WPH
บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)

สรุปงบการเงิน
ไตรมาสที่ 4 ปี 2567

สรุปสั้น

ยังไม่มีรายละเอียด อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล


ผู้เขียน

สรุปด้วย AI(O) BOT

## บทสรุปผลประกอบการปี 2567 และแนวโน้มปี 2568 ของ WPH: การเติบโตที่แข็งแกร่งและโอกาสในอนาคต

บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) หรือ WPH ได้ประกาศผลประกอบการประจำปี 2567 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งในหลายด้าน โดยมี **รายได้รวมอยู่ที่ 2,043 ล้านบาท** เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถึง **39%** เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่มีรายได้รวม 1,469.4 ล้านบาท การเติบโตนี้เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

**กำไรสุทธิ** ของ WPH ในปี 2567 พุ่งสูงขึ้นถึง **283 ล้านบาท** หรือเพิ่มขึ้นถึง **198%** จาก 95 ล้านบาทในปี 2566 ทำให้อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 14% ปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยชาวต่างชาติที่มีกำลังซื้อสูง

**ภาพรวมรายได้จากการรักษาพยาบาล**
* **ปี 2567:** 2,032 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 39% YoY)
* **ผู้ป่วยนอก (OPD):** เพิ่มขึ้น 29%
* **ผู้ป่วยใน (IPD):** เพิ่มขึ้น 44%
* **สัดส่วนรายได้จากผู้ป่วย:**
* **คนไทย:** เพิ่มขึ้น 21%
* **ต่างชาติ:** เพิ่มขึ้น 107% (สัดส่วนเพิ่มจาก 21% ในปี 2566 เป็น 31% ในปี 2567)

**การวิเคราะห์ผลประกอบการรายไตรมาส:**

* **Q4/2567:** แม้ว่าผลกำไรในไตรมาส 4 จะใกล้เคียงกับไตรมาส 3 เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยช้ากว่าปกติ แต่จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในไตรมาส 1/2568 ส่งสัญญาณที่ดีต่อการเติบโตในอนาคต

**ต้นทุนและค่าใช้จ่าย:**

* **ต้นทุนในการรักษาพยาบาล:** เพิ่มขึ้น 27% สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้ โดยมีต้นทุนหลักคือยาและเวชภัณฑ์ เงินเดือนพนักงาน ค่าธรรมเนียมแพทย์ และค่าเสื่อมราคา
* **อัตรากำไรขั้นต้น:** ปรับตัวดีขึ้นจาก 25% ในปี 2566 เป็น 31% ในปี 2567 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนที่ดีขึ้น
* **ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร:** คิดเป็นสัดส่วน 13% ของรายได้จากการรักษาพยาบาล ลดลงจาก 15% ในปี 2566 เนื่องจากการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพและการใช้บุคลากรบริหารร่วมกันในกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม มีค่าใช้จ่ายพิเศษในการเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินต่างๆ และค่าใช้จ่ายจากโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

**สถานะทางการเงิน:**

* **อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio):** ลดลงจาก 1.34 เท่าในปี 2566 เป็น 0.72 เท่าในปี 2567 แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของฐานะการเงินที่ดีขึ้นและความสามารถในการชำระหนี้ที่สูงขึ้น
* **ต้นทุนทางการเงิน:** มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากบริษัทมีความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดได้มากขึ้น และมีศักยภาพในการผ่อนชำระหนี้ได้มากกว่าที่กำหนด

**กระแสเงินสด:** ไม่ได้มีการระบุรายละเอียดในข้อมูลที่ให้มา

**ปัจจัยความเสี่ยงและโอกาส:**

* **ความเสี่ยง:** ข้อมูลไม่ได้ระบุความเสี่ยง
* **โอกาส:**
* การเติบโตของจำนวนผู้ป่วยชาวต่างชาติ
* การเพิ่มบริการทางการแพทย์ใหม่ๆ สำหรับโรคที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
* การขยายการลงทุนในโครงการใหม่ๆ เช่น โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ภูเก็ต ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการในไตรมาส 4 ปี 2569 และคาดว่าจะสามารถ Break Even EBITDA ได้ภายใน 1-2 ปี และมีผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ประมาณ 25%-30%

**แนวโน้มในอนาคต:**

WPH ตั้งเป้าหมายรายได้เติบโตประมาณ 15%-20% ในปี 2568 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยชาวต่างชาติ และการขยายบริการทางการแพทย์

**สรุปความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ:**

การเติบโตของรายได้จากการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะจากกลุ่มผู้ป่วยต่างชาติ ส่งผลให้กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิของ WPH เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ การบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการลดลงของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้ผลประกอบการของ WPH แข็งแกร่งยิ่งขึ้น WPH มีการดำเนินงานที่เป็นเลิศ และขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง

**โดยรวมแล้ว ผลประกอบการของ WPH ในปี 2567 แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่โดดเด่น และมีแนวโน้มที่ดีในอนาคต ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ การขยายการลงทุน และการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ WPH เป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว**


รายได้รวม
524.17 ล้านบาท
20.87ล้านบาท
(4.15%)
ไตรมาสก่อนหน้า
85.31ล้านบาท
(19.44%)
ช่วงเดียวกันของปีก่อน
ยังไม่มีรายละเอียด อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล
กำไรขั้นต้น
161.88 ล้านบาท
11.26ล้านบาท
(7.48%)
ไตรมาสก่อนหน้า
33.87ล้านบาท
(26.46%)
ช่วงเดียวกันของปีก่อน
ยังไม่มีรายละเอียด อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล
อัตรากำไรขั้นต้น(%)
30.88 ล้านบาท
0.95ล้านบาท
(3.17%)
ไตรมาสก่อนหน้า
1.71ล้านบาท
(5.86%)
ช่วงเดียวกันของปีก่อน
ยังไม่มีรายละเอียด อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล
ค่าใช้จ่ายรวม
75.36 ล้านบาท
15.03ล้านบาท
(24.92%)
ไตรมาสก่อนหน้า
10.92ล้านบาท
(16.95%)
ช่วงเดียวกันของปีก่อน
ยังไม่มีรายละเอียด อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล
อัตราค่าใช้จ่าย(%)
14.38 %
ยังไม่มีรายละเอียด อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล
กำไรสุทธิ
67.38 ล้านบาท
0.74ล้านบาท
(1.08%)
ไตรมาสก่อนหน้า
24.99ล้านบาท
(58.95%)
ช่วงเดียวกันของปีก่อน
ยังไม่มีรายละเอียด อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล
อัตรากำไรสุทธิ(%)
12.85 %
ยังไม่มีรายละเอียด อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล
D/E
0.72 เท่า
ยังไม่มีรายละเอียด อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล
กระแสเงินสด
252.94 ล้านบาท
252.94ล้านบาท
(0.00%)
ไตรมาสก่อนหน้า
198.24ล้านบาท
(362.41%)
ช่วงเดียวกันของปีก่อน
ยังไม่มีรายละเอียด อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล