MVP
บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

สรุปงบการเงิน

ไตรมาสที่ 3 ปี 2568

สรุปสั้น

ยังไม่มีรายละเอียด อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล


ผู้เขียน

สรุปด้วย AI(O) BOT

**สรุปผลประกอบการของ หุ้น MVP บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ไตรมาส 3 ปี 2568**

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") รายงานผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 3 ปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

**ภาพรวมผลการดำเนินงาน**

บริษัทฯ มีความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ World ID ในประเทศไทย โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำเนินงานหลักอย่างเป็นทางการ และตั้งเป้าหมายยืนยันตัวตนผู้ใช้ 2 ล้านรายภายในปี 2568 มีการขยายเครือข่ายจุดบริการ Orb ทั่วประเทศร่วมกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ทำให้มีจุดให้บริการมากกว่า 190 แห่ง ครอบคลุมกว่า 53 จังหวัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีบทบาทในการผลักดันการนำเทคโนโลยี World ID ไปใช้ในระบบนิเวศดิจิทัลของไทย เช่น Pantip และ Eventpop รวมถึงเปิดตัวโปรแกรม "Build With World" เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักพัฒนาและสตาร์ทอัพไทย (หน้า 1)

สำหรับธุรกิจงานอีเวนต์ บริษัทฯ ได้เตรียมงาน Thailand Mobile Expo 2025 และจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว Thailand Boat Festival เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานอย่างเป็นทางการ (หน้า 1-2)

**รายได้และกำไร**

* **รายได้รวม:** 218.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 654.8% หรือ 189.9 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน (หน้า 2)
* ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดงาน: 165.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 577.9% (หน้า 2)
* ธุรกิจงานโฆษณาและเอเจนซี่: ติดลบ 4.0 ล้านบาท ลดลง 300% (หน้า 2)
* ธุรกิจพาณิชย์: 57.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2291.7% (หน้า 2)
* **ขาดทุนสุทธิ:** 63.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 210.2% หรือ 43.3 ล้านบาท (หน้า 2)
* **ขาดทุนต่อหุ้น:** 0.190 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 0.064 บาทต่อหุ้นในปีก่อน (หน้า 3)

**ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ**

* **ต้นทุนและค่าใช้จ่าย:** เพิ่มขึ้น 485.4% หรือ 233.5 ล้านบาท มาอยู่ที่ 281.8 ล้านบาท (หน้า 2)
* ต้นทุนจากการประกอบธุรกิจ: เพิ่มขึ้น 1201.9% มาอยู่ที่ 200.5 ล้านบาท (หน้า 2)
* ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร: เพิ่มขึ้น 305.1% มาอยู่ที่ 63.2 ล้านบาท (หน้า 2)
* ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น: ลดลง 9.9% มาอยู่ที่ 15.4 ล้านบาท (หน้า 2)
* ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์: 2.5 ล้านบาท (หน้า 2)
* **อัตรากำไรขั้นต้น:** ลดลงจาก 46.5% ในปีก่อน มาอยู่ที่ 8.4% (หน้า 2)
* **ต้นทุนทางการเงิน:** ลดลง 20.0% (หน้า 2)

**ฐานะการเงิน**

* **สินทรัพย์รวม:** 199.3 ล้านบาท ลดลง 38.5% หรือ 124.9 ล้านบาท จากสิ้นปี 2567 (หน้า 4)
* **หนี้สินรวม:** 182.8 ล้านบาท ลดลง 5.7% หรือ 11.0 ล้านบาท จากสิ้นปี 2567 (หน้า 4)
* **ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม:** 16.5 ล้านบาท ลดลง 87.3% หรือ 113.9 ล้านบาท (หน้า 4)
* **อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น:** 1.9 เท่า (หน้า 4)

**ประเด็นสำคัญเพิ่มเติม**

* **ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้า:** เพิ่มขึ้น 41.4 ล้านบาท มาอยู่ที่ 164.7 ล้านบาท (หน้า 4)
* **เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน:** ลดลง 5.2 ล้านบาท มาอยู่ที่ 15.2 ล้านบาท (หน้า 4)
* **เงินทดรองจ่ายกรรมการ:** เพิ่มขึ้น 16.5 ล้านบาท มาอยู่ที่ 30.7 ล้านบาท (หน้า 4)

**คดีฟ้องร้อง**

บริษัทฯ มีคดีฟ้องร้องทั้งในฐานะโจทก์และจำเลย ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสาร (หน้า 4-5)

**มุมมองของผู้บริหารสำหรับทิศทางของธุรกิจในปี 2568**

บริษัทฯ มุ่งเน้นกลยุทธ์การเติบโตบนธุรกิจหลัก โดยใช้ 3 เสาหลัก ได้แก่ งานแสดงสินค้า ธุรกิจ Caravan และเทคโนโลยียืนยันตัวตนดิจิทัล (World ID) (หน้า 5)

* **งานแสดงสินค้าและอีเวนต์ขนาดใหญ่:** เตรียมจัดงาน Thailand Mobile Expo 2025 และ Bangkok EV Expo รวมถึง Thailand Boat Festival (หน้า 5-6)
* **โครงการ Caravan Village:** ชะลอการพัฒนาจากแผนเดิม แต่ยังคงเดินหน้าสร้างแบรนด์และวัดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย (หน้า 6)
* **เทคโนโลยียืนยันความเป็นมนุษย์ดิจิทัล (World ID):** เร่งขยายจุดบริการ Orb และนำ World ID เข้าเชื่อมกับชุมชนออนไลน์และแพลตฟอร์มอีเวนต์ (หน้า 6)

**สรุป**

บริษัทฯ มีความคืบหน้าในทุกเสาหลักของธุรกิจ โดยเฉพาะโครงการ World ID ที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่สามารถทำกำไรได้ในไตรมาส 3 เนื่องจากยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของธุรกิจ (หน้า 7)

**ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้, กำไร, อัตรากำไรขั้นต้น, อัตรากำไรสุทธิ, และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E)**

การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการประกอบธุรกิจและการเติบโตของโครงการ World ID ไม่ได้ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเนื่องจากต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมงานโครงการ World ID และการตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่คาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดรายได้ อัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงสะท้อนถึงผลกระทบของต้นทุนที่เพิ่มขึ้นต่อรายได้ ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่สูงขึ้นบ่งบอกถึงความเสี่ยงทางการเงินที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้น

**โดยรวมแล้ว ผลประกอบการในไตรมาสนี้แสดงให้เห็นถึงการลงทุนที่สำคัญในการขยายธุรกิจและการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำไรในระยะสั้น แต่บริษัทฯ คาดหวังว่าการลงทุนเหล่านี้จะนำไปสู่การเติบโตและผลกำไรที่ยั่งยืนในอนาคต**


รายได้รวม
218.96 ล้านบาท
146.82ล้านบาท
(203.52%)
ไตรมาสก่อนหน้า
189.83ล้านบาท
(651.60%)
ช่วงเดียวกันของปีก่อน
ยังไม่มีรายละเอียด อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล
กำไรขั้นต้น
18.28 ล้านบาท
0.74ล้านบาท
(3.87%)
ไตรมาสก่อนหน้า
4.86ล้านบาท
(36.25%)
ช่วงเดียวกันของปีก่อน
ยังไม่มีรายละเอียด อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล
อัตรากำไรขั้นต้น(%)
8.35 ล้านบาท
18.00ล้านบาท
(68.31%)
ไตรมาสก่อนหน้า
37.69ล้านบาท
(81.86%)
ช่วงเดียวกันของปีก่อน
ยังไม่มีรายละเอียด อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล
ค่าใช้จ่ายรวม
65.70 ล้านบาท
37.59ล้านบาท
(133.72%)
ไตรมาสก่อนหน้า
50.12ล้านบาท
(321.71%)
ช่วงเดียวกันของปีก่อน
ยังไม่มีรายละเอียด อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล
อัตราค่าใช้จ่าย(%)
30.01 %
ยังไม่มีรายละเอียด อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล
กำไรสุทธิ
-64.00 ล้านบาท
54.51ล้านบาท
(574.64%)
ไตรมาสก่อนหน้า
42.46ล้านบาท
(197.10%)
ช่วงเดียวกันของปีก่อน
ยังไม่มีรายละเอียด อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล
อัตรากำไรสุทธิ(%)
-29.23 %
ยังไม่มีรายละเอียด อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล
D/E
11.08 เท่า
ยังไม่มีรายละเอียด อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล
กระแสเงินสด
25.08 ล้านบาท
29.59ล้านบาท
(656.10%)
ไตรมาสก่อนหน้า
24.52ล้านบาท
(4,378.57%)
ช่วงเดียวกันของปีก่อน
ยังไม่มีรายละเอียด อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล