QLT
เข้าสู่ระบบ สมัครฟรี
QLT
บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)
MAI ·
2.00
+0.00 (+0.00%)

AiO BOT สรุปด้วย AI(O) BOT

AI Generated
<!-- mda-text-gen model=gemini-2.5-flash-lite in_tok=3393 out_tok=2307 at=2026-07-26T02:01:19 --> # QLT พลิกขาดทุน 169 ล้านบาทใน 9 เดือนแรกปี 66 รับรายได้บริการหด-ตั้งสำรองด้อยค่าเงินลงทุน ## รายได้บริการหด-ตั้งสำรองด้อยค่าเงินลงทุน ฉุด QLT พลิกขาดทุน 9 เดือนแรกปี 66 สวนทางปีก่อน บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) หรือ QLT รายงานผลประกอบการ 9 เดือนแรกปี 2566 พลิกขาดทุนสุทธิ 135.25 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 33.86 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลักมาจากรายได้งานบริการที่ลดลงจากการเลื่อนโครงการใหม่ และการตั้งสำรองผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม ## Hero: หัวใจกำไร — สาเหตุหลักที่ทำให้ผลประกอบการเปลี่ยน หัวใจสำคัญที่ทำให้ผลประกอบการของ QLT ในงวด 9 เดือนแรกปี 2566 พลิกจากกำไรเป็นขาดทุน มาจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ การลดลงของรายได้จากการขายและให้บริการ และการตั้งสำรองผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม **1) หัวใจคืออะไร** ผลประกอบการของ QLT ในงวด 9 เดือนแรกปี 2566 แสดงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ โดยมีผลขาดทุนสุทธิ 135.25 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 33.86 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงถึง 169.12 ล้านบาท หรือ 499.39% ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้คือ: * **รายได้จากการขายและให้บริการลดลง:** รายได้รวมอยู่ที่ 298.12 ล้านบาท ลดลง 17.99 ล้านบาท หรือ 5.69% โดยส่วนใหญ่มาจากรายได้งานบริการตรวจสอบบริการอุตสาหกรรมและงานบริการทดสอบโดยไม่ทำลาย ซึ่งเป็นผลมาจากการเลื่อนโครงการใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากเจ้าของโครงการ * **การตั้งสำรองผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน:** บริษัทฯ มีการตั้งสำรองจำนวน 121.49 ล้านบาท จากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม (บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เอม โซลูชั่นส์จากัด) เนื่องจากบริษัทร่วมประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินและปัญหาภายในอย่างรุนแรงจนไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ **2) ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น** การลดลงของรายได้บริการเกิดจากการที่โครงการใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากเจ้าของโครงการถูกเลื่อนการดำเนินการออกไป ทำให้ปริมาณงานบริการลดลงตามไปด้วย ในขณะที่ต้นทุนขายและให้บริการลดลงเล็กน้อยตามปริมาณงานที่ลดลง แต่ต้นทุนในการจัดจำหน่ายกลับเพิ่มขึ้นจากการขยายทีมขายและการตลาดเพื่อหาฐานลูกค้าใหม่ ส่วนการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนเป็นรายการพิเศษที่เกิดขึ้นจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนัก ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกำไรสุทธิของบริษัทฯ นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการบริหารยังเพิ่มขึ้นจากการปรับโครงสร้างการบริหารเพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต และการกลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าในปีก่อน ซึ่งทำให้ปีนี้มีผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น **3) จะเกิดขึ้นต่อเนื่องหรือไม่** จากข้อมูลที่ระบุในเอกสาร การลดลงของรายได้บริการส่วนใหญ่เกิดจากการเลื่อนโครงการ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยชั่วคราว อย่างไรก็ตาม การที่โครงการใหม่ถูกเลื่อนออกไปสะท้อนถึงความไม่แน่นอนของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อการรับงานในอนาคต ส่วนการตั้งสำรองผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมนั้น เป็นรายการพิเศษที่เกิดจากปัญหารุนแรงของบริษัทร่วม ซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นซ้ำอีกในลักษณะเดียวกัน แต่ก็สะท้อนถึงความเสี่ยงในการลงทุนในบริษัทร่วม โดยรวมแล้ว ปัจจัยด้านรายได้บริการที่ลดลงจากการเลื่อนโครงการ **ยังไม่ชัดเจนว่าจะต่อเนื่องหรือไม่ ต้องติดตาม** สถานการณ์การได้รับโครงการใหม่ๆ ในอนาคต ส่วนปัจจัยการตั้งสำรองด้อยค่าเงินลงทุน **มีลักษณะครั้งคราว** เนื่องจากเป็นผลจากปัญหารุนแรงเฉพาะของบริษัทร่วม ## Highlight สำคัญ * **พลิกขาดทุนสุทธิ 135.25 ล้านบาท:** ในงวด 9 เดือนแรกปี 2566 เทียบกับกำไร 33.86 ล้านบาทในปีก่อน * **รายได้บริการหดตัว 5.69%:** จากการเลื่อนโครงการใหม่ของลูกค้า * **ตั้งสำรองด้อยค่าเงินลงทุน 121.49 ล้านบาท:** จากปัญหาของบริษัทร่วม (บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เอม โซลูชั่นส์จากัด) * **ต้นทุนขายและบริการลดลงเล็กน้อย:** สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง * **ค่าใช้จ่ายในการบริหารพุ่งสูง:** จากการตั้งสำรองด้อยค่าเงินลงทุน และค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้น ## ภาพรวมผลประกอบการ สำหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2566 บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิ 135.25 ล้านบาท ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ทำได้ 33.86 ล้านบาท โดยรายได้จากการขายและให้บริการรวมอยู่ที่ 298.12 ล้านบาท ลดลง 5.69% จากปีก่อนหน้า ต้นทุนขายและให้บริการอยู่ที่ 221.98 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย 0.03% ขณะที่ต้นทุนในการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 38.62% และค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นถึง 311.47% ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการตั้งสำรองผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม ## โอกาส * **การขยายฐานลูกค้า:** บริษัทฯ มีการเพิ่มจำนวนพนักงานฝ่ายขายและการตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้า ซึ่งอาจนำไปสู่การเพิ่มรายได้ในอนาคต * **การปรับโครงสร้างเพื่อรองรับการขยายงาน:** การปรับโครงสร้างการบริหารเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต ## ความเสี่ยง * **ความล่าช้าของโครงการ:** การเลื่อนโครงการใหม่จากเจ้าของโครงการเป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้บริการ * **ปัญหาของบริษัทร่วม:** การขาดสภาพคล่องและปัญหาภายในของบริษัทร่วม (บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เอม โซลูชั่นส์จากัด) นำไปสู่การตั้งสำรองด้อยค่าเงินลงทุน ซึ่งสะท้อนความเสี่ยงในการลงทุน * **ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ:** อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนและดำเนินโครงการของลูกค้าในอนาคต ## สิ่งที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ * **การได้รับโครงการใหม่:** ความสามารถในการรับงานโครงการใหม่ๆ จะเป็นปัจจัยสำคัญในการฟื้นฟูรายได้บริการ * **การบริหารจัดการต้นทุน:** การควบคุมต้นทุนขายและบริการ รวมถึงต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร * **ผลกระทบจากการปรับโครงสร้าง:** การปรับโครงสร้างการบริหารจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานในอนาคตอย่างไร * **สถานการณ์ของบริษัทร่วม:** การติดตามผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เอม โซลูชั่นส์จากัด ## รายละเอียดเชิงลึก (กลุ่ม: บริการ) ในส่วนของรายได้จากการขายและให้บริการ ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ ในงวด 9 เดือนแรกปี 2566 อยู่ที่ 298.12 ล้านบาท ลดลง 5.69% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จากงานบริการตรวจสอบบริการอุตสาหกรรมและงานบริการทดสอบโดยไม่ทำลาย ซึ่งเป็นผลมาจากการที่โครงการใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากเจ้าของโครงการถูกเลื่อนการดำเนินการออกไป ต้นทุนขายและให้บริการลดลงเล็กน้อย 0.03% เป็น 221.98 ล้านบาท สอดคล้องกับปริมาณงานบริการที่ลดลง ในขณะที่ต้นทุนในการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 38.62% เป็น 9.54 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้เพิ่มจำนวนพนักงานฝ่ายขายและการตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้า ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถึง 311.47% เป็น 211.57 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการตั้งสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนของบริษัทร่วม (บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เอม โซลูชั่นส์จากัด) จำนวน 121.49 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทร่วมประสบปัญหาขาดสภาพคล่องและปัญหาภายในอย่างรุนแรง นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้นจากการปรับโครงสร้างการบริหารเพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต และการกลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าในปีก่อน ทำให้ปีนี้มีผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น ## ฐานะการเงินและกระแสเงินสด เอกสาร MD&A ที่ให้มาไม่ได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับฐานะการเงินและกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในงวด 9 เดือนแรกปี 2566 ## สรุปท้าย QLT เผชิญความท้าทายในงวด 9 เดือนแรกปี 2566 ด้วยการพลิกขาดทุนสุทธิ 135.25 ล้านบาท จากปัจจัยหลักคือรายได้บริการที่ลดลงจากการเลื่อนโครงการใหม่ และการตั้งสำรองด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวนมาก แม้บริษัทฯ จะมีความพยายามในการขยายฐานลูกค้าและปรับโครงสร้างเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต แต่ความเสี่ยงจากการเลื่อนโครงการและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจยังคงเป็นสิ่งที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด การได้รับโครงการใหม่ๆ ในอนาคตจะเป็นกุญแจสำคัญในการฟื้นฟูผลประกอบการของบริษัทฯ
** ข้อมูลถูกสรุปโดย AI จากงบการเงินของ QLT ไตรมาส 3/2566
รายได้รวม
102.11 ล้านบาท
↑ 4.5% YoY
กำไรขั้นต้น
33.51 ล้านบาท
↑ 23.5% YoY
อัตรากำไรขั้นต้น (%)
32.81 %
กำไรสุทธิ
6.40 ล้านบาท
↓ 265.5% YoY
อัตรากำไรสุทธิ (%)
6.26 %
D/E Ratio
0.31
รายละเอียดงบการเงิน
รายได้รวม (ล้านบาท)
102
↑ + 4.5% YoY
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)
34
↑ + 23.5% YoY
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)
6
↓ -265.5% YoY
D/E Ratio
0.31

รายได้และกำไร (ล้านบาท)

กำไรขาดทุน (ล้านบาท) — QLT

รายการ 2569 2568 2567 2566 2565 2564 2563
รายได้รวม
102.11
+4.54%
97.68
-24.64%
129.62
-6.12%
138.06
+28.00%
107.86
-7.43%
116.51
-22.43%
กำไรขั้นต้น
33.51
+23.51%
27.13
-21.43%
34.53
-11.40%
38.97
+40.25%
27.78
-30.28%
39.85
-13.62%
ค่าใช้จ่ายรวม
23.67
-25.65%
31.84
+14.35%
27.85
-55.22%
62.18
+178.51%
22.33
+28.85%
17.33
-23.73%
กำไรสุทธิ
6.40
+265.49%
-3.87
+36.43%
-6.08
+62.02%
-16.01
-281.91%
8.80
-61.10%
22.63
+22.81%
กำไรต่อหุ้น
0.07
+266.67%
-0.04
+37.10%
-0.06
+61.73%
-0.16
-282.02%
0.09
-61.30%
0.23
+22.99%
อัตรากำไรขั้นต้น(%)
32.81
+18.15%
27.77
+4.24%
26.64
-5.63%
28.23
+9.59%
25.76
-24.68%
34.20
+11.36%
อัตราค่าใช้จ่าย(%)
23.18
-28.90%
32.60
+51.77%
21.48
-52.31%
45.04
+117.58%
20.70
+39.21%
14.87
-1.72%
อัตรากำไรสุทธิ(%)
6.26
+258.08%
-3.96
+15.57%
-4.69
+59.57%
-11.60
-242.16%
8.16
-57.98%
19.42
+58.27%
กำไร(ขาดทุน)อื่นๆ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ROE(%)
1.15
+132.39%
-3.55
+90.79%
-38.53
-1,039.76%
4.10
+173.33%
1.50
-78.69%
7.04
+266.82%
ROA(%)
1.29
+160.28%
-2.14
+93.12%
-31.10
-897.44%
3.90
+180.58%
1.39
-77.10%
6.07
+840.24%
หนี้สิน/ส่วนผู้ถือหุ้น
0.31
+6.90%
0.29
-9.38%
0.32
+77.78%
0.18
+12.50%
0.16
0.16
-48.39%
P/E
33.59
33.59
33.59
+133.43%
14.39
-20.58%
18.12
+35.83%
13.34
+21.38%
P/BV
0.56
-31.71%
0.82
-12.77%
0.94
-28.79%
1.32
+37.50%
0.96
0.96
-1.03%
BV
2.84
-3.40%
2.94
-4.23%
3.07
-32.38%
4.54
+5.34%
4.31
+0.23%
4.30
-3.15%
YIELD(%)
1.55
1.55
1.55
-53.45%
3.33
-54.26%
7.28
-14.35%
8.50
+46.80%
ราคาหุ้น
1.60
-33.33%
2.40
-16.67%
2.88
-52.00%
6.00
+45.63%
4.12
4.12
-4.63%
ฐานะทางการเงิน
D/E Ratio
0.31
ROE (%)
1.15
ROA (%)
1.29
Book Value/หุ้น
2.86

สินทรัพย์ / หนี้สิน / ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)

ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) — QLT

รายการ 2569 2568 2567 2566 2565 2564 2563
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
183.19
-2.06%
187.06
-7.69%
202.63
+0.56%
201.50
-37.06%
320.16
+2.97%
310.92
-7.80%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
184.63
+2.93%
179.36
-5.14%
189.08
-41.34%
322.32
+72.62%
186.72
-9.26%
205.77
+0.26%
รวมสินทรัพย์
367.82
+0.38%
366.42
-6.46%
391.72
-25.22%
523.82
+3.34%
506.88
-1.90%
516.70
-4.75%
รวมหนี้สินหมุนเวียน
45.36
+11.91%
38.17
-39.55%
63.15
+16.53%
54.19
+28.16%
42.28
+16.77%
36.21
-36.20%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
41.61
-2.89%
45.20
+37.51%
32.87
+24.29%
26.45
-3.66%
27.45
-17.66%
33.34
+14.19%
รวมหนี้สิน
86.96
+4.30%
83.38
-13.17%
96.02
+19.08%
80.64
+15.63%
69.73
+0.27%
69.55
-19.09%
รวมส่วนของเจ้าของ
280.86
-0.77%
283.04
-4.28%
295.70
-33.28%
443.18
+1.38%
437.15
-2.24%
447.15
-2.05%
D/E
0.31
0.29
0.32
0.18
0.16
0.16
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
1.15
-3.55
-38.53
4.10
1.50
7.04
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
1.29
-2.14
-31.10
3.90
1.39
6.07
อัตราส่วนสภาพคล่อง
4.04
4.90
3.21
3.72
7.57
8.59
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
3.09
3.74
2.16
2.50
5.69
3.49
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
83.00
83.25
0.00
0.00
83.43
88.69
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
7.41
7.47
0.00
0.00
11.55
10.60
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า
43.32
46.53
0.00
0.00
43.11
50.77
วงจรเงินสด
47.09
44.19
0.00
0.00
51.87
48.52
กระแสเงินสด
กิจกรรมดำเนินงาน
-10
ล้านบาท
กิจกรรมลงทุน
+8
ล้านบาท
กิจกรรมจัดหาเงิน
ล้านบาท

กระแสเงินสด (ล้านบาท)

กระแสเงินสด (ล้านบาท) — QLT

รายการ 2569 2568 2567 2566 2565 2564 2563
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
-9.63
-76.86%
-41.61
-34.38%
-63.41
+351.00%
-14.06
-75.92%
-58.38
-175.32%
77.51
+155.05%
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
8.16
-67.18%
24.86
+60.70%
15.47
-229.89%
-11.91
-174.34%
16.02
-130.80%
-52.02
-10,504.00%
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
2.97
-90.56%
31.46
-15.99%
37.45
+36.08%
27.52
+22.47%
22.47
-156.13%
-40.03
+25.96%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (สุทธิ)
1.51
-89.73%
14.71
-240.23%
-10.49
-776.77%
1.55
-107.79%
-19.91
+36.93%
-14.54
+1,533.71%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
54.14
+68.87%
32.06
-9.05%
35.25
-13.79%
40.89
+49.94%
27.27
-45.57%
50.10
-1.75%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด
59.21
+9.36%
54.14
+68.87%
32.06
-9.05%
35.25
-13.79%
40.89
+49.94%
27.27
-45.57%