บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
MAI ·
5.95
+0.25 (+4.39%)
สรุปสั้น
กำไรที่ลดลงส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ลดลงร้อยละ 17.71 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วน ใหญ่เกิดจากลูกค้ามีการชะลอคําสั่งซื้อ สวนทางกับราคาต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะ ต้นทุนวัตถุดิบเหล็กในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นมากในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 ถึงปัจจุบัน โดยบริษัทมีนโยบายเพิ่มยอดขายเพื่อให้ผลิตสินค้าได้เต็มกําลังผลิต
สรุปด้วย AI(O) BOT
AI Generated
{
"documents": [
{
"id": "ARROW_2569_1_financial_explanation_e59afd5f85724915a946494e98f81070",
"content": "เรื่อง\nเรียน\nกรรมการและผู้จัดการ\nตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย\nชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2569\nวันที่ 8 พฤษภาคม 2569\n\nบริษัท แอร์โรว์ซินดิเคท จำกัด(มหาชน) (“บริษัท”) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุด วันที่\n31 มีนาคม 2569 โดยบริษัท มีกำไรสุทธิ 44.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.54 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.17 เมื่อเปรียบเทียบกับ\nงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีกำไรสุทธิ 39.12 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย\nบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น 8.08 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.61 จากงวดเดียวกันของปีก่อน เกิด\n1.\nจากลูกค้าคาดการณ์ว่าจะมีการปรับราคาขายในอนาคต จึงมีการเร่งสั่งซื้อสินค้า\nกำไรขั้นต้นจากการขายและบริการเพิ่มขึ้น 13.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.92 จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมี\n2.\nต้นทุนขายลดลง 5.63 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 2.46 จากงวดเดียวกันของปีก่อน จากการบริหารต้นทุน อย่างไรก็ตาม อัตราต้นทุนขายต่อรายได้ลดลงจากร้อยละ 73.88 ในปีที่ผ่านมา เป็นร้อยละ 70.23 จากหลายปัจจัย ได้แก่\n• ต้นทุนวัตถุดิบเหล็กซึ่งเป็นต้นทุนหลักของบริษัท ปัจจุบันอยู่ในระดับทรงตัว ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายเพิ่มยอดขายเพื่อให้ผลิตสินค้าได้เต็มกำลังผลิต\n• กำไรขั้นต้น และอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้นทุนการผลิตลดลง ขณะที่การปรับราคาขายสินค้าและบริการจะ\nมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายปรับราคาขายให้เป็นไปตามราคาตลาดควบคู่กับการ\nรักษาอัตรากำไรขั้นต้นในระดับที่สามารถแข่งขันได้รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 0.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.09 จากงวดเดียวกันของปีก่อน เกิดจากรายได้จากการขายเศษวัสดุ\n3.\nต้นทุนในการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 3.03 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.47 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจาก\n4.\nการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ค่าขนส่งสินค้า\nค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 4.10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.74 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจาก\n5.\nรายการหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นของลูกค้าบางราย และอายุลูกหนี้มีสัดส่วนเปลี่ยนแปลงทำให้มีสำรองหนี้สงสัยจะสูญ\nเพิ่มขึ้น\nต้นทุนทางการเงิน-ดอกเบี้ยจ่ายลดลง 0.24 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.66 จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยบริษัทมี\n6.\nการซื้อวัตถุดิบโดยใช้สินเชื่อจากสถาบันการเงินลดลง ทั้งนี้บริษัทยังมีความแข็งแกร่งทางการเงิน และมีความสามารถใน\nการชำระหนี้สินและดอกเบี้ยจ่ายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้น 1.79 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.88 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ตามกำไรสุทธิทางภาษี\n7.\nเพิ่มขึ้น\nจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ\nขอแสดงความนับถือ\nภาณุพงศ์วิจิตรทองเรือง\n(นายภาณุพงศ์วิจิตรทองเรือง)\nประธานเจ้าหน้าที่บริหาร\n\n| เร่อื | ง | ชีแ้ จงผลการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือน ส้ิ | นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2569 | |\n| --- | --- | --- | --- | --- |\n| เรยี | น | กรรมการและผู้จัดการ | | |\n| | | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | | |\n| | | บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด(มหาชน) (“บริษัท”) | ขอชี้แจงผลการดำเนินงา | นสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุด วัน |\n| 31 | มีน | าคม 2569 โดยบริษัท มีกำไรสุทธิ 44.66 ล้านบาท เพิ่ม | ขึ้น 5.54 ล้านบาท หรือเพิ่ม | ขึ้นร้อยละ 14.17 เมื่อเปรียบเทียบกั |\n| งวด | เด | ียวกันของปีก่อน ซึ่งมีกำไรสุทธิ 39.12 ลา้ นบาท โดยมรี า | ยละเอียดประกอบดว้ ย | |\n| 1. | | บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น 8.08 ล้าน | บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 | .61 จากงวดเดียวกันของปีก่อน เกิ |\n| | | จากลูกคา้ คาดการณ์ว่าจะมีการปรับราคาขายในอนาคต | จงึ มกี ารเร่งสั่งซือ้ สนิ ค้า | |\n| 2. | | กำไรขั้นต้นจากการขายและบริการเพิ่มขึ้น 13.71 ล้านบา | ท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.9 | 2 จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดย |\n| | | ต้นทุนขายลดลง 5.63 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 2.4 | 6 จากงวดเดียวกันของปีก่ | อน จากการบริหารต้นทุน อย่างไร |\n| | | ตาม อัตราตน้ ทุนขายต่อรายได้ลดลงจากรอ้ ยละ 73.88 ใ | นปีที่ผ่านมา เป็นรอ้ ยละ 70 | .23 จากหลายปัจจัย ได้แก่ |\n| | | • ต้นทุนวัตถุดิบเหล็กซึ่งเป็นต้นทุนหลักของบริษัท ปัจจ | ุบันอยู่ในระดับทรงตัว ทั้งนี ้ | บรษิ ัทมนี โยบายเพิ่มยอดขายเพื่อใ |\n| | | ผลิตสนิ ค้าได้เต็มกำลังผลิต | | |\n| | | • กำไรขั้นต้น และอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้น | ทุนการผลิตลดลง ขณะทีก่ | ารปรับราคาขายสนิ ค้าและบริการจ |\n| | | มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ อย่างไรก็ตาม บริษัท | มีนโยบายปรับราคาขายให้เ | ป็นไปตามราคาตลาดควบคู่กับกา |\n| | | รักษาอัตรากำไรขั้นต้นในระดับที่สามารถแข่งขันได้ | | |\n| 3. | | รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 0.51 ลา้ นบาท หรอื เพิ่มขึ้นรอ้ ยละ 9.09 | จากงวดเดียวกันของปีก่อน | เกิดจากรายได้จากการขายเศษวัสดุ |\n| 4. | | ต้นทุนในการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 3.03 ล้านบาท หรือเพิ่ม | ขึ้นร้อยละ 19.47 จากงวดเ | ดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจา |\n| | | การเพิ่มขึ้นของค่าใชจ้ ่ายส่งเสริมการขาย ค่าขนส่งสนิ ค้า | | |\n| 5. | | ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 4.10 ล้านบาท หรือเพิ่ม | ขึ้นร้อยละ 17.74 จากงวดเด | ียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจา |\n| | | รายการหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นของลูกค้าบางราย และ | อายุลูกหนี้มีสัดส่วนเปลี่ยน | แปลงทำให้มีสำรองหนี้สงสัยจะสูญ |\n| | | เพิ่มขึ้น | | |\n| 6. | | ต้นทุนทางการเงิน-ดอกเบี้ยจ่ายลดลง 0.24 ล้านบาท ห | รือลดลงร้อยละ 17.66 จาก | งวดเดียวกันของปีก่อน โดยบริษัท |\n| | | การซื้อวัตถุดิบโดยใช้สินเชื่อจากสถาบันการเงินลดลง ทั้ | งนี้บริษัทยังมีความแข็งแกร่ | งทางการเงิน และมีความสามารถใ |\n| | | การชำระหน้สี ินและดอกเบีย้ จ่ายได ้ | | |\n| 7. | | ภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้น 1.79 ลา้ นบาท หรอื เพิ่มขึ้นร้ | อยละ 23.88 จากงวดเดียวก | ันของปีก่อน ตามกำไรสุทธิทางภา |\n| | | เพิ่มขึ้น | | |\n| | | จงึ เรยี นมาเพื่อโปรดทราบ | | |\n| | | | ขอแสด | งความนับถือ |\n| | | | ภาณุพงศ์ | วิจิตรทองเรือง |",
"metadata": {
"company": "ARROW",
"year": 2569,
"quarter": 1,
"category": "financial_explanation",
"source": "PDF",
"document_type": "คำอธิบายงบการเงิน",
"page_number": 1,
"tags": [
"เพิ่มขึ้น",
"ร้อยละ",
"บริษัท",
"ปีก่อน",
"ต้นทุน",
"รายได้",
"ขั้นต้น",
"กำไรสุทธิ",
"บริการ",
"ราคาขาย"
],
"layout_method": "column_aware+pdfplumber",
"layout_columns": 4,
"layout_bands": 19,
"layout_tables": 1,
"table_engine": "pdfplumber"
}
}
]
}
** ข้อมูลถูกสรุปโดย AI จากงบการเงินของ ARROW ไตรมาส 4/2564
รายได้รวม
290.47
ล้านบาท
↓ 7.4% YoY
กำไรขั้นต้น
83.35
ล้านบาท
↑ 25% YoY
อัตรากำไรขั้นต้น (%)
28.69
%
กำไรสุทธิ
24.40
ล้านบาท
↑ 41.9% YoY
อัตรากำไรสุทธิ (%)
8.40
%
D/E Ratio
0.27
รายละเอียดงบการเงิน
รายได้รวม (ล้านบาท)
290
↓ -7.4%
YoY
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)
83
↑ + 25%
YoY
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)
24
↑ + 41.9%
YoY
D/E Ratio
0.27
รายได้และกำไร (ล้านบาท)
กำไรขาดทุน (ล้านบาท) — ARROW
ฐานะทางการเงิน
D/E Ratio
0.27
ROE (%)
10.51
ROA (%)
11.55
Book Value/หุ้น
5.22
สินทรัพย์ / หนี้สิน / ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) — ARROW
กระแสเงินสด
กิจกรรมดำเนินงาน
-14
ล้านบาท
กิจกรรมลงทุน
+75
ล้านบาท
กิจกรรมจัดหาเงิน
—
ล้านบาท
กระแสเงินสด (ล้านบาท)
กระแสเงินสด (ล้านบาท) — ARROW
| รายการ | 2569 | 2568 | 2567 | 2566 | 2565 | 2564 | 2563 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน | — |
-13.89
-87.17%
|
-108.27
-36.80%
|
-171.31
-164.62%
|
265.10
-168.22%
|
-388.61
-451.40%
|
110.59
+236.34%
|
| เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน | — |
75.06
+502.41%
|
12.46
-6.39%
|
13.31
-79.72%
|
65.63
+90.12%
|
34.52
-322.42%
|
-15.52
-9.35%
|
| เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน | — |
-213.86
+216.60%
|
-67.55
-179.06%
|
85.44
-121.03%
|
-406.19
-255.87%
|
260.59
-318.71%
|
-119.15
+76.00%
|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (สุทธิ) | — |
-152.69
-6.53%
|
-163.35
+125.09%
|
-72.57
-3.83%
|
-75.46
-19.29%
|
-93.49
+288.09%
|
-24.09
-53.62%
|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด | — |
157.04
+90.01%
|
82.65
+38.47%
|
59.69
+17.43%
|
50.83
+78.16%
|
28.53
-41.52%
|
48.79
-24.30%
|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด | — |
177.42
+12.98%
|
157.04
+90.01%
|
82.65
+38.47%
|
59.69
+17.43%
|
50.83
+78.16%
|
28.53
-41.52%
|