2 ปี 2569 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจ านวน 106.33\nล้านบาท คิดเป็น 2.66% ของรายได้จากการขายและการให้บริการ โดยช่วงเดียวกันในปี 2568 ค่าใช้จ่ายใน\nการบริหารอยู่ที่ 112.60 ล้านบาท ลดลง 6.26 ล้านบาท หรือ 5.56%จากการที่บริษัทสามารถควบคุมต้นทุน\nการจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น\n• QoQ: ลดลง 6.36 ล้านบาท หรือลดลง 5.64% เมื่อเทียบกับไตรมาที่ 1 ปี 2569 จากการบริหารค่าใช้จ่ายภายใน\nบริษัทที่ดีขึ้น\n1.5 ต้นทุนทางการเงิน\n• YoY: ในไตรมาสที่ 2 ปี 2569 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนทางการเงินจ านวน 6.29 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.16% ของ\nรายได้จากการขายและการให้บริการ โดยสัดส่วนของต้นทุนทางการเงินต่อรายได้จากการขายและการ\nให้บริการ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2568 ซึ่งอยู่ที่ 0.12%\n• QoQ: เพิ่มขึ้น 1.82 ล้านบาท หรือ 40.87% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2569 สัดส่วนทางการเงินต่อรายได้จาก\nการขายและการให้บริการในไตรมาสที่แล้วอยู่ที่ 0.11% เพิ่มขึ้น 0.50%\n10\n\n| | • | | QoQ: เมื่อเทียบกบั ไตรมาสที่ 1 ปี 2569 ตน้ ทุนบ | ริการเพิ่มข้ึน | 2.18 ลา้ นบาท | หรือ | 26.12% โดยส | ัด | ส่วนตน้ | ทุน |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | | | บริการต่อรายไดจ้ ากการบริการอยทู่ ี่ 63.30% เพิ่ | มข้ึน 8.58% | ส่งผลให้อตั รา | กา ไร | ข้นั ตน้ จากการบ | ร | ิการปรั | บตวั |\n| | | | ลดลงจาก 36.70% เป็น 28.12% อย่างไรก็ตาม | กลุ่มบริษทั ย | งั คงให้ความส | าคญั | กบั การบริหารจ | ดั | การตน้ | ทุน |\n| | | | และเพิ่มประสิทธิภาพการดา เนินงานอยา่ งต่อเนื่ | อง | | | | | | |\n| ตาร | าง | 4. | 2 : ต้นทนุ บริการ | | | | | | | |\n| | | | ไ ต ร ม า ส 2 2 5 6 9 | ไ ต ร ม า ส 2 2 5 6 8 | เพ ิ่ม (ล ด ) | | ไ ต ร ม า ส 1 2 5 6 9 | | เพ ิ่ม (ล ด | ) |\n| (ห น ่ว | ย : ล ้า | น บ | า ท ) ล ้า น บ า ท | ล ้า น บ า ท | จ า น ว น ร ้ | อ ย ล ะ | ล ้า น บ า ท | จ า | น ว น | ร ้อ ย |\n| ต ้น ท นุ | บ ร ิก | า ร | 1 0 .5 1 | 1 0 .0 3 | 0 .4 8 4 .8 | 0 % | 8 .3 4 | | 2 .1 8 | 2 6 .1 2 |\n| ร า ย ไ ด | ้จ า ก ก | า ร บ | ร ิก า ร 1 4 .6 3 | 1 1 .9 5 | 2 .6 8 2 2 .4 | 1 % | 1 3 .1 7 | | 1 .4 6 | 1 1 .0 7 |\n| ส ัด ส ่ว | น ข อ | ง ต ้น | ท นุ บ ร ิก า ร เท ีย บ ร า ย ไ ด ้จ า ก ก า ร บ ร ิก า ร 7 1 .8 8 % | 8 3 .9 6 % | (1 2 .0 8 ) P P | | 6 3 .3 0 % 8 | .5 8 | P P | |\n| อ ัต ร า ก | า ไ ร ข | ้ัน ต | ้น จ า ก ก า ร บ ร ิก า ร 2 8 .1 2 % | 1 6 .0 4 % | 1 2 .0 8 P P | | 3 6 .7 0 % (8 | .5 8 | ) P P | |\n| 1.3 | ค่า | ใช | ้จ่ายในการขาย | | | | | | | |\n| | • | | YoY: ค่าใชจ้ ่ายในการขายในไตรมาสที่ 2 ปี 256 | 9 อยทู่ ี่ 78.7 | 5 ลา้ นบาท คิดเ | ป็น 1 | .97% ของรายไ | ด | จ้ ากการ | ขาย |\n| | | | และการให้บริการ เพิ่มข้ึน 8.50 ลา้ นบาท หรือ 1 | 2.11% เมื่อเ | ทียบกบั ช่วงเดีย | วกนั | ของปีก่อน โดย | ม | ีสาเหตุห | ลกั |\n| | | | จากตน้ ทุนที่เกี่ยวขอ้ งกบั การดา เนินงานดา้ นการ | ขายที่เพิ่มข้ึ | น | | | | | |\n| | • | | QoQ: เพิ่มข้ึน 8.90 ลา้ นบาท หรือเพิ่มข้ึน 12.7 | 5% เมื่อเทีย | บกบั ไตรมาสท | ี่ 1 ข | องปี 2569 ปัจจ | ยั | หลกั มา | จาก |\n| | | | ค่าใช้จ่ายในการขนส่งซ่ึงเป็นไปตามราคาน้า ม | นั ที่เพิ่มข้ึน | และค่าใช้จ่าย | ทางก | ารตลาดในการ | ส | ร้าง Br | and |\n| | | | Loyalty และ Engagement ของกลุ่มบริษทั | | | | | | | |\n| 1.4 | ค่า | ใช | ้จ่ายในการบริหาร | | | | | | | |\n| | • | | YoY: ค่าใช้จ่ายในการบริหารในไตรมาสที่ 2 | ปี 2569 กลุ่ม | บริษทั มีค่าใช้ | จ่ายใ | นการบริหารจา | น | วน 106 | .33 |\n| | | | ลา้ นบาท คิดเป็น 2.66% ของรายไดจ้ ากการขา | ยและการให้ | บริการ โดยช่ว | งเดีย | วกนั ในปี 2568 | | ค่าใชจ้ ่า | ยใน |\n| | | | การบริหารอยู่ที่ 112.60 ลา้ นบาท ลดลง 6.26 ล | า้ นบาท หรื | อ 5.56%จากกา | รที่บ | ริษทั สามารถค | ว | บคุมตน้ | ทุน |\n| | | | การจดั การให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน | | | | | | | |\n| | • | | QoQ: ลดลง 6.36 ลา้ นบาท หรือลดลง 5.64% เม | ื่อเทียบกบั ไ | ตรมาที่ 1 ปี 256 | 9 จา | กการบริหารค่า | ใ | ชจ้ ่ายภา | ยใน |\n| | | | บริษทั ที่ดีข้ึน | | | | | | | |\n| 1.5 | ต้น | ท | ุนทางการเงิน | | | | | | | |\n| | • | | YoY: ในไตรมาสที่ 2 ปี 2569 กลุ่มบริษทั มีตน้ ท | ุนทางการเงิ | นจา นวน 6.29 | ลา้ น | บาท หรือคิดเป็ | น | 0.16% | ของ |\n| | | | รายได้จากการขายและการให้บริการ โดยสัด | ส่วนของต้น | ทุนทางการเง | ินต่อ | รายได้จากการ | ข | ายและ | การ |\n| | | | ให้บริการ เพิ่มข้ึนเลก็ นอ้ ย เมื่อเทียบกบั ไตรมาส | ที่ 1 ปี 2568 | ซ่ึงอยทู่ ี่ 0.12% | | | | | |\n| | • | | QoQ: เพิ่มข้ึน 1.82 ลา้ นบาท หรือ 40.87% เมื่อเท | ียบกบั ไตรม | าสที่ 1 ปี 2569 | สัดส | ่วนทางการเงิน | ต่ | อรายได้ | จาก |\n| | | | การขายและการให้บริการในไตรมาสที่แลว้ อยทู่ | ี่ 0.11% เพิ่ม | ข้ึน 0.50% | | | | | |", "metadata": { "company": "WP", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 10, "tags": [ "ไตรมาส", "บริการ", "การบริหาร", "ต้นทุน", "รายได้", "ค่าใช้จ่าย", "เพิ่มขึ้น", "ให้บริการ", "บริษัท", "ทางการเงิน" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 2, "layout_bands": 15, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "WP_2569_2_financial_explanation_ca643293e8474508ada455095a65f8a3", "content": "ตาราง 5 : ก าไรและอัตราก าไรของบริษัทฯแ ล ะบ ริษัทย่อย\n(หน่วย : ล้านบาท)\nก าไรขั้นต้น (ไม่รวมรายได้อื่น)\nอัตราก าไรขั้นต้น (ไม่รวมรายได้อื่น) (%)\nก าไรสุทธิอัตราก าไรสุทธิ (รวมรายได้อื่น) (%)\nเพิ่ม (ลด)\nเพิ่ม (ลด)\nไตรมาส 2 2569\nไตรมาส 2 2568\nไตรมาส 1 2569\nล้านบาท\nล้านบาท\nจ านวน\nร้อยละ\nล้านบาท\nจ านวน\nร้อยละ\n181.88\n156.97\n24.91\n15.87%\n181.99\n(0.11)\n(0.06%)\n4.55%\n3.76%\n0.20 PP\n4.32%\n0.79 PP\n40.32\n31.72\n8.60\n27.13%\n44.41\n(4.09)\n(9.21%)\n0.99%\n0.75%\n0.24 PP\n1 .04 %\n( 0. 05 ) PP\n• YoY: ในไตรมาสที่ 2 ปี 2569 กลุ่มบริษัทมีก าไรขั้นต้น 1 81.88 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้น 4.55% และ\nก าไรสุทธิ 40.32 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก าไรสุทธิ 0.99% โดยก าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 24.91 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น\n15.87% และก าไรสุทธิเพิ่มขึ้น 8.60 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 27.13% จากช่วงเดียวกันในปีที่แล้ว โดยกลุ่ม\nบริษัทมีอัตราก าไรขั้นต้นและอัตราก าไรสุทธิเพิ่มขึ้น ถึงแม้ยอดขายรวมของกลุ่มบริษัทจะลดลงก็ตาม โดยมีสาเหตุหลักมาจากการบริหารกลุ่มลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทสามารถเพิ่มความสามารถใน\nการท าก าไรอย่างยั่งยืน\n• QoQ: ก าไรขั้นต้น ลดลง 0.11 ล้านบาท หรือ 0.06% แต่มีอัตราก าไรขั้นต้น เพิ่มขึ้น 0.79% จากไตรมาสที่ผ่าน\nมา และมีก าไรสุทธิลดลง 4.09 ล้านบาท หรือลดลง 9.21%\nตาราง 5.1 : รายได้และก าไรสุทธิเพิ่ม (ลด)\nเพิ่ม (ลด)\nไตรมาส 2 2569\nไตรมาส 2 2568\nไตรมาส 1 2569\n(หน่วย : ล้านบาท)\nล้านบาท\nล้านบาท\nจ านวน\nร้อยละ\nล้านบาท\nจ านวน\nร้อยละ\nรายได้รวม\n4,057.25\n4,247.66\n(190.41)\n(4.48%)\n4,268.51\n(211.26)\n(4.95%)\nรายได้จากการขายและการให้บริการ\n3,995.55\n4,175.77\n(180.22)\n(4.32%)\n4,208.13\n(212.58)\n(5.05%)\nก าไรสุทธิ\n40.32\n31.72\n8.60\n27.13%\n44.41\n(4.09)\n(9.21%)\nอัตราก าไรสุทธิ (รวมรายได้อื่น) (%)\n0.99%\n0.75%\n0.24 PP\n1.04%\n(0.05) PP\nEBITDA\n158.13\n151.10\n7.03\n4.65%\n161.64\n(3.51)\n(2.17%)\n• YoY: ในไตรมาสที่ 2 ปี 2569 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายก๊าซปิโตรเ ลียมเหลวลดลง 4.32% อย่างไรก็ตาม\nจากการบริหารงานตามกลยุทธ์หลักของกลุ่มบริษัท ท าให้กลุ่มบริษัทมีก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิเพิ่มขึ้น\nส่งผลให้กลุ่มบริษัทมี EBITDA เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้ว\n• QoQ: บริษัทมีรายได้จากการขายก๊าซปิโตรเลียมเหลวลดลง 5.05% และอัตราก าไรสุทธิลดลง 0.05% เมื่อ\nเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2569\n\n11\n\n| ตาราง | 5 : | ก | าไรและอัตราก าไรของ | บริษัทฯและ | บริษัทย่อย | | | | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | | | | | ไ ต ร ม า ส 2 2 5 6 9 ไ ต ร ม า ส 2 2 5 | 6 8 | | เพ ิ่ม (ล ด ) | ไ ต | ร ม า ส 1 2 5 6 9 เพ ิ่ม (ล ด ) |\n| (ห น ่ว ย : ล ้า | น บ | า ท ) | | | ล ้า น บ า ท ล ้า น บ า ท | | จ า | น ว น | ร ้อ ย ล ะ | ล ้า น บ า ท จ า น ว น ร ้อ ย ล ะ |\n| ก า ไ ร ข ้ัน ต ้น | (ไ ม | ่ร ว | ม ร า ย ไ ด ้อ ื่น ) | | 1 8 1 .8 8 1 5 6 | .9 7 | 2 | 4 .9 1 1 | 5 .8 7 % | 1 8 1 .9 9 (0 .1 1 ) (0 .0 6 % ) |\n| อ ัต ร า ก า ไ ร ข | ้ัน ต | ้น (ไ | ม ่ร ว ม ร า ย ไ ด ้อ ื่น ) (% ) | | 4 .5 5 % 3 .7 6 | % 0 | .2 0 | P P | | 4 .3 2 % 0 .7 9 P P |\n| ก า ไ ร ส ทุ ธ ิ | | | | | 4 0 .3 2 3 1 | .7 2 | | 8 .6 0 2 | 7 .1 3 % | 4 4 .4 1 (4 .0 9 ) (9 .2 1 % ) |\n| อ ัต ร า ก า ไ ร ส | ทุ ธ | ิ(ร ว | ม ร า ย ไ ด ้อ ื่น ) (% ) | | 0 .9 9 % 0 .7 5 | % 0 | .2 4 | P P | | 1 .0 4 % (0 .0 5 ) P P |\n| | | • | YoY: ในไตรมาสที่ | 2 ปี 2569 ก | ลุ่มบริษทั มีกา ไรข้นั ต | น้ 18 | 1. | 88 ลา้ นบ | าท คิดเป็น | อตั รากา ไรข้นั ตน้ 4.55% และ |\n| | | | กา ไรสุทธิ 40.32 ลา้ | นบาท คิดเป็ | นอตั รากา ไรสุทธิ 0. | 99% | โด | ยกา ไรข | ้นั ตน้ เพิ่มข | ้ึน 24.91 ลา้ นบาทหรือเพิ่มข้ึน |\n| | | | 15.87% และกา ไร | สุทธิเพิ่มข้ึน | 8.60 ลา้ นบาท หรือ | เพิ่ม | ข้ึ | น 27.13 | % จากช่วง | เดียวกนั ในปีที่แลว้ โดยกลุ่ม |\n| | | | บริษทั มีอตั รากา ไร | ข้นั ตน้ และอั | ตรากา ไรสุทธิเพิ่มข้ึน | ถึงแ | ม | ย้ อดขาย | รวมของก | ลุ่มบริษทั จะลดลงก็ตาม โดยม |\n| | | | สาเหตุหลกั มาจากก | ารบริหารก | ลุ่มลูกคา้ อย่างมีประ | สิทธิ | ภ | าพ ส่งผล | ให้บริษทั | สามารถเพิ่มความสามารถใน |\n| | | | การทา กา ไรอยา่ งยงั่ | ยืน | | | | | | |\n| | | • | QoQ: กา ไรข้นั ตน้ ล | ดลง 0.11 ล้ | านบาท หรือ 0.06% | แต่มีอ | ตั | รากา ไร | ข้นั ตน้ เพิ่ม | ข้ึน 0.79% จากไตรมาสที่ผา่ น |\n| | | | มา และมีกา ไรสุทธิ | ลดลง 4.09 | ลา้ นบาท หรือลดลง | 9.21% | | | | |\n| | | ต | าราง 5.1 : รายได้และก | าไรสุทธิ | | | | | | |\n| | | | | | ไ ต ร ม า ส 2 2 5 6 9 ไ ต ร ม า ส 2 2 5 | 6 8 | | เพ ิ่ม (ล ด ) | ไ ต | ร ม า ส 1 2 5 6 9 เพ ิ่ม (ล ด ) |\n| (ห น ่ว ย : ล ้า | น บ า | ท ) | | | ล ้า น บ า ท ล ้า น บ า ท | | จ | าน ว น | ร ้อ ย ล ะ | ล ้า น บ า ท จ า น ว น ร ้อ ย ล ะ |\n| ร า ย ไ ด ้ร ว ม | | | | | 4 ,0 5 7 .2 5 4 ,2 4 7 | .6 6 | (1 9 | 0 .4 1 ) ( | 4 .4 8 % ) | 4 ,2 6 8 .5 1 (2 1 1 .2 6 ) (4 .9 5 % ) |\n| ร า ย ไ ด ้จ า ก ก | า ร ข | า ย แ | ล ะ ก า ร ให ้บ ร ิก า ร | | 3 ,9 9 5 .5 5 4 ,1 7 5 | .7 7 | (1 8 | 0 .2 2 ) ( | 4 .3 2 % ) | 4 ,2 0 8 .1 3 (2 1 2 .5 8 ) (5 .0 5 % ) |\n| ก า ไ ร ส ทุ ธ ิ | | | | | 4 0 .3 2 3 1 | .7 2 | | 8 .6 0 2 | 7 .1 3 % | 4 4 .4 1 (4 .0 9 ) (9 .2 1 % ) |\n| อ ัต ร า ก า ไ ร ส | ทุ ธ | ิ(ร ว | ม ร า ย ไ ด ้อ ื่น ) (% ) | | 0 .9 9 % 0 .7 | 5 % | 0 .2 4 | P P | | 1 .0 4 % (0 .0 5 ) P P |\n| E B I T D A | | | | | 1 5 8 .1 3 1 5 1 | .1 0 | | 7 .0 3 | 4 .6 5 % | 1 6 1 .6 4 (3 .5 1 ) (2 .1 7 % ) |\n| | | • | YoY: ในไตรมาสที่ | 2 ปี 2569 ก | ลุ่มบริษทั มีรายไดจ้ าก | การ | ขา | ยก๊าซปิโ | ตรเลียมเห | ลวลดลง 4.32% อยา่ งไรก็ตาม |\n| | | | จากการบริหารงาน | ตามกลยทุ ธ์ห | ลกั ของกลุ่มบริษทั | ทา ให้ | ก | ลุ่มบริษทั | มีกา ไรสุท | ธิ และอตั รากา ไรสุทธิเพิ่มข้ึน |\n| | | | ส่งผลให้กลุ่มบริษทั | มี EBITDA | เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกบั | ช่วงเด | ีย | วกนั ในป | ีที่แลว้ | |\n| | | • | QoQ: บริษทั มีรายไ | ดจ้ ากการขา | ยก๊าซปิโตรเลียมเห | ลวล | ดล | ง 5.05% | และอตั ร | ากา ไรสุทธิลดลง 0.05% เมื่อ |\n| | | | เทียบกบั ไตรมาสแร | กของปี 256 | 9 | | | | | |", "metadata": { "company": "WP", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 11, "tags": [ "ไตรมาส", "รายได้", "บริษัท", "ขั้นต้น", "เพิ่มขึ้น", "ร้อยละ", "EBITDA", "บริษัทฯ", "(4.09)", "(9.21%)" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 2, "layout_bands": 10, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "WP_2569_2_financial_explanation_c10371ee9c3f48d899403b4dde1b106f", "content": "ตาราง 6 : ฐานะทางการเงิน\n(หน่วย : ล้านบาท)\nสินทรัพย์รวม\nหนี้สินรวม\nหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย\nส่วนของเจ้าของ\nอัตราหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio:x)\n\nสินทรัพย์ฐานะทางการเงิน\nเพิ่ม (ลด)\nเพิ่ม (ลด)\n30-มิ .ย.-69\n31-ธ.ค.-68\n31-มี .ค.-69\nล้านบาท\nล้านบาท\nจ านวน\nร้อยละ\nล้านบาท\nจ านวน\nร้อยละ\n6,771.78\n6,807.31\n(35.53)\n(0.52%)\n6,839.18\n(67.40)\n(0.99%)\n5,548.42\n5,515.36\n33.07\n0.60%\n5,502.90\n45.52\n0.83%\n451.93\n423.17\n28.76\n6.80%\n298.50\n153.43\n51.40%\n1,223.36\n1,291.96\n(68.60)\n(5.31%)\n1,336.28\n(112.92)\n(8.45%)\n4.54\n4.27\n0.27\n6.24%\n4.12\n0.42\n10.13%\n\nณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 กลุ่มบริษัทมีอัตราหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio: D/E Ratio) อยู่ที่ 4.54 เท่า\nเพิ่มขึ้นจาก 4.12 เท่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยหนี้สินของกลุ่มบริษัทประมาณ 68%-69% เป็นเงินมัดจ าค่าถังบรรจุก๊าซ\nซึ่งเป็นลักษณะปกติของธุรกิจจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของกลุ่มบริษัทอยู่ในระดับสูง\nเมื่อเทียบกับธุรกิจทั่วไป\nกลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจ านวน 6,771.78 ล้านบาท ลดลง 67.40 ล้านบาท หรือ 0.99% จาก ณ วันที่ 31 มีนาคม\n2569 และลดลง 35.53 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.52 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้สินทรัพย์หมุนเวียน\n1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด\nณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2569 กลุ่มบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 550.71 ล้านบาท ลดลง 82.17 ล้าน\nบาท หรือร้อยละ 12.98 จากสิ้นปี 2568 โดยมีสาเหตุหลักจากการช าระคืนเงินกู้ระยะสั้นจ านวน 100 ล้านบาท และการ\nจ่ายเงินปันผลจ านวน 153.14 ล้านบาท ในช่วง 6 เดือนแรกของปีอย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทยังคงมีกระแสเงินสดรับ\nสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 389.52 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดจากการ\nด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง\n2. สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน\nณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2569 กลุ่มบริษัทไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน\nเนื่องจากกลุ่มบริษัทได้จ าหน่ายเงินลงทุนในกองทุนตลาดเงินทั้งหมดในระหว่างงวด เพื่อน าเงินมาใช้เป็น เงินทุน\nหมุนเวียนและสนับสนุนการบริหารสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท\nสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน\nณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2569 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2568 จ านวน 323.36 ล้านบาท\nจ าแนกเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิเพิ่มขึ้น 125.53 ล้านบาท หรือ 4.35% และสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการเข้าท า\nสัญญาเช่าคลังและโรงบรรจุเพิ่มขึ้น 251.38 หรือ 92.90%\n12\n\n| ตาราง 6 : ฐานะ | ทางก | ารเงิน | | | | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | | | 3 0 -ม .ิย .-6 9 | | 3 1 -ธ .ค .-6 8 | เพ ิ่ม (ล ด ) 3 1 -ม .ีค .-6 9 เพ ิ่ม (ล | ด ) |\n| (ห น ่ว ย : ล ้า น บ า ท ) | | | ล ้า น บ า ท | | ล ้า น บ า ท | จ า น ว น ร ้อ ย ล ะ ล ้า น บ า ท จ า น ว น | ร ้อ ย ล |\n| ส ิน ท ร ัพ ย ์ร ว ม | | | 6 ,7 7 | 1 .7 8 | 6 ,8 0 7 .3 1 | (3 5 .5 3 ) (0 .5 2 % ) 6 ,8 3 9 .1 8 (6 7 .4 0 ) | (0 .9 9 % ) |\n| ห น ี้ส ิน ร ว ม | | | 5 ,5 4 | 8 .4 2 | 5 ,5 1 5 .3 6 | 3 3 .0 7 0 .6 0 % 5 ,5 0 2 .9 0 4 5 .5 2 | 0 .8 3 % |\n| ห น ี้ส ิน ท ี่ม ภี า ร ะ ด อ ก เบ ยี้ จ ่า | ย | | 4 5 | 1 .9 3 | 4 2 3 .1 7 | 2 8 .7 6 6 .8 0 % 2 9 8 .5 0 1 5 3 .4 3 | 5 1 .4 0 % |\n| ส ่ว น ข อ ง เจ ้า ข อ ง | | | 1 ,2 2 | 3 .3 6 | 1 ,2 9 1 .9 6 | (6 8 .6 0 ) (5 .3 1 % ) 1 ,3 3 6 .2 8 (1 1 2 .9 2 ) | (8 .4 5 % ) |\n| อ ัต ร า ห น ี้ส ิน ต ่อ ท นุ (D e b t | to E q u ity | R a tio :x ) | | 4 .5 4 | 4 .2 7 | 0 .2 7 6 .2 4 % 4 .1 2 0 .4 2 | 1 0 .1 3 % |\n| สินทรัพย์ | | | | | | | |\n| ณ วนั | ที่ 30 | มิถุนายน 2569 กลุ่มบ | ริษทั มีอตั ร | าหน้ | ีสินต่อทุน ( | Debt to Equity Ratio: D/E Ratio) อยู่ที่ | 4.54 |\n| เพิ่มข้ึนจาก 4.1 | 2 เท่า | ณ วนั ที่ 31 มีนาคม 25 | 69 โดยหน้ี | สินข | องกลุ่มบริษั | ทประมาณ 68%-69% เป็นเงินมดั จา ค่าถงั บ | รรจุ |\n| ซ่ึงเป็นลกั ษณะ | ปกติข | องธุรกิจจา หน่ายก๊าซป | ิโตรเลียมเ | หลว | ส่งผลให้อตั | ราส่วนหน้ีสินต่อทุนของกลุ่มบริษทั อยู่ใน | ระดบั |\n| เมื่อเทียบกบั ธุร | กิจทวั่ | ไป | | | | | |\n| กลุ่มบ | ริษทั | มีสินทรัพยร์ วมจา นวน | 6,771.78 | ลา้ นบ | าท ลดลง 6 | 7.40 ลา้ นบาท หรือ 0.99% จาก ณ วนั ที่ 3 | 1 มีนา |\n| 2569 และลดลง | 35.5 | 3 ลา้ นบาท หรือร้อยละ | 0.52 จาก | ณ วั | นที่ 31 ธันว | าคม 2568 โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ | สินทร |\n| ของกลุ่มบริษทั | ที่มีกา | รเปลี่ยนแปลงอยา่ งมีนั | ยสา คญั สาม | ารถ | สรุปไดด้ งั ต่ | อไปน้ี | |\n| สินทรัพยห์ มุนเ | วียน | | | | | | |\n| 1. เงินส | ดและ | รายการเทียบเท่าเงินสด | | | | | |\n| ณ สิ้นไตร | มาส | ที่ 2 ปี 2569 กลุ่มบริษทั | มีเงินสดแล | ะราย | การเทียบเท | ่าเงินสดจา นวน 550.71 ลา้ นบาท ลดลง 8 | 2.17 |\n| บาท หรือ | ร้อยล | ะ 12.98 จากสิ้นปี 2568 | โดยมีสาเ | หตุหล | กั จากการช | าระคืนเงินกูร้ ะยะส้ันจา นวน 100 ลา้ นบาท | และ |\n| จ่ายเงินปั | นผลจ | า นวน 153.14 ลา้ นบา | ท ในช่วง 6 | เดือ | นแรกของปี | อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทั ยงั คงมีกระแสเง | ินสด |\n| สุทธิจากก | ิจกร | รมดา เนินงานจา นวน 3 | 89.52 ลา้ น | บาท | ซ่ึงสะทอ้ น | ถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินส | ดจาก |\n| ดา เนินธุร | กิจอย | า่ งต่อเนื่อง | | | | | |\n| 2. สินทร | ัพยท์ | างการเงินที่วดั มูลค่าดว้ | ยมูลค่ายตุ ิธ | รรม | ผา่ นกา ไรหร | ือขาดทุน | |\n| ณ สิ้นไตร | มาสท | ี่ 2 ปี 2569 กลุ่มบริษทั | ไม่มีสินทร | ัพยท์ | างการเงินท | ี่วดั มูลค่าดว้ ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกา ไรหรื | อขาด |\n| เนื่องจากก | ลุ่มบ | ริษทั ไดจ้ า หน่ายเงินลง | ทุนในกอง | ทุนต | ลาดเงินท้งั | หมดในระหว่างงวด เพื่อนา เงินมาใช้เป็น | เงิน |\n| หมุนเวียน | และส | นบั สนุนการบริหารสภ | าพคล่องขอ | งกลุ่ | มบริษทั | | |\n| สินทรัพยไ์ มห่ ม | ุนเวีย | น | | | | | |\n| ณ สิ้น | ไตร | มาสที่ 2 ปี 2569 กลุ่มบ | ริษทั มีสิน | ทรัพย | ไ์ ม่หมุนเวีย | นเพิ่มข้ึนจากสิ้นปี 2568 จา นวน 323.36 | ลา้ นบ |\n| จา แนกเป็นที่ดิน | อาค | าร และอุปกรณ์ สุทธิเ | พิ่มข้ึน 125 | .53 ล | า้ นบาท หรื | อ 4.35% และสินทรัพยส์ ิทธิการใช้ จากก | ารเข้ |\n| สัญญาเช่าคลงั แ | ละโร | งบรรจุ เพิ่มข้ึน 251.38 | หรือ 92.90 | % | | | |", "metadata": { "company": "WP", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 12, "tags": [ "บริษัท", "สินทรัพย์", "เงินสด", "มูลค่า", "หนี้สิน", "ร้อยละ", "หมุนเวียน", "เพิ่มขึ้น", "สิ้นปี", "Equity" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 2, "layout_bands": 14, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "WP_2569_2_financial_explanation_1e1f6f4325434052ae0ac899c941194a", "content": "โดยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรายการอื่นๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ หนี้สิน\nณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจ านวน 5,548.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.07 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.60 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568\nซึ่งหนี้สินรวมของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest Bearing Debt: IBD) จ านวน 451.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.76 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.80 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระ ดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio: IBD/E) เพิ่มขึ้นจาก 0.33 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็น 0.37 เท่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 อย่างไรก็ตาม ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดของบริษัท โดยรายละเอียดการ วิเคราะห์หนี้สินของกลุ่มบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้หนี้สินหมุนเวียน 1.\nเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน\nณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2569 กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจ านวน 10 ล้านบาท ลดลง 100 ล้านบาท จากสิ้นปี 2568 เนื่องจากบริษัทมีการช าระเงินกู้ยืมระยะสั้นจ านวน 100 ล้านบาท เมื่อเดือนมกราคม 2569 ที่ผ่านมา 2.\nเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น\nณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2569 กลุ่มบริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจ านวน 1,086.97 ล้านบาท ลดลง 0.04% จากสิ้นปี 2568\nโดยหนี้สินไม่หมุนเวียนรายการอื่นๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ ส่วนของผู้ถือหุ้น\nณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2569 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจ านวน 1,223.36 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญที่ออกและช าระแล้วจ านวน 510,504,800 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ส่วนเกินทุนจากราคาขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว จ านวน 532 ล้านบาท และมีก าไรสะสมรวมทั้งสิ้น 195.77 ล้านบาท บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลในเดือนพฤษภาคม 2569 ใน อัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลง 68.60 ล้านบาท หรือ 5.31% จากสิ้นปี 2568\n13\n\n| โดยสินทรัพยไ์ ม่หมุนเวียนรายการอื่นๆ ไม่ | มีการเปลี่ยนแปลงอยา่ | งมีนยั สา คญั | |\n| --- | --- | --- | --- |\n| หนีส้ ิน | | | |\n| ณ วนั ที่ 30 มิถุนายน 2569 กลุ่มบร | ิษทั มีหน้ีสินรวมจา น | วน 5,548.42 | ลา้ นบาท เพิ่มข้ึน 33.07 ลา้ นบาท หรือร้อยละ |\n| 0.60 จาก ณ วนั ที่ 31 ธนั วาคม 2568 | | | |\n| ซ่ึงหน้ีสินรวมของกลุ่มบริษทั ประ | กอบดว้ ยหน้ีสินที่มีภ | าระดอกเบ้ีย | (Interest Bearing Debt: IBD) จา นวน 451.93 |\n| ลา้ นบาท เพิ่มข้ึน 28.76 ลา้ นบาท หรือร้อ | ยละ 6.80 จาก ณ วนั | ที่ 31 ธันวา | คม 2568 ส่งผลให้อตั ราส่วนหน้ีสินที่มีภาระ |\n| ดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (Interest Bea | ring Debt to Equity | Ratio: IBD/ | E) เพิ่มข้ึนจาก 0.33 เท่า ณ วนั ที่ 31 ธันวาคม |\n| 2568 เป็น 0.37 เท่า ณ วนั ที่ 30 มิถุนายน | 2569 อย่างไรก็ตาม | ยงั อยู่ในเกณ | ฑ์ที่กา หนดของบริษทั โดยรายละเอียดการ |\n| วิเคราะห์หน้ีสินของกลุ่มบริษทั ที่มีการเปลี่ย | นแปลงอยา่ งมีนยั สา | คญั สามารถส | รุปไดด้ งั ต่อไปน้ี |\n| หน้ีสินหมุนเวียน | | | |\n| 1. เงินกูย้ ืมระยะส้ันจากสถาบนั | การเงิน | | |\n| ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2569 กลุ่มบริษทั | มีเงินกูย้ ืมระยะส้ันจา | กสถาบนั กา | รเงินจา นวน 10 ลา้ นบาท ลดลง 100 ลา้ นบาท |\n| จากสิ้นปี 2568 เนื่องจากบริษทั มีการชา | ระเงินกูย้ ืมระยะส้ันจ | า นวน 100 ล | า้ นบาท เมื่อเดือนมกราคม 2569 ที่ผา่ นมา |\n| 2. เจา้ หน้ีการคา้ และเจา้ หน้ีอื่น | | | |\n| ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2569 กลุ่มบริษทั | มีเจา้ หน้ีการคา้ และเจ | า้ หน้ีอื่นจา น | วน 1,086.97 ลา้ นบาท ลดลง 0.04% จากสิ้นปี |\n| 2568 | | | |\n| โดยหน้ีสินไม่หมุนเวียนรายการอื่นๆ ไม่มีก | ารเปลี่ยนแปลงอยา่ งม | ีนยั สา คญั | |\n| ส่วนของผู้ถือหุ้น | | | |\n| ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2569 กลุ่มบ | ริษทั มีส่วนของผถู้ ือห | ุ้นรวมจา นว | น 1,223.36 ลา้ นบาท ประกอบดว้ ยหุ้นสามญั ที่ |\n| ออกและชา ระแลว้ จา นวน 510,504,800 หุ้น | ซ่ึงมีมูลค่าที่ตราไวห้ ุ้ | นละ 1 บาท | ส่วนเกินทุนจากราคาขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว |\n| จา นวน 532 ลา้ นบาท และมีกา ไรสะสมรวม | ท้งั สิ้น 195.77 ลา้ นบ | าท บริษทั มี | การจ่ายเงินปันผลในเดือนพฤษภาคม 2569 ใน |\n| อตั รา 0.30 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้ส่วนของผถู้ | ือหุ้น ลดลง 68.60 ลา้ | นบาท หรือ | 5.31% จากสิ้นปี 2568 |", "metadata": { "company": "WP", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 13, "tags": [ "บริษัท", "หนี้สิน", "หมุนเวียน", "ไตรมาส", "สิ้นปี", "วันที่", "รายการ", "มิถุนายน", "ธันวาคม", "(Interest" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 1, "layout_bands": 14, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "WP_2569_2_financial_explanation_fedf394197eb40879dce3f410298915c", "content": "ตาราง 7 : ความสามารถในการจัดการหนี้สิน (YoY)\nไตรมาส 2 2569\n(หน่วย : ล้านบาท)\nล้านบาท\nอัตราความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio:x)\nอัตราความสามารถในการช าระภาระผูกพัน (Debt Service Coverage Ratio:x)\nอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E ratio:x)\nการบริหารจัดการทางการเงิน\n\nเพิ่ม (ลด)\nเพิ่ม (ลด)\nไตรมาส 2 2568\nไตรมาส 1 2569\nล้านบาท\nจ านวน\nร้อยละ\nล้านบาท\nจ านวน\nร้อยละ\n9.31\n8.95\n0.35\n3.95%\n13.41\n(4.10)\n(30.61%)\n0.35\n0.35\n0.00\n0.58%\n0.55\n(0.19)\n(35.45%)\n0.37\n0.33\n0.04\n12.79%\n0.22\n0.15\n65.38%\nกลุ่มบริษัทให้ความส าคัญกับการสร้างวินัยทางการเงินและรักษาโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง พร้อมทั้งการ\nจัดสรรเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 อัตรา\nความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio: x) และ อัตราความสามารถในการช าระภาระผูกพัน (Debt\nService Coverage Ratio: x) อยู่ที่ 9.31 เท่า และ 0.35 เท่า ตามล าดับ อีกทั้งอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Baring Debt/Equity: x) ที่ 0.37 เท่า ซึ่งอยู่ในกรอบนโยบายการเงินของบริษัทฯ\n\n14\n\n| ตาราง | 7 : ความ | สา | มารถใ | นก | ารจดั | การหนีส้ ิน (Y | oY) | | | | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | | | | | | | ไ ต ร ม า | ส 2 2 5 6 9 ไ ต ร ม า ส | 2 2 5 6 8 | เพ ิ่ม (ล ด ) ไ ต ร ม า ส 1 2 5 6 9 | เพ ิ่ม (ล ด ) | |\n| (ห น ่ว ย : ล ้า | น บ า ท ) | | | | | | ล ้า น | บ า ท ล ้า น บ | า ท จ า | น ว น ร ้อ ย ล ะ ล ้า น บ า ท | จ า น ว น ร ้อ | ย ล ะ |\n| อ ัต ร า ค ว า ม | ส า ม า ร ถ ใน ก า ร จ ่า | ย ด | อ ก เบ ยี้ (I n te | r e s t | C o v e r a g e | R a tio :x ) | | 9 .3 1 | 8 .9 5 | 0 .3 5 3 .9 5 % 1 3 .4 1 | (4 .1 0 ) (3 0 .6 | 1 % ) |\n| อ ัต ร า ค ว า ม | ส า ม า ร ถ ใน ก า ร ช | า ร ะ | ภ า ร ะ ผ กู พ ัน | (D e | b t S e r v ic e | C o v e r a g e R a tio :x ) | | 0 .3 5 | 0 .3 5 | 0 .0 0 0 .5 8 % 0 .5 5 | (0 .1 9 ) (3 5 .4 | 5 % ) |\n| อ ัต ร า ส ่ว น | ห น ี้ส ิน ท ี่ม ภี า ร ะ ด | อ ก | เบ ยี้ ต ่อ ส ่ว น ข | อ ง ผ | ้ถู ือ ห ้นุ (I | B D /E r a tio :x ) | | 0 .3 7 | 0 .3 3 | 0 .0 4 1 2 .7 9 % 0 .2 2 | 0 .1 5 6 5 .3 | 8 % |\n| | กลุ่มบ | ริ | ษทั ให้ค | วา | มส าค | ญั กบั การสร้า | งวิน | ยั ทางการเงิน | และรักษ | าโครงสร้างทางการเงินที่แ | ขง็ แกร่ง พร้อม | ท้งั การ |\n| จัดสร | รเงินทุนอ | ย | ่างมีปร | ะ | สิทธิ | ภาพ เพื่อสร้า | งผล | ตอบแทนที่ | เหมาะส | มแก่ผูถ้ ือหุ้น ณ วนั ที่ 30 | มิถุนายน 2569 | อัตรา |\n| ความส | ามารถใน | ก | ารจ่าย | ดอ | กเบ้ีย | (Interest Co | ver | age Ratio: x) | และ อตั | ราความสามารถในการชา | ระภาระผูกพนั | (Debt |\n| Servic | e Coverag | e | Ratio: | x) | อยู่ที่ | 9.31 เท่า และ | 0.3 | 5 เท่า ตามลา | ดบั อีกท้งั | อตั ราส่วนหน้ีสินที่มีภาระ | ดอกเบ้ียต่อส่วน | ของผ |\n| ถือหุ้น | (Interest | B | aring D | eb | t/Equi | ty: x) ที่ 0.37 | เท่า | ซ่ึงอยใู่ นกรอ | บนโยบา | ยการเงินของบริษทั ฯ | | |", "metadata": { "company": "WP", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 14, "tags": [ "ความสามารถ", "(Interest", "ทางการเงิน", "ดอกเบี้ย", "Coverage", "หนี้สิน", "ไตรมาส", "ผู้ถือหุ้น", "ภาระผูกพัน", "Service" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 2, "layout_bands": 6, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "WP_2569_2_financial_explanation_c269ba977ccb4210b077f977324467ed", "content": "กระแสเงินสด\n\nณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 กลุ่มบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 550.71 ล้านบาท ลดลง 82.17\nล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568\nกิจกรรมด าเนินงาน\nณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 389.52 ล้านบาท โดยมีก าไรก่อนภาษีเงินได้ 107.57 ล้านบาท บวกรายการค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 201.45 ล้านบาท รวมถึงลูกหนี้การค้า\nและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นจ านวน 97.48 ล้านบาท\nกิจกรรมลงทุน\nกลุ่มบริษัทมีเงินสดจ่ายจากกิจกรรมลงทุนสุทธิอยู่ที่ 164.01 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินสดจ่ายส าหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้ (ค่าเช่าคลัง) 100 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้มีการต่อสัญญาการเช่าพื้นที่คลังบางปะกง\nในการประกอบการด าเนินงานของธุรกิจ และเงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ 190.01 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดรับ\nจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินในกองทุนรวม จ านวน 94.29 ล้านบาท\nกิจกรรมจัดหาเงิน\nกลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน 307.69 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสดจ่ายเพื่อช าระ\nคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาวตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน และหนี้สินตามสัญญาเช่า รวมจ านวน 154.00 ล้าน\nบาท รวมถึงการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจ านวน 153.14 ล้านบาท\n\n15\n\n| ณ วนั ที่ 30 มิถุนายน 2569 ก | ลุ่มบริษทั มีเงินสดแ | ละรายการเทียบเท่าเงินสดจา นวน 550.71 | ลา้ นบาท ลดลง 82.17 |\n| --- | --- | --- | --- |\n| ลา้ นบาท จาก ณ วนั ที่ 31 ธนั วาคม 256 | 8 | | |\n| กิจกรรมดา เนินงาน | | | |\n| ณ วนั ที่ 30 มิถุนายน 2569 ก | ลุ่มบริษทั มีกระแสเง | ินสดสุทธิจากกิจกรรมดา เนินงานจา นวน | 389.52 ลา้ นบาท โดยมี |\n| กา ไรก่อนภาษีเงินได ้ 107.57 ลา้ นบาท | บวกรายการค่าเสื่อ | มราคาและค่าตดั จา หน่าย 201.45 ลา้ นบา | ท รวมถึงลูกหน้ีการคา้ |\n| และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่นจา นวน 97.48 | ลา้ นบาท | | |\n| กิจกรรมลงทุน | | | |\n| กลุ่มบริษทั มีเงินสดจ่ายจากกิ | จกรรมลงทุนสุทธิอ | ยทู่ ี่ 164.01 ลา้ นบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินส | ดจ่ายสา หรับสินทรัพย |\n| สิทธิการใช ้ (ค่าเช่าคลงั ) 100 ลา้ นบาท | หรือเพิ่มข้ึน 100% | เนื่องจากกลุ่มบริษทั ไดม้ ีการต่อสัญญาการ | เช่าพ้ืนที่คลงั บางปะกง |\n| ในการประกอบการดา เนินงานของธุรก | ิจ และเงินสดจ่ายเพ | ื่อซ้ืออาคารและอุปกรณ์ 190.01 ลา้ นบาท | และมีกระแสเงินสดรับ |\n| จากการขายสินทรัพยท์ างการเงินในกอ | งทุนรวม จา นวน 9 | 4.29 ลา้ นบาท | |\n| กิจกรรมจดั หาเงิน | | | |\n| กลุ่มบริษทั มีเงินสดสุทธิใช | ไ้ ปในกิจกรรมจดั ห | าเงินจา นวน 307.69 ลา้ นบาท ประกอบด | ว้ ยเงินสดจ่ายเพื่อชา ระ |\n| คืนเงินกูย้ ืมระยะส้ัน เงินกูย้ ืมระยะยาว | ตามเงื่อนไขของสถ | าบนั การเงิน และหน้ีสินตามสัญญาเช่า รว | มจา นวน 154.00 ลา้ น |\n| บาท รวมถึงการจ่ายเงินปันผลใหแ้ ก่ผถู้ | ือหุ้นจา นวน 153.1 | 4 ลา้ นบาท | |", "metadata": { "company": "WP", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 15, "tags": [ "เงินสด", "กิจกรรม", "บริษัท", "มิถุนายน", "รายการ", "วันที่", "หาเงิน", "เทียบเท่า", "ลูกหนี้", "หมุนเวียน" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 1, "layout_bands": 9, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber", "figures": [ { "id": "p015_f1", "page": 15, "rel_path": "WP/2569/Q2/p015_f1.png", "width": 771, "height": 451, "url": "/chat/rag-figure/WP/2569/Q2/p015_f1.png" } ] } }, { "id": "WP_2569_2_financial_explanation_ff6abdfb894a4c71be46abe1809ca88e", "content": "ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทมีดังนี้ • ปัจจัยความเสี่ยงด้านความขัดแย้งของภาคตะวันออกกลาง: สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อมาจนถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงด้านพลังงานของโลก ในฐานะที่บริษัทฯ เป็น ผู้จัดจ าหน่ายก๊าซ LPG รายใหญ่ภายใต้แบรนด์ \"เวิลด์แก๊ส\" สถานการณ์ดังกล่าวได้สร้างความท้าทายต่อห่วงโซ่อุปทานในภาพรวม โดยอาจน าไปสู่ความเสี่ยงด้านความเพียงพอของปริมาณก๊าซในตลาดโลก รวมถึงความผัน ผวนของต้นทุนการน าเข้าและค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งปัจจัยภายนอกเหล่านี้อาจกดดันต้นทุน การด าเนินงานของบริษัทฯ ในระยะสั้น\nอย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้มีการติดตามและประเมิน สถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง รวมถึงติดตามนโยบายและมาตรการรับมือของภาครัฐอย่างสม่าเสมอ (เช่น มาตรการบริหารจัดการกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อดูแลราคา LPG) เพื่อน ามาปรับแผนการด าเนินธุรกิจ การบริหาร จัดการสินค้าคงคลัง และควบคุมต้นทุนอย่างรัดกุม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาเสถียรภาพในการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์ที่ผันผวน อย่างไรก็ดีบริษัทมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ท าให้บริษัทเชื่อว่าผลกระ ทบดังก ล่าวจะไม่ส่งผ ล รุน แร งกับบริษัทมาก นัก นโยบายและความคืบหน้าด้าน ESG\nในไตรมาส 2 ปี 2569 บริษัทฯ ยังคงด าเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการยกระดับการบริหาร จัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ให้สอดคล้องกับทิศทางการด าเนินธุรกิจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย • มิติสิ่งแวดล้อม: บริษัทฯ ได้จัดท าบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) ส าหรับปีฐาน 2568 แล้วเสร็จ และผ่านการทวนสอบโดยหน่วยงานภายนอกซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14064-1 และข้อก าหนดขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (TGO) เพื่อให้ข้อมูล ดังกล่าวมีความแม่นย าและน่าเชื่อถือ และเป็นการสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลด้านสภาพภูมิอากาศตามแนวทาง มาตรฐานสากล โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และจัดท าแผน Decarbonization Roadmap ของบริษัท\n• มิติสังคม: บริษัทฯ ด าเนินกิจกรรมสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมด้าน ESG ภายในองค์กรผ่านโครงการ WP ESG Connect เพื่อส่งเสริมความรู้และความตระหนักด้านความยั่งยืนแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง • มิติธรรมาภิบาล : บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เมื่อ วันที่ 30 มิถุนายน 2569\nบริษัทฯจะยังคงมุ่งยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินงาน ควบคู่กับการ พัฒนาแนวท าง E SG อ ย่าง ต่อ เนื่อ ง เพื่อ เสริมส ร้าง ความสามารถในการแข่งขันและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่ว น 16", "metadata": { "company": "WP", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 16, "tags": [ "บริษัทฯ", "ความเสี่ยง", "บริษัท", "สถานการณ์", "ต่อเนื่อง", "การบริหาร", "ต้นทุน", "เรือนกระจก", "ข้อมูล", "ปัจจัย" ], "layout_method": "column_aware", "layout_columns": 1, "layout_bands": 23, "layout_tables": 0 } } ] }
** ข้อมูลถูกสรุปโดย AI จากงบการเงินของ WP ไตรมาส 2/2569
รายได้รวม
4,325.26 ล้านบาท
↓ 8.1% YoY
กำไรขั้นต้น
162.27 ล้านบาท
↓ 11% YoY
อัตรากำไรขั้นต้น (%)
3.75 %
กำไรสุทธิ
45.37 ล้านบาท
↑ 34.3% YoY
อัตรากำไรสุทธิ (%)
1.05 %
D/E Ratio
4.27
รายละเอียดงบการเงิน
รายได้รวม (ล้านบาท)
4,325
↓ -8.1% YoY
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)
162
↓ -11% YoY
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)
45
↑ + 34.3% YoY
D/E Ratio
4.27

รายได้และกำไร (ล้านบาท)

กำไรขาดทุน (ล้านบาท) — WP

รายการ 2569 2568 2567 2566 2565 2564 2563
รายได้รวม
4,325.26
-8.09%
4,706.03
+0.28%
4,692.79
+3.95%
4,514.43
+39.35%
3,239.66
+10.11%
2,942.26
-17.00%
กำไรขั้นต้น
162.27
-11.05%
182.42
+13.04%
161.38
-3.23%
166.76
+5.57%
157.97
-11.68%
178.85
+11.81%
ค่าใช้จ่ายรวม
108.00
+232.04%
-81.79
-142.05%
194.49
-6.41%
207.81
+19.07%
174.53
+7.20%
162.81
-7.33%
กำไรสุทธิ
45.37
+34.26%
33.79
+7.43%
31.45
+620.71%
4.36
-68.59%
13.89
-69.71%
45.87
+51.04%
กำไรต่อหุ้น
0.09
+34.85%
0.07
+6.45%
0.06
+588.89%
0.01
-66.67%
0.03
-70.00%
0.09
+52.54%
กำไร(ขาดทุน)อื่นๆ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ROE(%)
11.84
+8.23%
10.94
+16.14%
9.42
+5.25%
8.95
+16.99%
7.65
-42.70%
13.35
+21.92%
ROA(%)
3.23
+11.00%
2.91
+9.81%
2.65
-1.12%
2.68
+17.54%
2.28
-40.00%
3.80
+26.25%
หนี้สิน/ส่วนผู้ถือหุ้น
4.27
+0.71%
4.24
-4.29%
4.43
+6.49%
4.16
+8.33%
3.84
-0.26%
3.85
-10.26%
P/E
13.27
+5.91%
12.53
-36.94%
19.87
+14.59%
17.34
-20.42%
21.79
+52.91%
14.25
+79.47%
P/BV
1.54
+10.79%
1.39
-7.95%
1.51
-12.72%
1.73
-17.22%
2.09
+17.42%
1.78
-15.24%
BV
2.46
-1.60%
2.50
-2.72%
2.57
-1.15%
2.60
+4.42%
2.49
+3.75%
2.40
-0.41%
YIELD(%)
7.94
-1.37%
8.05
+23.09%
6.54
+96.40%
3.33
-13.51%
3.85
-35.29%
5.95
ราคาหุ้น
3.78
+8.62%
3.48
-10.31%
3.88
-13.78%
4.50
-13.46%
5.20
+21.50%
4.28
-15.25%
อัตรากำไรขั้นต้น(%)
3.75
-3.35%
3.88
+12.79%
3.44
-6.78%
3.69
-24.39%
4.88
-19.74%
6.08
+34.81%
อัตราค่าใช้จ่าย(%)
2.50
+243.68%
-1.74
-142.03%
4.14
-10.00%
4.60
-14.66%
5.39
-2.53%
5.53
+11.49%
อัตรากำไรสุทธิ(%)
1.05
+45.83%
0.72
+7.46%
0.67
+570.00%
0.10
-76.74%
0.43
-72.44%
1.56
+81.40%
ฐานะทางการเงิน
D/E Ratio
4.27
ROE (%)
11.84
ROA (%)
3.23
Book Value/หุ้น
2.44

สินทรัพย์ / หนี้สิน / ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)

ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) — WP

รายการ 2569 2568 2567 2566 2565 2564 2563
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
2,748.89
+0.72%
2,729.33
-2.36%
2,795.22
+3.24%
2,707.37
+37.71%
1,966.04
-3.74%
2,042.37
-8.09%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
4,058.42
-2.87%
4,178.23
-4.67%
4,383.07
+1.58%
4,315.07
-3.27%
4,459.51
+5.45%
4,228.96
+10.51%
รวมสินทรัพย์
6,807.31
-1.45%
6,907.56
-3.77%
7,178.29
+2.22%
7,022.44
+9.26%
6,425.56
+2.46%
6,271.33
+3.68%
รวมหนี้สินหมุนเวียน
1,406.76
-2.72%
1,446.11
-12.62%
1,654.91
+16.60%
1,419.26
+40.64%
1,009.12
+5.62%
955.44
-17.19%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
4,108.60
-0.81%
4,142.18
-1.42%
4,202.04
-0.94%
4,241.87
+3.70%
4,089.15
+1.67%
4,022.04
+11.72%
รวมหนี้สิน
5,515.36
-1.31%
5,588.29
-4.59%
5,856.95
+3.46%
5,661.14
+11.01%
5,098.27
+2.43%
4,977.48
+4.70%
รวมส่วนของเจ้าของ
1,291.96
-2.07%
1,319.28
-0.16%
1,321.34
-2.94%
1,361.30
+2.56%
1,327.29
+2.58%
1,293.85
-0.09%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
11.84
10.94
9.42
8.95
7.65
13.35
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
3.23
2.91
2.65
2.68
2.28
3.80
อัตราส่วนสภาพคล่อง
1.95
1.89
1.69
1.91
1.95
2.14
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
1.59
1.54
1.40
1.60
1.63
1.59
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
31.83
29.84
0.00
0.00
28.60
27.85
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
10.74
9.49
0.00
0.00
10.11
8.21
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า
25.51
26.89
0.00
0.00
25.86
28.19
วงจรเงินสด
17.06
12.44
0.00
0.00
12.85
7.86
D/E
4.27
4.24
4.43
4.16
3.84
3.85
กระแสเงินสด
กิจกรรมดำเนินงาน
-538
ล้านบาท
กิจกรรมลงทุน
+77
ล้านบาท
กิจกรรมจัดหาเงิน
ล้านบาท

กระแสเงินสด (ล้านบาท)

กระแสเงินสด (ล้านบาท) — WP

รายการ 2569 2568 2567 2566 2565 2564 2563
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
-537.69
+182.76%
-190.16
-23.21%
-247.63
-57.78%
-586.53
+22.80%
-477.63
-164.62%
739.10
+38.87%
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
76.67
-233.76%
-57.32
-142.05%
136.30
-561.41%
-29.54
-104.83%
611.63
-218.16%
-517.65
+0.97%
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
290.41
+47.08%
197.45
+82.52%
108.18
+287.05%
27.95
+544.01%
4.34
-101.84%
-235.80
+346.00%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (สุทธิ)
-170.62
+240.90%
-50.05
+1,483.86%
-3.16
-99.46%
-588.09
-525.14%
138.33
-1,063.97%
-14.35
-56.93%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
536.26
-22.61%
692.95
-13.32%
799.40
+28.32%
622.97
-4.03%
649.14
-2.16%
663.49
-4.78%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด
632.88
+18.02%
536.26
-22.61%
692.95
-13.32%
799.40
+28.32%
622.97
-4.03%
649.14
-2.16%