ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
45.26 17.31 27.95
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เผื่อขาย
14.70 7.00 7.70
ลูกหนี้การค้า
64.83 55.35 9.48
หัก :
-18.55 -20.92 2.37
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
46.28 34.43 11.86
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
2.49 1.90 0.59
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
13.80 9.75 4.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
6.38 2.65 3.73
อื่น ๆ
4.05 4.04 0.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
132.97 77.08 55.89
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
511.16 527.92 -16.76
1.45 0.00 1.45
รวมสินทรัพย์
646.12 606.94 39.18
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
28.17 85.60 -57.43
เจ้าหนี้การค้า
6.16 15.51 -9.35
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
21.67 14.22 7.45
ชำระภายในหนึ่งปี
36.02 21.57 14.45
หนี้สินระยะยาวที่มีปัญหาในการชำระคืน
10.88 10.88 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
17.04 39.86 -22.82
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
46.61 26.59 20.01
รวมหนี้สินหมุนเวียน
200.20 243.33 -43.13
หนี้สินระยะยาว - สุทธิ
240.06 243.18 -3.12
ค่าเช่าเครื่องมือแพทย์ค้างจ่าย
78.44 85.38 -6.95
หนี้สินอื่น
3.63 2.18 1.45
รวมหนี้สิน
573.33 635.05 -61.72
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
43.68 43.21 0.47
หุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
1,000.00 1,000.00 0.00
หุ้นสามัญ 90,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
900.00 900.00 0.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
340.05 340.05 0.00
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
50.64 52.26 -1.62
สำรองตามกฎหมาย
6.88 6.88 0.00
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
-1,278.86 -1,373.20 94.34
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
10.40 2.70 7.70
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น(ขาดทุนสะสมเกินทุน)
29.11 -71.32 100.43
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
646.12 606.94 39.18
รายได้จากการรักษาพยาบาล
618.14 503.39 114.75
รายได้อาหารและเครื่องดื่ม
20.21 0.00
รายได้อื่น
8.09 129.09 -120.99
กำไรจากการขายเงินลงทุน
0.82 0.00
ดอกเบี้ยรับ
0.05 0.08 -0.03
รวมรายได้
647.31 632.55 14.76
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล
412.53 340.09 72.45
ต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม
17.95 5.65 12.30
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
116.68 96.98 19.70
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
3.14 41.11 -37.97
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
0.47 13.39 -12.92
ค่าใช้จ่ายอื่น
3.40 7.77 -4.37
รวมค่าใช้จ่าย
554.17 524.37 29.80
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย
93.14 108.19 -15.04
ดอกเบี้ยจ่าย
-27.34 -49.21 21.87
กำไรก่อนรายการพิเศษ
65.80 58.97 6.83
กำไรจากการประนอมหนี้
26.93 180.30 -153.38
กำไรสุทธิสำหรับปี
92.73 239.27 -146.55
รายการพิเศษ
0.00 0.00 0.00
ยอดคงเหลือต้นปี
900.00 900.00 0.00
ยอดคงเหลือปลายปี
900.00 900.00 0.00
ลดลงระหว่างปี
-1.62 -1.62 0.01
ยอดคงเหลือต้นงวดก่อนปรับปรุง
-1,373.20 -1,577.65 204.45
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจริง
1.62 0.00
ยอดคงเหลือต้นงวดหลังปรับปรุง
-1,371.58 -1,612.47 240.89
เพิ่ม(ลด)ระหว่างปี
7.70 -1.90 9.60
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนสะสมเกินทุน)
29.11 -71.32 100.43
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย
36.89 33.52 3.37
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
105.48 55.32 50.17
สินค้าคงเหลือ
-4.05 0.60 -4.65
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
0.00 -1.50 1.50
สินทรัพย์อื่น
-0.05 -0.17 0.12
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
4.57 2.59 1.98
เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมดำเนินงาน
102.38 47.51 54.87
ขาย(เพิ่ม)เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
0.82 -5.00 5.82
ที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ เพิ่มขึ้น
-0.59 -11.55 10.95
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
-20.14 -13.95 -6.19
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
0.01 3.46 -3.46
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
-19.91 -27.30 7.39
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง
-26.27 -22.37 -3.91
จ่ายคืนหนี้สินระยะยาว - สุทธิ
-26.58 -12.53 -14.05
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
0.88 21.41 -20.53
ค่าเช่าเครื่องมือแพทย์ค้างจ่ายลดลง
-2.55 -6.93 4.38
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
-54.52 -20.41 -34.11
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
27.95 -0.20 28.15
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี
17.31 17.50 -0.20
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นปี
45.26 17.31 27.95